KECAMATAN BULAWA
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 593,992,000
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp.
BULAN TF RF TK RK
Januari7,690,007,630,00
Februari18,0822,5817,8721,30
Maret27,1132,0726,2730,27
April40,9038,8637,8137,23
Mei46,8238,8643,8537,23
Juni55,7557,9752,9952,62
Juli67,2357,9765,8852,62
Agustus74,1371,3972,8366,83
September78,6285,3177,4180,68
Oktober88,6185,3187,5980,68
November95,6295,6995,0592,03
Desember100,00100,00100,0099,89

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Lili Prawaty Abas, S.Sos
Camat Bulawa

Pagu : Rp. 594.622.000
Realisasi : Rp. 593.992.000
Target Fisik 7,69 18,08 27,11 40,90 46,82 55,75 67,23 74,13 78,62 88,61 95,62 100,00
Keuangan 7,63 17,87 26,27 37,81 43,85 52,99 65,88 72,83 77,41 87,59 95,05 100,00
Realisasi Fisik 0,00 22,58 32,07 38,86 38,86 57,97 57,97 71,39 85,31 85,31 95,69 100,00
Keuangan 0,00 21,30 30,27 37,23 37,23 52,62 52,62 66,83 80,68 80,68 92,03 99,89

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 238.665.000
Realisasi : Rp. 238.562.500
Target Fisik 6,06 12,18 17,93 34,13 40,29 50,65 67,17 73,15 79,18 87,89 94,05 100,00
Keuangan 5,91 11,86 17,59 30,10 36,12 46,47 66,72 72,61 78,55 87,37 93,64 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,87 20,31 27,01 27,01 60,87 60,87 65,61 83,10 83,10 96,20 100,00
Keuangan 0,00 13,62 21,91 29,52 29,52 54,53 54,53 59,05 79,08 79,08 91,57 99,96
2 4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 114.852.000
Realisasi : Rp. 114.459.500
Target Fisik 27,22 32,67 38,13 44,66 51,20 57,73 64,83 70,29 78,56 85,66 92,83 100,00
Keuangan 27,22 32,67 38,13 44,45 50,77 57,10 63,85 69,31 77,80 85,26 92,34 100,00
Realisasi Fisik 0,00 38,13 43,58 51,66 51,66 57,12 57,12 76,30 86,70 86,70 97,60 100,00
Keuangan 0,00 32,67 38,13 46,39 46,39 51,84 51,84 70,81 80,19 80,19 91,81 99,66
3 4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 35.000.000
Realisasi : Rp. 35.000.000
Target Fisik 0,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 74,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pagu : Rp. 7.200.000
Realisasi : Rp. 7.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 68,75 68,75 68,75 68,75 68,75 68,75 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 65,28 65,28 65,28 65,28 65,28 65,28 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 62,50 93,06 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 11,56 11,56 11,56 11,56 11,56 74,06 74,06 93,06 100,00
5 4.01.07
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Pagu : Rp. 7.850.000
Realisasi : Rp. 7.715.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 18,05 36,09 50,11 52,02 53,93 53,93 71,97 85,99 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 9,55 19,11 47,13 48,41 49,68 49,68 64,97 71,97 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 14,01 27,81 27,81 41,83 41,83 55,84 71,97 71,97 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 14,01 26,46 26,46 47,48 47,48 54,49 63,25 63,25 98,28 98,28
6 4.01.08
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kecamatan

Pagu : Rp. 191.055.000
Realisasi : Rp. 191.055.000
Target Fisik 0,00 7,69 20,75 36,15 42,21 52,57 63,31 73,95 75,43 89,46 98,67 100,00
Keuangan 0,00 7,54 18,55 32,19 39,28 49,82 60,55 71,48 73,20 87,46 98,30 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,72 29,35 36,68 36,68 50,00 50,00 73,74 85,94 85,94 93,05 100,00
Keuangan 0,00 11,33 25,02 31,28 31,28 43,76 43,76 70,69 80,40 80,40 91,00 100,00