Showing 31-60 of 733 items.

Evaluasi Kegiatan

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramKegiatanIndikator KegiatanKRp.KRp.KRp.KRp.
31
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Sesuai Dengan Peruntukkannya
100.00 %
Rp. 100,880,000
0.00
0.00%
0
0.00%
32
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.05
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
1.05.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Persentase Capaian ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya
100.00 %
Rp. 67,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
33
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.05.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD
Persentase Dokumen Laporan Perencanaan dan Penyerapan Anggaran Yang Disusun Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 12,375,000
0.00
0.00%
0
0.00%
34
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
100.00 %
Rp. 493,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
35
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.01.20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 117,875,000
0.00
0.00%
0
0.00%
36
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/operasional
Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
100.00 %
Rp. 160,230,000
0.00
0.00%
0
0.00%
37
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.06.02.45
Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan gedung Kantor
Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
100.00 %
Rp. 41,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
38
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.06.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
100.00 %
Rp. 60,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
39
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terwujudnya ASN Dinas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
100.00 %
Rp. 2,129,000
0.00
0.00%
0
0.00%
40
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.06.01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat
7.00 orang
Rp. 66,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
41
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun tepat waktu
6.00 dokumen
Rp. 42,053,000
0.00
0.00%
0
0.00%
42
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.06.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Layanan Jasa Administrasi Perkantoran yang dilakukan
12.00 bulan
Rp. 322,389,000
0.00
0.00%
0
0.00%
43
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
1.06.20
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah
12.00 bulan
Rp. 137,585,000
0.00
0.00%
0
0.00%
44
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.06.24
Pemeliaraan rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah Kenderaan Dinas/operasional yang dipelihara
20.00 unit
Rp. 112,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
45
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.06.45
Pengadaan dan Pemeliaraan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan dan Peralatan gedung kantor yang dipelihara dan diadakan
29.00 unit
Rp. 44,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
46
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Operasional Administrasi Perkantoran
12.00 Bulan
Rp. 294,428,000
0.00
0.00%
0
0.00%
47
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03.01.20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan
11.00 Kali
Rp. 98,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
48
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Jumlah Kenderaan dinas yang diadakan
13.00 Unit
Rp. 95,972,000
0.00
0.00%
0
0.00%
49
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.03.02.45
Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor
Jumlah Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara
5.00 Jenis
Rp. 3,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
50
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.03.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan Bimbingan Teknis
6.00 Orang
Rp. 42,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
51
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2.01.03
bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undangan
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan
6.00 orang
Rp. 50,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
52
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.02.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD
5.00 Dokument
Rp. 13,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
53
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.05.19
Pelayanan Penyedia Admistrasi Perkantoran
Jumlah administrasi pegawai yang diadakan
1.00 tahun
Rp. 405,304,900
0.00
0.00%
0
0.00%
54
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.05.20
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi/konsultasi dalam daerah/luar daerah yang dilaksanakan
1.00 tahun
Rp. 195,555,000
0.00
0.00%
0
0.00%
55
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.05.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara
1.00 tahun
Rp. 157,110,000
0.00
0.00%
0
0.00%
56
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.05.45
Pengadaan dan Pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang di adakan dan di pelihara
1.00 tahun
Rp. 41,470,000
0.00
0.00%
0
0.00%
57
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah pengelolaan administrasi perkantoran
12.00 Bulan
Rp. 288,742,500
0.00
0.00%
0
0.00%
58
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.20
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah
10.00 Dokumen
Rp. 113,660,000
0.00
0.00%
0
0.00%
59
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Kandaraan Dinas yang Diadakan
4.00 Unit
Rp. 122,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
60
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah Kenderaan dinas yang diadakan pemeliharaannya
12.00 Bulan
Rp. 85,070,000
0.00
0.00%
0
0.00%