Showing 1-30 of 445 items.
Evaluasi Program
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Indikator Program | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
1 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100.00 % Rp. 1,164,158,800 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
2 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 821,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
3 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase capaian ASN yang ditingkatkan kapsitasnya 100.00 % Rp. 95,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
4 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase ketersediaan dokumen hasil pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya 100.00 % Rp. 51,911,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
5 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Tersedianya sarana dan prasarana pada sektor perhubungan | 2.09.17 Program peningkatan pelayanan angkutan | Persentase penurunan pelanggaran disiplin angkutan umum dijalan raya 75.00 % Rp. 202,030,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
6 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Tersedianya sarana dan prasarana pada sektor perhubungan | 2.09.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 5.00 % Rp. 165,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
7 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 238,570,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
8 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 345,421,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
9 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 100.00 % Rp. 56,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
10 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya 100.00 % Rp. 4,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
11 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan 81.00 % Rp. 22,300,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
12 | Non Prioritas | 4.01.12.01 Kecamatan Botupingge | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Persentase Peningkatan Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan 100.00 % Rp. 151,390,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
13 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Kuantitas dan Tingkat Kelembagaan Koperasi dan UMKM dalam upaya menumbuhkan jiwa Kewirausahaan dan Keunggulan Kompentitif | 2.11.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif | Presentase UMKM yang mempromosikan produk 95.00 % Rp. 255,830,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
14 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Kuantitas dan Tingkat Kelembagaan Koperasi dan UMKM dalam upaya menumbuhkan jiwa Kewirausahaan dan Keunggulan Kompentitif | 2.11.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Persentase Promosi Produk UMKM Yang Di Promosikan 85.00 % Rp. 155,696,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
15 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 7,202,542,812 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
16 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 253,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
17 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Kualitas SDM Dan Mutu Produk Sentra Industri Kecil Menengah Yang Potensial | 3.07.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah | Persentase Meningkatnya Industri Kecil Menengah Yang Lebih Berkualitas 85.00 % Rp. 234,450,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
18 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Kualitas SDM Dan Mutu Produk Sentra Industri Kecil Menengah Yang Potensial | 3.07.19 Program pengembangan sentra sentra industri potensial | Persentase Pengembangan Sentra Industri 100.00 % Rp. 757,009,650 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
19 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang disediakan 100.00 % Rp. 277,751,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
20 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan Dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok | 3.06.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Persentase Meningkatnya Perlindungan Konsumen Dan Pegawasan Perdagangan 90.00 % Rp. 154,913,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
21 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 295,612,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
22 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan Dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok | 3.06.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan | Persentase Meningkatnya Penertiban Pedagang Kakilima Dan Asongan 98.00 % Rp. 26,156,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
23 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sesuai Peruntukannya 100.00 % Rp. 321,795,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
24 | Non Prioritas | 4.01.07.01 Kecamatan Bonepantai | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam pelayanan publik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 275,693,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
25 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.07.01.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Tertib Usaha Perdagangan Dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok | 3.06.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalama Negeri | Presentase Jumlah Pasar Yang difasilitasi 90.00 % Rp. 3,849,694,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
26 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantotan sesuai dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 315,857,100 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
27 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya 100.00 % Rp. 53,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
28 | Non Prioritas | 4.01.05.01 Kecamatan Tapa | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasara Aparatur Sesuai dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 70,400,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
29 | Non Prioritas | 4.01.08.01 Kecamatan Tilongkabila | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 319,336,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
30 | Non Prioritas | 4.01.02.02 Bagian Hukum dan Organisasi | Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pemerintahan | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Jasa Penyediaan Administrasi Perkantoran 1,203.00 Orang/Dokumen Rp. 226,310,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |