Showing 1-30 of 445 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
1
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan PSU Perumahan Permukiman
1.04.21
Program Pengembangan Permukiman
Presentase Prasarana Dasar Kawasan Permukiman
100.00 %
Rp. 1,922,974,863
0.00
0.00%
0
0.00%
2
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Meningkatnya Luas Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Daerah
2.04.16
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanah
Presentase Luas Tanah Yang dikuasai, Dimiliki dan dimafaatkan
100.00 %
Rp. 4,933,290,000
0.00
0.00%
0
0.00%
3
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan PSU Perumahan Permukiman
1.04.15
Program Pengembangan Perumahan
Presentase Meningkatnya Rumah Layak Huni
11.00 %
Rp. 6,344,077,000
0.00
0.00%
0
0.00%
4
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan PSU Perumahan Permukiman
3.05.17
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Presentase Pengembangan PJU Ketenagalistrikan
100.00 %
Rp. 5,531,970,450
0.00
0.00%
0
0.00%
5
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
4.04.05.01
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
4.04.07
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Prosentase SKPD yang menyelesaikan Laporan Inventarisasi BMD tepat Waktu dan berkualitas
100.00 %
Rp. 618,055,000
0.00
0.00%
0
0.00%
6
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
4.04.05.01
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Terwujudnya sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan yang memadai
4.04.07
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Prosentase SKPD yang Mencapai Target PAD
100.00 %
Rp. 1,172,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
7
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
4.04.05.01
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
4.04.07
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Prosentase Penyusunan Penganggaran dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan berkualitas
100.00 %
Rp. 1,865,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
8
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
4.04.05.01
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
4.04.07
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Prosentase SKPD yang menyelesaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan berkualitas
100.00 %
Rp. 619,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
9
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan
2.05,24
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Jumlah RTH Buatan yang dibangun
6.00 Titik
Rp. 1,904,104,197
0.00
0.00%
0
0.00%
10
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kwalitas Jalan
1.03.18
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang Ruas Jalan Terpelihara
12,500.00 Meter
Rp. 4,400,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
11
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kwalitas Jalan
1.03.15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan dibangun dan ditingkatkan Berdasarkan wewenang Kabupaten
730,200.00 Meter
Rp. 37,563,621,659
0.00
0.00%
0
0.00%
12
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat
1.03.34
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih
487.00 SR
Rp. 3,709,942,000
0.00
0.00%
0
0.00%
13
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat
1.03.16
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun
250.00 Meter
Rp. 159,817,000
0.00
0.00%
0
0.00%
14
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan
1.03.34
Program Pengembangan Gedung Pemerintahan
Jumlah Infrastruktur Pelayanan Publik yang dibangun
13.00 Unit
Rp. 46,949,118,775
0.00
0.00%
0
0.00%
15
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatnya Kwalitas Jalan
1.03.18
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Volume Jembatan yang dipelihara
3,500.00 Meter
Rp. 1,410,221,725
0.00
0.00%
0
0.00%
16
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tersedianya infrastruktur irigasi yang mendukung kedaulatan pangan
1.03.24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Panjang Irigasi yang dibangun
15,000.00 Meter
Rp. 18,562,820,520
0.00
0.00%
0
0.00%
17
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat
1.03.34
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Jumlah Rumah Yang Menggunakan IPAL
320.00 Unit
Rp. 4,593,194,000
0.00
0.00%
0
0.00%
18
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat
1.03.34
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Jumlah rumah tangga masyarakat perdesaan yang menggunakan air bersih
200.00 KK
Rp. 2,467,437,000
0.00
0.00%
0
0.00%
19
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tersedianya infrastruktur irigasi yang mendukung kedaulatan pangan
1.03.17
Program pembangunan turap/talud/bronjong
Panjang turap/talud/brojongYang dibangun atau yang diperbaiki
3,550.00 Meter
Rp. 1,068,315,900
0.00
0.00%
0
0.00%
20
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Public
2.10.15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Presentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Informasi yang Terintegrasi dalam Pelayana Publik
100.00 %
Rp. 2,249,418,397
0.00
0.00%
0
0.00%
21
Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan
2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika
Terlaksananya Pelayanan EGoverment ( Stapping, Stone Menuju Digital Goverment)
2.10.17
Progam Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika
Persentase Peningkatan Kompotensi SDM dibidang Teknologi Komunikasi & Informatika
100.00 %
Rp. 76,701,500
0.00
0.00%
0
0.00%
22
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan
3.02.15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Persentase promosi pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti
20.00 %
Rp. 680,460,000
0.00
0.00%
0
0.00%
23
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan
3.02.17
Program Pengembangan Kemitraan
Persentase kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pariwisata
20.00 %
Rp. 409,210,000
0.00
0.00%
0
0.00%
24
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan
3.02.16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan
20.00 %
Rp. 1,614,165,000
0.00
0.00%
0
0.00%
25
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
2.03.1.1
Dinas Pangan
Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman bagi Rumah Tangga Rawan Pangan dan Masyarakat
3.03.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
Persentase Ketersediaan Pangan yang cukup bagi kebutuhan Masyarakat dan Pasar
100.00 %
Rp. 809,350,000
0.00
0.00%
0
0.00%
26
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Kuantitas dan Tingkat Kelembagaan Koperasi dan UMKM dalam upaya menumbuhkan jiwa Kewirausahaan dan Keunggulan Kompentitif
2.11.15
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Presentase UMKM yang mempromosikan produk
95.00 %
Rp. 255,830,000
0.00
0.00%
0
0.00%
27
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Kuantitas dan Tingkat Kelembagaan Koperasi dan UMKM dalam upaya menumbuhkan jiwa Kewirausahaan dan Keunggulan Kompentitif
2.11.17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Persentase Promosi Produk UMKM Yang Di Promosikan
85.00 %
Rp. 155,696,200
0.00
0.00%
0
0.00%
28
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan
3.01.20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapat pendampingan (pemula dan madya)
8.00 Kelompok
Rp. 1,135,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
29
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan
3.01.20
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapat pendampingan (pemula dan madya)
8.00 Kelompok
Rp. 474,482,000
0.00
0.00%
0
0.00%
30
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan
3.01.21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah kelompok perikanan tangkap yang mendapat pendampingan (pemula dan madya)
33.00 Kelompok
Rp. 66,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%