Showing 1-30 of 445 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
1
Non Prioritas
4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Dokumen Data Statistik Daerah
2.14.15
Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah
Tersedianya Dokumen Statistik Daerah
100.00 %
Rp. 25,890,000
0.00
0.00%
0
0.00%
2
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.13
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Presentase Jumlah Dokumen Batas Wilayah yang tertata dengan baik dan sistematis
1.00 Dokumen
Rp. 23,040,000
0.00
0.00%
0
0.00%
3
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase Cakupan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Sesuai Peruntukannya
5.00 Unit
Rp. 56,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
4
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Presentase Capaian ASN Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
4.00 Kali
Rp. 30,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
5
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Terwujudnya Kapasitas Aparatur Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas
12.00 Bulan
Rp. 196,695,000
0.00
0.00%
0
0.00%
6
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Presentase Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD yag diselesaikan
1.00 Dokumen
Rp. 76,800,000
0.00
0.00%
0
0.00%
7
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Presentase Cakupan Kerjasama pembangunan yang dilaksanakan
100.00 persen
Rp. 78,200,000
0.00
0.00%
0
0.00%
8
Non Prioritas
4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Presentase Cakupan Layanan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
3.00 Kegiatan
Rp. 230,300,000
0.00
0.00%
0
0.00%
9
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Meningkatnya Produksi Pangan
3.03.22
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Persentase Sarana Prasarana Pengembangan Populasi Peternakan
100.00 %
Rp. 12,322,081,000
0.00
0.00%
0
0.00%
10
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Meningkatnya Produksi Pangan
3.03.21
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Terwujudnya Peningkatan Kekebalan Tubuh ternak Yang Telah Di Faksinasi Dan Pengobatan
100.00 %
Rp. 449,650,000
0.00
0.00%
0
0.00%
11
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.20
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
Meningkatnya Kapasitas Dan Kesehjateraan Penyuluh
100.00 %
Rp. 1,620,901,000
0.00
0.00%
0
0.00%
12
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.0302
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Kenderaan Dinas / Operasional Yang Dioperasikan
100.00 %
Rp. 647,250,000
0.00
0.00%
0
0.00%
13
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pakaian Dinas/khusus dan lapangan (Orang)
100.00 %
Rp. 120,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
14
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.15
Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Jumlah Penyuluh Pertanian/Perkebunan, Pelaku Utama dan Pelaku usaha
100.00 %
Rp. 2,917,247,500
0.00
0.00%
0
0.00%
15
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 1,118,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
16
Non Prioritas
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.05
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)
100.00 %
Rp. 120,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
17
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.19
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pertanian
100.00 %
Rp. 4,896,236,000
0.00
0.00%
0
0.00%
18
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatkan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3.03.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( Pertanian / Perkebunan )
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
100.00 %
Rp. 2,442,615,500
0.00
0.00%
0
0.00%
19
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Prosentase Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan
100.00 %
Rp. 139,235,000
0.00
0.00%
0
0.00%
20
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 64,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
21
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 5,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
22
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran Yang Disusun Tepat Waktu, dan Dapat Di Pertanggung Jawabkan
100.00 %
Rp. 42,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%
23
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 29,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
24
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4,01.02
Program Peningkatan Sarana dan ;Prasarana Aparatur
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 15,970,000
0.00
0.00%
0
0.00%
25
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Preosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran Yang Di Susun Tepat Waktu, dan Dapat Di Pertanggung Jawabkan
100.00 %
Rp. 278,340,000
0.00
0.00%
0
0.00%
26
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.09
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Prosentase Dokumen Hasil Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan
100.00 %
Rp. 316,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
27
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Tertib Pengelolaan Pelaporan dan Tata Usaha Keuangan
100.00 %
Rp. 6,875,000
0.00
0.00%
0
0.00%
28
Non Prioritas
4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Pengendalian Administrasi Unit Layanan Pengadaan, Ekonomi dan Pembangunan
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Kualitas Kapasitas Sumber Daya Paratur
100.00 %
Rp. 32,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
29
Non Prioritas
4.01.17.01
Kecamatan Bulango Ulu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 212,880,000
0.00
0.00%
0
0.00%
30
Non Prioritas
4.01.17.01
Kecamatan Bulango Ulu
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersedian Sarana Prasarana Kelancaran Kinerja Aparatur
100.00 %
Rp. 305,125,000
0.00
0.00%
0
0.00%