Showing 1-30 of 445 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
1
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan
1.01.15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Persentase minat anak usia 4-6 tahun yang masuk PAUD
100.00 Persen
Rp. 804,198,750
0.00
0.00%
0
0.00%
2
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan Administrasi Perkantoran
100.00 Persen
Rp. 1,435,697,500
0.00
0.00%
0
0.00%
3
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya
100.00 Persen
Rp. 223,000,038
0.00
0.00%
0
0.00%
4
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00 Persen
Rp. 1,723,961,900
0.00
0.00%
0
0.00%
5
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan
1.01.16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Persentase meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SD usia 7-12 tahun
100.00 Persen
Rp. 28,242,822,344
0.00
0.00%
0
0.00%
6
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan mutu pendidikan
1.01.18
Program Pendidikan Non Formal
Persentase angka melek huruf
100.00 Persen
Rp. 483,595,000
0.00
0.00%
0
0.00%
7
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan mutu pendidikan
1.01.20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Persentase meningkatnya guru yang berkualifikasi akademik S1/D-IV
100.00 Persen
Rp. 8,418,920,618
0.00
0.00%
0
0.00%
8
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase jumlah dokumen pendataan yang dihasilkan melalui penerapan sistem informasi
100.00 Persen
Rp. 652,782,500
0.00
0.00%
0
0.00%
9
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Mengidentifikasi seni budaya yang dilestarikan
1.01.24
Program Pengembangan Nilai Budaya
Peningkatan jumlah keikutsertaan terhadap bimtek budaya dan festival gita bahana
100.00 Persen
Rp. 190,330,000
0.00
0.00%
0
0.00%
10
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun brikutnya
100.00 Persen
Rp. 105,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
11
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 253,200,000
0.00
0.00%
0
0.00%
12
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.19
Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 122,784,500
0.00
0.00%
0
0.00%
13
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 1,890,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
14
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 100,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
15
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 228,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
16
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 104,390,000
0.00
0.00%
0
0.00%
17
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 570,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
18
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.28
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 7,202,542,812
0.00
0.00%
0
0.00%
19
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 5,274,199,903
0.00
0.00%
0
0.00%
20
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 627,707,350
0.00
0.00%
0
0.00%
21
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
100.00 %
Rp. 78,840,000
0.00
0.00%
0
0.00%
22
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
100.00 %
Rp. 60,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
23
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 71,725,000
0.00
0.00%
0
0.00%
24
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato
Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1.02.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan
100.00 %
Rp. 107,685,000
0.00
0.00%
0
0.00%
25
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 393,178,000
0.00
0.00%
0
0.00%
26
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
2.03.1.1
Dinas Pangan
Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman bagi Rumah Tangga Rawan Pangan dan Masyarakat
3.03.16
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
Persentase Ketersediaan Pangan yang cukup bagi kebutuhan Masyarakat dan Pasar
100.00 %
Rp. 809,350,000
0.00
0.00%
0
0.00%
27
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100.00 %
Rp. 42,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
28
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 99,072,000
0.00
0.00%
0
0.00%
29
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Meningkatnya kualitas Pelayanan PTSP
2.12.16
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Prosentase layanan izin sesuai waktu SOP
100.00 %
Rp. 323,699,000
0.00
0.00%
0
0.00%
30
Non Prioritas
2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi
2.12.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan
100.00 %
Rp. 97,080,000
0.00
0.00%
0
0.00%