Showing 91-120 of 733 items.
Evaluasi Kegiatan
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
91 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 2.09.05.01 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya 12.00 orang Rp. 95,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
92 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2.09.06.01 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14.00 dokumen Rp. 51,911,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
93 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.10.01 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disusun 12.00 Dokumen Rp. 382,500,103 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
94 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.10.02 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara 25.00 Jenis/Unit Rp. 25,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
95 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.10.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara 5.00 Unit Rp. 67,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
96 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.10.05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis 5.00 Orang Rp. 54,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
97 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan | 2.10.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan, Monitoring, Pelaporan dan Pengendalian yang disusun, Jumlah Dokumen Profil Diskominfo Bonebol dalam Angka, Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kurun waktu Semesteran, Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Akhir Th 10.00 Dokumen Rp. 3,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
98 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.10.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen laporan Hasil Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar daerah dan dalam Daerah yang disusun 12.00 Dokumen Rp. 191,950,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
99 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.12..01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Operasional layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai aturan 12.00 Dokumen Rp. 465,893,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
100 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.12..01.20 Rapat-rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah yang diikuti- | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalamadan keluar daerah yang diikuti 5.00 Dokumen Rp. 75,998,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
101 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.12..02.24 Pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional | jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional lapangan 16.00 Unit Rp. 97,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
102 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.12..02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan peraltan / peralatan Gedung kantor 3.00 Unit Rp. 189,985,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
103 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2.12..05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti Pendididkan dan Pelatihan 7.00 Orang Rp. 110,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
104 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.1.06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan | 2.12..06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan | Jumlah Dokumen laporan capaai Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 6.00 Dokumen Rp. 27,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
105 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.13.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilakukan 12.00 Dokumen Rp. 384,330,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
106 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.13.01.20 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah | Jumlah Dokumen Rapat koordinasi yang diikuti 12.00 Dokumen Rp. 129,790,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
107 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.13.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala kenderaan dinas/ operasional | Jumlah Kenderaan Dinas Operasional yg dapat beroperasi dengan baik 11.00 Unit Rp. 152,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
108 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2.13.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara/ diadakan 42.00 Unit Rp. 22,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
109 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2.13.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja SKPD 5.00 Dokumen Rp. 7,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
110 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan | 3.01.24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | 3.01.24.2 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (Lanjutan) | Jumlah Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. 100.00 % Rp. 250,467,516 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
111 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan 12.00 Dokumen Rp. 288,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
112 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.01.01.20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan 12.00 Dokumen Rp. 153,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
113 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- | 3.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kenderaan Dinas Yang dipelihara 20.00 Unit Rp. 52,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
114 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- | 3.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Kantor Yang diadakan dan Jumlah peralatan/perlengkapan gedung yang dipelihara 19.00 Unit Rp. 64,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
115 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 3.01.05.03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan | Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK 5.00 Orang Rp. 53,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
116 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah dokumen hasil capaian program Dinas Kelautan dan Perikanan Bone Bolango 10.00 Dokumen Rp. 2,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
117 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.01 Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran | 3.02.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah belanja operasional administrasi perkantoran 12.00 Dokumen Rp. 476,700,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
118 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.01 Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran | 3.02.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Ke luar Daerah | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang dilaksanakan 12.00 Dokumen Rp. 273,230,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
119 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.02.02.24 Pemeliharaan Rutin/ berkala kenderaan Dinas/ Operasional | Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam keadaan baik 2.00 Unit Rp. 91,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
120 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.02.02.26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan /peralatan Gedung kantor yang diadakan dan dipelihara 19.00 unit Rp. 113,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |