Showing 211-240 of 445 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
211
Non Prioritas
4.01.17.01
Kecamatan Bulango Ulu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikut
100.00 %
Rp. 16,092,000
0.00
0.00%
0
0.00%
212
Non Prioritas
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 315,960,000
0.00
0.00%
0
0.00%
213
Non Prioritas
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kelancaran Kinerja Aparatur
100.00 %
Rp. 63,610,000
0.00
0.00%
0
0.00%
214
Non Prioritas
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah ASN yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidang dan Tugasnya
100.00 %
Rp. 66,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
215
Non Prioritas
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.00 %
Rp. 19,042,000
0.00
0.00%
0
0.00%
216
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
100.00 %
Rp. 16,575,000
0.00
0.00%
0
0.00%
217
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Prosentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan yang Dilaksanakan
100.00 %
Rp. 129,265,000
0.00
0.00%
0
0.00%
218
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 255,518,000
0.00
0.00%
0
0.00%
219
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya
100.00 %
Rp. 92,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
220
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya
100.00 %
Rp. 64,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
221
Non Prioritas
4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan
100.00 %
Rp. 5,730,000
0.00
0.00%
0
0.00%
222
Non Prioritas
4.01.21.01
Kecamatan Pinogu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan dokumen administrasi perkantoran yang selesai tepat waktu
100.00 %
Rp. 302,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
223
Non Prioritas
4.01.21.01
Kecamatan Pinogu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan ketersediaan SAPRAS penunjang kelancaran kinerja aparatur
100.00 %
Rp. 105,560,000
0.00
0.00%
0
0.00%
224
Non Prioritas
4.01.21.01
Kecamatan Pinogu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya
100.00 %
Rp. 44,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
225
Non Prioritas
4.01.21.01
Kecamatan Pinogu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai tepat waktu
100.00 %
Rp. 2,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
226
Non Prioritas
4.02.01.01
Inspektorat
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
4.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 729,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
227
Non Prioritas
4.02.01.01
Inspektorat
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
4.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase meningkatnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pengawasan
90.00 %
Rp. 457,155,000
0.00
0.00%
0
0.00%
228
Non Prioritas
4.02.01.01
Inspektorat
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
4.02.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Yang Memiliki Kompetensi di Bidang Pengawasan
100.00 %
Rp. 127,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
229
Non Prioritas
4.02.01.01
Inspektorat
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
4.02.07
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksaaan Kebijakan KDH
Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Realisasi Keuangan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya
100.00 %
Rp. 1,475,625,000
0.00
0.00%
0
0.00%
230
Non Prioritas
4.02.01.01
Inspektorat
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
4.02.08
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme aparat pengawas di bidang pengawasan
95.00 %
Rp. 270,645,000
0.00
0.00%
0
0.00%
231
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
4.03.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Persentase Konsistensi dokumen Perencanaan Daerah
100.00 %
Rp. 520,910,000
0.00
0.00%
0
0.00%
232
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
4.03.21
Program perencanaan pembangunan daerah
Peresentase Dok. Evaluasi Kinerja Yang Baik dan Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 176,086,000
0.00
0.00%
0
0.00%
233
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
4.03.26
Program Kajian dan Penelitian Pengembangan Daerah
Persentase Rekomendasi Kajian Dan Penelitian yang digunakan Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah
100.00 %
Rp. 728,534,000
0.00
0.00%
0
0.00%
234
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah
1.03.31
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan RTRW Kabupaten
100.00 %
Rp. 95,450,000
0.00
0.00%
0
0.00%
235
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah
1.03.31
Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah Ranperda RDTR dan Revisi RTRW Yang Diperdakan
7.00 Ranperda
Rp. 208,475,000
0.00
0.00%
0
0.00%
236
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona
4.03.22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi Yang Terakomodir`
100.00 %
Rp. 63,355,000
0.00
0.00%
0
0.00%
237
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona
4.03.23
Program perencanaan sosial dan budaya
Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Dan Penanggulangan Kemiskinan Yang Terakomodir
100.00 %
Rp. 456,925,000
0.00
0.00%
0
0.00%
238
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya ketersediaan dokumen dan informasi perencanaan pembangunan sektoral dan regiona
4.03.24
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Prasarana Wilayah Dan SDA Yang Terakomodir
100.00 %
Rp. 248,625,000
0.00
0.00%
0
0.00%
239
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi
4.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 763,620,000
0.00
0.00%
0
0.00%
240
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Terwujudnya aparat SKPD yang profesional dan berkinerja tinggi
4.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 1,408,562,950
0.00
0.00%
0
0.00%