Showing 31-60 of 445 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
31
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 99,072,000
0.00
0.00%
0
0.00%
32
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100.00 %
Rp. 42,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
33
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
Persentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan
100.00 %
Rp. 600,859,900
0.00
0.00%
0
0.00%
34
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Presentasi pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukkannya
100.00 %
Rp. 198,580,000
0.00
0.00%
0
0.00%
35
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase pemahaman aparatur pada materi pelatihan
100.00 %
Rp. 50,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
36
Non Prioritas
2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup
Terwujudnya aparat DLH yang profesional dan berkinerja tinggi
2.05.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Presentasi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu
100.00 %
Rp. 13,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
37
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase dokumen laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggung jawabkan
12.00 Bulan
Rp. 402,402,500
0.00
0.00%
0
0.00%
38
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 240,820,000
0.00
0.00%
0
0.00%
39
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur
3.00 Dokumen
Rp. 42,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
40
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.00 Bulan
Rp. 5,477,500
0.00
0.00%
0
0.00%
41
Non Prioritas
2.06.01.1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi
2.06 . 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas
12.00 bulan
Rp. 476,460,000
0.00
0.00%
0
0.00%
42
Non Prioritas
2.06.01.1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Terwujudnya aparatur dinas kependudukan dan catatan sipil yang profesional dan kinerja tinggi
2.06 . 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 175,600,000
0.00
0.00%
0
0.00%
43
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.01
Pelayanan administrasi perkantoran
Persentase Layanan Administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 646,354,400
0.00
0.00%
0
0.00%
44
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 220,778,150
0.00
0.00%
0
0.00%
45
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.05
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya
100.00 %
Rp. 112,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
46
Non Prioritas
2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Terwujudnya aparat DPMD yang profesional dan berkinerja tinggi
2.07.16
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang disusun tepat waktu
100.00 %
Rp. 31,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%
47
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Terhadap Aturan Berpakian Dan Kelengkapannya
100.00 %
Rp. 30,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
48
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 268,580,000
0.00
0.00%
0
0.00%
49
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
100.00 %
Rp. 73,293,000
0.00
0.00%
0
0.00%
50
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 137,152,000
0.00
0.00%
0
0.00%
51
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 17,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
52
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.05
Program Peningkatan Kapasitas Peraturan Perundang-Undangan
Prosentase Capaian ASN Yang Di Tingkatkan Kopentensinya
100.00 %
Rp. 44,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
53
Non Prioritas
2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Serta Pencapaian Menuju Kabupaten Layak 2.Terwujudnya Aparat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
2.08.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Dokumen Perencanaan Dan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 5,375,000
0.00
0.00%
0
0.00%
54
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 1,164,158,800
0.00
0.00%
0
0.00%
55
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 821,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
56
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase capaian ASN yang ditingkatkan kapsitasnya
100.00 %
Rp. 95,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
57
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan dokumen hasil pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya
100.00 %
Rp. 51,911,200
0.00
0.00%
0
0.00%
58
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Indek Kepuasan Masyarakat
100.00 %
Rp. 574,450,103
0.00
0.00%
0
0.00%
59
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Penyerapan Anggaran
100.00 %
Rp. 92,180,000
0.00
0.00%
0
0.00%
60
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Temuan Material
100.00 %
Rp. 54,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%