***INFORMASI***DIHARAPKAN KIRANYA DAPAT MENYELESAIKAN PENGINPUTAN REALISASI SESUAI BULAN BERJALAN***MENGINGAT DALAM DEKAT INI AKAN DILAKSANAKAN RAKOREVBANG SEMESTER I TAHUN 2020***ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH***
BELANJA LANGSUNG Rp. 116,172,012,124
27.47 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 0
%
Total Anggaran Rp. 422,837,057,859
4,842   Belanja
BULAN TF RF TK RK
Januari1,833,141,762,47
Februari6,9510,606,528,45
Maret12,5317,4011,9113,45
April20,3920,0618,9218,02
Mei24,9823,9023,4621,86
Juni35,9533,1933,3526,21
Juli46,9733,7243,8127,46
Agustus57,4233,7253,6327,47

Realisasi Organisasi

No Organisasi Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Anggaran : Rp. 41.877.976.772
Realisasi : Rp. 9.970.954.003
Target Fisik 0,00 2,73 4,59 5,27 7,60 17,12 32,66 34,32 46,71 58,36 69,48 100,00
Keuangan 0,00 2,14 3,26 3,75 6,30 9,11 22,84 24,34 36,08 46,72 56,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,55 7,77 10,19 19,46 20,71 21,75 21,75
Keuangan 0,08 3,90 4,46 10,81 14,18 17,70 23,81 23,81
 
2 1.01.02
Sanggar Kegiatan Belajar

Anggaran : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
3 1.02.01
Dinas Kesehatan


Anggaran : Rp. 41.403.549.834
Realisasi : Rp. 10.146.112.255
Target Fisik 0,20 0,55 4,94 12,62 15,30 22,12 31,85 61,94 71,47 82,86 86,75 100,00
Keuangan 0,19 0,48 4,31 11,28 13,93 20,56 29,82 59,74 68,95 80,46 85,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,54 8,04 9,97 13,54 40,97 42,46 42,46
Keuangan 0,00 1,32 6,79 11,18 20,71 23,74 24,51 24,51
 
4 1.02.02
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila


Anggaran : Rp. 25.526.173.474
Realisasi : Rp. 5.454.183.932
Target Fisik 0,00 0,20 1,22 6,05 7,14 40,23 50,78 54,20 87,29 97,93 98,97 100,00
Keuangan 0,00 0,20 1,89 6,52 7,45 40,37 50,75 54,00 86,92 97,43 98,30 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,20 1,20 6,21 6,21 40,55 40,55 40,55
Keuangan 0,00 0,20 1,50 1,50 6,99 21,37 21,37 21,37
 
5 1.02.03
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato


Anggaran : Rp. 10.009.282.116
Realisasi : Rp. 4.517.189.163
Target Fisik 0,73 3,11 4,93 19,02 26,38 43,99 52,88 61,68 73,93 83,61 90,97 100,00
Keuangan 0,65 2,93 4,55 14,29 23,83 38,50 48,06 58,14 68,46 78,71 88,25 100,00
Realisasi Fisik 4,53 14,90 32,85 37,60 44,39 46,69 50,73 50,73
Keuangan 1,96 11,46 16,08 25,54 29,81 39,52 45,13 45,13
 
6 1.02.33
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila (BLUD)


Anggaran : Rp. 50.000.000.000
Realisasi : Rp. 25.086.394.437
Target Fisik 7,30 15,30 23,89 31,99 40,32 49,09 57,21 65,39 74,15 82,32 90,53 100,00
Keuangan 7,30 15,29 23,88 31,97 40,29 49,04 57,18 65,35 74,11 82,27 90,47 100,00
Realisasi Fisik 14,53 36,03 43,83 43,83 43,83 61,16 61,16 61,16
Keuangan 12,34 22,59 28,94 36,38 43,13 50,09 50,17 50,17
 
7 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Anggaran : Rp. 88.498.903.100
Realisasi : Rp. 8.877.594.009
Target Fisik 1,03 4,41 7,58 18,79 21,16 30,62 43,57 54,78 62,87 83,60 93,90 100,00
Keuangan 1,01 3,34 6,51 14,93 17,14 25,28 36,59 45,69 52,89 71,21 83,02 100,00
Realisasi Fisik 1,03 1,73 8,44 10,81 11,05 12,11 12,11 12,11
Keuangan 1,02 3,35 5,91 9,10 9,16 10,03 10,03 10,03
 
8 1.04.01
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan


Anggaran : Rp. 19.106.276.520
Realisasi : Rp. 5.245.031.446
Target Fisik 2,39 6,70 10,95 16,45 24,28 28,95 42,52 51,60 66,44 70,79 84,07 100,00
Keuangan 2,39 6,70 10,95 16,43 24,26 28,93 42,48 51,55 66,38 70,73 84,03 100,00
Realisasi Fisik 2,62 7,76 21,75 22,22 25,47 28,37 28,37 28,37
Keuangan 2,48 7,51 21,24 23,25 23,74 27,45 27,45 27,45
 
9 1.05.01
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja


Anggaran : Rp. 4.243.000.000
Realisasi : Rp. 1.608.060.300
Target Fisik 5,43 11,66 21,60 32,38 37,37 44,55 79,12 83,90 90,57 95,94 97,18 100,00
Keuangan 5,19 11,44 21,40 32,20 37,21 44,40 78,99 83,79 90,48 95,86 97,10 100,00
Realisasi Fisik 4,13 14,85 27,87 29,66 41,70 46,13 46,13 46,13
Keuangan 3,32 11,73 17,49 24,41 29,63 33,75 37,90 37,90
 
10 1.05.02
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Anggaran : Rp. 1.714.617.350
Realisasi : Rp. 578.521.726
Target Fisik 0,00 8,44 18,65 26,18 31,95 42,85 53,20 60,35 72,60 84,56 90,16 100,00
Keuangan 0,00 7,99 18,07 25,88 31,55 42,37 52,61 59,67 71,82 83,67 89,18 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,12 24,75 25,41 30,86 35,59 35,59 35,59
Keuangan 0,00 8,62 13,02 23,66 27,62 32,67 33,74 33,74
 
11 1.06.01
Dinas Sosial


Anggaran : Rp. 3.498.626.000
Realisasi : Rp. 1.037.244.896
Target Fisik 3,55 10,09 15,44 22,87 27,06 49,86 58,66 65,45 77,91 85,36 91,73 100,00
Keuangan 1,55 9,44 14,71 22,06 26,34 49,10 56,08 61,65 77,50 84,98 91,63 100,00
Realisasi Fisik 2,92 12,51 22,50 28,00 33,67 34,04 34,04 34,04
Keuangan 2,29 11,08 18,61 24,26 28,97 29,65 29,65 29,65
 
12 1.06.02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Anggaran : Rp. 1.050.000.000
Realisasi : Rp. 464.777.226
Target Fisik 0,00 7,21 22,39 27,91 33,43 50,25 55,77 63,98 77,07 81,39 85,70 100,00
Keuangan 0,00 8,92 25,94 32,04 38,14 53,50 58,56 66,37 79,40 83,87 88,35 100,00
Realisasi Fisik 0,34 18,91 31,65 36,96 38,65 45,85 45,85 45,85
Keuangan 0,00 15,57 22,12 29,45 35,10 44,00 44,26 44,26
 
13 2.03.01
Dinas Pangan


Anggaran : Rp. 1.510.000.000
Realisasi : Rp. 664.578.119
Target Fisik 0,00 1,86 8,46 35,72 39,74 56,10 70,04 74,17 78,15 89,92 95,20 100,00
Keuangan 0,00 1,18 6,70 33,42 37,66 53,93 67,59 72,00 76,47 88,87 94,75 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,35 13,15 19,43 42,60 45,09 46,62 46,62
Keuangan 0,00 3,28 9,71 16,07 39,25 41,88 44,01 44,01
 
14 2.05.01
Dinas Lingkungan Hidup


Anggaran : Rp. 3.753.900.300
Realisasi : Rp. 1.592.794.713
Target Fisik 0,00 5,26 20,20 28,19 33,82 53,06 59,66 64,90 74,84 81,16 89,28 100,00
Keuangan 0,00 5,26 20,20 28,19 33,82 53,06 59,66 64,90 74,84 81,16 89,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,78 24,09 29,49 37,71 43,27 43,27 43,27
Keuangan 0,00 7,70 23,68 23,68 31,43 42,43 42,43 42,43
 
15 2.06.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Anggaran : Rp. 1.700.057.000
Realisasi : Rp. 650.305.505
Target Fisik 0,00 5,90 13,65 31,53 45,40 53,70 60,71 66,17 73,62 91,36 94,55 100,00
Keuangan 0,00 5,45 12,82 31,33 44,65 52,83 60,15 65,36 72,70 90,45 94,54 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,73 11,35 13,14 13,14 35,10 35,10 35,10
Keuangan 0,00 5,26 14,08 26,01 27,18 37,31 38,25 38,25
 
16 2.07.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


Anggaran : Rp. 3.597.600.000
Realisasi : Rp. 824.910.304
Target Fisik 1,23 5,31 22,29 27,05 29,91 55,29 60,09 64,78 78,92 81,96 90,12 100,00
Keuangan 0,80 4,95 21,13 26,23 29,08 51,01 56,46 59,06 78,22 81,67 84,89 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,65 12,65 12,65 23,36 25,39 25,39 25,39
Keuangan 0,00 3,06 5,14 18,20 18,33 22,72 22,93 22,93
 
17 2.08.01
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Anggaran : Rp. 8.564.016.900
Realisasi : Rp. 579.910.602
Target Fisik 2,72 3,72 15,36 27,60 32,89 43,29 66,88 72,18 77,88 83,83 89,48 100,00
Keuangan 2,72 3,72 15,41 27,64 32,93 43,33 66,91 72,21 77,90 83,85 89,49 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,27 13,27 13,27
Keuangan 0,49 2,23 2,97 3,14 4,58 6,77 6,77 6,77
 
18 2.09.01
Dinas Perhubungan


Anggaran : Rp. 2.425.000.000
Realisasi : Rp. 1.445.241.048
Target Fisik 0,00 25,83 29,67 50,43 59,55 62,36 70,66 83,36 83,52 88,66 99,84 100,00
Keuangan 0,00 24,85 28,16 49,75 58,85 61,65 70,55 83,22 83,36 88,49 99,73 100,00
Realisasi Fisik 19,05 47,66 47,70 47,75 53,03 65,14 65,14 65,14
Keuangan 3,67 19,47 30,14 42,27 50,24 54,59 59,60 59,60
 
19 2.10.01
Dinas Komunikasi dan Informatika


Anggaran : Rp. 3.279.684.800
Realisasi : Rp. 1.666.134.969
Target Fisik 0,00 6,49 15,85 31,81 43,02 51,74 60,55 67,15 73,63 81,89 88,53 100,00
Keuangan 0,00 6,48 15,83 31,81 43,03 51,75 60,57 67,18 73,67 81,91 88,56 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,44 17,15 31,86 41,76 48,08 48,08 48,08
Keuangan 0,00 9,96 22,70 32,49 41,26 50,80 50,80 50,80
 
20 2.12.01
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja


Anggaran : Rp. 5.600.000.000
Realisasi : Rp. 2.496.843.465
Target Fisik 0,14 8,53 20,03 30,66 38,75 50,19 61,24 69,76 81,29 87,29 88,98 100,00
Keuangan 0,14 8,53 19,97 29,92 38,02 49,45 61,18 69,69 81,23 86,96 88,65 100,00
Realisasi Fisik 1,73 13,32 22,19 31,36 37,77 45,70 46,06 46,06
Keuangan 0,00 13,08 21,86 31,32 37,32 43,85 44,59 44,59
 
21 2.13.01
Dinas Pemuda dan Olahraga


Anggaran : Rp. 3.038.000.000
Realisasi : Rp. 319.263.846
Target Fisik 0,00 11,22 25,91 35,96 45,40 59,18 65,47 83,68 86,55 96,76 98,51 100,00
Keuangan 0,00 11,06 22,81 31,82 36,67 50,42 59,85 74,18 76,38 95,52 97,29 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,37 13,05 13,05 17,68 19,01 19,01 19,01
Keuangan 0,00 3,99 7,63 8,17 8,72 9,49 10,51 10,51
 
22 2.17.01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Anggaran : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
23 3.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan


Anggaran : Rp. 3.272.136.000
Realisasi : Rp. 215.245.744
Target Fisik 0,00 3,43 8,51 18,99 20,01 22,51 57,10 60,76 67,31 84,64 93,55 100,00
Keuangan 0,00 2,91 7,98 18,26 19,21 21,63 54,53 58,19 62,52 80,46 91,24 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,14 5,51 5,51 5,51 9,04 9,13 9,13
Keuangan 0,00 0,69 4,06 4,06 4,96 6,58 6,58 6,58
 
24 3.02.01
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Anggaran : Rp. 4.207.587.000
Realisasi : Rp. 989.952.173
Target Fisik 0,29 4,00 7,69 12,12 13,87 16,47 21,10 39,90 53,17 77,29 96,64 100,00
Keuangan 0,29 4,00 7,75 12,18 13,87 16,89 21,10 28,57 37,67 62,45 96,64 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,01 10,77 12,77 21,62 25,45 25,45 25,45
Keuangan 0,00 4,29 10,46 14,23 22,52 23,53 23,53 23,53
 
25 3.03.01
Dinas Pertanian dan Peternakan


Anggaran : Rp. 22.833.444.411
Realisasi : Rp. 5.658.943.483
Target Fisik 0,00 12,52 14,00 17,43 22,69 36,94 41,97 55,05 81,15 91,10 97,06 100,00
Keuangan 0,00 12,52 14,00 17,12 21,76 35,55 40,68 54,24 79,76 90,01 97,05 100,00
Realisasi Fisik 0,56 14,47 18,84 19,33 26,19 29,59 30,35 30,35
Keuangan 0,35 13,65 15,56 16,74 19,29 22,93 24,78 24,78
 
26 3.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Anggaran : Rp. 10.895.238.000
Realisasi : Rp. 627.014.028
Target Fisik 0,81 4,04 8,45 12,22 15,73 20,63 26,43 44,61 45,22 66,69 78,39 100,00
Keuangan 0,59 3,40 7,61 11,21 14,86 19,91 25,74 41,37 42,24 62,80 74,54 100,00
Realisasi Fisik 3,62 3,62 3,88 3,88 8,71 8,80 8,80 8,80
Keuangan 0,13 2,35 3,53 3,94 5,10 5,75 5,75 5,75
 
27 4.01.02
Sekretariat Daerah


Anggaran : Rp. 14.458.671.200
Realisasi : Rp. 6.392.413.728
Target Fisik 0,64 13,02 27,05 35,83 42,91 53,48 62,12 70,51 79,44 87,15 91,33 100,00
Keuangan 0,38 11,45 25,36 33,87 40,72 52,28 60,90 69,76 78,96 86,95 91,21 100,00
Realisasi Fisik 1,95 13,33 22,90 27,65 39,71 44,70 47,06 47,06
Keuangan 1,41 12,69 24,88 33,02 36,48 41,92 44,21 44,21
 
28 4.01.03
Sekretariat DPRD


Anggaran : Rp. 15.300.000.000
Realisasi : Rp. 9.132.356.105
Target Fisik 7,24 18,44 28,00 36,60 44,14 53,21 60,52 67,25 76,23 84,48 91,19 100,00
Keuangan 7,24 18,44 28,00 36,60 44,14 53,21 60,52 67,25 76,23 84,48 91,19 100,00
Realisasi Fisik 10,97 27,91 40,86 50,52 57,02 62,73 62,73 62,73
Keuangan 9,07 27,05 39,86 49,15 54,13 59,69 59,69 59,69
 
29 4.01.04
Kecamatan Suwawa


Anggaran : Rp. 503.241.250
Realisasi : Rp. 205.262.330
Target Fisik 5,04 13,04 23,09 35,58 38,89 49,96 59,00 66,71 77,03 82,34 85,26 100,00
Keuangan 3,02 12,74 19,31 29,16 31,61 41,58 50,15 57,20 67,93 73,45 77,73 100,00
Realisasi Fisik 6,75 19,89 27,06 34,78 38,70 44,24 44,24 44,24
Keuangan 5,71 14,06 24,04 28,06 32,11 38,08 40,79 40,79
 
30 4.01.05
Kecamatan Tapa


Anggaran : Rp. 500.000.000
Realisasi : Rp. 213.070.634
Target Fisik 6,52 14,58 26,12 41,11 41,49 41,87 63,12 73,77 79,67 86,78 91,69 100,00
Keuangan 4,99 12,17 22,74 38,33 38,71 39,09 58,92 71,55 77,43 85,15 90,46 100,00
Realisasi Fisik 9,95 19,05 28,73 36,62 36,62 52,49 52,49 52,49
Keuangan 3,05 19,36 28,41 34,42 34,42 37,89 42,61 42,61
 
31 4.01.06
Kecamatan Kabila


Anggaran : Rp. 510.738.550
Realisasi : Rp. 321.213.643
Target Fisik 7,34 18,42 26,43 52,78 59,40 65,18 70,73 76,25 81,79 87,45 92,97 100,00
Keuangan 5,30 16,07 23,90 48,48 54,64 61,01 66,14 71,30 78,00 83,55 89,51 100,00
Realisasi Fisik 8,88 21,28 40,29 47,25 52,62 56,67 56,67 56,67
Keuangan 6,85 27,26 43,38 52,27 54,93 57,25 62,89 62,89
 
32 4.01.07
Kecamatan Bonepantai


Anggaran : Rp. 655.145.000
Realisasi : Rp. 224.088.888
Target Fisik 0,92 11,83 20,05 31,11 39,45 46,44 55,40 69,29 73,29 81,30 89,32 100,00
Keuangan 0,70 11,19 19,15 26,87 37,18 44,49 55,14 68,68 72,78 81,45 87,50 100,00
Realisasi Fisik 5,17 13,62 25,81 30,51 32,92 35,70 35,70 35,70
Keuangan 4,39 13,05 24,86 29,10 29,10 31,47 34,20 34,20
 
33 4.01.08
Kecamatan Tilongkabila


Anggaran : Rp. 495.448.000
Realisasi : Rp. 163.631.730
Target Fisik 6,06 16,91 27,43 34,16 38,44 51,72 56,43 60,65 72,85 78,95 86,55 100,00
Keuangan 6,06 16,34 26,53 33,12 37,36 50,70 55,52 59,75 72,18 78,39 86,01 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,35 26,80 26,80 26,80 31,34 31,34 31,34
Keuangan 6,06 18,14 24,15 30,97 33,03 33,03 33,03 33,03
 
34 4.01.09
Kecamatan Kabila Bone


Anggaran : Rp. 520.162.000
Realisasi : Rp. 123.558.000
Target Fisik 10,06 18,94 28,21 38,03 47,30 55,12 66,24 71,75 80,20 92,92 96,46 100,00
Keuangan 7,57 16,21 26,63 36,24 45,44 52,90 64,54 69,88 77,98 90,92 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,62 22,42 31,60 31,60 35,39 35,39 35,39
Keuangan 0,00 11,48 14,78 14,78 20,27 20,27 23,75 23,75
 
35 4.01.10
Kecamatan Boneraya


Anggaran : Rp. 480.000.000
Realisasi : Rp. 170.789.482
Target Fisik 0,00 8,96 19,30 28,54 43,82 48,65 54,98 62,66 68,90 73,43 77,48 100,00
Keuangan 0,00 8,96 19,30 28,54 43,82 48,65 54,98 62,66 68,90 73,43 77,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 15,62 20,53 24,40 30,24 40,60 40,60 40,60
Keuangan 0,00 14,05 19,86 22,92 34,00 35,58 35,58 35,58
 
36 4.01.11
Kecamatan Bone


Anggaran : Rp. 514.424.000
Realisasi : Rp. 170.216.250
Target Fisik 3,63 16,27 21,28 27,38 33,07 43,10 55,05 64,74 78,78 85,27 94,46 100,00
Keuangan 3,11 15,92 20,28 26,29 31,89 41,84 54,38 64,37 78,55 85,15 93,82 100,00
Realisasi Fisik 3,63 16,27 21,28 21,28 25,63 34,05 34,05 34,05
Keuangan 3,11 20,08 20,28 20,28 24,62 33,09 33,09 33,09
 
37 4.01.12
Kecamatan Botupingge


Anggaran : Rp. 503.382.500
Realisasi : Rp. 183.394.500
Target Fisik 3,22 24,45 31,26 46,87 51,83 57,82 66,66 75,96 82,26 90,23 94,86 100,00
Keuangan 0,25 20,92 24,69 43,28 48,04 54,19 61,01 72,11 78,48 86,97 91,96 100,00
Realisasi Fisik 6,70 21,91 28,24 33,64 36,11 43,99 43,99 43,99
Keuangan 0,00 16,32 24,35 26,57 30,99 33,51 36,43 36,43
 
38 4.01.13
Kecamatan Suwawa Tengah


Anggaran : Rp. 464.381.000
Realisasi : Rp. 233.901.856
Target Fisik 7,84 23,09 35,27 40,92 45,82 53,42 62,21 67,35 72,86 80,12 91,09 100,00
Keuangan 6,46 20,49 31,58 37,19 42,10 49,66 61,08 66,19 71,71 79,10 90,41 100,00
Realisasi Fisik 8,65 29,99 39,77 44,18 47,48 54,03 55,44 55,44
Keuangan 6,46 22,61 31,49 37,95 43,05 46,03 50,37 50,37
 
39 4.01.14
Kecamatan Suwawa Selatan


Anggaran : Rp. 486.714.000
Realisasi : Rp. 195.713.651
Target Fisik 3,87 19,07 26,71 36,37 46,62 53,45 59,30 66,47 80,52 85,87 94,19 100,00
Keuangan 3,87 18,25 25,19 34,50 45,30 51,88 57,46 64,41 78,36 83,64 92,41 100,00
Realisasi Fisik 8,88 29,98 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87 32,87
Keuangan 5,98 19,70 29,36 35,03 35,03 37,21 40,21 40,21
 
40 4.01.15
Kecamatan Suwawa Timur


Anggaran : Rp. 537.363.000
Realisasi : Rp. 172.417.915
Target Fisik 0,00 3,15 19,97 27,71 35,35 52,49 54,85 61,80 79,35 81,75 84,13 100,00
Keuangan 0,00 3,15 19,97 27,71 35,35 52,49 54,85 61,60 79,35 81,75 84,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 14,14 15,71 15,71 24,74 24,74 34,21 34,21
Keuangan 5,58 19,79 22,28 22,28 26,48 29,62 32,09 32,09
 
41 4.01.16
Kecamatan Bulango Utara


Anggaran : Rp. 461.812.000
Realisasi : Rp. 209.944.249
Target Fisik 0,00 15,38 22,16 34,33 39,16 47,46 58,32 73,30 81,26 87,14 94,21 100,00
Keuangan 0,00 14,13 19,13 33,25 37,67 45,60 56,27 71,14 78,84 84,47 91,43 100,00
Realisasi Fisik 0,00 14,79 25,43 29,44 33,44 39,85 48,72 48,72
Keuangan 0,00 12,40 22,57 25,10 27,64 32,42 45,46 45,46
 
42 4.01.17
Kecamatan Bulango Ulu


Anggaran : Rp. 410.003.000
Realisasi : Rp. 107.293.150
Target Fisik 9,51 26,57 34,80 41,89 52,73 59,11 68,88 76,25 83,34 88,40 94,54 100,00
Keuangan 7,45 19,12 24,96 37,62 45,69 54,93 65,84 72,71 80,00 85,09 88,86 100,00
Realisasi Fisik 9,48 19,28 25,65 25,65 25,65 36,92 36,92 36,92
Keuangan 0,00 7,19 21,28 21,28 21,28 26,17 26,17 26,17
 
43 4.01.18
Kecamatan Bulango Selatan


Anggaran : Rp. 452.208.000
Realisasi : Rp. 185.839.847
Target Fisik 5,97 14,05 23,35 30,10 34,29 42,64 58,49 65,77 73,52 84,60 89,26 100,00
Keuangan 5,85 13,45 22,72 29,17 33,31 41,63 57,50 64,73 72,75 84,24 88,97 100,00
Realisasi Fisik 6,85 18,28 27,74 32,78 36,28 43,73 44,53 44,53
Keuangan 5,81 16,36 27,86 31,69 31,69 39,09 41,10 41,10
 
44 4.01.19
Kecamatan Bulango Timur


Anggaran : Rp. 405.913.000
Realisasi : Rp. 170.570.900
Target Fisik 2,53 22,57 36,03 41,68 45,91 52,64 66,04 73,06 77,20 85,37 92,16 100,00
Keuangan 2,53 22,55 36,00 41,63 45,84 52,55 65,94 72,94 77,17 85,42 92,31 100,00
Realisasi Fisik 3,53 37,37 37,49 40,01 44,10 52,74 58,69 58,69
Keuangan 0,00 16,89 22,00 31,46 33,98 38,28 42,02 42,02
 
45 4.01.20
Kecamatan Bulawa


Anggaran : Rp. 433.444.200
Realisasi : Rp. 179.606.000
Target Fisik 2,65 20,37 26,13 40,67 47,66 57,58 65,00 75,34 80,14 87,01 93,91 100,00
Keuangan 2,65 16,71 26,53 39,77 47,32 57,42 64,95 75,02 80,00 86,57 93,83 100,00
Realisasi Fisik 2,42 21,65 28,23 29,07 32,92 39,96 39,96 39,96
Keuangan 3,06 24,02 30,78 30,78 33,88 35,61 41,44 41,44
 
46 4.01.21
Kecamatan Pinogu


Anggaran : Rp. 495.323.000
Realisasi : Rp. 145.414.200
Target Fisik 0,16 6,27 19,36 29,15 39,41 50,96 57,33 63,55 78,07 82,49 85,08 100,00
Keuangan 0,16 6,27 19,36 29,15 39,41 50,96 57,33 63,10 78,07 82,49 85,08 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,67 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99 32,99
Keuangan 13,31 16,54 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
 
47 4.01.22
Kelurahan


Anggaran : Rp. 3.561.990.000
Realisasi : Rp. 761.248.760
Target Fisik 2,46 9,68 19,52 36,07 43,03 54,16 64,35 68,86 78,18 91,16 95,99 100,00
Keuangan 2,38 9,59 18,73 32,76 39,26 49,12 59,09 65,72 72,33 89,43 95,87 100,00
Realisasi Fisik 4,85 6,23 11,52 12,05 16,10 27,55 27,99 27,99
Keuangan 2,26 4,96 13,08 14,99 16,64 19,36 21,37 21,37
 
48 4.02.01
Inspektorat Daerah


Anggaran : Rp. 3.000.000.000
Realisasi : Rp. 343.735.202
Target Fisik 0,44 3,24 23,72 24,82 26,43 52,59 53,52 55,97 78,44 79,96 87,29 100,00
Keuangan 0,44 3,00 22,63 23,72 25,32 51,31 52,24 54,68 77,54 79,05 86,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,60 20,05 20,05 20,05 34,29 34,29 34,29
Keuangan 0,00 6,08 8,45 8,45 10,40 11,46 11,46 11,46
 
49 4.03.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan


Anggaran : Rp. 5.199.139.923
Realisasi : Rp. 1.095.881.857
Target Fisik 0,12 3,34 12,33 18,98 24,78 30,95 45,49 54,28 64,53 78,38 82,62 100,00
Keuangan 0,07 3,23 11,59 17,92 23,74 29,74 43,91 53,13 62,85 76,41 81,74 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,50 15,50 19,55 22,21 27,87 27,87 27,87
Keuangan 0,00 6,38 11,98 16,31 16,90 21,08 21,08 21,08
 
50 4.04.05
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Anggaran : Rp. 7.121.800.000
Realisasi : Rp. 3.557.797.093
Target Fisik 1,34 12,02 21,30 30,39 36,57 43,48 53,48 61,87 68,96 78,62 86,93 100,00
Keuangan 1,34 11,57 20,73 29,57 36,02 42,86 52,62 60,98 68,06 77,72 86,47 100,00
Realisasi Fisik 3,06 19,46 29,55 35,70 45,55 55,91 57,30 57,30
Keuangan 2,34 16,12 23,63 29,73 36,84 45,24 49,38 49,96
 
51 4.05.08
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah


Anggaran : Rp. 2.444.175.000
Realisasi : Rp. 795.450.762
Target Fisik 1,94 3,56 12,82 20,13 24,57 38,53 43,84 51,73 66,51 79,70 82,23 100,00
Keuangan 1,16 3,00 9,86 18,22 22,83 33,47 38,84 46,43 62,27 76,62 79,49 100,00
Realisasi Fisik 2,15 15,11 28,40 48,78 52,57 53,43 53,43 53,43
Keuangan 1,61 6,95 18,32 26,64 31,11 32,54 32,54 32,54