BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 862,521,633
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp.
BULAN TF RF TK RK
Januari14,991,823,403,17
Februari30,4738,4819,3218,64
Maret38,8848,0526,0425,40
April49,5948,0535,4625,40
Mei55,0062,6040,9038,15
Juni61,5765,9847,8140,75
Juli66,1165,9852,5340,75
Agustus81,6665,9878,2240,75
September89,5089,1487,0385,93
Oktober97,5389,1496,1185,93
November99,0292,2498,9291,44
Desember100,0098,12100,0098,40

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
MISNAWATY WAWNTOGIA,SE,MM
KABAG PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA

Pagu : Rp. 876.530.000
Realisasi : Rp. 862.521.633
Target Fisik 14,99 30,47 38,88 49,59 55,00 61,57 66,11 81,66 89,50 97,53 99,02 100,00
Keuangan 3,40 19,32 26,04 35,46 40,90 47,81 52,53 78,22 87,03 96,11 98,92 100,00
Realisasi Fisik 1,82 38,48 48,05 48,05 62,60 65,98 65,98 65,98 89,14 89,14 92,24 98,12
Keuangan 3,17 18,64 25,40 25,40 38,15 40,75 40,75 40,75 85,93 85,93 91,44 98,40
2
ANDRIEAN ANDJAR
KPA

Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 311.420.000
Realisasi : Rp. 305.338.087
Target Fisik 2,24 19,89 29,11 48,88 55,41 62,34 70,95 75,23 89,06 96,94 98,87 100,00
Keuangan 0,89 16,83 22,03 39,34 46,82 54,75 63,65 67,85 84,35 94,09 98,65 100,00
Realisasi Fisik 0,89 30,92 41,82 41,82 71,15 71,95 71,95 71,95 88,61 88,61 92,84 97,64
Keuangan 0,80 10,95 17,54 17,54 42,85 43,42 43,42 43,42 79,53 79,53 86,54 98,05
2 4.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 87.133.200
Realisasi : Rp. 86.764.246
Target Fisik 0,00 8,46 15,77 27,04 31,76 37,64 44,79 48,56 54,44 86,09 94,12 100,00
Keuangan 0,00 7,35 14,69 25,71 29,61 35,23 41,09 46,71 52,91 82,00 93,97 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,15 31,15 31,15 67,28 67,28 78,84 100,00
Keuangan 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 31,48 31,48 31,48 71,13 71,13 80,68 99,58
3 4.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu : Rp. 28.436.800
Realisasi : Rp. 28.436.800
Target Fisik 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 4.01.13
Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Pagu : Rp. 26.040.000
Realisasi : Rp. 26.040.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 37,56 37,56 57,19 59,75 59,75 59,75 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 23,04 23,04 43,55 46,43 46,43 46,43 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 19,64 19,64 64,03 64,03 64,03 64,03 64,03 64,03 79,39 84,64
Keuangan 0,00 0,00 3,46 3,46 28,03 28,03 28,03 28,03 41,32 41,32 95,39 100,00
5 4.01.19
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Pagu : Rp. 423.500.000
Realisasi : Rp. 415.942.500
Target Fisik 22,66 39,99 49,10 52,11 57,53 63,61 65,06 93,31 98,15 100,00 100,00 100,00
Keuangan 6,38 19,39 27,95 31,04 35,99 42,05 43,89 92,81 97,65 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 3,11 50,20 60,78 60,78 66,60 66,60 66,60 66,60 94,83 94,83 94,83 98,80
Keuangan 4,46 22,32 31,25 31,25 37,51 37,51 37,51 37,51 95,48 95,48 96,44 98,22