Showing 91-120 of 445 items.
Evaluasi Program
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Indikator Program | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
91 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Meningkatnya
Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 4.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Presentase Cakupan Layanan Peningkatan Wawasan Kebangsaan 3.00 Kegiatan Rp. 230,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
92 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Meningkatnya
Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 4.01.19 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Presentase Cakupan Kerjasama pembangunan yang dilaksanakan 100.00 persen Rp. 78,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
93 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas 12.00 Bulan Rp. 196,695,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
94 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Presentase Cakupan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Sesuai Peruntukannya 5.00 Unit Rp. 56,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
95 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Presentase Capaian ASN Yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4.00 Kali Rp. 30,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
96 | Non Prioritas | 4.01.02.01 Bagian Pemerintahan dan Kerjasama | Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.13 Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Presentase Jumlah Dokumen Batas Wilayah yang tertata dengan baik dan sistematis 1.00 Dokumen Rp. 23,040,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
97 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Jasa Penyediaan Administrasi Perkantoran 1,203.00 Orang/Dokumen Rp. 226,310,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
98 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sara dan Prasarana Aparatur 7.00 Unit Rp. 87,440,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
99 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sara dan Prasarana Gedung Kantor 9.00 Unit/Set Rp. 29,700,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
100 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.14 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Terciptanya SKPD Memiliki Standar Operasional Prosedur Yang Baik Di Tingkat Kabupaten Bone Bolango 1.00 SKPD/Dokumen Rp. 90,065,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
101 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.15 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat 240.00 Orang Rp. 45,480,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
102 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.15 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya Kualitas Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 1.00 Tahun Rp. 166,595,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
103 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Tersedianya Proses Penyelesaian Penanganan Kasus Aduan Bagi Aparatur dan Penyelenggara Daerah 5.00 Kasus/Tahun Rp. 454,410,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
104 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Preosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran Yang Di Susun Tepat Waktu, dan Dapat Di Pertanggung Jawabkan 100.00 % Rp. 278,340,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
105 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran Yang Disusun Tepat Waktu, dan Dapat Di Pertanggung Jawabkan 100.00 % Rp. 42,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
106 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 64,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
107 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 15,970,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
108 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 5,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
109 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4,01.02 Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 29,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
110 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Kualitas Kapasitas Sumber Daya Paratur 100.00 % Rp. 32,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
111 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase Tertib Pengelolaan Pelaporan dan Tata Usaha Keuangan 100.00 % Rp. 6,875,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
112 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Prosentase Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan 100.00 % Rp. 139,235,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
113 | Non Prioritas | 4.01.02.03 Bagian Ekonomi dan Pembangunan | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Prosentase Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan 100.00 % Rp. 316,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
114 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran 100.00 % Rp. 1,214,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
115 | Non Prioritas | 4.01.02.04 Bagian Umum | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.00 % Rp. 3,393,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
116 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kualitas Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.00 % Rp. 259,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
117 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terciptanya koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Lainnya sebagai bahan untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya 100.00 % Rp. 122,325,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
118 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 100.00 % Rp. 72,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
119 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas 80.00 % Rp. 24,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
120 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah 79.00 % Rp. 189,725,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |