Showing 1-30 of 445 items.
Evaluasi Program
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Indikator Program | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
1 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan | 1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase minat anak usia 4-6 tahun yang masuk PAUD 100.00 Persen Rp. 804,198,750 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
2 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan Administrasi Perkantoran 100.00 Persen Rp. 1,435,697,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
3 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 100.00 Persen Rp. 223,000,038 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
4 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 Persen Rp. 1,723,961,900 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
5 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan | 1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Persentase meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SD usia 7-12 tahun 100.00 Persen Rp. 28,242,822,344 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
6 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Peningkatan mutu pendidikan | 1.01.18 Program Pendidikan Non Formal | Persentase angka melek huruf 100.00 Persen Rp. 483,595,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
7 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Peningkatan mutu pendidikan | 1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase meningkatnya guru yang berkualifikasi akademik S1/D-IV 100.00 Persen Rp. 8,418,920,618 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
8 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Persentase jumlah dokumen pendataan yang dihasilkan melalui penerapan sistem informasi 100.00 Persen Rp. 652,782,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
9 | Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Mengidentifikasi seni budaya yang dilestarikan | 1.01.24 Program Pengembangan Nilai Budaya | Peningkatan jumlah keikutsertaan terhadap bimtek budaya dan festival gita bahana 100.00 Persen Rp. 190,330,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
10 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun brikutnya 100.00 Persen Rp. 105,850,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
11 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 253,200,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
12 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.19 Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 122,784,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
13 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 1,890,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
14 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 100,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
15 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 228,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
16 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 104,390,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
17 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 570,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
18 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 7,202,542,812 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
19 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 5,274,199,903 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
20 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 627,707,350 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
21 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 100.00 % Rp. 78,840,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
22 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 100.00 % Rp. 60,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
23 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 71,725,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
24 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 1.02.03.1 Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato | Meningkatnya Efisiensi Mutu Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tercapainya Peningkatan Pelayanan Kesehatan 100.00 % Rp. 107,685,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
25 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas 100.00 % Rp. 393,178,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
26 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman bagi Rumah Tangga Rawan Pangan dan Masyarakat | 3.03.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) | Persentase Ketersediaan Pangan yang cukup bagi kebutuhan Masyarakat dan Pasar 100.00 % Rp. 809,350,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
27 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100.00 % Rp. 42,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
28 | Non Prioritas | 2.03.1.1 Dinas Pangan | Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi | 2.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 99,072,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
29 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Meningkatnya kualitas Pelayanan PTSP | 2.12.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Prosentase layanan izin sesuai waktu SOP 100.00 % Rp. 323,699,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
30 | Non Prioritas | 2.12.01.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja | Terwujudnya Aparat DPMPTSPTK yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 2.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan 100.00 % Rp. 97,080,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |