Total 733 items.
Evaluasi Kegiatan
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
1 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah pelayanan penyediaan administrasi perkantoran 12.00 bulan Rp. 1,015,072,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
2 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah keluar daerah 12.00 bulan Rp. 420,625,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
3 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah kenderaan dinas/operasional yang diadakan 3.00 unit Rp. 163,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
4 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah kenderaan dinas/operasional yang dipelihara 3.00 unit Rp. 323,480,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
5 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan peralatan gedung kantor 100.00 persen Rp. 777,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
6 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.49 Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan) | Jumlah gedung yang dibangun 100.00 persen Rp. 52,225,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
7 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.50 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (Lanjutan) | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan peralatan gedung kantor 100.00 persen Rp. 398,443,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
8 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.51 Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan 2016) | Jumlah gedung yang dibangun 100.00 persen Rp. 8,913,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
9 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang di tingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan bimbingan teknis 120.00 org Rp. 223,000,038 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
10 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu 8.00 dokumen Rp. 105,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
11 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1.01.22.01 Pelaksanaan Evaluasi hasil Kinerja Bidang Pendidikan | Jumlah peserta bimtek perencanaan dan bimtek pengelolaan keuangan 167.00 org Rp. 381,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
12 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1.01.22.02 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan | Jumlah MOU dengan lembaga pendidikan 9.00 MOU Rp. 271,232,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
13 | Non Prioritas | 1.02.1.2 Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Toto Kabila yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.02.02 Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur | 1.02.02.48 Pengadaaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (DAK) | Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang diadakan dan dipelihara 1.00 unit Rp. 440,453,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
14 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.03.01 . 19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah belanja operasional administrasi 12.00 Dokumen Rp. 1,257,091,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
15 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.03. 01 . 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi yang dilaksanakan 12.00 Dokumen Rp. 96,251,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
16 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.03. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional yang di pelihara 20.00 Unit Rp. 104,754,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
17 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.03. 02. 45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan dan dipelihara 20.00 Unit Rp. 55,760,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
18 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.03.02.48 Pembangunan gedung kantor (Lanjutan) | Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun 6.00 Unit Rp. 24,410,700 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
19 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.03.02.49 Pembangunan gedung kantor (DAK Lanjutan) | Jumlah gedung pemerintahan yang telah dibangun 4.00 Unit Rp. 1,267,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
20 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.03. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | jumlah peserta yang ditingkatkan kapasitasya melalui kegiatan 5.00 Orang Rp. 88,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
21 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1.03.06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen capaian kinerja yang disususn tepat waktu 4.00 Dokumen Rp. 518,633,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
22 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.04.01.19 Kegiatan Pelayanan administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Operasional Layanan administrasi Perkantoran Yang Sesuai Aturan 12.00 Dokumen Rp. 470,990,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
23 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.04.01.20 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Keluar Daerah | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan keluar Daerah Yang diikuti 12.00 Dokumen Rp. 129,808,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
24 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 1.04.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas dan Operasional Lapangan 9.00 Unit Rp. 147,726,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
25 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 1.04.02.45 Kegiatan pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor 14.00 Unit Rp. 181,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
26 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur | 1.04.05.03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6.00 Orang Rp. 80,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
27 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.04.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 6.00 Dokumen Rp. 37,136,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
28 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.05.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 347,464,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
29 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.05.01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Persentase Penyerapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi 100.00 % Rp. 126,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
30 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Sesuai Dengan Peruntukkannya 100.00 % Rp. 161,472,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
31 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Sesuai Dengan Peruntukkannya 100.00 % Rp. 100,880,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
32 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1.05.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | Persentase Capaian ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya 100.00 % Rp. 67,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
33 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.05.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Dokumen Laporan Perencanaan dan Penyerapan Anggaran Yang Disusun Tepat Waktu 100.00 % Rp. 12,375,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
34 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.06.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 100.00 % Rp. 493,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
35 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.06.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 117,875,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
36 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.06.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional | Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 100.00 % Rp. 160,230,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
37 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.06.02.45 Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan gedung Kantor | Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 100.00 % Rp. 41,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
38 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.06.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 100.00 % Rp. 60,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
39 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.06.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 100.00 % Rp. 2,129,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
40 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 1.06.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat 7.00 orang Rp. 66,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
41 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun tepat waktu 6.00 dokumen Rp. 42,053,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
42 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.06.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Layanan Jasa Administrasi Perkantoran yang dilakukan 12.00 bulan Rp. 322,389,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
43 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.06.20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah 12.00 bulan Rp. 137,585,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
44 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1.06.24 Pemeliaraan rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Kenderaan Dinas/operasional yang dipelihara 20.00 unit Rp. 112,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
45 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1.06.45 Pengadaan dan Pemeliaraan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan dan Peralatan gedung kantor yang dipelihara dan diadakan 29.00 unit Rp. 44,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
46 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.03.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Operasional Administrasi Perkantoran 12.00 Bulan Rp. 294,428,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
47 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.03.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah | Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan 11.00 Kali Rp. 98,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
48 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional | Jumlah Kenderaan dinas yang diadakan 13.00 Unit Rp. 95,972,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
49 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.03.02.45 Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara 5.00 Jenis Rp. 3,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
50 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.03.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan Bimbingan Teknis 6.00 Orang Rp. 42,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
51 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 2.01.03 bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undangan | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan 6.00 orang Rp. 50,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
52 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.02.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD 5.00 Dokument Rp. 13,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
53 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.05.19 Pelayanan Penyedia Admistrasi Perkantoran | Jumlah administrasi pegawai yang diadakan 1.00 tahun Rp. 405,304,900 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
54 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.05.20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah koordinasi/konsultasi dalam daerah/luar daerah yang dilaksanakan 1.00 tahun Rp. 195,555,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
55 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.05.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara 1.00 tahun Rp. 157,110,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
56 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.05.45 Pengadaan dan Pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang di adakan dan di pelihara 1.00 tahun Rp. 41,470,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
57 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.05.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah pengelolaan administrasi perkantoran 12.00 Bulan Rp. 288,742,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
58 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.05.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah 10.00 Dokumen Rp. 113,660,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
59 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kandaraan Dinas yang Diadakan 4.00 Unit Rp. 122,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
60 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Kenderaan dinas yang diadakan pemeliharaannya 12.00 Bulan Rp. 85,070,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
61 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1.00 Paket Rp. 5,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
62 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor 12.00 Bulan Rp. 28,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
63 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan 3.00 Kali Rp. 42,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
64 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 12.00 Bulan Rp. 5,477,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
65 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.06 .01.02. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kegiatan pemeliharaan Kenderaan Dinas 12.00 bulan Rp. 109,350,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
66 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.06 .01.19 Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran | Jumlah kegiatan pengelolaan administarsi perkantoran 12.00 bulan Rp. 370,310,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
67 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.06 .01.19 Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran | Jumlah frekwensi Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah 10.00 kali Rp. 106,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
68 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 206.01.20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah 10.00 kali Rp. 106,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
69 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.06.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Gedung dan Peralatan Kantor Yang dipelihara 2.00 jenis Rp. 66,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
70 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.01 Pelayanan administrasi perkantoran | 2.07.01.19 Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran | Jumlah dokumen layanan administrasi perkantoran yang sesuai aturan 12.00 Bulan Rp. 294,604,400 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
71 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.01 Pelayanan administrasi perkantoran | 2.07.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Konsultasi Luar Daerah | Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan 12.00 Laporan Rp. 351,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
72 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.07.02.05 Pengadaan kenderaan dinas/operasional | Jumlah kenderaan dinas yang diadakan 1.00 Unit Rp. 22,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
73 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.07.02.24 Pemeliharaan rutin Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Kenderaan Dinas Yang Terpelihara 12.00 Unit Rp. 113,010,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
74 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.07.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 44.00 Unit Rp. 59,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
75 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.07.02.47 Pembangunan gedung kantor lanjutan | Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan 1.00 Dokumen Rp. 26,518,150 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
76 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.16 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.07.06.01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 6.00 Dokumen Rp. 31,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
77 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.05 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 2.07.15.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 13.00 Orang Rp. 112,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
78 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2.08.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Prosentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu 100.00 % Rp. 5,375,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
79 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.05 Program Peningkatan Kapasitas Peraturan Perundang-Undangan | 2.08.03 Bimbingan Teknis Implemsntasi Perundang-Undangan | Prosentase Capaian ASN Yang di Tingkatkan Kopentensinya 100.00 % Rp. 44,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
80 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.05 Program Peningkatan Kapasitas Peraturan Perundang-Undangan | 2.08.03 Bimbingan Teknis Implemsntasi Perundang-Undangan | Prosentase Capaian ASN Yang di Tingkatkan Kopentensinya 100.00 % Rp. 44,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
81 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 2.08.06 Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan | Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Terhadap Aturan Berpakaian dan Kelengkapannya 100.00 % Rp. 30,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
82 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.08.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan LAyanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 268,580,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
83 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.08.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 73,293,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
84 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.08.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 137,152,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
85 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.08.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 17,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
86 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.09.01.19 Kegiatan Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan 12.00 dokumen Rp. 928,948,800 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
87 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.09.01.20 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah | Jumlah dokumen rapat-rapat koordinasi dan konsutasi yang dilakukan 12.00 dokumen Rp. 235,210,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
88 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.09.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 10.00 unit Rp. 651,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
89 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.09.02.45 Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor | Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara 18.00 unit Rp. 70,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
90 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.09.02.45 Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor | Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang diadakan 60.00 unit Rp. 100,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
91 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 2.09.05.01 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya 12.00 orang Rp. 95,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
92 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.09.06.01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14.00 dokumen Rp. 51,911,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
93 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.10.01 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disusun 12.00 Dokumen Rp. 382,500,103 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
94 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.10.02 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara 25.00 Jenis/Unit Rp. 25,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
95 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.10.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara 5.00 Unit Rp. 67,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
96 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.10.05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis 5.00 Orang Rp. 54,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
97 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan | 2.10.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian yang disusun, Jumlah Dokumen Profil Diskominfo Bonebol dalam Angka, Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kurun waktu Semesteran, Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Akhir Th 10.00 Dokumen Rp. 3,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
98 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.10.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen laporan Hasil Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar daerah dan dalam Daerah yang disusun 12.00 Dokumen Rp. 191,950,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
99 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.12..01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Operasional layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai aturan 12.00 Dokumen Rp. 465,893,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
100 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.12..01.20 Rapat-rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah yang diikuti- | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalamadan keluar daerah yang diikuti 5.00 Dokumen Rp. 75,998,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
101 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.12..02.24 Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional | jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional lapangan 16.00 Unit Rp. 97,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
102 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.12..02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan peraltan / peralatan Gedung kantor 3.00 Unit Rp. 189,985,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
103 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.12..05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti Pendididkan dan Pelatihan 7.00 Orang Rp. 110,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
104 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.1.06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan | 2.12..06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan | Jumlah Dokumen laporan capaai Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 6.00 Dokumen Rp. 27,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
105 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.13.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilakukan 12.00 Dokumen Rp. 384,330,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
106 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.13.01.20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Jumlah Dokumen Rapat koordinasi yang diikuti 12.00 Dokumen Rp. 129,790,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
107 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.13.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala kenderaan dinas/ operasional | Jumlah Kenderaan Dinas Operasional yg dapat beroperasi dengan baik 11.00 Unit Rp. 152,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
108 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.13.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara/ diadakan 42.00 Unit Rp. 22,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
109 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja SKPD 5.00 Dokumen Rp. 7,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
110 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan | 3.01.24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | 3.01.24.2 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (Lanjutan) | Jumlah Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. 100.00 % Rp. 250,467,516 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
111 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan 12.00 Dokumen Rp. 288,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
112 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.01.01.20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan 12.00 Dokumen Rp. 153,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
113 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- | 3.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kenderaan Dinas Yang dipelihara 20.00 Unit Rp. 52,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
114 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- | 3.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Kantor Yang diadakan dan Jumlah peralatan/perlengkapan gedung yang dipelihara 19.00 Unit Rp. 64,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
115 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 3.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK 5.00 Orang Rp. 53,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
116 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen hasil capaian program Dinas Kelautan dan Perikanan Bone Bolango 10.00 Dokumen Rp. 2,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
117 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.01 Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran | 3.02.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah belanja operasional administrasi perkantoran 12.00 Dokumen Rp. 476,700,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
118 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.01 Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran | 3.02.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Ke luar Daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang dilaksanakan 12.00 Dokumen Rp. 273,230,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
119 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.02.02.24 Pemeliharaan Rutin/ berkala kenderaan Dinas/ Operasional | Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam keadaan baik 2.00 Unit Rp. 91,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
120 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.02.02.26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan /peralatan Gedung kantor yang diadakan dan dipelihara 19.00 unit Rp. 113,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
121 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 3.02.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompotensinya melalui Bimtek 6.00 orang Rp. 72,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
122 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3.02.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD 6.00 Dokumen Rp. 21,655,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
123 | Non Prioritas | 3.03.1.1 Dinas Pertanian dan Peternakan | Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | 3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.03.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 715,061,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
124 | Non Prioritas | 3.03.1.1 Dinas Pertanian dan Peternakan | Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | 3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.03.01.20 Rapat - Rapat Dan konsultasi Dalam Daerah Dan Keluar Daerah | Pelaksanaan Operasional Pelayanan administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 403,339,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
125 | Non Prioritas | 3.03.1.1 Dinas Pertanian dan Peternakan | Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | 3.0302 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.0302.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kederaan Dinas / Operasional | Terlaksananya Operasional kegiatan 100.00 % Rp. 307,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
126 | Non Prioritas | 3.03.1.1 Dinas Pertanian dan Peternakan | Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | 3.0302 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.03.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor | Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor 100.00 % Rp. 339,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
127 | Non Prioritas | 3.03.1.1 Dinas Pertanian dan Peternakan | Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | 3.03.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 3.03.03.06 Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus Dan Pakaian Kerja Lapangan | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas 100.00 % Rp. 120,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
128 | Non Prioritas | 3.03.1.1 Dinas Pertanian dan Peternakan | Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | 3.03.05 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | 3.03.05.01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal | Terlaksananya Pelatihan Formal 100.00 % Rp. 120,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
129 | Non Prioritas | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 3.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.07.01.18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah 12.00 Dokumen Rp. 270,269,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
130 | Non Prioritas | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 3.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.07.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Layanan Jasa Administrasi Perkantoran yang dilakukan 12.00 Dokumen Rp. 331,256,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
131 | Non Prioritas | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 3.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.07.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.00 unit Rp. 10,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
132 | Non Prioritas | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 3.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.07.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kenderaan Dinas/operasional yang dipelihara 19.00 Unit Rp. 97,010,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
133 | Non Prioritas | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 3.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.07.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan dan Peralatan gedung kantor yang dipelihara dan diadakan 22.00 Unit Rp. 54,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
134 | Non Prioritas | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 3.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur | 3.07.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu | Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 115.00 Buah Rp. 24,075,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
135 | Non Prioritas | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 3.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 3.07.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat 8.00 Orang Rp. 89,640,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
136 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Meningkatnya
Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 4.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 4.19.01 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Hari Besar Nasional | Jumlah Kegiatan Pentas Seni,Budaya dan Upacara yang Dilaksanakan 3.00 Kegiatan Rp. 230,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
137 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Meningkatnya
Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 4.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 4.19.02 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah | Jumlah MoU Kerja Sama Antar Daerah/Negara Yang Ditindaklajuti 15.00 Jenis Rp. 78,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
138 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Meningkatnya
Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 4.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 4.19.03 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Daerah Yang Disusun tepat waktu 1.00 Dokumen Rp. 76,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
139 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.19 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan 12.00 Bulan Rp. 196,695,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
140 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.20 kegiatan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah | Jumlah Dokumen Rapat Rapat dan Konsultasi Yang Dilakukan 12.00 Bulan Rp. 70,595,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
141 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Kenderaan Dinas Yang di Pelihara 5.00 Unit Rp. 56,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
142 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.45 Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan /Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara/Diadakan 12.00 Unit Rp. 39,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
143 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.02.05 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis 4.00 Kali Rp. 30,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
144 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.13 Program Penataan Daerah Otonomi Baru | 4.02.13 Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah | Jelasnya Batas Wilayah Antar Desa/Kecamatan 1.00 Dokumen Rp. 23,040,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
145 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Jasa Penyediaan Administrasi Perkantoran 1,203.00 Orang/Dokumen Rp. 226,310,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
146 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 7.00 Unit Rp. 87,440,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
147 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 9.00 Unit/Set Rp. 29,700,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
148 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.14 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 4.01.14.01 Penyusunan Instrumen Standar Operasional Prosedur | Tersedianya 1 SKPD Yang Memiliki Standar Operasional Prosedur Yang Baik Di Tingkat Kabupaten Bone Bolango 1.00 SKP/Dokumen Rp. 90,065,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
149 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.15 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 4.01.15.01 Legislasi Rancangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan | Terciptanya Naskah 1 Rancangan Peraturan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku 1.00 Tahun Rp. 166,595,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
150 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.15 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | 4.01.15.02 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Terciptanya Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Atas Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku 240.00 Orang Rp. 45,480,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
151 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 4.01.16.01 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Jumlah Penyelesaian Aduan Kasus Perkara Bagi Aparatur Dan Penyelenggara Daerah 5.00 Kasus/Tahun Rp. 454,410,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
152 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Layanan Jasa Administrasi Perkantoran Yang Di Lakukan 12.00 Bulan Rp. 278,340,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
153 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah 12.00 Bulan Rp. 42,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
154 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas / Oprasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Di Pelihara 8.00 Unit Rp. 64,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
155 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang Diadakan dan Di Pelihara 1.00 Paket Rp. 15,970,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
156 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | 4.01.02.47 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 5,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
157 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | 4.01.02.49 Pembangunan Gedung Kantor ( lanjutan) | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 29,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
158 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | Sumberdaya Aparatur Yang Mengikuti Bimtek 4.00 Kali Rp. 32,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
159 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 4.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Yang Di Susun Tepat Waktu 12.00 Bulan Rp. 6,875,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
160 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.09.06 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (bid. Ekonomi) | Jumlah Dokumen Hasil Rapat Yang Di Laksanakan 8.00 Rapat Rp. 139,235,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
161 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.09.07 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Bid. Pembangunan) | Jumlah Dokumen Hasil Rapat Yang Di Laksanakan 6.00 Rapat Rp. 316,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
162 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Jasa Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran 12.00 Kali Rp. 1,120,355,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
163 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah 12.00 Kali Rp. 94,145,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
164 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.05 Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional | Tersedianya Kenderaan Dinas Operasional 1.00 Unit Rp. 700,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
165 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Terpeliharanya Kenderaan Dinas Operasional 12.00 Kali Rp. 623,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
166 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Terpenuhinya serta Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor 12.00 Kali Rp. 790,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
167 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.46 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabaran/Dinas | Terpenuhinya serta Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 12.00 Kali Rp. 1,280,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
168 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.01 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Indeks Kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah 79.00 % Rp. 189,725,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
169 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.12 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 4.01.01 Fasilitasi Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu 100.00 % Rp. 25,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
170 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur yang berkualitas 80.00 % Rp. 24,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
171 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.12 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan Daerah | Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Daerah 80.00 % Rp. 1,106,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
172 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kualitas Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.00 % Rp. 259,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
173 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah 12.00 Bulan Rp. 122,325,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
174 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Persentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional 100.00 % Rp. 72,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
175 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS | Jumlah Pegawai yang Ditugaskan Mengikuti Bimtek Sesuai Kapasitasnya 100.00 % Rp. 31,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
176 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.09 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Keagamaan 90.00 % Rp. 771,065,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
177 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.10 Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Organisasi Masyarakat | Jumlah Fasilitasi Kegitan Kesra dan Ormas 90.00 % Rp. 413,260,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
178 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.11 Fasilitasi Kegiatan Adat dan Budaya | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Adat dan Budaya 90.00 % Rp. 385,525,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
179 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | 4.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Dilakukan 87.00 % Rp. 185,560,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
180 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | 4.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah 90.00 % Rp. 35,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
181 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 4.01.24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional | Jumlah Kenderaan Dinas Operasional yang dipelihara 90.00 % Rp. 52,840,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
182 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kualitas Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.00 bulan Rp. 1,741,220,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
183 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Persentase Koordinasi dan Konsolidasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagai bahan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya 10.00 bulan Rp. 707,470,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
184 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.21 Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH | Terciptanya Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH 1.00 kali Rp. 24,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
185 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Persentase Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional 10.00 kali Rp. 57,520,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
186 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan, Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang di Adakan 1.00 kali Rp. 24,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
187 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur 6.00 Orang/kali Rp. 100,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
188 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 4.01.09.01 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Jumlah Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 10.00 kali Rp. 119,760,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
189 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 4.01.09.02 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya | Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dilaksanakan 10.00 kali Rp. 1,725,530,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
190 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administarsi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.00 12 Dokumen Rp. 127,108,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
191 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti 95.00 12 Bulan Rp. 175,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
192 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam kondisi baik 100.00 5 Unit Rp. 58,972,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
193 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang diadakan 100.00 16 Unit Rp. 8,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
194 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.18 Program Pemeilihan Penyedia Barang dan Jasa | 4.01.18.01 Fasilitasi Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa | Terlaksananya Jumalh Paket Pekerjaan Barang dan Jasa yang di lelang 100.00 85 Dokumen Rp. 579,970,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
195 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah | Jumlah dokumen ranperda yang disusun tepat waktu 10.00 Ranperda Rp. 5,346,450,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
196 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | Jumlah dokumen hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan pertriwulan 4.00 Dokumen Rp. 45,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
197 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.03 Rapat rapat alat kelengkapan dewan | Jumlah dokumen hasil rapat alat kelengkapan dewan 7.00 Dokumen Rp. 3,960,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
198 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.04 Rapat rapat paripurna | Jumlah dokumen hasil rapat-rapat paripurna 7.00 Dokumen Rp. 440,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
199 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.05 Kegiatan Reses | Jumlah dokumen hasil reses Anggota DPRD 3.00 Dokumen Rp. 695,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
200 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah | Jumlah Dokumen hasil kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 6.00 Dokumen Rp. 770,950,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
201 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti bimtek 25.00 Orang Rp. 1,877,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
202 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.08 Sosialisasi peraturan perundang undangan | Jumlah Peraturan Daerah yang dan tersosialisasikan 10.00 Perda Rp. 35,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
203 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.10 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Jumlah mass media yang mempublikasikan kegiatan DPRD 4.00 Media Rp. 964,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
204 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah dokumen penyediaan administrasi perkantoran yang tersedia 12.00 Dokumen Rp. 2,415,045,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
205 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah 12.00 Dokumen Rp. 453,225,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
206 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kenderaan Dinas/operasional yang dipelihara 26.00 Unit Rp. 253,020,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
207 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara 10.00 Jenis Rp. 512,660,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
208 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.47 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor | Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara 1.00 Unit Rp. 20,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
209 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.54 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor (Lanjutan) | Jumlah gedung/bangunan kantor yang diadakan 1.00 Unit Rp. 5,095,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
210 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 8.00 Orang Rp. 150,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
211 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 4.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang disusun 8.00 Dokumen Rp. 20,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
212 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.21 Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD | 4.01.21.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Pelayanan Medical Check Up 25.00 Orang Rp. 40,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
213 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 4.01.07.01 Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan | Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Publik Yang Disusun 12.00 Bulan Rp. 69,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
214 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Yang Disusun 2.00 Kegiatan Rp. 12,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
215 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.02 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial Dan Budaya tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Sosial dan Budaya Dan Keagamaan Yang Dilaksanakan 8.00 Kegiatan Rp. 61,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
216 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.03 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Keluraha Yang Dilaksanakan 2.00 Kegiatan Rp. 30,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
217 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.04 Pengendalian Dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Pemeliharaan Dan Ketertiban Wilayah Kecamatan Yang Dilaksanakan 1.00 Kegiatan Rp. 5,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
218 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.00 Bulan Rp. 242,817,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
219 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Keluar Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah Yang Dilaksanakan 12.00 Bulan Rp. 89,140,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
220 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara 9.00 Unit Rp. 82,144,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
221 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan dan Dipelihara 21.00 Unit Rp. 35,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
222 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal | Jumlah Apataratur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1.00 Orang Rp. 5,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
223 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah ASN Yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7.00 Orang Rp. 49,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
224 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 4.01.07.01 Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan | Jumlah dokumen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan 2.00 Dokumen Rp. 10,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
225 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan 4.00 Dokumen Rp. 28,175,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
226 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.02 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan 5.00 Kegiatan Rp. 94,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
227 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.03 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan 3.00 Kegiatan Rp. 28,870,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
228 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah dokumen pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan 12.00 Dokumen Rp. 233,507,100 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
229 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Jumlah dokumen hasil rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan ke luar daerah 12.00 Dokumen Rp. 82,350,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
230 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional yang dipelihara 5.00 Kenderaan Rp. 46,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
231 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan dan dipelihara 7.00 Unit Rp. 24,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
232 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.01 Pendidikan Dan Pelatihan Normal | Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 1.00 Orang Rp. 3,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
233 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek 7.00 Orang Rp. 53,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
234 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan | 4.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen capaian Kinerja dan Laporan Keuangan yang disusun 7.00 Dokumen Rp. 6,516,900 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
235 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
| 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 4.01.01 Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan | Jumlah Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan Yang Dilaksanakan 85.00 % Rp. 41,000,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
236 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
| 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan 100.00 % Rp. 35,325,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
237 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
| 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial DAn Budaya Tingkat Kecamatan | Banyaknya Kegiatan Sosial Dan Budaya Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan 100.00 % Rp. 89,375,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
238 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
| 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.03 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa/Kelurahan 100.00 % Rp. 29,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
239 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
| 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kelurahan 12.00 Bulan Rp. 3,414,705,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
240 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
| 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan ( Lanjutan ) | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan Yang Difasilitasi 100.00 % Rp. 26,584,350 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
241 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 4.01.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun ( Dokumen ) 100.00 % Rp. 4,548,700 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
242 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 70.00 orang Rp. 40,680,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
243 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan) 12.00 Dokumen Rp. 269,922,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
244 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.20 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Ke Luar Daerah | Jumlah sarana Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang disediakan (Bulan) 100.00 % Rp. 83,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
245 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Pemeliharaan Kenderaan Dinas / Operasional (Bulan) 100.00 % Rp. 38,312,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
246 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.45 Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan Dan Dipelihara ( Jenis ) 100.00 % Rp. 68,200,100 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
247 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.49 Pembangunan Gedung Kantor ( Lanjutan ) | Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun (Unit ) 100.00 % Rp. 4,982,700 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
248 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan 12.00 Dokumen Rp. 172,568,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
249 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen dan Hasil yang Rapat Koordinasi yang dilakukan baik Konsultasi Dalam daerah maupun luar Daerah 12.00 Dokumen Rp. 103,125,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
250 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.05 Pengadaan Kenderaan Dinas/operasional | Jumlah Kenderaan Dinas Yang Diadakan 2.00 Buah Rp. 38,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
251 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/operasional | Jumlah Kenderaan Dinas Yang Dipelihara 7.00 Unit Rp. 62,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
252 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan Gedung Kantor | Jumlah Perlengakapan/peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara dan Diadakan 7.00 Unit Rp. 143,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
253 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | JUmlah ASN Yang Ditingkatkan Kapasitas Dan Pengetahuan 6.00 Orang Rp. 50,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
254 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.06 program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan | 4.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang Dilaksanakan 6.00 Dokumen Rp. 12,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
255 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 4.01.07.01 Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan | Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Adminstrasi Terpadu Kecamatan 3.00 Kegiatan Rp. 18,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
256 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat 3.00 Kegiatan Rp. 18,512,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
257 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.02 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya Tingkat Kecamatan | Jumlah Kegiatan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan 3.00 Kegiatan Rp. 88,450,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
258 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.03 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Kelurahan | Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kel 2.00 Kegiatan Rp. 37,220,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
259 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.00 Bulan Rp. 237,911,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
260 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan 12.00 Bulan Rp. 81,425,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
261 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara 5.00 Unit Rp. 48,330,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
262 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara 6.00 Unit Rp. 72,728,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
263 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS | Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan perundang-undangan 8.00 Orang Rp. 48,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
264 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 4.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun 5.00 Dokumen Rp. 11,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
265 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 40107 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 4010701 Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan | Jumlah Dokumen Penyelenggara Administrasi Terpadu Kecamatan yang disusun 2.00 Dokumen Rp. 13,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
266 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 40108 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4010801 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan | Jumlah Dokumen Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan 1.00 Dokumen Rp. 39,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
267 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 40108 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4010802 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Sosial Budaya tingkat Kecamatan yang diadakan 6.00 Dokumen Rp. 108,050,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
268 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 40108 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4010803 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang terlaksana 2.00 Dokumen Rp. 31,350,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
269 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4010119 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi yang terlaksana 12.00 Dokumen Rp. 200,169,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
270 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4010120 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi ke Luar Daerah yang terlaksana 12.00 Dokumen Rp. 77,582,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
271 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4010224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipeliharan 7.00 Unit Rp. 53,460,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
272 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4010245 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan/dipelihara 4.00 Jenis Rp. 260,050,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
273 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4010249 Pembangunan gedung kantor (Lanjutan) | Jumlah Gedung Kantor yang diadakan 1.00 Unit Rp. 8,285,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
274 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4010503 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis 6.00 Orang Rp. 53,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
275 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40106 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 4010601 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian yang di susun 10.00 Dokumen Rp. 8,600,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
276 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 4.01.07.01 Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang dilaksanakan 3.00 Dokumen Rp. 22,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
277 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.01 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan | Jumlah Dokumen Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan yang dilaksanakan 4.00 Dokumen Rp. 27,120,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
278 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.02 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Kegiatan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan 5.00 Dokumen Rp. 94,420,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
279 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | 4.01.08.03 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan 4.00 Dokumen Rp. 29,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
280 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan 12.00 Dokumen Rp. 178,970,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
281 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah 12.00 Dokumen Rp. 59,600,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
282 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara 5.00 Unit Rp. 44,742,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
283 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara 7.00 Jenis Rp. 269,642,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
284 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.49 Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan) | - 0.00 - Rp. 31,037,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
285 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek 7.00 Orang Rp. 56,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
286 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 4.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun tepat waktu 7.00 Dokumen Rp. 4,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
287 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan 12.00 Dokumen Rp. 235,062,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
288 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan 12.00 Dokumen Rp. 60,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
289 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara 3.00 Unit Rp. 53,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
290 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara 1.00 Unit Rp. 4,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
291 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya 6.00 Orang Rp. 51,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
292 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 4.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun tepat waktu 10.00 Dokumen Rp. 23,265,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
293 | Non Prioritas | 4.01.15.01 Kecamatan Suwawa Timur | Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disusun 12.00 Dokumen Rp. 186,282,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
294 | Non Prioritas | 4.01.15.01 Kecamatan Suwawa Timur | Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah dan keluar daerah | Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan luar Daerah yang disusun 12.00 Bulan Rp. 95,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
295 | Non Prioritas | 4.01.15.01 Kecamatan Suwawa Timur | Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional | Jumlah kenderaan Dinas/oprasional 6.00 Unit/Tahun Rp. 60,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
296 | Non Prioritas | 4.01.15.01 Kecamatan Suwawa Timur | Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan perlengkapan/Peralatan Gedung kantor | Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang diadakan dan dipelihara 16.00 Unit Rp. 15,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
297 | Non Prioritas | 4.01.15.01 Kecamatan Suwawa Timur | Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah aparatur yang ditingkatkan kompetensinya 8.00 Orang Rp. 32,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
298 | Non Prioritas | 4.01.15.01 |