Total 445 items.
Evaluasi Program
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Indikator Program | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
1 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan Administrasi Perkantoran 100.00 Persen Rp. 1,435,697,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
2 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 Persen Rp. 1,723,961,900 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
3 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 100.00 Persen Rp. 223,000,038 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
4 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun brikutnya 100.00 Persen Rp. 105,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
5 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Persentase jumlah dokumen pendataan yang dihasilkan melalui penerapan sistem informasi 100.00 Persen Rp. 652,782,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
6 | Non Prioritas | 1.02.1.2 Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Toto Kabila yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.02.02 Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur | Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara dan diadakan 80.00 % Rp. 440,453,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
7 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Disediakan dalam setahun 12.00 Dokumen Rp. 1,257,091,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
8 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Dokumen hasil rapat koordiansi dan konsultasi dalam dan keluar daerah dalam setahun 12.00 Dokumen Rp. 96,251,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
9 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara 20.00 Unit Rp. 104,754,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
10 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara 20.00 Jenis Rp. 55,760,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
11 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Gedung Pemerintahan yang dibangun dalam kondisi baik 1.00 Kali Rp. 25,678,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
12 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan Bimbingan Teknis 15.00 orang Rp. 88,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
13 | Non Prioritas | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.03. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Dokumen Laporan capaian kenerja SKPD 4.00 Dokumen Rp. 518,633,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
14 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas 100.00 % Rp. 600,798,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
15 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Apartur Sesuai dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 328,726,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
16 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur | Presentase Capaian ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 100.00 % Rp. 80,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
17 | Non Prioritas | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Presentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang disusun Tepat waktu 100.00 % Rp. 37,136,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
18 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 347,464,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
19 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara 100.00 % Rp. 161,472,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
20 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur | Persentase Aparat Yang Berkompetensi Melalui Bimtek /Diklat 100.00 % Rp. 67,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
21 | Non Prioritas | 1.05.1.1 DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 1.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu 100.00 % Rp. 12,735,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
22 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 611,025,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
23 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 201,880,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
24 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang di Tingkatkan Kapasitassnya 100.00 % Rp. 60,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
25 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terwujudnya ASN DInas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 4.00 Dokumen Rp. 2,129,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
26 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | Prosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan 12.00 bulan Rp. 459,974,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
27 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya 12.00 bulan Rp. 157,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
28 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Prosentase Kualitas kapasitas sumberdaya aparatur 7.00 orang Rp. 66,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
29 | Non Prioritas | 1.06.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.06.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Prosentase Tertib pengelolaan pelaporan dan tatausaha keuangan 6.00 dokumen Rp. 42,053,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
30 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas 100.00 % Rp. 393,178,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
31 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 99,072,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
32 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100.00 % Rp. 42,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
33 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan 100.00 % Rp. 600,859,900 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
34 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Presentasi pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 198,580,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
35 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase pemahaman aparatur pada materi pelatihan 100.00 % Rp. 50,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
36 | Non Prioritas | 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup | Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.05.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Presentasi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu 100.00 % Rp. 13,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
37 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase dokumen laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggung jawabkan 12.00 Bulan Rp. 402,402,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
38 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 240,820,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
39 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 3.00 Dokumen Rp. 42,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
40 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12.00 Bulan Rp. 5,477,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
41 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas 12.00 bulan Rp. 476,460,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
42 | Non Prioritas | 2.06.01.1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi | 2.06 . 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 175,600,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
43 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.01 Pelayanan administrasi perkantoran | Persentase Layanan Administrasi perkantoran yang berkualitas 100.00 % Rp. 646,354,400 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
44 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 220,778,150 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
45 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.05 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya 100.00 % Rp. 112,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
46 | Non Prioritas | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.07.16 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang disusun tepat waktu 100.00 % Rp. 31,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
47 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Terhadap Aturan Berpakian Dan Kelengkapannya 100.00 % Rp. 30,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
48 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 268,580,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
49 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah 100.00 % Rp. 73,293,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
50 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 137,152,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
51 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 17,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
52 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.05 Program Peningkatan Kapasitas Peraturan Perundang-Undangan | Prosentase Capaian ASN Yang Di Tingkatkan Kopentensinya 100.00 % Rp. 44,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
53 | Non Prioritas | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.08.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase Dokumen Perencanaan Dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu 100.00 % Rp. 5,375,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
54 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100.00 % Rp. 1,164,158,800 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
55 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 821,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
56 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase capaian ASN yang ditingkatkan kapsitasnya 100.00 % Rp. 95,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
57 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase ketersediaan dokumen hasil pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya 100.00 % Rp. 51,911,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
58 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Indek Kepuasan Masyarakat 100.00 % Rp. 574,450,103 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
59 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Penyerapan Anggaran 100.00 % Rp. 92,180,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
60 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Temuan Material 100.00 % Rp. 54,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
61 | Non Prioritas | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.10.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan | Nilaia Sakip 100.00 % Rp. 3,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
62 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.1.06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100.00 % Rp. 27,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
63 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase layanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100.00 % Rp. 465,893,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
64 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase layanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100.00 % Rp. 75,998,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
65 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan 100.00 % Rp. 97,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
66 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan 100.00 % Rp. 189,985,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
67 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya 100.00 % Rp. 110,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
68 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100.00 % Rp. 514,120,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
69 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase pemanfaatan sarana prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 199,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
70 | Non Prioritas | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga | 2.13.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya 100.00 % Rp. 7,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
71 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan | 3.01.24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar | Jumlah Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 100.00 % Rp. 250,467,516 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
72 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan 12.00 Dokumen Rp. 288,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
73 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan 12.00 Dokumen Rp. 153,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
74 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- | Jumlah Kenderaan Dinas Yang dipelihara 20.00 Unit Rp. 52,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
75 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- | Jumlah Peralatan Kantor Yang diadakan dan Jumlah peralatan/perlengkapan gedung yang dipelihara 19.00 Unit Rp. 64,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
76 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK 5.00 Orang Rp. 53,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
77 | Non Prioritas | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi. | 3.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah dokumen hasil capaian program Dinas Kelautan dan Perikanan Bone Bolango 10.00 Dokumen Rp. 2,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
78 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.01 Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100.00 % Rp. 749,930,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
79 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemanfaatan sarana dan prasana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 204,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
80 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase ASN yang memiliki sertivikat Bimtek, Pelatihan/ Diklat 100.00 % Rp. 72,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
81 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu 100.00 % Rp. 21,655,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
82 | Non Prioritas | 3.03.1.1 Dinas Pertanian dan Peternakan | Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | 3.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 1,118,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
83 | Non Prioritas | 3.03.1.1 Dinas Pertanian dan Peternakan | Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | 3.0302 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Kenderaan Dinas / Operasional Yang Dioperasikan 100.00 % Rp. 647,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
84 | Non Prioritas | 3.03.1.1 Dinas Pertanian dan Peternakan | Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | 3.03.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pakaian Dinas/khusus dan lapangan (Orang) 100.00 % Rp. 120,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
85 | Non Prioritas | 3.03.1.1 Dinas Pertanian dan Peternakan | Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan | 3.03.05 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang) 100.00 % Rp. 120,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
86 | Non Prioritas | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 3.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan 95.00 % Rp. 601,525,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
87 | Non Prioritas | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 3.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya 95.00 % Rp. 151,310,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
88 | Non Prioritas | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 3.07.03 Program peningkatan disiplin aparatur | Prosentase disiplin aparatur 100.00 % Rp. 24,075,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
89 | Non Prioritas | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 3.07.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Kualitas kapasitas sumberdaya aparatur 90.00 % Rp. 89,640,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
90 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Meningkatnya
Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 4.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Presentase Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yag diselesaikan 1.00 Dokumen Rp. 76,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
91 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Meningkatnya
Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 4.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Presentase Cakupan Layanan Peningkatan Wawasan Kebangsaan 3.00 Kegiatan Rp. 230,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
92 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Meningkatnya
Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 4.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Presentase Cakupan Kerjasama pembangunan yang dilaksanakan 100.00 persen Rp. 78,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
93 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas 12.00 Bulan Rp. 196,695,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
94 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Presentase Cakupan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Sesuai Peruntukannya 5.00 Unit Rp. 56,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
95 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Presentase Capaian ASN Yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4.00 Kali Rp. 30,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
96 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.13 Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Presentase Jumlah Dokumen Batas Wilayah yang tertata dengan baik dan sistematis 1.00 Dokumen Rp. 23,040,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
97 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Jasa Penyediaan Administrasi Perkantoran 1,203.00 Orang/Dokumen Rp. 226,310,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
98 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sara dan Prasarana Aparatur 7.00 Unit Rp. 87,440,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
99 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sara dan Prasarana Gedung Kantor 9.00 Unit/Set Rp. 29,700,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
100 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.14 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Terciptanya SKPD Memiliki Standar Operasional Prosedur Yang Baik Di Tingkat Kabupaten Bone Bolango 1.00 SKPD/Dokumen Rp. 90,065,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
101 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.15 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat 240.00 Orang Rp. 45,480,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
102 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.15 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya Kualitas Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 1.00 Tahun Rp. 166,595,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
103 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Tersedianya Proses Penyelesaian Penanganan Kasus Aduan Bagi Aparatur dan Penyelenggara Daerah 5.00 Kasus/Tahun Rp. 454,410,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
104 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Preosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran Yang Di Susun Tepat Waktu, dan Dapat Di Pertanggung Jawabkan 100.00 % Rp. 278,340,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
105 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran Yang Disusun Tepat Waktu, dan Dapat Di Pertanggung Jawabkan 100.00 % Rp. 42,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
106 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 64,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
107 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 15,970,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
108 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 5,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
109 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 29,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
110 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Kualitas Kapasitas Sumber Daya Paratur 100.00 % Rp. 32,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
111 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase Tertib Pengelolaan Pelaporan dan Tata Usaha Keuangan 100.00 % Rp. 6,875,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
112 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Prosentase Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan 100.00 % Rp. 139,235,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
113 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Prosentase Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan 100.00 % Rp. 316,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
114 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % Rp. 1,214,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
115 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % Rp. 3,393,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
116 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kualitas Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.00 % Rp. 259,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
117 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terciptanya koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Lainnya sebagai bahan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya 100.00 % Rp. 122,325,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
118 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 100.00 % Rp. 72,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
119 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas 80.00 % Rp. 24,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
120 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah 79.00 % Rp. 189,725,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
121 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Persentase terselenggaranya penyebarluasan informasi program pembangunan daerah 80.00 % Rp. 1,106,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
122 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.12 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Persentase Aduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti tepat waktu 100.00 % Rp. 25,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
123 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | Penyerapan Anggaran 100.00 % Rp. 221,060,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
124 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | Penyerapan Anggaran 90.00 % Rp. 52,840,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
125 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Dana 100.00 % Rp. 31,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
126 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Penyerapan Anggaran 100.00 % Rp. 1,569,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
127 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 2,472,690,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
128 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan pra Sarana Aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 82,020,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
129 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Apartur 100.00 % Rp. 100,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
130 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH 100.00 % Rp. 1,845,290,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
131 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 127,108,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
132 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti 100.00 % Rp. 175,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
133 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam kondisi baik 100.00 % Rp. 58,972,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
134 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Perlengkapan /Peralatan Kantor yang diadakan dan dipelihara 100.00 % Rp. 8,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
135 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.18 Program Pemeilihan Penyedia Barang dan Jasa | Terlaksananya Jumlah Paket Pekerjaan Barang dan Jasa yang di lelang 100.00 % Rp. 579,970,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
136 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Jumlah Perda yang ditetapkan 10.00 Perda Rp. 14,136,050,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
137 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Berkualitas 100.00 % Rp. 2,868,270,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
138 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya 100.00 % Rp. 790,775,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
139 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 100.00 % Rp. 150,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
140 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perencanaan dan Keuangan sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya 100.00 % Rp. 20,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
141 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.21 Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan 25.00 Orang Rp. 40,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
142 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Cakupan Dokumen Pelayanan Publik Yang selesai Tepat waktu Dan sesuai standar 100.00 % Rp. 69,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
143 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana 100.00 % Rp. 12,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
144 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana 100.00 % Rp. 61,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
145 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana 100.00 % Rp. 30,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
146 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana 100.00 % Rp. 5,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
147 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Capaian Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 242,817,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
148 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Capaian Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 89,140,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
149 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Pembentukannya 100.00 % Rp. 82,144,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
150 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Pembentukannya 100.00 % Rp. 35,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
151 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian Aparatur Yang Ditingkatkan 100.00 % Rp. 5,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
152 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian Aparatur Yang Ditingkatkan 100.00 % Rp. 49,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
153 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan 85.00 % Rp. 10,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
154 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan 100.00 % Rp. 151,895,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
155 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantotan sesuai dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 315,857,100 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
156 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasara Aparatur Sesuai dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 70,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
157 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Jumlah ASN yang Mempunyai Kompetensi Sesuai Bidang dan Tugasnya 100.00 % Rp. 56,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
158 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan | Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100.00 % Rp. 6,516,900 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
159 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
| 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan 100.00 % Rp. 41,000,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
160 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
| 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 100.00 % Rp. 3,594,989,350 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
161 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Dokumen Administrasi Perkantoran Yang Selesai Tepat Waktu 100.00 % Rp. 353,172,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
162 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 111,494,800 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
163 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Tugasnya 100.00 % Rp. 40,680,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
164 | Non Prioritas | 4.01.06.01 Kecamatan Kabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Cakupan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Selesai Tepat Waktu 100.00 % Rp. 4,548,700 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
165 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 275,693,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
166 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Peruntukkannya 100.00 % Rp. 244,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
167 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Capaian ASN yg ditingkatkan kompetensinya 96.00 % Rp. 50,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
168 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.06 program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan | Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya 100.00 % Rp. 12,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
169 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan 100.00 % Rp. 18,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
170 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Prosentase Peningkatan Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan 100.00 % Rp. 144,182,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
171 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 319,336,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
172 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Prosentasen sarana & prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 121,058,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
173 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya 100.00 % Rp. 48,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
174 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya 100.00 % Rp. 11,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
175 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 40107 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Cakupan Pelayanan Publik yang Selesai Tepat Waktu 86.00 % Rp. 13,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
176 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 40108 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan yang dilaksanakan 100.00 % Rp. 178,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
177 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang disediakan 100.00 % Rp. 277,751,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
178 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sesuai Peruntukannya 100.00 % Rp. 321,795,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
179 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya 100.00 % Rp. 53,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
180 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40106 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Cakupan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 100.00 % Rp. 8,600,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
181 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan 81.00 % Rp. 22,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
182 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Persentase Peningkatan Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan 100.00 % Rp. 151,390,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
183 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 238,570,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
184 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 345,421,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
185 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 100.00 % Rp. 56,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
186 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya 100.00 % Rp. 4,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
187 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 295,612,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
188 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai peruntukannya 100.00 % Rp. 58,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
189 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 100.00 % Rp. 51,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
190 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya 100.00 % Rp. 23,265,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
191 | Non Prioritas | 4.01.15.01 Kecamatan Suwawa Timur | Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan dokumen administrasi perkantoran yang selesai tepat waktu 100.00 % Rp. 282,032,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
192 | Non Prioritas | 4.01.15.01 Kecamatan Suwawa Timur | Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan ketersediaan SAPRAS penunjang kelancaran kinerja aparatur 100.00 % Rp. 75,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
193 | Non Prioritas | 4.01.15.01 Kecamatan Suwawa Timur | Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan ketersediaan SAPRAS penunjang kelancaran kinerja aparatur 100.00 % Rp. 32,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
194 | Non Prioritas | 4.01.15.01 Kecamatan Suwawa Timur | Terwujudnya pelayanan kecamatan yang profesional dan berkinerja baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Cakupan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu 100.00 % Rp. 7,801,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
195 | Non Prioritas | 4.01.16.01 Kecamatan Bulango Utara | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Jumlah Masyarakat yang Ikut serta Membangun Desa 1.00 Tahun Rp. 24,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
196 | Non Prioritas | 4.01.16.01 Kecamatan Bulango Utara | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Jumlah Masyarakat yang Ikut serta dalam Membangun Desa 100.00 Orang Rp. 79,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
197 | Non Prioritas | 4.01.16.01 Kecamatan Bulango Utara | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Jumlah Aparatur Pemerintah kecamatan yang melakukan evaluasi Pengendalian Peraturan Desa tentang APB Desa 6.00 Orang Rp. 15,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
198 | Non Prioritas | 4.01.16.01 Kecamatan Bulango Utara | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terlayaninya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.00 Bulan Rp. 251,226,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
199 | Non Prioritas | 4.01.16.01 Kecamatan Bulango Utara | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Aparatur Daerah 12.00 Bulan Rp. 95,450,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
200 | Non Prioritas | 4.01.16.01 Kecamatan Bulango Utara | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlh Kenderaan Dinas Yang Dipelihara 12.00 Bulan Rp. 68,600,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
201 | Non Prioritas | 4.01.16.01 Kecamatan Bulango Utara | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Barang yang diadakan dan di pelihara 12.00 Bulan Rp. 53,050,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
202 | Non Prioritas | 4.01.16.01 Kecamatan Bulango Utara | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tersedianya Barang yang diadakan dan di pelihara 1.00 Tahun Rp. 7,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
203 | Non Prioritas | 4.01.16.01 Kecamatan Bulango Utara | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | (Lanjutan) 100.00 % Rp. 5,190,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
204 | Non Prioritas | 4.01.16.01 Kecamatan Bulango Utara | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah aparatur yang di tingkatkan kompetensinya 9.00 Orang Rp. 25,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
205 | Non Prioritas | 4.01.16.01 Kecamatan Bulango Utara | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah dokumen pencapaian kinerja dan laporan keuangan yang di susun 7.00 Dokumen Rp. 6,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
206 | Non Prioritas | 4.01.17.01 Kecamatan Bulango Ulu | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Cakupan Dokumen Pelayanan Publik Yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Standar 100.00 % Rp. 4,600,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
207 | Non Prioritas | 4.01.17.01 Kecamatan Bulango Ulu | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kecamatan Yang Dilaksanakan 100.00 % Rp. 123,140,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
208 | Non Prioritas | 4.01.17.01 Kecamatan Bulango Ulu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 212,880,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
209 | Non Prioritas | 4.01.17.01 Kecamatan Bulango Ulu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Ketersedian Sarana Prasarana Kelancaran Kinerja Aparatur 100.00 % Rp. 305,125,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
210 | Non Prioritas | 4.01.17.01 Kecamatan Bulango Ulu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Jumlah ASN Yang Memiliki Kompentesi Sesuai Bidang Tugasnya 100.00 % Rp. 45,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
211 | Non Prioritas | 4.01.17.01 Kecamatan Bulango Ulu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikut 100.00 % Rp. 16,092,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
212 | Non Prioritas | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 315,960,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
213 | Non Prioritas | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kelancaran Kinerja Aparatur 100.00 % Rp. 63,610,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
214 | Non Prioritas | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Jumlah ASN yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidang dan Tugasnya 100.00 % Rp. 66,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
215 | Non Prioritas | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100.00 % Rp. 19,042,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
216 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan 100.00 % Rp. 16,575,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
217 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan yang Dilaksanakan 100.00 % Rp. 129,265,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
218 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 255,518,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
219 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya 100.00 % Rp. 92,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
220 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 100.00 % Rp. 64,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
221 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan 100.00 % Rp. 5,730,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
222 | Non Prioritas | 4.01.21.01 Kecamatan Pinogu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan dokumen administrasi perkantoran yang selesai tepat waktu 100.00 % Rp. 302,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
223 | Non Prioritas | 4.01.21.01 Kecamatan Pinogu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan ketersediaan SAPRAS penunjang kelancaran kinerja aparatur 100.00 % Rp. 105,560,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
224 | Non Prioritas | 4.01.21.01 Kecamatan Pinogu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya 100.00 % Rp. 44,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
225 | Non Prioritas | 4.01.21.01 Kecamatan Pinogu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Cakupan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu 100.00 % Rp. 2,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
226 | Non Prioritas | 4.02.01.01 Inspektorat | Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. | 4.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 729,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
227 | Non Prioritas | 4.02.01.01 Inspektorat | Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. | 4.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase meningkatnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengawasan 90.00 % Rp. 457,155,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
228 | Non Prioritas | 4.02.01.01 Inspektorat | Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. | 4.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Yang Memiliki Kompetensi di Bidang Pengawasan 100.00 % Rp. 127,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
229 | Non Prioritas | 4.02.01.01 Inspektorat | Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. | 4.02.07 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksaaan Kebijakan KDH | Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Realisasi Keuangan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya 100.00 % Rp. 1,475,625,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
230 | Non Prioritas | 4.02.01.01 Inspektorat | Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. | 4.02.08 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme aparat pengawas di bidang pengawasan 95.00 % Rp. 270,645,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
231 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan | 4.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah | Persentase Konsistensi dokumen Perencanaan Daerah 100.00 % Rp. 520,910,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
232 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan | 4.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah | Peresentase Dok. Evaluasi Kinerja Yang Baik dan Tepat Waktu 100.00 % Rp. 176,086,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
233 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan | 4.03.26 Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah | Persentase Rekomendasi Kajian Dan Penelitian yang digunakan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah 100.00 % Rp. 728,534,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
234 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah | 1.03.31 Program Perencanaan Tata Ruang | Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RTRW Kabupaten 100.00 % Rp. 95,450,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
235 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah | 1.03.31 Program Perencanaan Tata Ruang | Jumlah Ranperda RDTR dan Revisi RTRW Yang Diperdakan 7.00 Ranperda Rp. 208,475,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
236 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona | 4.03.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Terakomodir` 100.00 % Rp. 63,355,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
237 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona | 4.03.23 Program perencanaan sosial dan budaya | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Dan Penanggulangan Kemiskinan Yang Terakomodir 100.00 % Rp. 456,925,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
238 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona | 4.03.24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Prasarana Wilayah Dan SDA Yang Terakomodir 100.00 % Rp. 248,625,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
239 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi | 4.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang Berkualitas 100.00 % Rp. 763,620,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
240 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi | 4.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 1,408,562,950 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
241 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi | 4.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur Perencana Bappeda Litbang Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal dan Non Formal 100.00 % Rp. 68,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
242 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi | 4.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Dukungan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100.00 % Rp. 16,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
243 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya ketersediaan sistem informasi dan data-data sektoral dan statistik yang up to date, valid dan mudah diakses | 4.03.15 Program pengembangan data/informasi | Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Yang Terupdate Sebagai Acuan dalam Penyusunan Dok Perencanaan 100.00 % Rp. 278,540,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
244 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Tersedianya Dokumen Data Statistik Daerah | 2.14.15 Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah | Tersedianya Dokumen Statistik Daerah 100.00 % Rp. 25,890,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
245 | Non Prioritas | 4.04.05.01 Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Terwujudnya Aparat BKPD yang Profesional dan Bekinerja Tinggi | 4.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terwujudnya Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 1,456,005,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
246 | Non Prioritas | 4.04.05.01 Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Terwujudnya Aparat BKPD yang Profesional dan Bekinerja Tinggi | 4.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terwujudnya Sarana Prasarana Aparatur 100.00 % Rp. 808,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
247 | Non Prioritas | 4.04.05.01 Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Terwujudnya Aparat BKPD yang Profesional dan Bekinerja Tinggi | 4.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara 100.00 % Rp. 186,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
248 | Non Prioritas | 4.04.05.01 Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Terwujudnya Aparat BKPD yang Profesional dan Bekinerja Tinggi | 4.04.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan keuangan 100.00 % Rp. 21,740,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
249 | Non Prioritas | 4.05.08.01 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Meningkatnya Aparatur Birokrasi yang Berkualitas dan memiliki Kompetensi | 4.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran yang Disusun Tepat Waktu/Dapat Dipertanggungjawabkan 100.00 % Rp. 696,391,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
250 | Non Prioritas | 4.05.08.01 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Meningkatnya Aparatur Birokrasi yang Berkualitas dan memiliki Kompetensi | 4.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 158,860,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
251 | Non Prioritas | 4.05.08.01 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Meningkatnya Aparatur Birokrasi yang Berkualitas dan memiliki Kompetensi | 4.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu/Dapat Dipertanggungjawabkan 100.00 % Rp. 30,225,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
252 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase Capaian PMKS Yang di Berdayakan 2.00 % Rp. 783,495,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
253 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase Capaian PMKS Yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.00 % Rp. 1,673,870,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
254 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase Capaian PMKS Yang di Berdayakan 2.00 % Rp. 217,601,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
255 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa | 2.07.15 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Prosentase LPM aktif 100.00 % Rp. 46,405,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
256 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa | 2.07.15 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Prosentase Produk TTG yang dimanfaatkan masyarakat 80.00 % Rp. 153,770,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
257 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa | 2.07.16 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Prosentase BUMDES yang bersertifikat 90.00 % Rp. 78,275,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
258 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa | 2.07.17 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa | Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 100.00 % Rp. 1,042,990,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
259 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa | 2.07.18 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Prosentase Aparatur Desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya 100.00 % Rp. 183,260,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
260 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa | 2.07.19 Peningkatan Peran Perempuan dalam membagnun desa | Prosentase PKK aktif 100.00 % Rp. 701,025,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
261 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.07.01.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan aparatur desa/kelurahan yang profesional dalam membangun Desa | 2.07.20 Penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pemerintah desa 3.00 Dokumen Rp. 410,580,100 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
262 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja | 2.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja | Prosentase Pencari Kerja yang telah memiliki sertifikat dan kompetensi 100.00 % Rp. 41,675,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
263 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja | 2.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Prosentase Tenaga Kerja Mandiri 100.00 % Rp. 678,880,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
264 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja | 2.01.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Prosentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 60.00 % Rp. 3,564,454,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
265 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja | 2.01.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Jumlah Penyelesaian Kasus HI 1.00 Kasus Rp. 57,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
266 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Meningkatnya Kunjungan Pemustaka | 1.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Persentase jumlah pemustaka per tahun (Usia 10-59 tahun 100.00 % Rp. 140,535,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
267 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Meningkatnya Kunjungan Pemustaka | 1.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Persentase jumlah pemustaka per tahun (Usia 10-59 tahun 100.00 % Rp. 31,155,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
268 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Meningkatnya Kunjungan Pemustaka | 1.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Persentase jumlah pemustaka per tahun (Usia 10-59 tahun 100.00 % Rp. 2,000,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
269 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Meningkatnya Kunjungan Pemustaka | 1.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Persentase jumlah pemustaka per tahun (Usia 10-59 tahun 100.00 % Rp. 225,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
270 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Meningkatnya Kunjungan Pemustaka | 1.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Persentase jumlah pemustaka per tahun (Usia 10-59 tahun 100.00 % Rp. 45,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
271 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Meningkatnya pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah | 2.18.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | Persentase Dokumen Arsip Statis Kabupaten Bone Bolango 100.00 % Rp. 85,525,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
272 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Meningkatnya pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah | 2.18.18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Jumlah Dokumen Arsip Kabupaten Bone Bolango yang mudah di Akses Melalui Sistem 42.00 Dokumen Rp. 24,075,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
273 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Meningkatnya pengelolaan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah | 2.18.18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | Jumlah Dokumen Arsip Kabupaten Bone Bolango yang mudah di Akses Melalui Sistem 42.00 Dokumen Rp. 45,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
274 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 226,555,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
275 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 92,520,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
276 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.17.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 9,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
277 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.17.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 122,140,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
278 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.17.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya 100.00 % Rp. 60,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
279 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 2.17.01.1 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | Terwujudnya aparat DPK yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.17.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya 100.00 % Rp. 16,595,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
280 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Kuantitas dan Tingkat Kelembagaan Koperasi dan UMKM dalam upaya menumbuhkan jiwa Kewirausahaan dan Keunggulan Kompentitif | 2.11.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Persentase Koperasi Yang Aktif 85.00 % Rp. 142,440,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
281 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.10.01 Kecamatan Boneraya | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya | 4.01.01 Program Administrasi perkantoran | Persentase ketersediaan sarana penunjang kelancaran Administrasi perkantoran 100.00 % Rp. 177,070,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
282 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.10.01 Kecamatan Boneraya | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya | 4.01.01 Program Administrasi perkantoran | Persentase peningkatan Koordinasi dan konsultasi Aparatur Daerah 100.00 % Rp. 117,680,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
283 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.10.01 Kecamatan Boneraya | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya | 4.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur | Persentase tercapainya pemeliharaan Rutin/berkala kenderaan Dinas/operasional 100.00 % Rp. 60,670,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
284 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.10.01 Kecamatan Boneraya | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya | 4.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur | Persentase pemanfaatan Sarana dan parasrana sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 44,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
285 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.10.01 Kecamatan Boneraya | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya | 4.01.05 Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur | Persentase Jumlah ASN yang memiliki Kompetensi sesuai Bidang Tugasnya 100.00 % Rp. 54,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
286 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.10.01 Kecamatan Boneraya | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya | 4.01.06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase ketersediaan Dokumen hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Rekomendasi pelaksana Tahun berikutnya 100.00 % Rp. 8,050,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
287 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.10.01 Kecamatan Boneraya | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Persentase ketersediaan Sarana penunjang kelancaran Administrasi perkantoran 100.00 % Rp. 22,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
288 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.10.01 Kecamatan Boneraya | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya | 4.01.08 Program peningkatan pelayanan Kedinasan Kecamatan | Indeks Kepuasan pelayanan pemerintah kecamatan 100.00 % Rp. 22,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
289 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.10.01 Kecamatan Boneraya | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya | 4.01.08 Program peningkatan pelayanan Kedinasan Kecamatan | Indeks Kepuasan pelayanan pemerintah kecamatan 100.00 % Rp. 81,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
290 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.10.01 Kecamatan Boneraya | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan Bone Raya | 4.01.08 Program peningkatan pelayanan Kedinasan Kecamatan | Indeks Kepuasan pelayanan pemerintah kecamatan 100.00 % Rp. 34,539,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
291 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.20.01 Kecamatan Bulawa | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Disediakan 12.00 Kali Rp. 186,765,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
292 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.20.01 Kecamatan Bulawa | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah yang dilakukan. 132.00 Kali Rp. 51,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
293 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.20.01 Kecamatan Bulawa | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 1.00 Paket Rp. 25,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
294 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.20.01 Kecamatan Bulawa | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara 8.00 Unit Rp. 85,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
295 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.20.01 Kecamatan Bulawa | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang diadakan 16.00 Unit Rp. 14,552,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
296 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.20.01 Kecamatan Bulawa | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Peserta yg mengikuti Bimtek 4.00 Orang Rp. 35,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
297 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.20.01 Kecamatan Bulawa | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar yang dilaporkan 8.00 Dokumen Rp. 7,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
298 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.20.01 Kecamatan Bulawa | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Jumlah Pegawai Pemungutan Pajak dan Data Kemiskinan yang difasilitasi 12.00 Kali Rp. 7,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
299 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.20.01 Kecamatan Bulawa | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Jumlah aparatur/fasilitator yang difasiltasi serta Musrenbang dilaksanakan 5.00 Kali Rp. 35,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
300 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.20.01 Kecamatan Bulawa | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Kecamatan Yang Dilaksanakan 7.00 Kali Rp. 109,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
301 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 4.01.20.01 Kecamatan Bulawa | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilakukan 12.00 Kali Rp. 46,655,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
302 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan | 1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase minat anak usia 4-6 tahun yang masuk PAUD 100.00 Persen Rp. 804,198,750 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
303 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan | 1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Persentase meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SD usia 7-12 tahun 100.00 Persen Rp. 28,242,822,344 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
304 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Peningkatan mutu pendidikan | 1.01.18 Program Pendidikan Non Formal | Persentase angka melek huruf 100.00 Persen Rp. 483,595,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
305 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Peningkatan mutu pendidikan | 1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase meningkatnya guru yang berkualifikasi akademik S1/D-IV 100.00 Persen Rp. 8,418,920,618 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
306 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Mengidentifikasi seni budaya yang dilestarikan | 1.01.24 Program Pengembangan Nilai Budaya | Peningkatan jumlah keikutsertaan terhadap bimtek budaya dan festival gita bahana 100.00 Persen Rp. 190,330,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
307 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 2.08.01.1 Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak
2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak | 2.02.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Jumlah Kasus Tindak Kekerasan Perempuan Yang dilayani Sesuai Standar 25.00 Orang Rp. 135,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
308 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olahraga | 2.13.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Jumlah Organisasi kepemudaan yang dibina 95.00 % Rp. 828,640,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
309 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olahraga | 2.13.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Target rata-rata Perolehan Medali dalam setiap kejuaraan ditingkat daerah 83.00 % Rp. 923,765,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
310 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 2.13.01.1 Dinas Pemuda dan Olah Raga | Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olahraga | 2.13.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah Sarana/Prasarana Olahraga tempat latihan dalam berolahraga 55.00 % Rp. 298,610,141 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
311 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 4.05.08.01 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Meningkatnya Aparatur Birokrasi yang Berkualitas dan memiliki Kompetensi | 4.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peserta Yang Mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan 100.00 % Rp. 1,457,604,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
312 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 4.05.08.01 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Meningkatnya Aparatur Birokrasi yang Berkualitas dan memiliki Kompetensi | 4.05.07 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Persentase Pengembangan Karir Aparatur Yang di Dukung Dengan Sistem Informasi Kepegawaian 100.00 % Rp. 856,920,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
313 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.01.01 Dinas Kesehatan | Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat | 1.02.19 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | jumlah kecamatan yang melaksanakan minimal 3 tema kampanye GERMAS 85.00 % Rp. 167,898,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
314 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.01.01 Dinas Kesehatan | Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat | 1.02.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat | cakupan pelayanan bayi/balita gizi buruk 100.00 % Rp. 222,875,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
315 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.01.01 Dinas Kesehatan | Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat | 1.02.21 Program Pengembangan Lingkungan sehat | cakupan jumlah puskesmas yang 40% desa/kelurahan melaksanakan STBM 100.00 % Rp. 188,481,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
316 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.01.01 Dinas Kesehatan | Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat | 1.02.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak | cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai SPM 100.00 % Rp. 98,140,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
317 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.01.01 Dinas Kesehatan | Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat | 1.02.34 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | jumlah puskesmas yang terakreditasi 20.00 puskesmas Rp. 4,850,960,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
318 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.01.01 Dinas Kesehatan | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular | 1.02.22 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular | cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar 100.00 % Rp. 376,082,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
319 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.01.01 Dinas Kesehatan | Meningkatnya perlindungan finansial | 1.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari program kemitraan 98.00 % Rp. 9,944,450,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
320 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.01.01 Dinas Kesehatan | Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan | 1.02.15 Program Obat dan perbekalan kesehatan | cakupan puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial 98.00 % Rp. 4,282,665,468 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
321 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.01.01 Dinas Kesehatan | Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan | 1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat | cakupan penderita PTM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 100.00 % Rp. 1,552,544,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
322 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.01.01 Dinas Kesehatan | Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan | 1.02.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan | cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 45.00 % Rp. 108,975,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
323 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.01.01 Dinas Kesehatan | Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan | 1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan kesehatan | jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan e-health 20.00 puskesmas Rp. 526,056,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
324 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan |