Showing 181-210 of 733 items.
Evaluasi Kegiatan
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
181 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 4.01.24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional | Jumlah Kenderaan Dinas Operasional yang dipelihara 90.00 % Rp. 52,840,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
182 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kualitas Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.00 bulan Rp. 1,741,220,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
183 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Persentase Koordinasi dan Konsolidasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebagai bahan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya 10.00 bulan Rp. 707,470,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
184 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.21 Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH | Terciptanya Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH 1.00 kali Rp. 24,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
185 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Persentase Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional 10.00 kali Rp. 57,520,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
186 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan, Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang di Adakan 1.00 kali Rp. 24,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
187 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur 6.00 Orang/kali Rp. 100,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
188 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 4.01.09.01 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Jumlah Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan 10.00 kali Rp. 119,760,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
189 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 4.01.09.02 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya | Jumlah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dilaksanakan 10.00 kali Rp. 1,725,530,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
190 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administarsi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.00 12 Dokumen Rp. 127,108,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
191 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti 95.00 12 Bulan Rp. 175,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
192 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala kenderaan dinas / operasional | Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam kondisi baik 100.00 5 Unit Rp. 58,972,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
193 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan / Peralatan Kantor yang diadakan 100.00 16 Unit Rp. 8,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
194 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.18 Program Pemeilihan Penyedia Barang dan Jasa | 4.01.18.01 Fasilitasi Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa | Terlaksananya Jumalh Paket Pekerjaan Barang dan Jasa yang di lelang 100.00 85 Dokumen Rp. 579,970,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
195 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah | Jumlah dokumen ranperda yang disusun tepat waktu 10.00 Ranperda Rp. 5,346,450,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
196 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama | Jumlah dokumen hearing/dialog & koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan pertriwulan 4.00 Dokumen Rp. 45,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
197 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.03 Rapat rapat alat kelengkapan dewan | Jumlah dokumen hasil rapat alat kelengkapan dewan 7.00 Dokumen Rp. 3,960,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
198 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.04 Rapat rapat paripurna | Jumlah dokumen hasil rapat-rapat paripurna 7.00 Dokumen Rp. 440,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
199 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.05 Kegiatan Reses | Jumlah dokumen hasil reses Anggota DPRD 3.00 Dokumen Rp. 695,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
200 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah | Jumlah Dokumen hasil kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 6.00 Dokumen Rp. 770,950,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
201 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti bimtek 25.00 Orang Rp. 1,877,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
202 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.08 Sosialisasi peraturan perundang undangan | Jumlah Peraturan Daerah yang dan tersosialisasikan 10.00 Perda Rp. 35,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
203 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 4.01.11.10 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Jumlah mass media yang mempublikasikan kegiatan DPRD 4.00 Media Rp. 964,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
204 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.19 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran | Jumlah dokumen penyediaan administrasi perkantoran yang tersedia 12.00 Dokumen Rp. 2,415,045,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
205 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.01.01.20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah | Jumlah Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah 12.00 Dokumen Rp. 453,225,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
206 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kenderaan Dinas/operasional yang dipelihara 26.00 Unit Rp. 253,020,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
207 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.45 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara 10.00 Jenis Rp. 512,660,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
208 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.47 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor | Jumlah gedung/bangunan kantor yang dipelihara 1.00 Unit Rp. 20,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
209 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 4.01.02.54 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor (Lanjutan) | Jumlah gedung/bangunan kantor yang diadakan 1.00 Unit Rp. 5,095,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
210 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 4.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 8.00 Orang Rp. 150,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |