Showing 1-30 of 445 items.
Evaluasi Program
Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Id Prioritas | Id Suborganisasi | Sasaran | Program | Indikator Program | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
1 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai peruntukannya 100.00 % Rp. 58,550,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
2 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 100.00 % Rp. 51,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
3 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya 100.00 % Rp. 23,265,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
4 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.07 Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan 100.00 % Rp. 30,100,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
5 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Prosentase Peningkatan Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan 100.00 % Rp. 123,425,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
6 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas 100.00 % Rp. 611,025,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
7 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Terwujudnya ASN DInas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi 4.00 Dokumen Rp. 2,129,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
8 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 821,900,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
9 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase capaian ASN yang ditingkatkan kapsitasnya 100.00 % Rp. 95,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
10 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase ketersediaan dokumen hasil pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya 100.00 % Rp. 51,911,200 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
11 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Tersedianya sarana dan prasarana pada sektor perhubungan | 2.09.17 Program peningkatan pelayanan angkutan | Persentase penurunan pelanggaran disiplin angkutan umum dijalan raya 75.00 % Rp. 202,030,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
12 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Tersedianya sarana dan prasarana pada sektor perhubungan | 2.09.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 5.00 % Rp. 165,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
13 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.01 Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran | Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100.00 % Rp. 749,930,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
14 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemanfaatan sarana dan prasana aparatur sesuai dengan peruntukannya 100.00 % Rp. 204,750,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
15 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase ASN yang memiliki sertivikat Bimtek, Pelatihan/ Diklat 100.00 % Rp. 72,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
16 | Non Prioritas | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi | 3.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu 100.00 % Rp. 21,655,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
17 | Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah | 3.02.01.1 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan | 3.02.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Persentase promosi pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti 20.00 % Rp. 680,460,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
18 | Non Prioritas | 4.01.09.01 Kecamatan Kabila Bone | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 40101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang disediakan 100.00 % Rp. 277,751,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
19 | Non Prioritas | 2.09.01.01 Dinas Perhubungan | Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi | 2.09.01 Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100.00 % Rp. 1,164,158,800 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
20 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | MENINGKATNYA PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI PARTISISPASI PUBLIK | 4.01.07 Progrm Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan 100.00 % Rp. 14,225,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
21 | Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | MENINGKATNYA PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI PARTISISPASI PUBLIK | 4.01.08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan | Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan 100.00 % Rp. 129,150,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
22 | Non Prioritas | 2.05.02.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi | 1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase dokumen laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggung jawabkan 12.00 Bulan Rp. 402,402,500 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
23 | Non Prioritas | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kelancaran Kinerja Aparatur 100.00 % Rp. 63,610,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
24 | Non Prioritas | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Jumlah ASN yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidang dan Tugasnya 100.00 % Rp. 66,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
25 | Non Prioritas | 4.01.18.01 Kecamatan Bulango Selatan | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik | 4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100.00 % Rp. 19,042,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
26 | Non Prioritas | 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi | 1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 Persen Rp. 1,723,961,900 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
27 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya 100.00 % Rp. 201,880,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
28 | Non Prioritas | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Capaian ASN yang di Tingkatkan Kapasitassnya 100.00 % Rp. 60,000,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
29 | Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal | 1.06.01.1 Dinas Sosial | Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial | 1.06.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase Capaian PMKS Yang di Berdayakan 2.00 % Rp. 783,495,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% | ||||||
30 | Non Prioritas | 4.01.13.01 Kecamatan Suwawa Tengah | Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik | 4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya 100.00 % Rp. 295,612,000 | 0.00 0.00% | 0 0.00% |