Showing 61-90 of 445 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
61
Non Prioritas
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terwujudnya Aparat Dinas Komunikasi dan Informatika yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.10.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
Nilaia Sakip
100.00 %
Rp. 3,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
62
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.1.06
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100.00 %
Rp. 27,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
63
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase layanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 465,893,000
0.00
0.00%
0
0.00%
64
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase layanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 75,998,000
0.00
0.00%
0
0.00%
65
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan
100.00 %
Rp. 97,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%
66
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan
100.00 %
Rp. 189,985,000
0.00
0.00%
0
0.00%
67
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya
100.00 %
Rp. 110,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
68
Non Prioritas
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 514,120,000
0.00
0.00%
0
0.00%
69
Non Prioritas
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 199,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
70
Non Prioritas
2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor dan Kinerja Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya
100.00 %
Rp. 7,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
71
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan
3.01.24
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Jumlah Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
100.00 %
Rp. 250,467,516
0.00
0.00%
0
0.00%
72
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang disediakan
12.00 Dokumen
Rp. 288,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
73
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan
12.00 Dokumen
Rp. 153,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
74
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-
Jumlah Kenderaan Dinas Yang dipelihara
20.00 Unit
Rp. 52,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
75
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-
Jumlah Peralatan Kantor Yang diadakan dan Jumlah peralatan/perlengkapan gedung yang dipelihara
19.00 Unit
Rp. 64,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
76
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK
5.00 Orang
Rp. 53,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
77
Non Prioritas
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang profesional dan berkinerja tinggi.
3.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen hasil capaian program Dinas Kelautan dan Perikanan Bone Bolango
10.00 Dokumen
Rp. 2,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
78
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.01
Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 749,930,000
0.00
0.00%
0
0.00%
79
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemanfaatan sarana dan prasana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 204,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
80
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase ASN yang memiliki sertivikat Bimtek, Pelatihan/ Diklat
100.00 %
Rp. 72,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
81
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu
100.00 %
Rp. 21,655,000
0.00
0.00%
0
0.00%
82
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 1,118,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
83
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.0302
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Kenderaan Dinas / Operasional Yang Dioperasikan
100.00 %
Rp. 647,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
84
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pakaian Dinas/khusus dan lapangan (Orang)
100.00 %
Rp. 120,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
85
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.05
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)
100.00 %
Rp. 120,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
86
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan
95.00 %
Rp. 601,525,000
0.00
0.00%
0
0.00%
87
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya
95.00 %
Rp. 151,310,000
0.00
0.00%
0
0.00%
88
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.03
Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase disiplin aparatur
100.00 %
Rp. 24,075,000
0.00
0.00%
0
0.00%
89
Non Prioritas
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Aparatur Dinas Perindag yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
3.07.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Kualitas kapasitas sumberdaya aparatur
90.00 %
Rp. 89,640,000
0.00
0.00%
0
0.00%
90
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Presentase Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yag diselesaikan
1.00 Dokumen
Rp. 76,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%