Showing 211-240 of 445 items.
Evaluasi Program
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Indikator Program | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
211 | Non Prioritas | 4.01.17.01 Kecamatan Bulango Ulu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikut 100.00 % Rp. 16,092,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
212 | Non Prioritas | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 315,960,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
213 | Non Prioritas | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kelancaran Kinerja Aparatur 100.00 % Rp. 63,610,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
214 | Non Prioritas | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Jumlah ASN yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidang dan Tugasnya 100.00 % Rp. 66,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
215 | Non Prioritas | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100.00 % Rp. 19,042,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
216 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan 100.00 % Rp. 16,575,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
217 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan yang Dilaksanakan 100.00 % Rp. 129,265,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
218 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 255,518,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
219 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya 100.00 % Rp. 92,250,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
220 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 100.00 % Rp. 64,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
221 | Non Prioritas | 4.01.19.01 Kecamatan Bulango Timur | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan 100.00 % Rp. 5,730,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
222 | Non Prioritas | 4.01.21.01 Kecamatan Pinogu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan dokumen administrasi perkantoran yang selesai tepat waktu 100.00 % Rp. 302,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
223 | Non Prioritas | 4.01.21.01 Kecamatan Pinogu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan ketersediaan SAPRAS penunjang kelancaran kinerja aparatur 100.00 % Rp. 105,560,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
224 | Non Prioritas | 4.01.21.01 Kecamatan Pinogu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya 100.00 % Rp. 44,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
225 | Non Prioritas | 4.01.21.01 Kecamatan Pinogu | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Cakupan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu 100.00 % Rp. 2,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
226 | Non Prioritas | 4.02.01.01 Inspektorat | Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. | 4.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 % Rp. 729,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
227 | Non Prioritas | 4.02.01.01 Inspektorat | Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. | 4.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase meningkatnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengawasan 90.00 % Rp. 457,155,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
228 | Non Prioritas | 4.02.01.01 Inspektorat | Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. | 4.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Yang Memiliki Kompetensi di Bidang Pengawasan 100.00 % Rp. 127,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
229 | Non Prioritas | 4.02.01.01 Inspektorat | Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. | 4.02.07 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksaaan Kebijakan KDH | Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Realisasi Keuangan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya 100.00 % Rp. 1,475,625,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
230 | Non Prioritas | 4.02.01.01 Inspektorat | Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal. | 4.02.08 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme aparat pengawas di bidang pengawasan 95.00 % Rp. 270,645,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
231 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan | 4.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah | Persentase Konsistensi dokumen Perencanaan Daerah 100.00 % Rp. 520,910,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
232 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan | 4.03.21 Program perencanaan pembangunan daerah | Peresentase Dok. Evaluasi Kinerja Yang Baik dan Tepat Waktu 100.00 % Rp. 176,086,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
233 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan | 4.03.26 Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah | Persentase Rekomendasi Kajian Dan Penelitian yang digunakan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah 100.00 % Rp. 728,534,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
234 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah | 1.03.31 Program Perencanaan Tata Ruang | Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RTRW Kabupaten 100.00 % Rp. 95,450,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
235 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah | 1.03.31 Program Perencanaan Tata Ruang | Jumlah Ranperda RDTR dan Revisi RTRW Yang Diperdakan 7.00 Ranperda Rp. 208,475,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
236 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona | 4.03.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Terakomodir` 100.00 % Rp. 63,355,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
237 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona | 4.03.23 Program perencanaan sosial dan budaya | Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Dan Penanggulangan Kemiskinan Yang Terakomodir 100.00 % Rp. 456,925,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
238 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona | 4.03.24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam | Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Prasarana Wilayah Dan SDA Yang Terakomodir 100.00 % Rp. 248,625,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
239 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi | 4.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang Berkualitas 100.00 % Rp. 763,620,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
240 | Non Prioritas | 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi | 4.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 1,408,562,950 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |