Total 445 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
1
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan Administrasi Perkantoran
100.00 Persen
Rp. 1,435,697,500
0.00
0.00%
0
0.00%
2
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00 Persen
Rp. 1,723,961,900
0.00
0.00%
0
0.00%
3
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya
100.00 Persen
Rp. 223,000,038
0.00
0.00%
0
0.00%
4
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun brikutnya
100.00 Persen
Rp. 105,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
5
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase jumlah dokumen pendataan yang dihasilkan melalui penerapan sistem informasi
100.00 Persen
Rp. 652,782,500
0.00
0.00%
0
0.00%
6
Non Prioritas
1.02.1.2
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Toto Kabila yang profesional dan berkinerja tinggi
1.02.02
Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara dan diadakan
80.00 %
Rp. 440,453,200
0.00
0.00%
0
0.00%
7
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Disediakan dalam setahun
12.00 Dokumen
Rp. 1,257,091,000
0.00
0.00%
0
0.00%
8
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dokumen hasil rapat koordiansi dan konsultasi dalam dan keluar daerah dalam setahun
12.00 Dokumen
Rp. 96,251,000
0.00
0.00%
0
0.00%
9
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara
20.00 Unit
Rp. 104,754,000
0.00
0.00%
0
0.00%
10
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara
20.00 Jenis
Rp. 55,760,000
0.00
0.00%
0
0.00%
11
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Gedung Pemerintahan yang dibangun dalam kondisi baik
1.00 Kali
Rp. 25,678,200
0.00
0.00%
0
0.00%
12
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan Bimbingan Teknis
15.00 orang
Rp. 88,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
13
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dokumen Laporan capaian kenerja SKPD
4.00 Dokumen
Rp. 518,633,000
0.00
0.00%
0
0.00%
14
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 600,798,000
0.00
0.00%
0
0.00%
15
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Apartur Sesuai dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 328,726,000
0.00
0.00%
0
0.00%
16
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
Presentase Capaian ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
100.00 %
Rp. 80,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
17
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Presentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang disusun Tepat waktu
100.00 %
Rp. 37,136,000
0.00
0.00%
0
0.00%
18
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Layanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 347,464,000
0.00
0.00%
0
0.00%
19
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara
100.00 %
Rp. 161,472,000
0.00
0.00%
0
0.00%
20
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.05
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Persentase Aparat Yang Berkompetensi Melalui Bimtek /Diklat
100.00 %
Rp. 67,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
21
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 12,735,000
0.00
0.00%
0
0.00%
22
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 611,025,000
0.00
0.00%
0
0.00%
23
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 201,880,000
0.00
0.00%
0
0.00%
24
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang di Tingkatkan Kapasitassnya
100.00 %
Rp. 60,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
25
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya ASN DInas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.00 Dokumen
Rp. 2,129,000
0.00
0.00%
0
0.00%
26
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan
12.00 bulan
Rp. 459,974,000
0.00
0.00%
0
0.00%
27
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya
12.00 bulan
Rp. 157,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
28
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Prosentase Kualitas kapasitas sumberdaya aparatur
7.00 orang
Rp. 66,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
29
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Tertib pengelolaan pelaporan dan tatausaha keuangan
6.00 dokumen
Rp. 42,053,000
0.00
0.00%
0
0.00%
30
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 393,178,000
0.00
0.00%
0
0.00%
31
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 99,072,000
0.00
0.00%
0
0.00%
32
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100.00 %
Rp. 42,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
33
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
Persentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan
100.00 %
Rp. 600,859,900
0.00
0.00%
0
0.00%
34
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Presentasi pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukkannya
100.00 %
Rp. 198,580,000
0.00
0.00%
0
0.00%
35
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pemahaman aparatur pada materi pelatihan
100.00 %
Rp. 50,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
36
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Presentasi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu
100.00 %
Rp. 13,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
37
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase dokumen laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggung jawabkan
12.00 Bulan
Rp. 402,402,500
0.00
0.00%
0
0.00%
38
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 240,820,000
0.00
0.00%
0
0.00%
39
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur
3.00 Dokumen
Rp. 42,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
40
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.00 Bulan
Rp. 5,477,500
0.00
0.00%
0
0.00%
41
Non Prioritas
2.06.01.1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi
2.06 . 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas
12.00 bulan
Rp. 476,460,000
0.00
0.00%
0
0.00%
42
Non Prioritas
2.06.01.1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi
2.06 . 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 175,600,000
0.00
0.00%
0
0.00%
43
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.01
Pelayanan administrasi perkantoran
Persentase Layanan Administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 646,354,400
0.00
0.00%
0
0.00%
44
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 220,778,150
0.00
0.00%
0
0.00%
45
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.05
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya
100.00 %
Rp. 112,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
46
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.16
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang disusun tepat waktu
100.00 %
Rp. 31,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%
47
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Terhadap Aturan Berpakian Dan Kelengkapannya
100.00 %
Rp. 30,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
48
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 268,580,000
0.00
0.00%
0
0.00%
49
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
100.00 %
Rp. 73,293,000
0.00
0.00%
0
0.00%
50
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 137,152,000
0.00
0.00%
0
0.00%
51
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 17,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
52
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.05
Program Peningkatan Kapasitas Peraturan Perundang-Undangan
Prosentase Capaian ASN Yang Di Tingkatkan Kopentensinya
100.00 %
Rp. 44,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
53
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Dokumen Perencanaan Dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 5,375,000
0.00
0.00%
0
0.00%
54
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 1,164,158,800
0.00
0.00%
0
0.00%
55
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 821,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
56
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase capaian ASN yang ditingkatkan kapsitasnya
100.00 %
Rp. 95,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
57
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan dokumen hasil pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya
100.00 %
Rp. 51,911,200
0.00
0.00%
0
0.00%
58
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Indek Kepuasan Masyarakat
100.00 %
Rp. 574,450,103
0.00
0.00%
0
0.00%
59
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Penyerapan Anggaran
100.00 %
Rp. 92,180,000
0.00
0.00%
0
0.00%
60
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Temuan Material
100.00 %
Rp. 54,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
61
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
Nilaia Sakip
100.00 %
Rp. 3,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
62
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.1.06
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100.00 %
Rp. 27,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
63
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase layanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 465,893,000
0.00
0.00%
0
0.00%
64
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase layanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 75,998,000
0.00
0.00%
0
0.00%
65
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan
100.00 %
Rp. 97,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%
66
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan
100.00 %
Rp. 189,985,000
0.00
0.00%
0
0.00%
67
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya
100.00 %
Rp. 110,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
68
Non Prioritas
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 514,120,000
0.00
0.00%
0
0.00%
69
Non Prioritas
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 199,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
70
Non Prioritas
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya
100.00 %
Rp. 7,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
71
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan
3.01.24
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Jumlah Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
100.00 %
Rp. 250,467,516
0.00
0.00%
0
0.00%
72
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan
12.00 Dokumen
Rp. 288,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
73
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan
12.00 Dokumen
Rp. 153,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
74
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-
Jumlah Kenderaan Dinas Yang dipelihara
20.00 Unit
Rp. 52,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
75
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-
Jumlah Peralatan Kantor Yang diadakan dan Jumlah peralatan/perlengkapan gedung yang dipelihara
19.00 Unit
Rp. 64,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
76
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK
5.00 Orang
Rp. 53,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
77
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen hasil capaian program Dinas Kelautan dan Perikanan Bone Bolango
10.00 Dokumen
Rp. 2,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
78
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.01
Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 749,930,000
0.00
0.00%
0
0.00%
79
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemanfaatan sarana dan prasana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 204,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
80
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase ASN yang memiliki sertivikat Bimtek, Pelatihan/ Diklat
100.00 %
Rp. 72,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
81
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu
100.00 %
Rp. 21,655,000
0.00
0.00%
0
0.00%
82
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 1,118,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
83
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.0302
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Kenderaan Dinas / Operasional Yang Dioperasikan
100.00 %
Rp. 647,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
84
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pakaian Dinas/khusus dan lapangan (Orang)
100.00 %
Rp. 120,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
85
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.05
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)
100.00 %
Rp. 120,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
86
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan
95.00 %
Rp. 601,525,000
0.00
0.00%
0
0.00%
87
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya
95.00 %
Rp. 151,310,000
0.00
0.00%
0
0.00%
88
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.03
Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase disiplin aparatur
100.00 %
Rp. 24,075,000
0.00
0.00%
0
0.00%
89
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Kualitas kapasitas sumberdaya aparatur
90.00 %
Rp. 89,640,000
0.00
0.00%
0
0.00%
90
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Presentase Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yag diselesaikan
1.00 Dokumen
Rp. 76,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
91
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Presentase Cakupan Layanan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
3.00 Kegiatan
Rp. 230,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
92
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Presentase Cakupan Kerjasama pembangunan yang dilaksanakan
100.00 persen
Rp. 78,200,000
0.00
0.00%
0
0.00%
93
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas
12.00 Bulan
Rp. 196,695,000
0.00
0.00%
0
0.00%
94
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase Cakupan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Sesuai Peruntukannya
5.00 Unit
Rp. 56,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
95
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase Capaian ASN Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
4.00 Kali
Rp. 30,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
96
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.13
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Presentase Jumlah Dokumen Batas Wilayah yang tertata dengan baik dan sistematis
1.00 Dokumen
Rp. 23,040,000
0.00
0.00%
0
0.00%
97
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Jasa Penyediaan Administrasi Perkantoran
1,203.00 Orang/Dokumen
Rp. 226,310,000
0.00
0.00%
0
0.00%
98
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sara dan Prasarana Aparatur
7.00 Unit
Rp. 87,440,000
0.00
0.00%
0
0.00%
99
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sara dan Prasarana Gedung Kantor
9.00 Unit/Set
Rp. 29,700,000
0.00
0.00%
0
0.00%
100
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.14
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terciptanya SKPD Memiliki Standar Operasional Prosedur Yang Baik Di Tingkat Kabupaten Bone Bolango
1.00 SKPD/Dokumen
Rp. 90,065,000
0.00
0.00%
0
0.00%
101
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.15
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat
240.00 Orang
Rp. 45,480,000
0.00
0.00%
0
0.00%
102
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.15
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya Kualitas Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
1.00 Tahun
Rp. 166,595,000
0.00
0.00%
0
0.00%
103
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.16
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tersedianya Proses Penyelesaian Penanganan Kasus Aduan Bagi Aparatur dan Penyelenggara Daerah
5.00 Kasus/Tahun
Rp. 454,410,000
0.00
0.00%
0
0.00%
104
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Preosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran Yang Di Susun Tepat Waktu, dan Dapat Di Pertanggung Jawabkan
100.00 %
Rp. 278,340,000
0.00
0.00%
0
0.00%
105
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran Yang Disusun Tepat Waktu, dan Dapat Di Pertanggung Jawabkan
100.00 %
Rp. 42,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%
106
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 64,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
107
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 15,970,000
0.00
0.00%
0
0.00%
108
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 5,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
109
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 29,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
110
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Kualitas Kapasitas Sumber Daya Paratur
100.00 %
Rp. 32,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
111
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Tertib Pengelolaan Pelaporan dan Tata Usaha Keuangan
100.00 %
Rp. 6,875,000
0.00
0.00%
0
0.00%
112
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Prosentase Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan
100.00 %
Rp. 139,235,000
0.00
0.00%
0
0.00%
113
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Prosentase Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan
100.00 %
Rp. 316,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
114
Non Prioritas
4.01.02.04
Bagian Umum
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran
100.00 %
Rp. 1,214,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
115
Non Prioritas
4.01.02.04
Bagian Umum
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100.00 %
Rp. 3,393,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
116
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Kualitas Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran
80.00 %
Rp. 259,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
117
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terciptanya koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Lainnya sebagai bahan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya
100.00 %
Rp. 122,325,000
0.00
0.00%
0
0.00%
118
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
100.00 %
Rp. 72,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
119
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas
80.00 %
Rp. 24,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
120
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
79.00 %
Rp. 189,725,000
0.00
0.00%
0
0.00%
121
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Persentase terselenggaranya penyebarluasan informasi program pembangunan daerah
80.00 %
Rp. 1,106,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
122
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.12
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase Aduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti tepat waktu
100.00 %
Rp. 25,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
123
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Penyerapan Anggaran
100.00 %
Rp. 221,060,000
0.00
0.00%
0
0.00%
124
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Penyerapan Anggaran
90.00 %
Rp. 52,840,000
0.00
0.00%
0
0.00%
125
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Dana
100.00 %
Rp. 31,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
126
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Penyerapan Anggaran
100.00 %
Rp. 1,569,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
127
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 2,472,690,000
0.00
0.00%
0
0.00%
128
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan pra Sarana Aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 82,020,000
0.00
0.00%
0
0.00%
129
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Apartur
100.00 %
Rp. 100,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
130
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
100.00 %
Rp. 1,845,290,000
0.00
0.00%
0
0.00%
131
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 127,108,000
0.00
0.00%
0
0.00%
132
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti
100.00 %
Rp. 175,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
133
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam kondisi baik
100.00 %
Rp. 58,972,000
0.00
0.00%
0
0.00%
134
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Perlengkapan /Peralatan Kantor yang diadakan dan dipelihara
100.00 %
Rp. 8,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
135
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.18
Program Pemeilihan Penyedia Barang dan Jasa
Terlaksananya Jumlah Paket Pekerjaan Barang dan Jasa yang di lelang
100.00 %
Rp. 579,970,000
0.00
0.00%
0
0.00%
136
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas
4.01.11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah Perda yang ditetapkan
10.00 Perda
Rp. 14,136,050,000
0.00
0.00%
0
0.00%
137
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Berkualitas
100.00 %
Rp. 2,868,270,000
0.00
0.00%
0
0.00%
138
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya
100.00 %
Rp. 790,775,000
0.00
0.00%
0
0.00%
139
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya
100.00 %
Rp. 150,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
140
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perencanaan dan Keuangan sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya
100.00 %
Rp. 20,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
141
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.21
Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD
Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
25.00 Orang
Rp. 40,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
142
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Cakupan Dokumen Pelayanan Publik Yang selesai Tepat waktu Dan sesuai standar
100.00 %
Rp. 69,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
143
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana
100.00 %
Rp. 12,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
144
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana
100.00 %
Rp. 61,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
145
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana
100.00 %
Rp. 30,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
146
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana
100.00 %
Rp. 5,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
147
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 242,817,500
0.00
0.00%
0
0.00%
148
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 89,140,000
0.00
0.00%
0
0.00%
149
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Pembentukannya
100.00 %
Rp. 82,144,500
0.00
0.00%
0
0.00%
150
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Pembentukannya
100.00 %
Rp. 35,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
151
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian Aparatur Yang Ditingkatkan
100.00 %
Rp. 5,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
152
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian Aparatur Yang Ditingkatkan
100.00 %
Rp. 49,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
153
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
85.00 %
Rp. 10,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
154
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
100.00 %
Rp. 151,895,000
0.00
0.00%
0
0.00%
155
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantotan sesuai dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 315,857,100
0.00
0.00%
0
0.00%
156
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasara Aparatur Sesuai dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 70,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
157
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah ASN yang Mempunyai Kompetensi Sesuai Bidang dan Tugasnya
100.00 %
Rp. 56,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
158
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.00 %
Rp. 6,516,900
0.00
0.00%
0
0.00%
159
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan
100.00 %
Rp. 41,000,200
0.00
0.00%
0
0.00%
160
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
100.00 %
Rp. 3,594,989,350
0.00
0.00%
0
0.00%
161
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Dokumen Administrasi Perkantoran Yang Selesai Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 353,172,000
0.00
0.00%
0
0.00%
162
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 111,494,800
0.00
0.00%
0
0.00%
163
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Tugasnya
100.00 %
Rp. 40,680,000
0.00
0.00%
0
0.00%
164
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Selesai Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 4,548,700
0.00
0.00%
0
0.00%
165
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya
100.00 %
Rp. 275,693,000
0.00
0.00%
0
0.00%
166
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Peruntukkannya
100.00 %
Rp. 244,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
167
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Capaian ASN yg ditingkatkan kompetensinya
96.00 %
Rp. 50,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
168
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.06
program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya
100.00 %
Rp. 12,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
169
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
100.00 %
Rp. 18,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
170
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Prosentase Peningkatan Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
100.00 %
Rp. 144,182,500
0.00
0.00%
0
0.00%
171
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya
100.00 %
Rp. 319,336,000
0.00
0.00%
0
0.00%
172
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentasen sarana & prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 121,058,500
0.00
0.00%
0
0.00%
173
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya
100.00 %
Rp. 48,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
174
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.06
Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya
100.00 %
Rp. 11,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
175
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
40107
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Cakupan Pelayanan Publik yang Selesai Tepat Waktu
86.00 %
Rp. 13,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
176
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
40108
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan yang dilaksanakan
100.00 %
Rp. 178,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
177
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40101
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang disediakan
100.00 %
Rp. 277,751,000
0.00
0.00%
0
0.00%
178
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40102
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sesuai Peruntukannya
100.00 %
Rp. 321,795,000
0.00
0.00%
0
0.00%
179
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40105
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya
100.00 %
Rp. 53,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
180
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40106
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
100.00 %
Rp. 8,600,000
0.00
0.00%
0
0.00%
181
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
81.00 %
Rp. 22,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
182
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Persentase Peningkatan Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
100.00 %
Rp. 151,390,000
0.00
0.00%
0
0.00%
183
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya
100.00 %
Rp. 238,570,000
0.00
0.00%
0
0.00%
184
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan peruntukkannya
100.00 %
Rp. 345,421,500
0.00
0.00%
0
0.00%
185
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya
100.00 %
Rp. 56,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
186
Non Prioritas
4.01.12.01
Kecamatan Botupingge
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya
100.00 %
Rp. 4,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
187
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya
100.00 %
Rp. 295,612,000
0.00
0.00%
0
0.00%
188
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai peruntukannya
100.00 %
Rp. 58,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
189
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya
100.00 %
Rp. 51,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
190
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya
100.00 %
Rp. 23,265,000
0.00
0.00%
0
0.00%
191
Non Prioritas
4.01.15.01
Kecamatan Suwawa Timur
Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan dokumen administrasi perkantoran yang selesai tepat waktu
100.00 %
Rp. 282,032,000
0.00
0.00%
0
0.00%
192
Non Prioritas
4.01.15.01
Kecamatan Suwawa Timur
Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan SAPRAS penunjang kelancaran kinerja aparatur
100.00 %
Rp. 75,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
193
Non Prioritas
4.01.15.01
Kecamatan Suwawa Timur
Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan ketersediaan SAPRAS penunjang kelancaran kinerja aparatur
100.00 %
Rp. 32,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
194
Non Prioritas
4.01.15.01
Kecamatan Suwawa Timur
Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu
100.00 %
Rp. 7,801,000
0.00
0.00%
0
0.00%
195
Non Prioritas
4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Jumlah Masyarakat yang Ikut serta Membangun Desa
1.00 Tahun
Rp. 24,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
196
Non Prioritas
4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Jumlah Masyarakat yang Ikut serta dalam Membangun Desa
100.00 Orang
Rp. 79,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
197
Non Prioritas
4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Jumlah Aparatur Pemerintah kecamatan yang melakukan evaluasi Pengendalian Peraturan Desa tentang APB Desa
6.00 Orang
Rp. 15,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
198
Non Prioritas
4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.00 Bulan
Rp. 251,226,500
0.00
0.00%
0
0.00%
199
Non Prioritas
4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Aparatur Daerah
12.00 Bulan
Rp. 95,450,000
0.00
0.00%
0
0.00%
200
Non Prioritas
4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlh Kenderaan Dinas Yang Dipelihara
12.00 Bulan
Rp. 68,600,500
0.00
0.00%
0
0.00%
201
Non Prioritas
4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Barang yang diadakan dan di pelihara
12.00 Bulan
Rp. 53,050,000
0.00
0.00%
0
0.00%
202
Non Prioritas
4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Barang yang diadakan dan di pelihara
1.00 Tahun
Rp. 7,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
203
Non Prioritas
4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(Lanjutan)
100.00 %
Rp. 5,190,000
0.00
0.00%
0
0.00%
204
Non Prioritas
4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang di tingkatkan kompetensinya
9.00 Orang
Rp. 25,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
205
Non Prioritas
4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen pencapaian kinerja dan laporan keuangan yang di susun
7.00 Dokumen
Rp. 6,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
206
Non Prioritas
4.01.17.01
Kecamatan Bulango Ulu
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Cakupan Dokumen Pelayanan Publik Yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Standar
100.00 %
Rp. 4,600,000
0.00
0.00%
0
0.00%
207
Non Prioritas
4.01.17.01
Kecamatan Bulango Ulu
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kecamatan Yang Dilaksanakan
100.00 %
Rp. 123,140,000
0.00
0.00%
0
0.00%
208
Non Prioritas
4.01.17.01
Kecamatan Bulango Ulu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 212,880,000
0.00
0.00%
0
0.00%
209
Non Prioritas
4.01.17.01
Kecamatan Bulango Ulu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersedian Sarana Prasarana Kelancaran Kinerja Aparatur
100.00 %
Rp. 305,125,000
0.00
0.00%
0
0.00%
210
Non Prioritas
4.01.17.01
Kecamatan Bulango Ulu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah ASN Yang Memiliki Kompentesi Sesuai Bidang Tugasnya
100.00 %
Rp. 45,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
211
Non Prioritas
4.01.17.01
Kecamatan Bulango Ulu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikut
100.00 %
Rp. 16,092,000
0.00
0.00%
0
0.00%
212
Non Prioritas
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 315,960,000
0.00
0.00%
0
0.00%
213
Non Prioritas
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kelancaran Kinerja Aparatur
100.00 %
Rp. 63,610,000
0.00
0.00%
0
0.00%
214
Non Prioritas
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah ASN yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidang dan Tugasnya
100.00 %
Rp. 66,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
215
Non Prioritas
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.00 %
Rp. 19,042,000
0.00
0.00%
0
0.00%
216
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
100.00 %
Rp. 16,575,000
0.00
0.00%
0
0.00%
217
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan yang Dilaksanakan
100.00 %
Rp. 129,265,000
0.00
0.00%
0
0.00%
218
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 255,518,000
0.00
0.00%
0
0.00%
219
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya
100.00 %
Rp. 92,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
220
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya
100.00 %
Rp. 64,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
221
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan
100.00 %
Rp. 5,730,000
0.00
0.00%
0
0.00%
222
Non Prioritas
4.01.21.01
Kecamatan Pinogu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan dokumen administrasi perkantoran yang selesai tepat waktu
100.00 %
Rp. 302,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
223
Non Prioritas
4.01.21.01
Kecamatan Pinogu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan SAPRAS penunjang kelancaran kinerja aparatur
100.00 %
Rp. 105,560,000
0.00
0.00%
0
0.00%
224
Non Prioritas
4.01.21.01
Kecamatan Pinogu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya
100.00 %
Rp. 44,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
225
Non Prioritas
4.01.21.01
Kecamatan Pinogu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu
100.00 %
Rp. 2,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
226
Non Prioritas
4.02.01.01
Inspektorat
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
4.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 729,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
227
Non Prioritas
4.02.01.01
Inspektorat
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
4.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase meningkatnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengawasan
90.00 %
Rp. 457,155,000
0.00
0.00%
0
0.00%
228
Non Prioritas
4.02.01.01
Inspektorat
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
4.02.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Yang Memiliki Kompetensi di Bidang Pengawasan
100.00 %
Rp. 127,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
229
Non Prioritas
4.02.01.01
Inspektorat
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
4.02.07
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksaaan Kebijakan KDH
Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Realisasi Keuangan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya
100.00 %
Rp. 1,475,625,000
0.00
0.00%
0
0.00%
230
Non Prioritas
4.02.01.01
Inspektorat
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
4.02.08
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme aparat pengawas di bidang pengawasan
95.00 %
Rp. 270,645,000
0.00
0.00%
0
0.00%
231
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
4.03.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Persentase Konsistensi dokumen Perencanaan Daerah
100.00 %
Rp. 520,910,000
0.00
0.00%
0
0.00%
232
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
4.03.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Peresentase Dok. Evaluasi Kinerja Yang Baik dan Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 176,086,000
0.00
0.00%
0
0.00%
233
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
4.03.26
Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah
Persentase Rekomendasi Kajian Dan Penelitian yang digunakan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah
100.00 %
Rp. 728,534,000
0.00
0.00%
0
0.00%
234
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah
1.03.31
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RTRW Kabupaten
100.00 %
Rp. 95,450,000
0.00
0.00%
0
0.00%
235
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah
1.03.31
Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Ranperda RDTR dan Revisi RTRW Yang Diperdakan
7.00 Ranperda
Rp. 208,475,000
0.00
0.00%
0
0.00%
236
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona
4.03.22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Terakomodir`
100.00 %
Rp. 63,355,000
0.00
0.00%
0
0.00%
237
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona
4.03.23
Program perencanaan sosial dan budaya
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Dan Penanggulangan Kemiskinan Yang Terakomodir
100.00 %
Rp. 456,925,000
0.00
0.00%
0
0.00%
238
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona
4.03.24
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Prasarana Wilayah Dan SDA Yang Terakomodir
100.00 %
Rp. 248,625,000
0.00
0.00%
0
0.00%
239
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi
4.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 763,620,000
0.00
0.00%
0
0.00%
240
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi
4.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 1,408,562,950
0.00
0.00%
0
0.00%
241
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi
4.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur Perencana Bappeda Litbang Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal dan Non Formal
100.00 %
Rp. 68,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
242
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi
4.03.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Dukungan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.00 %
Rp. 16,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
243
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dan data-data sektoral dan statistik yang up to date, valid dan mudah diakses
4.03.15
Program pengembangan data/informasi
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Yang Terupdate Sebagai Acuan dalam Penyusunan Dok Perencanaan
100.00 %
Rp. 278,540,000
0.00
0.00%
0
0.00%
244
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Dokumen Data Statistik Daerah
2.14.15
Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah
Tersedianya Dokumen Statistik Daerah
100.00 %
Rp. 25,890,000
0.00
0.00%
0
0.00%
245
Non Prioritas
4.04.05.01
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Terwujudnya Aparat BKPD yang Profesional dan Bekinerja Tinggi
4.04.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 1,456,005,000
0.00
0.00%
0
0.00%
246
Non Prioritas
4.04.05.01
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Terwujudnya Aparat BKPD yang Profesional dan Bekinerja Tinggi
4.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya Sarana Prasarana Aparatur
100.00 %
Rp. 808,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
247
Non Prioritas
4.04.05.01
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Terwujudnya Aparat BKPD yang Profesional dan Bekinerja Tinggi
4.04.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
100.00 %
Rp. 186,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
248
Non Prioritas
4.04.05.01
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Terwujudnya Aparat BKPD yang Profesional dan Bekinerja Tinggi
4.04.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan keuangan
100.00 %
Rp. 21,740,000
0.00
0.00%
0
0.00%
249
Non Prioritas
4.05.08.01
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatnya Aparatur Birokrasi yang Berkualitas dan memiliki Kompetensi
4.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran yang Disusun Tepat Waktu/Dapat Dipertanggungjawabkan
100.00 %
Rp. 696,391,000
0.00
0.00%
0
0.00%
250
Non Prioritas
4.05.08.01
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatnya Aparatur Birokrasi yang Berkualitas dan memiliki Kompetensi
4.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 158,860,000
0.00
0.00%
0
0.00%
251
Non Prioritas
4.05.08.01
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatnya Aparatur Birokrasi yang Berkualitas dan memiliki Kompetensi
4.05.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu/Dapat Dipertanggungjawabkan
100.00 %
Rp. 30,225,000
0.00
0.00%
0
0.00%
252
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase Capaian PMKS Yang di Berdayakan
2.00 %
Rp. 783,495,000
0.00
0.00%
0
0.00%
253
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Capaian PMKS Yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.00 %
Rp. 1,673,870,000
0.00
0.00%
0
0.00%
254
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase Capaian PMKS Yang di Berdayakan
2.00 %
Rp. 217,601,000
0.00
0.00%
0
0.00%
255
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa
2.07.15
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Prosentase LPM aktif
100.00 %
Rp. 46,405,000
0.00
0.00%
0
0.00%
256
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa
2.07.15
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Prosentase Produk TTG yang dimanfaatkan masyarakat
80.00 %
Rp. 153,770,000
0.00
0.00%
0
0.00%
257
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa
2.07.16
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Prosentase BUMDES yang bersertifikat
90.00 %
Rp. 78,275,000
0.00
0.00%
0
0.00%
258
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa
2.07.17
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
100.00 %
Rp. 1,042,990,500
0.00
0.00%
0
0.00%
259
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa
2.07.18
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Prosentase Aparatur Desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya
100.00 %
Rp. 183,260,000
0.00
0.00%
0
0.00%
260
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa
2.07.19
Peningkatan Peran Perempuan dalam membagnun desa
Prosentase PKK aktif
100.00 %
Rp. 701,025,000
0.00
0.00%
0
0.00%
261
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa
2.07.20
Penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pemerintah desa
3.00 Dokumen
Rp. 410,580,100
0.00
0.00%
0
0.00%
262
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja
2.01.15
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Prosentase Pencari Kerja yang telah memiliki sertifikat dan kompetensi
100.00 %
Rp. 41,675,000
0.00
0.00%
0
0.00%
263
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja
2.01.16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Prosentase Tenaga Kerja Mandiri
100.00 %
Rp. 678,880,000
0.00
0.00%
0
0.00%
264
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja
2.01.17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Prosentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
60.00 %
Rp. 3,564,454,000
0.00
0.00%
0
0.00%
265
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja
2.01.17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Jumlah Penyelesaian Kasus HI
1.00 Kasus
Rp. 57,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
266
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya Kunjungan Pemustaka
1.01.21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase jumlah pemustaka per tahun (Usia 10-59 tahun
100.00 %
Rp. 140,535,000
0.00
0.00%
0
0.00%
267
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya Kunjungan Pemustaka
1.01.21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase jumlah pemustaka per tahun (Usia 10-59 tahun
100.00 %
Rp. 31,155,000
0.00
0.00%
0
0.00%
268
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya Kunjungan Pemustaka
1.01.21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase jumlah pemustaka per tahun (Usia 10-59 tahun
100.00 %
Rp. 2,000,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
269
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya Kunjungan Pemustaka
1.01.21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase jumlah pemustaka per tahun (Usia 10-59 tahun
100.00 %
Rp. 225,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
270
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya Kunjungan Pemustaka
1.01.21
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase jumlah pemustaka per tahun (Usia 10-59 tahun
100.00 %
Rp. 45,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
271
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.18.16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Persentase Dokumen Arsip Statis Kabupaten Bone Bolango
100.00 %
Rp. 85,525,000
0.00
0.00%
0
0.00%
272
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.18.18
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Jumlah Dokumen Arsip Kabupaten Bone Bolango yang mudah di Akses Melalui Sistem
42.00 Dokumen
Rp. 24,075,000
0.00
0.00%
0
0.00%
273
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
2.18.18
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Jumlah Dokumen Arsip Kabupaten Bone Bolango yang mudah di Akses Melalui Sistem
42.00 Dokumen
Rp. 45,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
274
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi
2.17.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 226,555,000
0.00
0.00%
0
0.00%
275
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi
2.17.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 92,520,000
0.00
0.00%
0
0.00%
276
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi
2.17.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 9,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
277
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi
2.17.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 122,140,000
0.00
0.00%
0
0.00%
278
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi
2.17.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya
100.00 %
Rp. 60,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
279
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi
2.17.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya
100.00 %
Rp. 16,595,000
0.00
0.00%
0
0.00%
280
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Kuantitas dan Tingkat Kelembagaan Koperasi dan UMKM dalam upaya menumbuhkan jiwa Kewirausahaan dan Keunggulan Kompentitif
2.11.18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Persentase Koperasi Yang Aktif
85.00 %
Rp. 142,440,000
0.00
0.00%
0
0.00%
281
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.10.01
Kecamatan Boneraya
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya
4.01.01
Program Administrasi perkantoran
Persentase ketersediaan sarana penunjang kelancaran Administrasi perkantoran
100.00 %
Rp. 177,070,000
0.00
0.00%
0
0.00%
282
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.10.01
Kecamatan Boneraya
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya
4.01.01
Program Administrasi perkantoran
Persentase peningkatan Koordinasi dan konsultasi Aparatur Daerah
100.00 %
Rp. 117,680,000
0.00
0.00%
0
0.00%
283
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.10.01
Kecamatan Boneraya
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya
4.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Persentase tercapainya pemeliharaan Rutin/berkala kenderaan Dinas/operasional
100.00 %
Rp. 60,670,000
0.00
0.00%
0
0.00%
284
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.10.01
Kecamatan Boneraya
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya
4.01.02
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Persentase pemanfaatan Sarana dan parasrana sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 44,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
285
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.10.01
Kecamatan Boneraya
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya
4.01.05
Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah ASN yang memiliki Kompetensi sesuai Bidang Tugasnya
100.00 %
Rp. 54,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
286
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.10.01
Kecamatan Boneraya
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya
4.01.06
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan Dokumen hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Rekomendasi pelaksana Tahun berikutnya
100.00 %
Rp. 8,050,000
0.00
0.00%
0
0.00%
287
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.10.01
Kecamatan Boneraya
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Persentase ketersediaan Sarana penunjang kelancaran Administrasi perkantoran
100.00 %
Rp. 22,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
288
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.10.01
Kecamatan Boneraya
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya
4.01.08
Program peningkatan pelayanan Kedinasan Kecamatan
Indeks Kepuasan pelayanan pemerintah kecamatan
100.00 %
Rp. 22,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
289
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.10.01
Kecamatan Boneraya
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya
4.01.08
Program peningkatan pelayanan Kedinasan Kecamatan
Indeks Kepuasan pelayanan pemerintah kecamatan
100.00 %
Rp. 81,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
290
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.10.01
Kecamatan Boneraya
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya
4.01.08
Program peningkatan pelayanan Kedinasan Kecamatan
Indeks Kepuasan pelayanan pemerintah kecamatan
100.00 %
Rp. 34,539,000
0.00
0.00%
0
0.00%
291
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.20.01
Kecamatan Bulawa
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Disediakan
12.00 Kali
Rp. 186,765,000
0.00
0.00%
0
0.00%
292
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.20.01
Kecamatan Bulawa
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah yang dilakukan.
132.00 Kali
Rp. 51,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
293
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.20.01
Kecamatan Bulawa
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
1.00 Paket
Rp. 25,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
294
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.20.01
Kecamatan Bulawa
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara
8.00 Unit
Rp. 85,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
295
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.20.01
Kecamatan Bulawa
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang diadakan
16.00 Unit
Rp. 14,552,000
0.00
0.00%
0
0.00%
296
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.20.01
Kecamatan Bulawa
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Peserta yg mengikuti Bimtek
4.00 Orang
Rp. 35,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
297
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.20.01
Kecamatan Bulawa
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar yang dilaporkan
8.00 Dokumen
Rp. 7,200,000
0.00
0.00%
0
0.00%
298
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.20.01
Kecamatan Bulawa
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Pegawai Pemungutan Pajak dan Data Kemiskinan yang difasilitasi
12.00 Kali
Rp. 7,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
299
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.20.01
Kecamatan Bulawa
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Jumlah aparatur/fasilitator yang difasiltasi serta Musrenbang dilaksanakan
5.00 Kali
Rp. 35,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
300
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.20.01
Kecamatan Bulawa
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kecamatan Yang Dilaksanakan
7.00 Kali
Rp. 109,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
301
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
4.01.20.01
Kecamatan Bulawa
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilakukan
12.00 Kali
Rp. 46,655,000
0.00
0.00%
0
0.00%
302
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan
1.01.15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Persentase minat anak usia 4-6 tahun yang masuk PAUD
100.00 Persen
Rp. 804,198,750
0.00
0.00%
0
0.00%
303
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan
1.01.16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SD usia 7-12 tahun
100.00 Persen
Rp. 28,242,822,344
0.00
0.00%
0
0.00%
304
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan mutu pendidikan
1.01.18
Program Pendidikan Non Formal
Persentase angka melek huruf
100.00 Persen
Rp. 483,595,000
0.00
0.00%
0
0.00%
305
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan mutu pendidikan
1.01.20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase meningkatnya guru yang berkualifikasi akademik S1/D-IV
100.00 Persen
Rp. 8,418,920,618
0.00
0.00%
0
0.00%
306
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Mengidentifikasi seni budaya yang dilestarikan
1.01.24
Program Pengembangan Nilai Budaya
Peningkatan jumlah keikutsertaan terhadap bimtek budaya dan festival gita bahana
100.00 Persen
Rp. 190,330,000
0.00
0.00%
0
0.00%
307
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.02.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Perempuan Yang dilayani Sesuai Standar
25.00 Orang
Rp. 135,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
308
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olahraga
2.13.16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Jumlah Organisasi kepemudaan yang dibina
95.00 %
Rp. 828,640,000
0.00
0.00%
0
0.00%
309
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olahraga
2.13.20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Target rata-rata Perolehan Medali dalam setiap kejuaraan ditingkat daerah
83.00 %
Rp. 923,765,000
0.00
0.00%
0
0.00%
310
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olahraga
2.13.21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana/Prasarana Olahraga tempat latihan dalam berolahraga
55.00 %
Rp. 298,610,141
0.00
0.00%
0
0.00%
311
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
4.05.08.01
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatnya Aparatur Birokrasi yang Berkualitas dan memiliki Kompetensi
4.05.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peserta Yang Mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan
100.00 %
Rp. 1,457,604,000
0.00
0.00%
0
0.00%
312
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
4.05.08.01
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Meningkatnya Aparatur Birokrasi yang Berkualitas dan memiliki Kompetensi
4.05.07
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Pengembangan Karir Aparatur Yang di Dukung Dengan Sistem Informasi Kepegawaian
100.00 %
Rp. 856,920,000
0.00
0.00%
0
0.00%
313
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.01.01
Dinas Kesehatan
Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat
1.02.19
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
jumlah kecamatan yang melaksanakan minimal 3 tema kampanye GERMAS
85.00 %
Rp. 167,898,000
0.00
0.00%
0
0.00%
314
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.01.01
Dinas Kesehatan
Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat
1.02.20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
cakupan pelayanan bayi/balita gizi buruk
100.00 %
Rp. 222,875,500
0.00
0.00%
0
0.00%
315
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.01.01
Dinas Kesehatan
Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat
1.02.21
Program Pengembangan Lingkungan sehat
cakupan jumlah puskesmas yang 40% desa/kelurahan melaksanakan STBM
100.00 %
Rp. 188,481,500
0.00
0.00%
0
0.00%
316
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.01.01
Dinas Kesehatan
Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat
1.02.32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak
cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai SPM
100.00 %
Rp. 98,140,000
0.00
0.00%
0
0.00%
317
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.01.01
Dinas Kesehatan
Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat
1.02.34
Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
jumlah puskesmas yang terakreditasi
20.00 puskesmas
Rp. 4,850,960,000
0.00
0.00%
0
0.00%
318
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.01.01
Dinas Kesehatan
Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
1.02.22
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar
100.00 %
Rp. 376,082,000
0.00
0.00%
0
0.00%
319
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.01.01
Dinas Kesehatan
Meningkatnya perlindungan finansial
1.02.28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari program kemitraan
98.00 %
Rp. 9,944,450,000
0.00
0.00%
0
0.00%
320
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.01.01
Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan
1.02.15
Program Obat dan perbekalan kesehatan
cakupan puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial
98.00 %
Rp. 4,282,665,468
0.00
0.00%
0
0.00%
321
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.01.01
Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan
1.02.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
cakupan penderita PTM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
100.00 %
Rp. 1,552,544,500
0.00
0.00%
0
0.00%
322
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.01.01
Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan
1.02.17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
45.00 %
Rp. 108,975,500
0.00
0.00%
0
0.00%
323
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.01.01
Dinas Kesehatan
Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan
1.02.23
Program Standarisasi Pelayanan kesehatan
jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan e-health
20.00 puskesmas
Rp. 526,056,000
0.00
0.00%
0
0.00%
324
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan