Showing 1-30 of 445 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
1
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai peruntukannya
100.00 %
Rp. 58,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
2
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya
100.00 %
Rp. 51,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
3
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Ketersediaan Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Rekomendasi Pelaksanaan Tahun Berikutnya
100.00 %
Rp. 23,265,000
0.00
0.00%
0
0.00%
4
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
100.00 %
Rp. 30,100,000
0.00
0.00%
0
0.00%
5
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Meningkatnya Partisipasi dan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Prosentase Peningkatan Kegiatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
100.00 %
Rp. 123,425,000
0.00
0.00%
0
0.00%
6
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 611,025,000
0.00
0.00%
0
0.00%
7
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya ASN DInas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.00 Dokumen
Rp. 2,129,000
0.00
0.00%
0
0.00%
8
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 821,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
9
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase capaian ASN yang ditingkatkan kapsitasnya
100.00 %
Rp. 95,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
10
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase ketersediaan dokumen hasil pelaksanaan program kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun berikutnya
100.00 %
Rp. 51,911,200
0.00
0.00%
0
0.00%
11
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Tersedianya sarana dan prasarana pada sektor perhubungan
2.09.17
Program peningkatan pelayanan angkutan
Persentase penurunan pelanggaran disiplin angkutan umum dijalan raya
75.00 %
Rp. 202,030,000
0.00
0.00%
0
0.00%
12
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Tersedianya sarana dan prasarana pada sektor perhubungan
2.09.19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas
5.00 %
Rp. 165,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
13
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.01
Program Pelayanan Admiistrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 749,930,000
0.00
0.00%
0
0.00%
14
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemanfaatan sarana dan prasana aparatur sesuai dengan peruntukannya
100.00 %
Rp. 204,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
15
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase ASN yang memiliki sertivikat Bimtek, Pelatihan/ Diklat
100.00 %
Rp. 72,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
16
Non Prioritas
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Terwujudnya Aparatur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang profesional dan berkinerja tinggi
3.02.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu
100.00 %
Rp. 21,655,000
0.00
0.00%
0
0.00%
17
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Kedaulatan Pangan Daerah
3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan
3.02.15
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Persentase promosi pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti
20.00 %
Rp. 680,460,000
0.00
0.00%
0
0.00%
18
Non Prioritas
4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
40101
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang disediakan
100.00 %
Rp. 277,751,000
0.00
0.00%
0
0.00%
19
Non Prioritas
2.09.01.01
Dinas Perhubungan
Terwujudnya aparat Dinas Perhubungan yang profesional dan berkinerja tinggi
2.09.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas
100.00 %
Rp. 1,164,158,800
0.00
0.00%
0
0.00%
20
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI PARTISISPASI PUBLIK
4.01.07
Progrm Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
100.00 %
Rp. 14,225,000
0.00
0.00%
0
0.00%
21
Peningkatan Cakupan Kualitas Layanan
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI PARTISISPASI PUBLIK
4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintah Kecamatan
100.00 %
Rp. 129,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
22
Non Prioritas
2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terwujudnya aparatur badan kesbang dan politik yang profesional dan berkinerja tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase dokumen laporan administrasi perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggung jawabkan
12.00 Bulan
Rp. 402,402,500
0.00
0.00%
0
0.00%
23
Non Prioritas
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Kelancaran Kinerja Aparatur
100.00 %
Rp. 63,610,000
0.00
0.00%
0
0.00%
24
Non Prioritas
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah ASN yang mempunyai Kompetensi Sesuai Bidang dan Tugasnya
100.00 %
Rp. 66,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
25
Non Prioritas
4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan Berkinerja Baik
4.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100.00 %
Rp. 19,042,000
0.00
0.00%
0
0.00%
26
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00 Persen
Rp. 1,723,961,900
0.00
0.00%
0
0.00%
27
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 201,880,000
0.00
0.00%
0
0.00%
28
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang di Tingkatkan Kapasitassnya
100.00 %
Rp. 60,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
29
Prioritas Pengurangan Rakyat Miskin dan Desa Tertinggal
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Persentase Capaian PMKS Yang di Berdayakan
2.00 %
Rp. 783,495,000
0.00
0.00%
0
0.00%
30
Non Prioritas
4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah
Terwujudnya Pelayanan Kecamatan yang Profesional dan berkinerja baik
4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran sesuai dengan peruntukkannya
100.00 %
Rp. 295,612,000
0.00
0.00%
0
0.00%