Showing 121-150 of 445 items.
Evaluasi Program
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Indikator Program | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
121 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Persentase terselenggaranya penyebarluasan informasi program pembangunan daerah 80.00 % Rp. 1,106,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
122 | Non Prioritas | 4.01.02.05 Bagian Humas dan Protokoler | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.12 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | Persentase Aduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti tepat waktu 100.00 % Rp. 25,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
123 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | Penyerapan Anggaran 100.00 % Rp. 221,060,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
124 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | Penyerapan Anggaran 90.00 % Rp. 52,840,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
125 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Dana 100.00 % Rp. 31,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
126 | Non Prioritas | 4.01.02.06 Bagian Kesejahteraan Rakyat | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah | Penyerapan Anggaran 100.00 % Rp. 1,569,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
127 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 2,472,690,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
128 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan pra Sarana Aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 82,020,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
129 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Apartur 100.00 % Rp. 100,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
130 | Non Prioritas | 4.01.02.07 Bagian Tata Usaha Pimpinan | Meningkatnya Pengendalian Tata Usaha, Kegiatan Keagamaan dan Lembaga Adat Budaya Daerah | 4.01.09 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH 100.00 % Rp. 1,845,290,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
131 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 127,108,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
132 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.01 Program Pelayanan Administarsi Perkantoran | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti 100.00 % Rp. 175,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
133 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Kenderaan Dinas yang dalam kondisi baik 100.00 % Rp. 58,972,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
134 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Perlengkapan /Peralatan Kantor yang diadakan dan dipelihara 100.00 % Rp. 8,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
135 | Non Prioritas | 4.01.02.08 Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan | 4.01.18 Program Pemeilihan Penyedia Barang dan Jasa | Terlaksananya Jumlah Paket Pekerjaan Barang dan Jasa yang di lelang 100.00 % Rp. 579,970,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
136 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Mewujudkan Tugas dan Fungsi DPRD yang Berkualitas | 4.01.11 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Jumlah Perda yang ditetapkan 10.00 Perda Rp. 14,136,050,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
137 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Berkualitas 100.00 % Rp. 2,868,270,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
138 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya 100.00 % Rp. 790,775,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
139 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 100.00 % Rp. 150,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
140 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perencanaan dan Keuangan sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya 100.00 % Rp. 20,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
141 | Non Prioritas | 4.01.03.01 Sekretariat DPRD | Terwujudnya Aparatur Sekretariat DPRD yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 4.01.21 Program Penyediaan Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH dan Pimpinan/Anggota DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan 25.00 Orang Rp. 40,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
142 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Cakupan Dokumen Pelayanan Publik Yang selesai Tepat waktu Dan sesuai standar 100.00 % Rp. 69,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
143 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana 100.00 % Rp. 12,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
144 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana 100.00 % Rp. 61,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
145 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana 100.00 % Rp. 30,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
146 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Meningkatkan Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan Yang Terlaksana 100.00 % Rp. 5,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
147 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Capaian Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 242,817,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
148 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Capaian Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 89,140,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
149 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Pembentukannya 100.00 % Rp. 82,144,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
150 | Non Prioritas | 4.01.04.01 Kecamatan Suwawa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Pembentukannya 100.00 % Rp. 35,650,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |