BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 1,135,984,819
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp.
BULAN TF RF TK RK
Januari0,004,800,006,42
Februari15,9812,4312,1910,95
Maret23,8326,4018,6625,90
April30,4726,4023,9325,90
Mei44,2750,3436,6441,93
Juni48,6262,0640,9951,82
Juli50,6762,0643,0651,82
Agustus58,9867,8252,3556,76
September64,1977,6857,6865,72
Oktober72,5380,3665,0868,44
November92,4493,2189,8888,57
Desember100,0097,77100,0097,82

Kuasa Pengguna Anggaran

No KPA / PPK Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1
JEN AWAL PAKAYA, SH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pagu : Rp. 1.161.300.000
Realisasi : Rp. 1.135.984.819
Target Fisik 0,00 15,98 23,83 30,47 44,27 48,62 50,67 58,98 64,19 72,53 92,44 100,00
Keuangan 0,00 12,19 18,66 23,93 36,64 40,99 43,06 52,35 57,68 65,08 89,88 100,00
Realisasi Fisik 4,80 12,43 26,40 26,40 50,34 62,06 62,06 67,82 77,68 80,36 93,21 97,77
Keuangan 6,42 10,95 25,90 25,90 41,93 51,82 51,82 56,76 65,72 68,44 88,57 97,82

Program

No Program Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 4.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu : Rp. 220.310.000
Realisasi : Rp. 218.699.219
Target Fisik 0,00 7,32 16,48 23,80 31,13 40,14 47,61 54,93 63,94 71,80 84,65 100,00
Keuangan 0,00 7,10 16,30 23,67 31,03 40,09 47,61 54,97 64,03 71,94 84,83 100,00
Realisasi Fisik 6,45 8,29 22,39 22,39 35,06 45,89 45,89 57,87 70,54 78,72 92,93 99,27
Keuangan 6,30 7,92 24,40 24,40 37,17 48,04 48,04 58,07 70,83 79,24 92,82 99,27
2 4.01.02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pagu : Rp. 104.440.000
Realisasi : Rp. 89.440.000
Target Fisik 0,00 5,86 20,16 24,97 29,78 41,35 47,18 51,99 62,54 68,36 95,19 100,00
Keuangan 0,00 5,86 20,16 24,97 29,78 41,24 47,12 51,93 62,48 68,36 95,19 100,00
Realisasi Fisik 13,25 13,25 23,80 23,80 24,86 26,93 26,93 65,72 66,77 66,77 82,57 84,68
Keuangan 17,45 17,45 29,98 29,98 31,42 34,05 34,05 67,80 69,52 69,52 84,13 85,64
3 4.01.14
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pagu : Rp. 86.408.000
Realisasi : Rp. 85.988.600
Target Fisik 0,00 30,44 31,19 31,95 60,88 60,88 61,64 73,63 74,38 85,75 98,50 100,00
Keuangan 0,00 29,97 30,72 31,47 60,88 60,88 61,64 73,63 74,38 85,75 98,50 100,00
Realisasi Fisik 11,24 29,69 71,37 71,37 72,88 84,87 84,87 84,87 86,37 98,50 99,25 100,00
Keuangan 28,28 50,22 73,33 73,33 74,84 84,38 84,38 84,38 85,89 98,01 98,76 99,51
4 4.01.15
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pagu : Rp. 283.588.500
Realisasi : Rp. 275.303.500
Target Fisik 0,00 21,19 21,42 21,65 42,62 42,85 43,08 59,39 59,62 62,77 99,77 100,00
Keuangan 0,00 12,23 12,46 12,69 27,58 27,81 28,04 48,35 48,58 51,73 99,77 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,31 32,85 32,85 49,39 58,93 58,93 58,93 75,47 75,93 92,20 97,08
Keuangan 0,00 4,85 28,47 28,47 36,57 44,76 44,76 44,76 57,27 57,73 76,53 97,08
5 4.01.16
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pagu : Rp. 466.553.500
Realisasi : Rp. 466.553.500
Target Fisik 0,00 16,50 28,21 39,92 51,64 55,50 55,50 59,49 65,57 77,29 89,92 100,00
Keuangan 0,00 12,70 20,98 29,27 41,84 45,70 45,70 49,69 56,05 65,41 83,46 100,00
Realisasi Fisik 3,86 8,64 16,64 16,64 59,66 75,23 75,23 75,23 83,23 83,50 95,22 100,00
Keuangan 3,86 7,37 15,36 15,36 43,71 55,85 55,85 55,85 63,85 64,12 92,99 100,00