Showing 1-30 of 733 items.
Evaluasi Kegiatan
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
1 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah pelayanan penyediaan administrasi perkantoran 12.00 bulan Rp. 1,015,072,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
2 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah keluar daerah 12.00 bulan Rp. 420,625,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
3 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah kenderaan dinas/operasional yang diadakan 3.00 unit Rp. 163,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
4 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah kenderaan dinas/operasional yang dipelihara 3.00 unit Rp. 323,480,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
5 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan peralatan gedung kantor 100.00 persen Rp. 777,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
6 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.49 Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan) | Jumlah gedung yang dibangun 100.00 persen Rp. 52,225,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
7 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.50 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (Lanjutan) | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan peralatan gedung kantor 100.00 persen Rp. 398,443,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
8 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.01.02.51 Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan 2016) | Jumlah gedung yang dibangun 100.00 persen Rp. 8,913,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
9 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang di tingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan bimbingan teknis 120.00 org Rp. 223,000,038 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
10 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu 8.00 dokumen Rp. 105,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
11 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1.01.22.01 Pelaksanaan Evaluasi hasil Kinerja Bidang Pendidikan | Jumlah peserta bimtek perencanaan dan bimtek pengelolaan keuangan 167.00 org Rp. 381,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
12 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | 1.01.22.02 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan | Jumlah MOU dengan lembaga pendidikan 9.00 MOU Rp. 271,232,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
13 | Non Prioritas | 1.02.1.2 Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Toto Kabila yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.02.02 Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur | 1.02.02.48 Pengadaaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (DAK) | Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang diadakan dan dipelihara 1.00 unit Rp. 440,453,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
14 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.03.01 . 19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah belanja operasional administrasi 12.00 Dokumen Rp. 1,257,091,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
15 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.03. 01 . 2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi yang dilaksanakan 12.00 Dokumen Rp. 96,251,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
16 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.03. 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional yang di pelihara 20.00 Unit Rp. 104,754,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
17 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.03. 02. 45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan dan dipelihara 20.00 Unit Rp. 55,760,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
18 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.03.02.48 Pembangunan gedung kantor (Lanjutan) | Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun 6.00 Unit Rp. 24,410,700 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
19 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.03.02.49 Pembangunan gedung kantor (DAK Lanjutan) | Jumlah gedung pemerintahan yang telah dibangun 4.00 Unit Rp. 1,267,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
20 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.03. 05. 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | jumlah peserta yang ditingkatkan kapasitasya melalui kegiatan 5.00 Orang Rp. 88,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
21 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1.03.06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen capaian kinerja yang disususn tepat waktu 4.00 Dokumen Rp. 518,633,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
22 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.04.01.19 Kegiatan Pelayanan administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Operasional Layanan administrasi Perkantoran Yang Sesuai Aturan 12.00 Dokumen Rp. 470,990,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
23 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.04.01.20 Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Keluar Daerah | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan keluar Daerah Yang diikuti 12.00 Dokumen Rp. 129,808,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
24 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 1.04.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas dan Operasional Lapangan 9.00 Unit Rp. 147,726,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
25 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 1.04.02.45 Kegiatan pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor 14.00 Unit Rp. 181,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
26 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur | 1.04.05.03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6.00 Orang Rp. 80,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
27 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.04.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 6.00 Dokumen Rp. 37,136,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
28 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.05.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 347,464,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
29 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.05.01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Persentase Penyerapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi 100.00 % Rp. 126,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
30 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Sesuai Dengan Peruntukkannya 100.00 % Rp. 161,472,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |