Showing 91-120 of 445 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
91
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Presentase Cakupan Layanan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
3.00 Kegiatan
Rp. 230,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
92
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Presentase Cakupan Kerjasama pembangunan yang dilaksanakan
100.00 persen
Rp. 78,200,000
0.00
0.00%
0
0.00%
93
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas
12.00 Bulan
Rp. 196,695,000
0.00
0.00%
0
0.00%
94
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase Cakupan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Sesuai Peruntukannya
5.00 Unit
Rp. 56,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
95
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase Capaian ASN Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
4.00 Kali
Rp. 30,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
96
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.13
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Presentase Jumlah Dokumen Batas Wilayah yang tertata dengan baik dan sistematis
1.00 Dokumen
Rp. 23,040,000
0.00
0.00%
0
0.00%
97
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Jasa Penyediaan Administrasi Perkantoran
1,203.00 Orang/Dokumen
Rp. 226,310,000
0.00
0.00%
0
0.00%
98
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sara dan Prasarana Aparatur
7.00 Unit
Rp. 87,440,000
0.00
0.00%
0
0.00%
99
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sara dan Prasarana Gedung Kantor
9.00 Unit/Set
Rp. 29,700,000
0.00
0.00%
0
0.00%
100
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.14
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Terciptanya SKPD Memiliki Standar Operasional Prosedur Yang Baik Di Tingkat Kabupaten Bone Bolango
1.00 SKPD/Dokumen
Rp. 90,065,000
0.00
0.00%
0
0.00%
101
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.15
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat
240.00 Orang
Rp. 45,480,000
0.00
0.00%
0
0.00%
102
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.15
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya Kualitas Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
1.00 Tahun
Rp. 166,595,000
0.00
0.00%
0
0.00%
103
Non Prioritas
4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.16
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Tersedianya Proses Penyelesaian Penanganan Kasus Aduan Bagi Aparatur dan Penyelenggara Daerah
5.00 Kasus/Tahun
Rp. 454,410,000
0.00
0.00%
0
0.00%
104
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Preosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran Yang Di Susun Tepat Waktu, dan Dapat Di Pertanggung Jawabkan
100.00 %
Rp. 278,340,000
0.00
0.00%
0
0.00%
105
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran Yang Disusun Tepat Waktu, dan Dapat Di Pertanggung Jawabkan
100.00 %
Rp. 42,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%
106
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 64,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
107
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 15,970,000
0.00
0.00%
0
0.00%
108
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 5,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
109
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 29,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
110
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Kualitas Kapasitas Sumber Daya Paratur
100.00 %
Rp. 32,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
111
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Tertib Pengelolaan Pelaporan dan Tata Usaha Keuangan
100.00 %
Rp. 6,875,000
0.00
0.00%
0
0.00%
112
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Prosentase Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan
100.00 %
Rp. 139,235,000
0.00
0.00%
0
0.00%
113
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Prosentase Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan
100.00 %
Rp. 316,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
114
Non Prioritas
4.01.02.04
Bagian Umum
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran
100.00 %
Rp. 1,214,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
115
Non Prioritas
4.01.02.04
Bagian Umum
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100.00 %
Rp. 3,393,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
116
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Kualitas Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran
80.00 %
Rp. 259,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
117
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terciptanya koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Lainnya sebagai bahan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya
100.00 %
Rp. 122,325,000
0.00
0.00%
0
0.00%
118
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
100.00 %
Rp. 72,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
119
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas
80.00 %
Rp. 24,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
120
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
79.00 %
Rp. 189,725,000
0.00
0.00%
0
0.00%