Showing 151-180 of 445 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
151
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian Aparatur Yang Ditingkatkan
100.00 %
Rp. 5,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
152
Non Prioritas
4.01.04.01
Kecamatan Suwawa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian Aparatur Yang Ditingkatkan
100.00 %
Rp. 49,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
153
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
85.00 %
Rp. 10,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
154
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Meningkatnya Partisipasi Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
100.00 %
Rp. 151,895,000
0.00
0.00%
0
0.00%
155
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantotan sesuai dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 315,857,100
0.00
0.00%
0
0.00%
156
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasara Aparatur Sesuai dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 70,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
157
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah ASN yang Mempunyai Kompetensi Sesuai Bidang dan Tugasnya
100.00 %
Rp. 56,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
158
Non Prioritas
4.01.05.01
Kecamatan Tapa
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.00 %
Rp. 6,516,900
0.00
0.00%
0
0.00%
159
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan
100.00 %
Rp. 41,000,200
0.00
0.00%
0
0.00%
160
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
100.00 %
Rp. 3,594,989,350
0.00
0.00%
0
0.00%
161
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Dokumen Administrasi Perkantoran Yang Selesai Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 353,172,000
0.00
0.00%
0
0.00%
162
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 111,494,800
0.00
0.00%
0
0.00%
163
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidang Tugasnya
100.00 %
Rp. 40,680,000
0.00
0.00%
0
0.00%
164
Non Prioritas
4.01.06.01
Kecamatan Kabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Berkinerja Baik Dan Profesional
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Selesai Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 4,548,700
0.00
0.00%
0
0.00%
165
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya
100.00 %
Rp. 275,693,000
0.00
0.00%
0
0.00%
166
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Peruntukkannya
100.00 %
Rp. 244,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
167
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Capaian ASN yg ditingkatkan kompetensinya
96.00 %
Rp. 50,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
168
Non Prioritas
4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik
4.01.06
program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya
100.00 %
Rp. 12,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
169
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
100.00 %
Rp. 18,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
170
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Meningkatnya partisipasi dan transparansi dalam pelayanan publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Prosentase Peningkatan Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
100.00 %
Rp. 144,182,500
0.00
0.00%
0
0.00%
171
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya
100.00 %
Rp. 319,336,000
0.00
0.00%
0
0.00%
172
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentasen sarana & prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 121,058,500
0.00
0.00%
0
0.00%
173
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya
100.00 %
Rp. 48,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
174
Non Prioritas
4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.06
Program Peningkatan Pegembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya
100.00 %
Rp. 11,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
175
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
40107
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Cakupan Pelayanan Publik yang Selesai Tepat Waktu
86.00 %
Rp. 13,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
176
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
40108
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Kedinasan yang dilaksanakan
100.00 %
Rp. 178,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
177
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40101
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang disediakan
100.00 %
Rp. 277,751,000
0.00
0.00%
0
0.00%
178
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40102
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sesuai Peruntukannya
100.00 %
Rp. 321,795,000
0.00
0.00%
0
0.00%
179
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40105
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya
100.00 %
Rp. 53,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
180
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40106
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
100.00 %
Rp. 8,600,000
0.00
0.00%
0
0.00%