Showing 31-60 of 733 items.
Evaluasi Kegiatan
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
31 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Sesuai Dengan Peruntukkannya 100.00 % Rp. 100,880,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
32 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1.05.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | Persentase Capaian ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya 100.00 % Rp. 67,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
33 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.05.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Dokumen Laporan Perencanaan dan Penyerapan Anggaran Yang Disusun Tepat Waktu 100.00 % Rp. 12,375,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
34 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.06.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 100.00 % Rp. 493,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
35 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.06.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 117,875,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
36 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.06.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional | Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 100.00 % Rp. 160,230,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
37 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.06.02.45 Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan gedung Kantor | Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 100.00 % Rp. 41,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
38 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.06.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 100.00 % Rp. 60,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
39 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.06.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 100.00 % Rp. 2,129,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
40 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 1.06.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat 7.00 orang Rp. 66,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
41 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun tepat waktu 6.00 dokumen Rp. 42,053,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
42 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.06.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Layanan Jasa Administrasi Perkantoran yang dilakukan 12.00 bulan Rp. 322,389,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
43 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 1.06.20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah 12.00 bulan Rp. 137,585,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
44 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1.06.24 Pemeliaraan rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Kenderaan Dinas/operasional yang dipelihara 20.00 unit Rp. 112,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
45 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1.06.45 Pengadaan dan Pemeliaraan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan dan Peralatan gedung kantor yang dipelihara dan diadakan 29.00 unit Rp. 44,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
46 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.03.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Operasional Administrasi Perkantoran 12.00 Bulan Rp. 294,428,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
47 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.03.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah | Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan 11.00 Kali Rp. 98,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
48 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.03.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional | Jumlah Kenderaan dinas yang diadakan 13.00 Unit Rp. 95,972,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
49 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.03.02.45 Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara 5.00 Jenis Rp. 3,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
50 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.03.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan Bimbingan Teknis 6.00 Orang Rp. 42,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
51 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 2.01.03 bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undangan | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan 6.00 orang Rp. 50,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
52 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.02.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD 5.00 Dokument Rp. 13,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
53 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.05.19 Pelayanan Penyedia Admistrasi Perkantoran | Jumlah administrasi pegawai yang diadakan 1.00 tahun Rp. 405,304,900 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
54 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.05.20 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah koordinasi/konsultasi dalam daerah/luar daerah yang dilaksanakan 1.00 tahun Rp. 195,555,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
55 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.05.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara 1.00 tahun Rp. 157,110,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
56 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.05.45 Pengadaan dan Pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang di adakan dan di pelihara 1.00 tahun Rp. 41,470,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
57 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.05.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah pengelolaan administrasi perkantoran 12.00 Bulan Rp. 288,742,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
58 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.05.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah 10.00 Dokumen Rp. 113,660,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
59 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kandaraan Dinas yang Diadakan 4.00 Unit Rp. 122,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
60 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Kenderaan dinas yang diadakan pemeliharaannya 12.00 Bulan Rp. 85,070,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |