Total 733 items.

Evaluasi Kegiatan

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramKegiatanIndikator KegiatanKRp.KRp.KRp.KRp.
1
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah pelayanan penyediaan administrasi perkantoran
12.00 bulan
Rp. 1,015,072,500
0.00
0.00%
0
0.00%
2
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah keluar daerah
12.00 bulan
Rp. 420,625,000
0.00
0.00%
0
0.00%
3
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.05
Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah kenderaan dinas/operasional yang diadakan
3.00 unit
Rp. 163,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
4
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah kenderaan dinas/operasional yang dipelihara
3.00 unit
Rp. 323,480,000
0.00
0.00%
0
0.00%
5
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan peralatan gedung kantor
100.00 persen
Rp. 777,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
6
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.49
Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan)
Jumlah gedung yang dibangun
100.00 persen
Rp. 52,225,500
0.00
0.00%
0
0.00%
7
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.50
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (Lanjutan)
Jumlah pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan peralatan gedung kantor
100.00 persen
Rp. 398,443,200
0.00
0.00%
0
0.00%
8
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.51
Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan 2016)
Jumlah gedung yang dibangun
100.00 persen
Rp. 8,913,200
0.00
0.00%
0
0.00%
9
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah ASN yang di tingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan bimbingan teknis
120.00 org
Rp. 223,000,038
0.00
0.00%
0
0.00%
10
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu
8.00 dokumen
Rp. 105,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
11
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.22.01
Pelaksanaan Evaluasi hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Jumlah peserta bimtek perencanaan dan bimtek pengelolaan keuangan
167.00 org
Rp. 381,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
12
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.22.02
Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
Jumlah MOU dengan lembaga pendidikan
9.00 MOU
Rp. 271,232,500
0.00
0.00%
0
0.00%
13
Non Prioritas
1.02.1.2
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Toto Kabila yang profesional dan berkinerja tinggi
1.02.02
Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur
1.02.02.48
Pengadaaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (DAK)
Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang diadakan dan dipelihara
1.00 unit
Rp. 440,453,200
0.00
0.00%
0
0.00%
14
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.01 . 19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah belanja operasional administrasi
12.00 Dokumen
Rp. 1,257,091,000
0.00
0.00%
0
0.00%
15
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03. 01 . 2
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
12.00 Dokumen
Rp. 96,251,000
0.00
0.00%
0
0.00%
16
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03. 02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional yang di pelihara
20.00 Unit
Rp. 104,754,000
0.00
0.00%
0
0.00%
17
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03. 02. 45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan dan dipelihara
20.00 Unit
Rp. 55,760,000
0.00
0.00%
0
0.00%
18
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.02.48
Pembangunan gedung kantor (Lanjutan)
Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun
6.00 Unit
Rp. 24,410,700
0.00
0.00%
0
0.00%
19
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.02.49
Pembangunan gedung kantor (DAK Lanjutan)
Jumlah gedung pemerintahan yang telah dibangun
4.00 Unit
Rp. 1,267,500
0.00
0.00%
0
0.00%
20
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03. 05. 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
jumlah peserta yang ditingkatkan kapasitasya melalui kegiatan
5.00 Orang
Rp. 88,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
21
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03.06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah dokumen capaian kinerja yang disususn tepat waktu
4.00 Dokumen
Rp. 518,633,000
0.00
0.00%
0
0.00%
22
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04.01.19
Kegiatan Pelayanan administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Operasional Layanan administrasi Perkantoran Yang Sesuai Aturan
12.00 Dokumen
Rp. 470,990,000
0.00
0.00%
0
0.00%
23
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04.01.20
Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Keluar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan keluar Daerah Yang diikuti
12.00 Dokumen
Rp. 129,808,000
0.00
0.00%
0
0.00%
24
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.04.02.24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas dan Operasional Lapangan
9.00 Unit
Rp. 147,726,000
0.00
0.00%
0
0.00%
25
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.04.02.45
Kegiatan pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
14.00 Unit
Rp. 181,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
26
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
1.04.05.03
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
6.00 Orang
Rp. 80,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
27
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.04.06.01
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
6.00 Dokumen
Rp. 37,136,000
0.00
0.00%
0
0.00%
28
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 347,464,000
0.00
0.00%
0
0.00%
29
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.20
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
Persentase Penyerapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi
100.00 %
Rp. 126,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
30
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Sesuai Dengan Peruntukkannya
100.00 %
Rp. 161,472,000
0.00
0.00%
0
0.00%
31
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Sesuai Dengan Peruntukkannya
100.00 %
Rp. 100,880,000
0.00
0.00%
0
0.00%
32
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.05
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.05.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Persentase Capaian ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya
100.00 %
Rp. 67,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
33
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase Dokumen Laporan Perencanaan dan Penyerapan Anggaran Yang Disusun Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 12,375,000
0.00
0.00%
0
0.00%
34
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
100.00 %
Rp. 493,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
35
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.01.20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 117,875,000
0.00
0.00%
0
0.00%
36
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional
Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
100.00 %
Rp. 160,230,000
0.00
0.00%
0
0.00%
37
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.02.45
Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan gedung Kantor
Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
100.00 %
Rp. 41,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
38
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.06.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
100.00 %
Rp. 60,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
39
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
100.00 %
Rp. 2,129,000
0.00
0.00%
0
0.00%
40
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.06.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat
7.00 orang
Rp. 66,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
41
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun tepat waktu
6.00 dokumen
Rp. 42,053,000
0.00
0.00%
0
0.00%
42
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.06.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Layanan Jasa Administrasi Perkantoran yang dilakukan
12.00 bulan
Rp. 322,389,000
0.00
0.00%
0
0.00%
43
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.06.20
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah
12.00 bulan
Rp. 137,585,000
0.00
0.00%
0
0.00%
44
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.06.24
Pemeliaraan rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah Kenderaan Dinas/operasional yang dipelihara
20.00 unit
Rp. 112,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
45
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.06.45
Pengadaan dan Pemeliaraan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan dan Peralatan gedung kantor yang dipelihara dan diadakan
29.00 unit
Rp. 44,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
46
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Operasional Administrasi Perkantoran
12.00 Bulan
Rp. 294,428,000
0.00
0.00%
0
0.00%
47
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03.01.20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan
11.00 Kali
Rp. 98,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
48
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Jumlah Kenderaan dinas yang diadakan
13.00 Unit
Rp. 95,972,000
0.00
0.00%
0
0.00%
49
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03.02.45
Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara
5.00 Jenis
Rp. 3,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
50
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.03.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan Bimbingan Teknis
6.00 Orang
Rp. 42,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
51
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2.01.03
bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undangan
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan
6.00 orang
Rp. 50,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
52
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.02.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD
5.00 Dokument
Rp. 13,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
53
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.05.19
Pelayanan Penyedia Admistrasi Perkantoran
Jumlah administrasi pegawai yang diadakan
1.00 tahun
Rp. 405,304,900
0.00
0.00%
0
0.00%
54
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.05.20
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi/konsultasi dalam daerah/luar daerah yang dilaksanakan
1.00 tahun
Rp. 195,555,000
0.00
0.00%
0
0.00%
55
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.05.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara
1.00 tahun
Rp. 157,110,000
0.00
0.00%
0
0.00%
56
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.05.45
Pengadaan dan Pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang di adakan dan di pelihara
1.00 tahun
Rp. 41,470,000
0.00
0.00%
0
0.00%
57
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah pengelolaan administrasi perkantoran
12.00 Bulan
Rp. 288,742,500
0.00
0.00%
0
0.00%
58
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah
10.00 Dokumen
Rp. 113,660,000
0.00
0.00%
0
0.00%
59
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Kandaraan Dinas yang Diadakan
4.00 Unit
Rp. 122,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
60
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah Kenderaan dinas yang diadakan pemeliharaannya
12.00 Bulan
Rp. 85,070,000
0.00
0.00%
0
0.00%
61
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.02.42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor
1.00 Paket
Rp. 5,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
62
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
12.00 Bulan
Rp. 28,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
63
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.05.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan
3.00 Kali
Rp. 42,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
64
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
12.00 Bulan
Rp. 5,477,500
0.00
0.00%
0
0.00%
65
Non Prioritas
2.06.01.1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi
2.06 . 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.06 .01.02.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kegiatan pemeliharaan Kenderaan Dinas
12.00 bulan
Rp. 109,350,000
0.00
0.00%
0
0.00%
66
Non Prioritas
2.06.01.1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi
2.06 . 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06 .01.19
Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran
Jumlah kegiatan pengelolaan administarsi perkantoran
12.00 bulan
Rp. 370,310,000
0.00
0.00%
0
0.00%
67
Non Prioritas
2.06.01.1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi
2.06 . 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.06 .01.19
Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran
Jumlah frekwensi Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
10.00 kali
Rp. 106,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
68
Non Prioritas
2.06.01.1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi
2.06 . 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
206.01.20
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah
10.00 kali
Rp. 106,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
69
Non Prioritas
2.06.01.1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi
2.06 . 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.06.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Gedung dan Peralatan Kantor Yang dipelihara
2.00 jenis
Rp. 66,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
70
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.01
Pelayanan administrasi perkantoran
2.07.01.19
Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran
Jumlah dokumen layanan administrasi perkantoran yang sesuai aturan
12.00 Bulan
Rp. 294,604,400
0.00
0.00%
0
0.00%
71
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.01
Pelayanan administrasi perkantoran
2.07.01.20
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Konsultasi Luar Daerah
Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan
12.00 Laporan
Rp. 351,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
72
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.07.02.05
Pengadaan kenderaan dinas/operasional
Jumlah kenderaan dinas yang diadakan
1.00 Unit
Rp. 22,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
73
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.07.02.24
Pemeliharaan rutin Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah Kenderaan Dinas Yang Terpelihara
12.00 Unit
Rp. 113,010,000
0.00
0.00%
0
0.00%
74
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.07.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan gedung kantor
Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
44.00 Unit
Rp. 59,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
75
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.07.02.47
Pembangunan gedung kantor lanjutan
Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan
1.00 Dokumen
Rp. 26,518,150
0.00
0.00%
0
0.00%
76
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.16
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.07.06.01
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
6.00 Dokumen
Rp. 31,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%
77
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.05
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2.07.15.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
13.00 Orang
Rp. 112,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
78
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.08.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Prosentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 5,375,000
0.00
0.00%
0
0.00%
79
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.05
Program Peningkatan Kapasitas Peraturan Perundang-Undangan
2.08.03
Bimbingan Teknis Implemsntasi Perundang-Undangan
Prosentase Capaian ASN Yang di Tingkatkan Kopentensinya
100.00 %
Rp. 44,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
80
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.05
Program Peningkatan Kapasitas Peraturan Perundang-Undangan
2.08.03
Bimbingan Teknis Implemsntasi Perundang-Undangan
Prosentase Capaian ASN Yang di Tingkatkan Kopentensinya
100.00 %
Rp. 44,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
81
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.08.06
Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Terhadap Aturan Berpakaian dan Kelengkapannya
100.00 %
Rp. 30,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
82
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.08.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan LAyanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 268,580,000
0.00
0.00%
0
0.00%
83
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.08.20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 73,293,000
0.00
0.00%
0
0.00%
84
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.08.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 137,152,000
0.00
0.00%
0
0.00%
85
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.08.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 17,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
86
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.09.01.19
Kegiatan Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran
Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan
12.00 dokumen
Rp. 928,948,800
0.00
0.00%
0
0.00%
87
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.09.01.20
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah
Jumlah dokumen rapat-rapat koordinasi dan konsutasi yang dilakukan
12.00 dokumen
Rp. 235,210,000
0.00
0.00%
0
0.00%
88
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.09.02.24
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
10.00 unit
Rp. 651,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
89
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.09.02.45
Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor
Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara
18.00 unit
Rp. 70,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
90
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.09.02.45
Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor
Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang diadakan
60.00 unit
Rp. 100,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
91
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2.09.05.01
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya
12.00 orang
Rp. 95,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
92
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.09.06.01
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
14.00 dokumen
Rp. 51,911,200
0.00
0.00%
0
0.00%
93
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.10.01
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disusun
12.00 Dokumen
Rp. 382,500,103
0.00
0.00%
0
0.00%
94
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.10.02
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara
25.00 Jenis/Unit
Rp. 25,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
95
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.10.02
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara
5.00 Unit
Rp. 67,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%
96
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.10.05
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis
5.00 Orang
Rp. 54,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
97
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
2.10.06
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian yang disusun, Jumlah Dokumen Profil Diskominfo Bonebol dalam Angka, Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kurun waktu Semesteran, Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Akhir Th
10.00 Dokumen
Rp. 3,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
98
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.10.18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah Dokumen laporan Hasil Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar daerah dan dalam Daerah yang disusun
12.00 Dokumen
Rp. 191,950,000
0.00
0.00%
0
0.00%
99
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.12..01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Operasional layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai aturan
12.00 Dokumen
Rp. 465,893,000
0.00
0.00%
0
0.00%
100
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.12..01.20
Rapat-rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah yang diikuti-
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalamadan keluar daerah yang diikuti
5.00 Dokumen
Rp. 75,998,000
0.00
0.00%
0
0.00%
101
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.12..02.24
Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional
jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional lapangan
16.00 Unit
Rp. 97,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%
102
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.12..02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan peraltan / peralatan Gedung kantor
3.00 Unit
Rp. 189,985,000
0.00
0.00%
0
0.00%
103
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.12..05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang mengikuti Pendididkan dan Pelatihan
7.00 Orang
Rp. 110,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
104
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.1.06
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
2.12..06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan
Jumlah Dokumen laporan capaai Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
6.00 Dokumen
Rp. 27,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
105
Non Prioritas
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.13.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilakukan
12.00 Dokumen
Rp. 384,330,000
0.00
0.00%
0
0.00%
106
Non Prioritas
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.13.01.20
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
Jumlah Dokumen Rapat koordinasi yang diikuti
12.00 Dokumen
Rp. 129,790,000
0.00
0.00%
0
0.00%
107
Non Prioritas
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.13.02.24
Pemeliharaan Rutin/berkala kenderaan dinas/ operasional
Jumlah Kenderaan Dinas Operasional yg dapat beroperasi dengan baik
11.00 Unit
Rp. 152,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
108
Non Prioritas
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.13.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara/ diadakan
42.00 Unit
Rp. 22,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
109
Non Prioritas
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.13.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja SKPD
5.00 Dokumen
Rp. 7,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
110
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan
3.01.24
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
3.01.24.2
Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (Lanjutan)
Jumlah Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.
100.00 %
Rp. 250,467,516
0.00
0.00%
0
0.00%
111
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan
12.00 Dokumen
Rp. 288,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
112
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.01.01.20
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah Dokumen Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan
12.00 Dokumen
Rp. 153,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
113
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-
3.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kenderaan Dinas Yang dipelihara
20.00 Unit
Rp. 52,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
114
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-
3.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Kantor Yang diadakan dan Jumlah peralatan/perlengkapan gedung yang dipelihara
19.00 Unit
Rp. 64,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
115
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.01.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK
5.00 Orang
Rp. 53,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
116
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen hasil capaian program Dinas Kelautan dan Perikanan Bone Bolango
10.00 Dokumen
Rp. 2,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
117
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.01
Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran
3.02.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah belanja operasional administrasi perkantoran
12.00 Dokumen
Rp. 476,700,000
0.00
0.00%
0
0.00%
118
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.01
Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran
3.02.01.20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Ke luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang dilaksanakan
12.00 Dokumen
Rp. 273,230,000
0.00
0.00%
0
0.00%
119
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.02.02.24
Pemeliharaan Rutin/ berkala kenderaan Dinas/ Operasional
Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam keadaan baik
2.00 Unit
Rp. 91,200,000
0.00
0.00%
0
0.00%
120
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.02.02.26
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan /peralatan Gedung kantor yang diadakan dan dipelihara
19.00 unit
Rp. 113,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
121
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.02.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompotensinya melalui Bimtek
6.00 orang
Rp. 72,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
122
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.02.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
6.00 Dokumen
Rp. 21,655,000
0.00
0.00%
0
0.00%
123
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.03.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 715,061,000
0.00
0.00%
0
0.00%
124
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.03.01.20
Rapat - Rapat Dan konsultasi Dalam Daerah Dan Keluar Daerah
Pelaksanaan Operasional Pelayanan administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 403,339,000
0.00
0.00%
0
0.00%
125
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.0302
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.0302.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kederaan Dinas / Operasional
Terlaksananya Operasional kegiatan
100.00 %
Rp. 307,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
126
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.0302
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.03.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor
100.00 %
Rp. 339,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
127
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.03.03.06
Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus Dan Pakaian Kerja Lapangan
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas
100.00 %
Rp. 120,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
128
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.05
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.03.05.01
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Terlaksananya Pelatihan Formal
100.00 %
Rp. 120,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
129
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.07.01.18
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah
12.00 Dokumen
Rp. 270,269,000
0.00
0.00%
0
0.00%
130
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.07.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Layanan Jasa Administrasi Perkantoran yang dilakukan
12.00 Dokumen
Rp. 331,256,000
0.00
0.00%
0
0.00%
131
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.07.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.00 unit
Rp. 10,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
132
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.07.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kenderaan Dinas/operasional yang dipelihara
19.00 Unit
Rp. 97,010,000
0.00
0.00%
0
0.00%
133
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.07.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan dan Peralatan gedung kantor yang dipelihara dan diadakan
22.00 Unit
Rp. 54,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
134
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.03
Program peningkatan disiplin aparatur
3.07.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
115.00 Buah
Rp. 24,075,000
0.00
0.00%
0
0.00%
135
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.07.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat
8.00 Orang
Rp. 89,640,000
0.00
0.00%
0
0.00%
136
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
4.19.01
Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Hari Besar Nasional
Jumlah Kegiatan Pentas Seni,Budaya dan Upacara yang Dilaksanakan
3.00 Kegiatan
Rp. 230,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
137
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
4.19.02
Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Jumlah MoU Kerja Sama Antar Daerah/Negara Yang Ditindaklajuti
15.00 Jenis
Rp. 78,200,000
0.00
0.00%
0
0.00%
138
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
4.19.03
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Daerah Yang Disusun tepat waktu
1.00 Dokumen
Rp. 76,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
139
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.19
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan
12.00 Bulan
Rp. 196,695,000
0.00
0.00%
0
0.00%
140
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.20
kegiatan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah
Jumlah Dokumen Rapat Rapat dan Konsultasi Yang Dilakukan
12.00 Bulan
Rp. 70,595,000
0.00
0.00%
0
0.00%
141
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah Kenderaan Dinas Yang di Pelihara
5.00 Unit
Rp. 56,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
142
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.45
Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan /Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara/Diadakan
12.00 Unit
Rp. 39,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
143
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.02.05
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis
4.00 Kali
Rp. 30,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
144
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.13
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4.02.13
Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
Jelasnya Batas Wilayah Antar Desa/Kecamatan
1.00 Dokumen
Rp. 23,040,000
0.00
0.00%
0
0.00%
145
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Jasa Penyediaan Administrasi Perkantoran
1,203.00 Orang/Dokumen
Rp. 226,310,000
0.00
0.00%
0
0.00%
146
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
7.00 Unit
Rp. 87,440,000
0.00
0.00%
0
0.00%
147
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
9.00 Unit/Set
Rp. 29,700,000
0.00
0.00%
0
0.00%
148
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.14
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
4.01.14.01
Penyusunan Instrumen Standar Operasional Prosedur
Tersedianya 1 SKPD Yang Memiliki Standar Operasional Prosedur Yang Baik Di Tingkat Kabupaten Bone Bolango
1.00 SKP/Dokumen
Rp. 90,065,000
0.00
0.00%
0
0.00%
149
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.15
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4.01.15.01
Legislasi Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan
Terciptanya Naskah 1 Rancangan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
1.00 Tahun
Rp. 166,595,000
0.00
0.00%
0
0.00%
150
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.15
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4.01.15.02
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terciptanya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Atas Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku
240.00 Orang
Rp. 45,480,000
0.00
0.00%
0
0.00%
151
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.16
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.01.16.01
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Penyelesaian Aduan Kasus Perkara Bagi Aparatur Dan Penyelenggara Daerah
5.00 Kasus/Tahun
Rp. 454,410,000
0.00
0.00%
0
0.00%
152
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Layanan Jasa Administrasi Perkantoran Yang Di Lakukan
12.00 Bulan
Rp. 278,340,000
0.00
0.00%
0
0.00%
153
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.20
Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah
12.00 Bulan
Rp. 42,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%
154
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas / Oprasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Di Pelihara
8.00 Unit
Rp. 64,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
155
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang Diadakan dan Di Pelihara
1.00 Paket
Rp. 15,970,000
0.00
0.00%
0
0.00%
156
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
4.01.02.47
Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 5,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
157
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
4.01.02.49
Pembangunan Gedung Kantor ( lanjutan)
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 29,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
158
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Sumberdaya Aparatur Yang Mengikuti Bimtek
4.00 Kali
Rp. 32,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
159
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Yang Di Susun Tepat Waktu
12.00 Bulan
Rp. 6,875,000
0.00
0.00%
0
0.00%
160
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
4.01.09.06
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (bid. Ekonomi)
Jumlah Dokumen Hasil Rapat Yang Di Laksanakan
8.00 Rapat
Rp. 139,235,000
0.00
0.00%
0
0.00%
161
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
4.01.09.07
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Bid. Pembangunan)
Jumlah Dokumen Hasil Rapat Yang Di Laksanakan
6.00 Rapat
Rp. 316,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
162
Non Prioritas
4.01.02.04
Bagian Umum
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Jasa Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
12.00 Kali
Rp. 1,120,355,000
0.00
0.00%
0
0.00%
163
Non Prioritas
4.01.02.04
Bagian Umum
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
4.01.01.20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah
12.00 Kali
Rp. 94,145,000
0.00
0.00%
0
0.00%
164
Non Prioritas
4.01.02.04
Bagian Umum
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.01.02.05
Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional
Tersedianya Kenderaan Dinas Operasional
1.00 Unit
Rp. 700,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
165
Non Prioritas
4.01.02.04
Bagian Umum
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Terpeliharanya Kenderaan Dinas Operasional
12.00 Kali
Rp. 623,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
166
Non Prioritas
4.01.02.04
Bagian Umum
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya serta Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
12.00 Kali
Rp. 790,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
167
Non Prioritas
4.01.02.04
Bagian Umum
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.01.02.46
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabaran/Dinas
Terpenuhinya serta Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
12.00 Kali
Rp. 1,280,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
168
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
4.01.01
Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Indeks Kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah
79.00 %
Rp. 189,725,000
0.00
0.00%
0
0.00%
169
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.12
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
4.01.01
Fasilitasi Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu
100.00 %
Rp. 25,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
170
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur yang berkualitas
80.00 %
Rp. 24,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
171
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
4.01.12
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan Daerah
Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Daerah
80.00 %
Rp. 1,106,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
172
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Kualitas Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran
80.00 %
Rp. 259,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
173
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah
12.00 Bulan
Rp. 122,325,000
0.00
0.00%
0
0.00%
174
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Persentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional
100.00 %
Rp. 72,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
175
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.04
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
Jumlah Pegawai yang Ditugaskan Mengikuti Bimtek Sesuai Kapasitasnya
100.00 %
Rp. 31,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
176
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
4.01.09
Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Keagamaan
90.00 %
Rp. 771,065,000
0.00
0.00%
0
0.00%
177
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
4.01.10
Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Organisasi Masyarakat
Jumlah Fasilitasi Kegitan Kesra dan Ormas
90.00 %
Rp. 413,260,000
0.00
0.00%
0
0.00%
178
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
4.01.11
Fasilitasi Kegiatan Adat dan Budaya
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Adat dan Budaya
90.00 %
Rp. 385,525,000
0.00
0.00%
0
0.00%
179
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
4.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Dilakukan
87.00 %
Rp. 185,560,000
0.00
0.00%
0
0.00%
180
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
4.01.20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah
90.00 %
Rp. 35,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
181
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
4.01.24
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Jumlah Kenderaan Dinas Operasional yang dipelihara
90.00 %
Rp. 52,840,000
0.00
0.00%
0
0.00%
182
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.19
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Kualitas Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran
10.00 bulan
Rp. 1,741,220,000
0.00
0.00%
0
0.00%
183
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.20
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Persentase Koordinasi dan Konsolidasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagai bahan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya
10.00 bulan
Rp. 707,470,000
0.00
0.00%
0
0.00%
184
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.21
Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH
Terciptanya Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH
1.00 kali
Rp. 24,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
185
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Persentase Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional
10.00 kali
Rp. 57,520,000
0.00
0.00%
0
0.00%
186
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan, Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang di Adakan
1.00 kali
Rp. 24,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
187
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur
6.00 Orang/kali
Rp. 100,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
188
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.01.09.01
Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
10.00 kali
Rp. 119,760,000
0.00
0.00%
0
0.00%
189
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4.01.09.02
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dilaksanakan
10.00 kali
Rp. 1,725,530,000
0.00
0.00%
0
0.00%
190
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administarsi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran
95.00 12 Dokumen
Rp. 127,108,000
0.00
0.00%
0
0.00%
191
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
4.01.01.20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti
95.00 12 Bulan
Rp. 175,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
192
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional
Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam kondisi baik
100.00 5 Unit
Rp. 58,972,000
0.00
0.00%
0
0.00%
193
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang diadakan
100.00 16 Unit
Rp. 8,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
194
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.18
Program Pemeilihan Penyedia Barang dan Jasa
4.01.18.01
Fasilitasi Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
Terlaksananya Jumalh Paket Pekerjaan Barang dan Jasa yang di lelang
100.00 85 Dokumen
Rp. 579,970,000
0.00
0.00%
0
0.00%
195
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas
4.01.11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.11.01
Pembahasan rancangan peraturan daerah
Jumlah dokumen ranperda yang disusun tepat waktu
10.00 Ranperda
Rp. 5,346,450,000
0.00
0.00%
0
0.00%
196
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas
4.01.11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.11.02
Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Jumlah dokumen hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan pertriwulan
4.00 Dokumen
Rp. 45,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
197
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas
4.01.11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.11.03
Rapat rapat alat kelengkapan dewan
Jumlah dokumen hasil rapat alat kelengkapan dewan
7.00 Dokumen
Rp. 3,960,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
198
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas
4.01.11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.11.04
Rapat rapat paripurna
Jumlah dokumen hasil rapat-rapat paripurna
7.00 Dokumen
Rp. 440,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
199
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas
4.01.11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.11.05
Kegiatan Reses
Jumlah dokumen hasil reses Anggota DPRD
3.00 Dokumen
Rp. 695,200,000
0.00
0.00%
0
0.00%
200
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas
4.01.11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.11.06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Jumlah Dokumen hasil kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
6.00 Dokumen
Rp. 770,950,000
0.00
0.00%
0
0.00%
201
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas
4.01.11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.11.07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti bimtek
25.00 Orang
Rp. 1,877,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
202
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas
4.01.11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.11.08
Sosialisasi peraturan perundang undangan
Jumlah Peraturan Daerah yang dan tersosialisasikan
10.00 Perda
Rp. 35,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
203
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas
4.01.11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.11.10
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah mass media yang mempublikasikan kegiatan DPRD
4.00 Media
Rp. 964,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
204
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah dokumen penyediaan administrasi perkantoran yang tersedia
12.00 Dokumen
Rp. 2,415,045,000
0.00
0.00%
0
0.00%
205
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.20
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah
12.00 Dokumen
Rp. 453,225,000
0.00
0.00%
0
0.00%
206
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kenderaan Dinas/operasional yang dipelihara
26.00 Unit
Rp. 253,020,000
0.00
0.00%
0
0.00%
207
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara
10.00 Jenis
Rp. 512,660,000
0.00
0.00%
0
0.00%
208
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.47
Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor
Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara
1.00 Unit
Rp. 20,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
209
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.54
Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor (Lanjutan)
Jumlah gedung/bangunan kantor yang diadakan
1.00 Unit
Rp. 5,095,000
0.00
0.00%
0
0.00%
210
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
8.00 Orang
Rp. 150,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
211
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang disusun
8.00 Dokumen
Rp. 20,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
212
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.21
Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD
4.01.21.02
Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Pelayanan Medical Check Up
25.00 Orang
Rp. 40,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
213
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
4.01.07.01
Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Publik Yang Disusun
12.00 Bulan
Rp. 69,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
214
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.01
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Yang Disusun
2.00 Kegiatan
Rp. 12,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
215
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.02
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial Dan Budaya tingkat Kecamatan
Jumlah Kegiatan Sosial dan Budaya Dan Keagamaan Yang Dilaksanakan
8.00 Kegiatan
Rp. 61,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
216
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.03
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Keluraha Yang Dilaksanakan
2.00 Kegiatan
Rp. 30,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
217
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.04
Pengendalian Dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan
Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Pemeliharaan Dan Ketertiban Wilayah Kecamatan Yang Dilaksanakan
1.00 Kegiatan
Rp. 5,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
218
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.00 Bulan
Rp. 242,817,500
0.00
0.00%
0
0.00%
219
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.20
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Keluar Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah Yang Dilaksanakan
12.00 Bulan
Rp. 89,140,000
0.00
0.00%
0
0.00%
220
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara
9.00 Unit
Rp. 82,144,500
0.00
0.00%
0
0.00%
221
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan dan Dipelihara
21.00 Unit
Rp. 35,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
222
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.01
Pendidikan Dan Pelatihan Formal
Jumlah Apataratur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
1.00 Orang
Rp. 5,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
223
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah ASN Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
7.00 Orang
Rp. 49,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
224
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
4.01.07.01
Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah dokumen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan
2.00 Dokumen
Rp. 10,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
225
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.01
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan
4.00 Dokumen
Rp. 28,175,000
0.00
0.00%
0
0.00%
226
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.02
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya Tingkat Kecamatan
Jumlah Kegiatan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan
5.00 Kegiatan
Rp. 94,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
227
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.03
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan
3.00 Kegiatan
Rp. 28,870,000
0.00
0.00%
0
0.00%
228
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah dokumen pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan
12.00 Dokumen
Rp. 233,507,100
0.00
0.00%
0
0.00%
229
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
Jumlah dokumen hasil rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke luar daerah
12.00 Dokumen
Rp. 82,350,000
0.00
0.00%
0
0.00%
230
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional yang dipelihara
5.00 Kenderaan
Rp. 46,200,000
0.00
0.00%
0
0.00%
231
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan dan dipelihara
7.00 Unit
Rp. 24,200,000
0.00
0.00%
0
0.00%
232
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.01
Pendidikan Dan Pelatihan Normal
Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
1.00 Orang
Rp. 3,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
233
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek
7.00 Orang
Rp. 53,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
234
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun
7.00 Dokumen
Rp. 6,516,900
0.00
0.00%
0
0.00%
235
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
4.01.01
Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Yang Dilaksanakan
85.00 %
Rp. 41,000,200
0.00
0.00%
0
0.00%
236
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.01
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan
100.00 %
Rp. 35,325,000
0.00
0.00%
0
0.00%
237
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.02
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial DAn Budaya Tingkat Kecamatan
Banyaknya Kegiatan Sosial Dan Budaya Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan
100.00 %
Rp. 89,375,000
0.00
0.00%
0
0.00%
238
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.03
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa/Kelurahan
100.00 %
Rp. 29,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
239
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.05
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kelurahan
12.00 Bulan
Rp. 3,414,705,000
0.00
0.00%
0
0.00%
240
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.06
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan ( Lanjutan )
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Yang Difasilitasi
100.00 %
Rp. 26,584,350
0.00
0.00%
0
0.00%
241
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun ( Dokumen )
100.00 %
Rp. 4,548,700
0.00
0.00%
0
0.00%
242
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)
70.00 orang
Rp. 40,680,000
0.00
0.00%
0
0.00%
243
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)
12.00 Dokumen
Rp. 269,922,000
0.00
0.00%
0
0.00%
244
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.20
Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Ke Luar Daerah
Jumlah sarana Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang disediakan (Bulan)
100.00 %
Rp. 83,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
245
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan Kenderaan Dinas / Operasional (Bulan)
100.00 %
Rp. 38,312,000
0.00
0.00%
0
0.00%
246
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.45
Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan Dan Dipelihara ( Jenis )
100.00 %
Rp. 68,200,100
0.00
0.00%
0
0.00%
247
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.49
Pembangunan Gedung Kantor ( Lanjutan )
Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun (Unit )
100.00 %
Rp. 4,982,700
0.00
0.00%
0
0.00%
248
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan
12.00 Dokumen
Rp. 172,568,000
0.00
0.00%
0
0.00%
249
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.20
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Ke Luar Daerah
Jumlah Dokumen dan Hasil yang Rapat Koordinasi yang dilakukan baik Konsultasi Dalam daerah maupun luar Daerah
12.00 Dokumen
Rp. 103,125,000
0.00
0.00%
0
0.00%
250
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.05
Pengadaan Kenderaan Dinas/operasional
Jumlah Kenderaan Dinas Yang Diadakan
2.00 Buah
Rp. 38,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
251
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/operasional
Jumlah Kenderaan Dinas Yang Dipelihara
7.00 Unit
Rp. 62,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
252
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengakapan/peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara dan Diadakan
7.00 Unit
Rp. 143,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
253
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
JUmlah ASN Yang Ditingkatkan Kapasitas Dan Pengetahuan
6.00 Orang
Rp. 50,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
254
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.06
program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
4.01.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Dilaksanakan
6.00 Dokumen
Rp. 12,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
255
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
4.01.07.01
Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Adminstrasi Terpadu Kecamatan
3.00 Kegiatan
Rp. 18,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
256
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.01
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat
3.00 Kegiatan
Rp. 18,512,500
0.00
0.00%
0
0.00%
257
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.02
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya Tingkat Kecamatan
Jumlah Kegiatan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan
3.00 Kegiatan
Rp. 88,450,000
0.00
0.00%
0
0.00%
258
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.03
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kel
2.00 Kegiatan
Rp. 37,220,000
0.00
0.00%
0
0.00%
259
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.00 Bulan
Rp. 237,911,000
0.00
0.00%
0
0.00%
260
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.20
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan
12.00 Bulan
Rp. 81,425,000
0.00
0.00%
0
0.00%
261
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara
5.00 Unit
Rp. 48,330,000
0.00
0.00%
0
0.00%
262
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara
6.00 Unit
Rp. 72,728,500
0.00
0.00%
0
0.00%
263
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.04
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS
Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan perundang-undangan
8.00 Orang
Rp. 48,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
264
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.06
Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun
5.00 Dokumen
Rp. 11,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
265
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
40107
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
4010701
Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Dokumen Penyelenggara Administrasi Terpadu Kecamatan yang disusun
2.00 Dokumen
Rp. 13,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
266
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
40108
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4010801
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan
Jumlah Dokumen Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan
1.00 Dokumen
Rp. 39,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
267
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
40108
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4010802
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Sosial Budaya tingkat Kecamatan yang diadakan
6.00 Dokumen
Rp. 108,050,000
0.00
0.00%
0
0.00%
268
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
40108
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4010803
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang terlaksana
2.00 Dokumen
Rp. 31,350,000
0.00
0.00%
0
0.00%
269
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40101
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4010119
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi yang terlaksana
12.00 Dokumen
Rp. 200,169,000
0.00
0.00%
0
0.00%
270
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40101
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4010120
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi ke Luar Daerah yang terlaksana
12.00 Dokumen
Rp. 77,582,000
0.00
0.00%
0
0.00%
271
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40102
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4010224
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipeliharan
7.00 Unit
Rp. 53,460,000
0.00
0.00%
0
0.00%
272
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40102
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4010245
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan/dipelihara
4.00 Jenis
Rp. 260,050,000
0.00
0.00%
0
0.00%
273
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40102
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4010249
Pembangunan gedung kantor (Lanjutan)
Jumlah Gedung Kantor yang diadakan
1.00 Unit
Rp. 8,285,000
0.00
0.00%
0
0.00%
274
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40105
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4010503
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis
6.00 Orang
Rp. 53,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
275
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40106
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4010601
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Capaian yang di susun
10.00 Dokumen
Rp. 8,600,000
0.00
0.00%
0
0.00%
276
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
4.01.07.01
Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang dilaksanakan
3.00 Dokumen
Rp. 22,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
277
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.01
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan
Jumlah Dokumen Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan
4.00 Dokumen
Rp. 27,120,000
0.00
0.00%
0
0.00%
278
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.02
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Kegiatan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan
5.00 Dokumen
Rp. 94,420,000
0.00
0.00%
0
0.00%
279
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
4.01.08.03
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan
4.00 Dokumen
Rp. 29,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
280
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan
12.00 Dokumen
Rp. 178,970,000
0.00
0.00%
0
0.00%
281
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
12.00 Dokumen
Rp. 59,600,000
0.00
0.00%
0
0.00%
282
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
5.00 Unit
Rp. 44,742,000
0.00
0.00%
0
0.00%
283
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara
7.00 Jenis
Rp. 269,642,000
0.00
0.00%
0
0.00%
284
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.49
Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan)
-
0.00 -
Rp. 31,037,500
0.00
0.00%
0
0.00%
285
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek
7.00 Orang
Rp. 56,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
286
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.01.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun tepat waktu
7.00 Dokumen
Rp. 4,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
287
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan
12.00 Dokumen
Rp. 235,062,000
0.00
0.00%
0
0.00%
288
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.20
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan
12.00 Dokumen
Rp. 60,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
289
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara
3.00 Unit
Rp. 53,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
290
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara
1.00 Unit
Rp. 4,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
291
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya
6.00 Orang
Rp. 51,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
292
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun tepat waktu
10.00 Dokumen
Rp. 23,265,000
0.00
0.00%
0
0.00%
293
Non Prioritas
4.01.15.01
Kecamatan Suwawa Timur
Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disusun
12.00 Dokumen
Rp. 186,282,000
0.00
0.00%
0
0.00%
294
Non Prioritas
4.01.15.01
Kecamatan Suwawa Timur
Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01.01.20
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah dan keluar daerah
Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan luar Daerah yang disusun
12.00 Bulan
Rp. 95,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
295
Non Prioritas
4.01.15.01
Kecamatan Suwawa Timur
Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Jumlah kenderaan Dinas/oprasional
6.00 Unit/Tahun
Rp. 60,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
296
Non Prioritas
4.01.15.01
Kecamatan Suwawa Timur
Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan perlengkapan/Peralatan Gedung kantor
Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang diadakan dan dipelihara
16.00 Unit
Rp. 15,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
297
Non Prioritas
4.01.15.01
Kecamatan Suwawa Timur
Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.01.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensinya
8.00 Orang
Rp. 32,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
298
Non Prioritas
4.01.15.01