Showing 1-30 of 445 items.
Evaluasi Program
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Indikator Program | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
1 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan PSU Perumahan Permukiman | 1.04.21 Program Pengembangan Permukiman | Presentase Prasarana Dasar Kawasan Permukiman 100.00 % Rp. 1,922,974,863 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
2 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Meningkatnya Luas Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Daerah | 2.04.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanah | Presentase Luas Tanah Yang dikuasai, Dimiliki dan dimafaatkan 100.00 % Rp. 4,933,290,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
3 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan PSU Perumahan Permukiman | 1.04.15 Program Pengembangan Perumahan | Presentase Meningkatnya Rumah Layak Huni 11.00 % Rp. 6,344,077,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
4 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.04.01.1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan PSU Perumahan Permukiman | 3.05.17 Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | Presentase Pengembangan PJU Ketenagalistrikan 100.00 % Rp. 5,531,970,450 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
5 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 4.04.05.01 Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 4.04.07 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Prosentase SKPD yang menyelesaikan Laporan Inventarisasi BMD tepat Waktu dan berkualitas 100.00 % Rp. 618,055,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
6 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 4.04.05.01 Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Terwujudnya sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan yang memadai | 4.04.07 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Prosentase SKPD yang Mencapai Target PAD 100.00 % Rp. 1,172,500,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
7 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 4.04.05.01 Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 4.04.07 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Prosentase Penyusunan Penganggaran dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tepat Waktu dan berkualitas 100.00 % Rp. 1,865,800,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
8 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 4.04.05.01 Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 4.04.07 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Prosentase SKPD yang menyelesaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan berkualitas 100.00 % Rp. 619,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
9 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan | 2.05,24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | Jumlah RTH Buatan yang dibangun 6.00 Titik Rp. 1,904,104,197 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
10 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Meningkatnya Kwalitas Jalan | 1.03.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Panjang Ruas Jalan Terpelihara 12,500.00 Meter Rp. 4,400,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
11 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Meningkatnya Kwalitas Jalan | 1.03.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Panjang Jalan dibangun dan ditingkatkan Berdasarkan wewenang Kabupaten 730,200.00 Meter Rp. 37,563,621,659 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
12 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat | 1.03.34 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih 487.00 SR Rp. 3,709,942,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
13 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat | 1.03.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun 250.00 Meter Rp. 159,817,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
14 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terciptanya penataan ruang yang memiliki daya tampung dan daya dukung lingkungan | 1.03.34 Program Pengembangan Gedung Pemerintahan | Jumlah Infrastruktur Pelayanan Publik yang dibangun 13.00 Unit Rp. 46,949,118,775 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
15 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Meningkatnya Kwalitas Jalan | 1.03.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Volume Jembatan yang dipelihara 3,500.00 Meter Rp. 1,410,221,725 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
16 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Tersedianya infrastruktur irigasi yang mendukung kedaulatan pangan | 1.03.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Panjang Irigasi yang dibangun 15,000.00 Meter Rp. 18,562,820,520 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
17 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat | 1.03.34 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Jumlah Rumah Yang Menggunakan IPAL 320.00 Unit Rp. 4,593,194,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
18 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat | 1.03.34 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Jumlah rumah tangga masyarakat perdesaan yang menggunakan air bersih 200.00 KK Rp. 2,467,437,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
19 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Tersedianya infrastruktur irigasi yang mendukung kedaulatan pangan | 1.03.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong | Panjang turap/talud/brojongYang dibangun atau yang diperbaiki 3,550.00 Meter Rp. 1,068,315,900 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
20 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Public | 2.10.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Presentase Peningkatan Ketersediaan Teknologi Informasi yang Terintegrasi dalam Pelayana Publik 100.00 % Rp. 2,249,418,397 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
21 | Pembangunan Infrastruktur Dasar Wilayah dan Pengembangan Kawasan | 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika | Terlaksananya Pelayanan EGoverment ( Stapping, Stone Menuju Digital Goverment) | 2.10.17 Progam Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika | Persentase Peningkatan Kompotensi SDM dibidang Teknologi Komunikasi & Informatika 100.00 % Rp. 76,701,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
22 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan | 3.02.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Persentase promosi pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti 20.00 % Rp. 680,460,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
23 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan | 3.02.17 Program Pengembangan Kemitraan | Persentase kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pariwisata 20.00 % Rp. 409,210,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
24 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan | 3.02.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan 20.00 % Rp. 1,614,165,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
25 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman bagi Rumah Tangga Rawan Pangan dan Masyarakat | 3.03.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) | Persentase Ketersediaan Pangan yang cukup bagi kebutuhan Masyarakat dan Pasar 100.00 % Rp. 809,350,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
26 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Kuantitas dan Tingkat Kelembagaan Koperasi dan UMKM dalam upaya menumbuhkan jiwa Kewirausahaan dan Keunggulan Kompentitif | 2.11.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif | Presentase UMKM yang mempromosikan produk 95.00 % Rp. 255,830,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
27 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Kuantitas dan Tingkat Kelembagaan Koperasi dan UMKM dalam upaya menumbuhkan jiwa Kewirausahaan dan Keunggulan Kompentitif | 2.11.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Persentase Promosi Produk UMKM Yang Di Promosikan 85.00 % Rp. 155,696,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
28 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan | 3.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapat pendampingan (pemula dan madya) 8.00 Kelompok Rp. 1,135,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
29 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan | 3.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapat pendampingan (pemula dan madya) 8.00 Kelompok Rp. 474,482,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
30 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.01.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya kapasitas pelaku usaha dan produksi perikanan | 3.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah kelompok perikanan tangkap yang mendapat pendampingan (pemula dan madya) 33.00 Kelompok Rp. 66,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |