Showing 61-90 of 733 items.
Evaluasi Kegiatan
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
61 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 1.00 Paket Rp. 5,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
62 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.05.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor 12.00 Bulan Rp. 28,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
63 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.05.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan 3.00 Kali Rp. 42,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
64 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.05.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD 12.00 Bulan Rp. 5,477,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
65 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.06 .01.02. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kegiatan pemeliharaan Kenderaan Dinas 12.00 bulan Rp. 109,350,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
66 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.06 .01.19 Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran | Jumlah kegiatan pengelolaan administarsi perkantoran 12.00 bulan Rp. 370,310,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
67 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.06 .01.19 Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran | Jumlah frekwensi Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah 10.00 kali Rp. 106,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
68 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 206.01.20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah 10.00 kali Rp. 106,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
69 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.06.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Gedung dan Peralatan Kantor Yang dipelihara 2.00 jenis Rp. 66,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
70 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.01 Pelayanan administrasi perkantoran | 2.07.01.19 Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran | Jumlah dokumen layanan administrasi perkantoran yang sesuai aturan 12.00 Bulan Rp. 294,604,400 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
71 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.01 Pelayanan administrasi perkantoran | 2.07.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Konsultasi Luar Daerah | Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan 12.00 Laporan Rp. 351,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
72 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.07.02.05 Pengadaan kenderaan dinas/operasional | Jumlah kenderaan dinas yang diadakan 1.00 Unit Rp. 22,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
73 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.07.02.24 Pemeliharaan rutin Kenderaan Dinas/Operasional | Jumlah Kenderaan Dinas Yang Terpelihara 12.00 Unit Rp. 113,010,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
74 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.07.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/peralatan gedung kantor | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 44.00 Unit Rp. 59,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
75 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.07.02.47 Pembangunan gedung kantor lanjutan | Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan 1.00 Dokumen Rp. 26,518,150 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
76 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.16 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.07.06.01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 6.00 Dokumen Rp. 31,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
77 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.05 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 2.07.15.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 13.00 Orang Rp. 112,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
78 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2.08.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Prosentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu 100.00 % Rp. 5,375,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
79 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.05 Program Peningkatan Kapasitas Peraturan Perundang-Undangan | 2.08.03 Bimbingan Teknis Implemsntasi Perundang-Undangan | Prosentase Capaian ASN Yang di Tingkatkan Kopentensinya 100.00 % Rp. 44,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
80 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.05 Program Peningkatan Kapasitas Peraturan Perundang-Undangan | 2.08.03 Bimbingan Teknis Implemsntasi Perundang-Undangan | Prosentase Capaian ASN Yang di Tingkatkan Kopentensinya 100.00 % Rp. 44,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
81 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 2.08.06 Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan | Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Terhadap Aturan Berpakaian dan Kelengkapannya 100.00 % Rp. 30,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
82 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.08.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan LAyanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 268,580,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
83 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.08.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 73,293,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
84 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.08.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 137,152,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
85 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.08.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 17,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
86 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.09.01.19 Kegiatan Pelayanan penyediaan administrasi perkantoran | Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan 12.00 dokumen Rp. 928,948,800 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
87 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | 2.09.01.20 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah | Jumlah dokumen rapat-rapat koordinasi dan konsutasi yang dilakukan 12.00 dokumen Rp. 235,210,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
88 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.09.02.24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 10.00 unit Rp. 651,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
89 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.09.02.45 Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor | Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang dipelihara 18.00 unit Rp. 70,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
90 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2.09.02.45 Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/peralatan gedung kantor | Jumlah perlengkapan/peralatan gedung kantor yang diadakan 60.00 unit Rp. 100,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |