DINAS PENGENDALIAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 5,856,088,286
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp. 2,434,935,000
BULAN TF RF TK RK
Januari0,600,000,600,80
Februari1,600,001,600,80
Maret2,3010,642,304,95
April11,5110,6411,514,95
Mei12,4211,7212,425,85
Juni26,7825,4226,7819,15
Juli39,8825,4239,8719,15
Agustus48,9725,4248,9719,15
September60,0050,6360,0031,93
Oktober74,7950,6374,7931,93
November87,7481,8187,7338,09
Desember100,0085,4999,9978,12

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
Dra. MERY S. NGADJU, MM.Pub
KEPALA DINAS

Pagu : Rp. 7.496.528.000
Realisasi : Rp. 5.856.088.286
Target Fisik 0,60 1,60 2,30 11,51 12,42 26,78 39,88 48,97 60,00 74,79 87,74 100,00
Keuangan 0,60 1,60 2,30 11,51 12,42 26,78 39,87 48,97 60,00 74,79 87,73 99,99
Realisasi Fisik 0,00 0,00 10,64 10,64 11,72 25,42 25,42 25,42 50,63 50,63 81,81 85,49
Keuangan 0,80 0,80 4,95 4,95 5,85 19,15 19,15 19,15 31,93 31,93 38,09 78,12

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 2.02.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pagu : Rp. 137.500.000
Realisasi : Rp. 132.341.669
Target Fisik 0,60 1,20 1,80 36,70 37,30 38,34 38,94 39,54 40,14 82,69 98,31 100,00
Keuangan 0,60 1,20 1,80 36,69 37,29 38,33 38,93 39,53 40,13 82,68 97,57 99,27
Realisasi Fisik 0,00 0,00 61,29 61,29 61,29 61,29 61,29 61,29 79,32 79,32 80,19 91,61
Keuangan 0,00 0,00 32,57 32,57 32,57 44,28 44,28 44,28 75,83 75,83 76,70 96,25
2 2.02.18
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

Pagu : Rp. 369.849.000
Realisasi : Rp. 360.835.559
Target Fisik 0,00 0,00 2,82 2,82 2,82 3,77 13,47 26,00 35,75 57,86 76,62 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,82 2,82 2,82 3,77 13,47 26,00 35,75 57,86 76,62 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 9,66 9,66 21,01 45,74
Keuangan 0,04 0,04 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 11,05 11,05 16,41 97,56
3 2.08.01
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pagu : Rp. 12.200.000
Realisasi : Rp. 12.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
4 2.08.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 422.608.000
Realisasi : Rp. 409.411.401
Target Fisik 4,99 9,99 14,98 19,97 24,97 34,35 48,31 53,31 58,30 76,65 95,01 100,00
Keuangan 4,97 9,96 14,96 19,95 24,94 34,33 48,29 53,28 58,28 76,63 94,98 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 46,37 46,37 49,39 67,53 67,53 67,53 81,27 81,27 89,80 90,35
Keuangan 0,00 0,00 23,63 23,63 26,65 44,79 44,79 44,79 57,57 57,57 66,89 96,88
5 2.08.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 115.152.000
Realisasi : Rp. 95.674.290
Target Fisik 5,50 10,99 16,49 21,86 27,35 51,23 56,73 62,22 67,72 81,05 94,50 100,00
Keuangan 5,50 11,00 16,49 21,86 27,35 51,23 56,73 62,23 67,72 81,05 94,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 28,81 28,81 28,81 48,54 48,54 48,54 71,43 71,43 76,36 86,23
Keuangan 0,00 0,00 12,94 12,94 12,94 47,31 47,31 47,31 50,24 50,24 51,11 83,09
6 2.08.05
Program Peningkatan Kapasitas Peraturan Perundang-Undangan

Pagu : Rp. 30.440.000
Realisasi : Rp. 30.440.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 2.08.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pagu : Rp. 5.375.000
Realisasi : Rp. 5.270.000
Target Fisik 0,00 0,00 27,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 27,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,53
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,05
8 2.08.15
Program Keluarga Berencana

Pagu : Rp. 6.380.254.000
Realisasi : Rp. 4.788.217.367
Target Fisik 0,26 0,52 0,71 10,29 10,91 26,61 40,08 49,41 61,36 75,09 87,42 100,00
Keuangan 0,26 0,52 0,71 10,29 10,91 26,61 40,08 49,41 61,36 75,09 87,42 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 6,84 6,84 7,90 22,45 22,45 22,45 49,76 49,76 85,06 87,24
Keuangan 0,93 0,93 2,36 2,36 3,21 16,77 16,77 16,77 29,75 29,75 36,02 75,05
9 2.08.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Pagu : Rp. 23.150.000
Realisasi : Rp. 21.698.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,83 86,83 86,83 94,82
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,78 80,78 80,78 93,73