Showing 121-150 of 445 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
121
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Persentase terselenggaranya penyebarluasan informasi program pembangunan daerah
80.00 %
Rp. 1,106,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
122
Non Prioritas
4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan
4.01.12
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase Aduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti tepat waktu
100.00 %
Rp. 25,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
123
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Penyerapan Anggaran
100.00 %
Rp. 221,060,000
0.00
0.00%
0
0.00%
124
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Penyerapan Anggaran
90.00 %
Rp. 52,840,000
0.00
0.00%
0
0.00%
125
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Dana
100.00 %
Rp. 31,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
126
Non Prioritas
4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Penyerapan Anggaran
100.00 %
Rp. 1,569,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
127
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 2,472,690,000
0.00
0.00%
0
0.00%
128
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan pra Sarana Aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 82,020,000
0.00
0.00%
0
0.00%
129
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Apartur
100.00 %
Rp. 100,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
130
Non Prioritas
4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan
Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
100.00 %
Rp. 1,845,290,000
0.00
0.00%
0
0.00%
131
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 127,108,000
0.00
0.00%
0
0.00%
132
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administarsi Perkantoran
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti
100.00 %
Rp. 175,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
133
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam kondisi baik
100.00 %
Rp. 58,972,000
0.00
0.00%
0
0.00%
134
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Perlengkapan /Peralatan Kantor yang diadakan dan dipelihara
100.00 %
Rp. 8,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
135
Non Prioritas
4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.18
Program Pemeilihan Penyedia Barang dan Jasa
Terlaksananya Jumlah Paket Pekerjaan Barang dan Jasa yang di lelang
100.00 %
Rp. 579,970,000
0.00
0.00%
0
0.00%
136
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas
4.01.11
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah Perda yang ditetapkan
10.00 Perda
Rp. 14,136,050,000
0.00
0.00%
0
0.00%
137
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Berkualitas
100.00 %
Rp. 2,868,270,000
0.00
0.00%
0
0.00%
138
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya
100.00 %
Rp. 790,775,000
0.00
0.00%
0
0.00%
139
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya
100.00 %
Rp. 150,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
140
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perencanaan dan Keuangan sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya
100.00 %
Rp. 20,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
141
Non Prioritas
4.01.03.01
Sekretariat DPRD
Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.21
Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD
Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan
25.00 Orang
Rp. 40,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
142
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Cakupan Dokumen Pelayanan Publik Yang selesai Tepat waktu Dan sesuai standar
100.00 %
Rp. 69,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
143
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana
100.00 %
Rp. 12,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
144
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana
100.00 %
Rp. 61,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
145
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana
100.00 %
Rp. 30,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
146
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana
100.00 %
Rp. 5,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
147
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 242,817,500
0.00
0.00%
0
0.00%
148
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 89,140,000
0.00
0.00%
0
0.00%
149
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Pembentukannya
100.00 %
Rp. 82,144,500
0.00
0.00%
0
0.00%
150
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Pembentukannya
100.00 %
Rp. 35,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%