Showing 151-180 of 733 items.
Evaluasi Kegiatan
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
151 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 4.01.16.01 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah | Jumlah Penyelesaian Aduan Kasus Perkara Bagi Aparatur Dan Penyelenggara Daerah 5.00 Kasus/Tahun Rp. 454,410,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
152 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Layanan Jasa Administrasi Perkantoran Yang Di Lakukan 12.00 Bulan Rp. 278,340,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
153 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah 12.00 Bulan Rp. 42,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
154 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas / Oprasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Di Pelihara 8.00 Unit Rp. 64,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
155 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang Diadakan dan Di Pelihara 1.00 Paket Rp. 15,970,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
156 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | 4.01.02.47 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 5,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
157 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | 4.01.02.49 Pembangunan Gedung Kantor ( lanjutan) | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 29,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
158 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan | Sumberdaya Aparatur Yang Mengikuti Bimtek 4.00 Kali Rp. 32,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
159 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 4.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Yang Di Susun Tepat Waktu 12.00 Bulan Rp. 6,875,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
160 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.09.06 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (bid. Ekonomi) | Jumlah Dokumen Hasil Rapat Yang Di Laksanakan 8.00 Rapat Rp. 139,235,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
161 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.09.07 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Bid. Pembangunan) | Jumlah Dokumen Hasil Rapat Yang Di Laksanakan 6.00 Rapat Rp. 316,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
162 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Jasa Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran 12.00 Kali Rp. 1,120,355,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
163 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah 12.00 Kali Rp. 94,145,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
164 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.05 Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional | Tersedianya Kenderaan Dinas Operasional 1.00 Unit Rp. 700,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
165 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Terpeliharanya Kenderaan Dinas Operasional 12.00 Kali Rp. 623,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
166 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Terpenuhinya serta Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor 12.00 Kali Rp. 790,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
167 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.46 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabaran/Dinas | Terpenuhinya serta Terpeliharanya Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 12.00 Kali Rp. 1,280,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
168 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.01 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Indeks Kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah 79.00 % Rp. 189,725,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
169 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.12 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 4.01.01 Fasilitasi Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti tepat waktu 100.00 % Rp. 25,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
170 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur yang berkualitas 80.00 % Rp. 24,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
171 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.12 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan Daerah | Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Daerah 80.00 % Rp. 1,106,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
172 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kualitas Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.00 % Rp. 259,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
173 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah 12.00 Bulan Rp. 122,325,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
174 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Persentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional 100.00 % Rp. 72,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
175 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS | Jumlah Pegawai yang Ditugaskan Mengikuti Bimtek Sesuai Kapasitasnya 100.00 % Rp. 31,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
176 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.09 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Keagamaan 90.00 % Rp. 771,065,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
177 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.10 Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Organisasi Masyarakat | Jumlah Fasilitasi Kegitan Kesra dan Ormas 90.00 % Rp. 413,260,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
178 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | 4.01.11 Fasilitasi Kegiatan Adat dan Budaya | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Adat dan Budaya 90.00 % Rp. 385,525,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
179 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | 4.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Dilakukan 87.00 % Rp. 185,560,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
180 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | 4.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah 90.00 % Rp. 35,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |