INFORMASI UNTUK SAAT INI PENGINPUTAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN UNTUK PERIODE BULAN MARET
BELANJA LANGSUNG Rp. 43,394,978,146
10.24 %
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 0
%
Total Anggaran Rp. 423,573,509,709
4,831   Belanja
BULAN TF RF TK RK
Januari1,813,001,732,10
Februari6,8810,336,418,69
Maret12,7411,6212,1210,20
April20,5011,6219,0610,24

Realisasi Organisasi

No Organisasi Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Anggaran : Rp. 41.877.976.772
Realisasi : Rp. 1.634.657.362
Target Fisik 0,00 2,73 4,59 5,27 7,60 17,12 32,66 34,32 46,71 58,36 69,48 100,00
Keuangan 0,00 2,14 3,26 3,75 6,30 9,11 22,84 24,34 36,08 46,72 56,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,55 3,55 3,55
Keuangan 0,08 3,90 3,90 3,90
 
2 1.01.02
Sanggar Kegiatan Belajar

Anggaran : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
 
3 1.02.01
Dinas Kesehatan


Anggaran : Rp. 41.403.549.834
Realisasi : Rp. 415.212.745
Target Fisik 0,31 0,79 9,17 15,87 18,44 42,64 50,30 63,90 83,00 86,48 88,74 100,00
Keuangan 0,24 0,68 8,70 14,91 17,44 41,30 48,48 62,05 80,95 84,71 87,20 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,32 2,32 2,32
Keuangan 0,00 0,75 1,00 1,00
 
4 1.02.02
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila


Anggaran : Rp. 25.526.173.474
Realisasi : Rp. 51.550.000
Target Fisik 0,00 0,20 1,22 6,05 7,14 40,23 50,78 54,20 87,29 97,93 98,97 100,00
Keuangan 0,00 0,20 1,89 6,52 7,45 40,37 50,75 54,00 86,92 97,43 98,30 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,20 0,20 0,20
Keuangan 0,00 0,20 0,20 0,20
 
5 1.02.03
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato


Anggaran : Rp. 10.009.282.116
Realisasi : Rp. 1.609.732.508
Target Fisik 0,73 3,11 4,93 19,02 26,38 43,99 52,88 61,68 73,93 83,61 90,97 100,00
Keuangan 0,65 2,93 4,55 14,29 23,83 38,50 48,06 58,14 68,46 78,71 88,25 100,00
Realisasi Fisik 4,46 13,58 21,82 21,82
Keuangan 1,96 11,46 16,08 16,08
 
6 1.02.33
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila (BLUD)


Anggaran : Rp. 50.000.000.000
Realisasi : Rp. 17.446.383.559
Target Fisik 7,30 15,30 23,89 31,99 40,32 49,09 57,21 65,39 74,15 82,32 90,53 100,00
Keuangan 7,30 15,29 23,88 31,97 40,29 49,04 57,18 65,35 74,11 82,27 90,47 100,00
Realisasi Fisik 14,53 36,03 36,03 36,03
Keuangan 12,34 34,89 34,89 34,89
 
7 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Anggaran : Rp. 88.498.903.100
Realisasi : Rp. 4.184.968.492
Target Fisik 1,03 4,41 7,58 18,79 21,16 30,62 43,57 54,78 62,87 83,60 93,90 100,00
Keuangan 1,01 3,34 6,51 14,93 17,14 25,28 36,59 45,69 52,89 71,21 83,02 100,00
Realisasi Fisik 1,03 1,73 1,73 1,73
Keuangan 1,02 3,35 4,71 4,73
 
8 1.04.01
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan


Anggaran : Rp. 19.106.276.520
Realisasi : Rp. 2.409.336.747
Target Fisik 2,39 6,70 10,95 16,45 24,28 28,95 42,52 51,60 66,44 70,79 84,07 100,00
Keuangan 2,39 6,70 10,95 16,43 24,26 28,93 42,48 51,55 66,38 70,73 84,03 100,00
Realisasi Fisik 2,62 7,76 14,51 14,51
Keuangan 2,48 7,45 12,61 12,61
 
9 1.05.01
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja


Anggaran : Rp. 4.243.000.000
Realisasi : Rp. 560.202.300
Target Fisik 5,43 11,66 21,60 32,38 37,37 44,55 79,12 83,90 90,57 95,94 97,18 100,00
Keuangan 5,19 11,44 21,40 32,20 37,21 44,40 78,99 83,79 90,48 95,86 97,10 100,00
Realisasi Fisik 4,13 14,85 16,72 16,72
Keuangan 3,32 11,37 13,20 13,20
 
10 1.05.02
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Anggaran : Rp. 1.714.617.350
Realisasi : Rp. 335.316.528
Target Fisik 0,00 8,44 18,65 26,18 31,95 42,85 53,20 60,35 72,60 84,56 90,16 100,00
Keuangan 0,00 7,99 18,07 25,88 31,55 42,37 52,61 59,67 71,82 83,67 89,18 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,12 20,88 20,88
Keuangan 0,00 8,62 13,02 19,56
 
11 1.06.01
Dinas Sosial


Anggaran : Rp. 3.498.626.000
Realisasi : Rp. 651.248.475
Target Fisik 3,55 10,09 15,44 23,19 27,38 49,79 58,80 65,20 77,77 85,44 91,90 100,00
Keuangan 1,55 9,44 14,71 22,36 26,64 49,01 56,20 61,38 77,33 85,04 91,81 100,00
Realisasi Fisik 2,92 12,51 22,42 22,42
Keuangan 2,29 11,08 18,61 18,61
 
12 1.06.02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Anggaran : Rp. 1.050.000.000
Realisasi : Rp. 200.864.715
Target Fisik 0,00 7,21 22,39 27,91 33,43 50,25 55,77 63,98 77,07 81,39 85,70 100,00
Keuangan 0,00 8,92 25,94 32,04 38,14 53,50 58,56 66,37 79,40 83,87 88,35 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,57 24,26 24,26
Keuangan 0,00 15,57 19,13 19,13
 
13 2.03.01
Dinas Pangan


Anggaran : Rp. 1.225.000.000
Realisasi : Rp. 49.518.200
Target Fisik 0,00 2,45 10,58 21,26 25,72 45,89 63,07 68,17 73,07 87,58 94,09 100,00
Keuangan 0,00 1,45 8,26 18,75 23,16 43,21 60,04 65,49 70,99 86,28 93,53 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,93 6,93 6,93
Keuangan 0,00 4,04 4,04 4,04
 
14 2.05.01
Dinas Lingkungan Hidup


Anggaran : Rp. 3.753.900.300
Realisasi : Rp. 673.322.232
Target Fisik 0,00 5,26 20,20 28,19 33,82 53,06 59,66 64,90 74,84 81,16 89,28 100,00
Keuangan 0,00 5,26 20,20 28,19 33,82 53,06 59,66 64,90 74,84 81,16 89,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,78 18,98 18,98
Keuangan 0,00 7,70 17,94 17,94
 
15 2.06.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Anggaran : Rp. 1.700.057.000
Realisasi : Rp. 89.453.600
Target Fisik 0,00 5,90 13,65 31,53 45,40 53,70 60,71 66,17 73,62 91,36 94,55 100,00
Keuangan 0,00 5,45 12,82 31,33 44,65 52,83 60,15 65,36 72,70 90,45 94,54 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,73 3,73 3,73
Keuangan 0,00 5,26 5,26 5,26
 
16 2.07.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


Anggaran : Rp. 3.597.600.000
Realisasi : Rp. 133.491.131
Target Fisik 1,23 5,31 22,29 27,05 29,91 55,29 60,09 64,78 78,92 81,96 90,12 100,00
Keuangan 0,80 4,95 21,13 26,23 29,08 51,01 56,46 59,06 78,22 81,67 84,89 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,65 12,65 12,65
Keuangan 0,00 1,67 3,71 3,71
 
17 2.08.01
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggaran : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
 
18 2.09.01
Dinas Perhubungan


Anggaran : Rp. 2.425.000.000
Realisasi : Rp. 438.388.100
Target Fisik 0,00 25,83 29,67 50,43 59,55 62,36 70,66 83,36 83,52 88,66 99,84 100,00
Keuangan 0,00 24,85 28,16 49,75 58,85 61,65 70,55 83,22 83,36 88,49 99,73 100,00
Realisasi Fisik 0,00 27,56 27,56 27,56
Keuangan 0,95 9,34 18,08 18,08
 
19 2.10.01
Dinas Komunikasi dan Informatika


Anggaran : Rp. 3.279.684.800
Realisasi : Rp. 328.673.737
Target Fisik 0,00 8,37 19,08 40,67 50,78 58,39 66,08 71,58 76,95 84,10 89,64 100,00
Keuangan 0,00 8,37 19,17 40,67 50,79 58,40 66,11 71,61 76,99 84,13 89,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,30 8,30 8,30
Keuangan 0,00 9,66 10,02 10,02
 
20 2.12.01
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja


Anggaran : Rp. 5.600.000.000
Realisasi : Rp. 1.220.817.785
Target Fisik 0,14 8,53 20,03 30,66 38,75 50,19 61,24 69,76 81,29 87,29 88,98 100,00
Keuangan 0,14 8,53 19,97 29,92 38,02 49,45 61,18 69,69 81,23 86,96 88,65 100,00
Realisasi Fisik 1,76 13,35 22,21 22,21
Keuangan 0,00 13,02 21,80 21,80
 
21 2.13.01
Dinas Pemuda dan Olahraga


Anggaran : Rp. 3.038.000.000
Realisasi : Rp. 202.994.546
Target Fisik 0,00 11,22 25,91 35,96 45,40 59,18 65,47 83,68 86,55 96,76 98,51 100,00
Keuangan 0,00 11,06 22,81 31,82 36,67 50,42 59,85 74,18 76,38 95,52 97,29 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,27 8,27 8,27
Keuangan 0,00 3,60 6,68 6,68
 
22 2.17.01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Anggaran : Rp. 1.292.459.659
Realisasi : Rp. 360.037.440
Target Fisik 0,00 17,26 32,91 43,92 55,59 63,00 74,07 77,19 82,64 88,53 94,60 100,00
Keuangan 0,00 16,13 30,82 42,39 53,83 61,03 72,38 75,35 81,01 87,03 92,59 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,39 22,80 22,80
Keuangan 0,00 15,78 27,51 27,86
 
23 3.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan


Anggaran : Rp. 3.272.136.000
Realisasi : Rp. 22.510.800
Target Fisik 0,00 3,43 8,51 18,99 20,01 22,51 57,10 60,76 67,31 84,64 93,55 100,00
Keuangan 0,00 2,91 7,98 18,26 19,21 21,63 54,53 58,19 62,52 80,46 91,24 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,14 1,14 1,14
Keuangan 0,00 0,69 0,69 0,69
 
24 3.02.01
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Anggaran : Rp. 6.395.003.000
Realisasi : Rp. 439.967.173
Target Fisik 0,46 3,14 6,58 17,96 19,58 25,92 31,51 57,88 63,91 81,01 97,43 100,00
Keuangan 0,46 3,13 6,59 17,93 19,51 25,80 31,37 48,11 51,48 67,66 97,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,77 7,63 7,63
Keuangan 0,00 2,82 6,88 6,88
 
25 3.03.01
Dinas Pertanian dan Peternakan


Anggaran : Rp. 22.822.944.411
Realisasi : Rp. 3.119.128.519
Target Fisik 0,00 12,52 14,01 17,43 22,69 36,95 41,96 55,05 81,16 91,10 97,06 100,00
Keuangan 0,00 12,52 14,01 17,11 21,76 35,56 40,68 54,24 79,76 90,02 97,05 100,00
Realisasi Fisik 0,53 14,43 14,43 14,43
Keuangan 0,35 13,66 13,67 13,67
 
26 3.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Anggaran : Rp. 10.895.238.000
Realisasi : Rp. 384.403.600
Target Fisik 0,81 4,04 8,45 12,22 15,73 20,63 26,43 44,61 45,22 66,69 78,39 100,00
Keuangan 0,59 3,40 7,61 11,21 14,86 19,91 25,74 41,37 42,24 62,80 74,54 100,00
Realisasi Fisik 3,62 3,62 3,62 3,62
Keuangan 0,13 2,35 3,53 3,53
 
27 4.01.02
Sekretariat Daerah


Anggaran : Rp. 14.353.233.600
Realisasi : Rp. 2.380.500.654
Target Fisik 0,65 13,11 27,82 36,43 44,20 56,07 64,59 72,55 81,11 88,12 91,64 100,00
Keuangan 0,39 11,35 26,03 34,34 41,89 54,77 63,29 71,77 80,64 87,94 91,50 100,00
Realisasi Fisik 1,93 12,96 16,98 16,98
Keuangan 1,42 12,04 16,33 16,59
 
28 4.01.03
Sekretariat DPRD


Anggaran : Rp. 15.300.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 7,20 14,34 25,38 33,58 42,28 52,14 59,10 65,66 75,64 83,73 90,27 100,00
Keuangan 7,20 14,33 25,38 33,58 42,28 52,14 59,10 65,66 75,64 83,73 90,27 100,00
Realisasi Fisik 10,77 29,59 29,59 29,59
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
 
29 4.01.04
Kecamatan Suwawa


Anggaran : Rp. 611.085.250
Realisasi : Rp. 48.036.250
Target Fisik 8,56 19,57 27,84 42,54 45,26 54,38 61,82 68,17 81,08 85,45 87,86 100,00
Keuangan 2,49 10,48 15,90 41,66 43,68 51,89 58,95 64,75 73,59 78,14 81,66 100,00
Realisasi Fisik 9,97 10,17 10,17 10,17
Keuangan 4,52 4,63 7,86 7,86
 
30 4.01.05
Kecamatan Tapa


Anggaran : Rp. 500.000.000
Realisasi : Rp. 104.292.249
Target Fisik 6,52 14,58 26,12 41,11 48,40 57,46 66,75 74,44 79,67 86,78 91,69 100,00
Keuangan 4,99 12,17 22,74 39,48 46,52 55,64 65,75 73,37 78,59 86,31 91,30 100,00
Realisasi Fisik 9,95 19,05 20,35 20,35
Keuangan 3,05 19,36 20,86 20,86
 
31 4.01.06
Kecamatan Kabila


Anggaran : Rp. 610.383.550
Realisasi : Rp. 168.849.453
Target Fisik 7,15 17,44 25,48 52,63 60,77 66,61 71,32 77,17 82,31 88,61 93,51 100,00
Keuangan 4,43 13,45 20,48 47,82 56,36 62,93 67,18 72,59 78,80 84,70 89,88 100,00
Realisasi Fisik 8,64 25,31 32,97 32,97
Keuangan 5,73 22,81 27,66 27,66
 
32 4.01.07
Kecamatan Bonepantai


Anggaran : Rp. 655.145.000
Realisasi : Rp. 133.243.724
Target Fisik 0,92 11,83 20,05 31,11 39,45 46,44 55,40 69,29 73,29 81,30 89,32 100,00
Keuangan 0,70 11,19 19,15 26,87 37,18 44,49 55,14 68,68 72,78 81,45 87,50 100,00
Realisasi Fisik 5,17 13,62 17,60 17,60
Keuangan 4,39 13,05 20,34 20,34
 
33 4.01.08
Kecamatan Tilongkabila


Anggaran : Rp. 495.448.000
Realisasi : Rp. 89.868.480
Target Fisik 6,06 16,91 27,43 34,16 38,44 51,72 56,43 60,65 72,85 78,95 86,55 100,00
Keuangan 6,06 16,34 26,53 33,12 37,36 50,70 55,52 59,75 72,18 78,39 86,01 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,30 12,30 12,30
Keuangan 6,06 18,14 18,14 18,14
 
34 4.01.09
Kecamatan Kabila Bone


Anggaran : Rp. 520.162.000
Realisasi : Rp. 30.000.000
Target Fisik 10,06 18,94 28,21 38,03 47,30 55,12 66,24 71,75 80,20 92,92 96,46 100,00
Keuangan 7,57 16,21 26,63 36,24 45,44 52,90 64,54 69,88 77,98 90,92 95,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 14,43 14,43 14,43
Keuangan 0,00 5,77 5,77 5,77
 
35 4.01.10
Kecamatan Boneraya


Anggaran : Rp. 480.000.000
Realisasi : Rp. 67.430.000
Target Fisik 0,00 8,96 19,30 28,54 43,82 48,65 54,98 62,66 68,90 73,43 77,48 100,00
Keuangan 0,00 8,96 19,30 28,54 43,82 48,65 54,98 62,66 68,90 73,43 77,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 15,62 15,62 15,62
Keuangan 0,00 14,05 14,05 14,05
 
36 4.01.11
Kecamatan Bone


Anggaran : Rp. 514.424.000
Realisasi : Rp. 81.900.000
Target Fisik 3,63 16,27 28,62 34,72 40,40 50,44 55,05 64,74 78,78 85,27 94,46 100,00
Keuangan 3,11 15,92 28,05 34,07 39,66 49,61 54,38 64,37 78,55 85,15 93,82 100,00
Realisasi Fisik 3,63 16,27 16,27 16,27
Keuangan 3,11 15,92 15,92 15,92
 
37 4.01.12
Kecamatan Botupingge


Anggaran : Rp. 503.382.500
Realisasi : Rp. 82.128.700
Target Fisik 3,22 24,45 31,26 46,87 51,83 57,82 66,66 75,96 82,26 90,23 94,86 100,00
Keuangan 0,25 20,92 24,69 43,28 48,04 54,19 61,01 72,11 78,48 86,97 91,96 100,00
Realisasi Fisik 6,70 21,91 21,91 21,91
Keuangan 0,00 16,32 16,32 16,32
 
38 4.01.13
Kecamatan Suwawa Tengah


Anggaran : Rp. 464.381.000
Realisasi : Rp. 104.175.100
Target Fisik 7,84 22,74 32,42 38,79 43,70 51,29 62,02 67,17 72,68 80,28 89,29 100,00
Keuangan 6,46 21,17 30,85 37,18 42,09 49,65 61,67 66,78 72,29 79,87 88,65 100,00
Realisasi Fisik 8,65 26,69 29,44 29,44
Keuangan 6,46 22,43 22,43 22,43
 
39 4.01.14
Kecamatan Suwawa Selatan


Anggaran : Rp. 486.714.000
Realisasi : Rp. 95.864.425
Target Fisik 3,87 19,07 26,71 36,37 46,62 53,45 59,30 66,47 80,52 85,87 94,19 100,00
Keuangan 3,87 18,25 25,19 34,50 45,30 51,88 57,46 64,41 78,36 83,64 92,41 100,00
Realisasi Fisik 8,88 29,98 29,98 29,98
Keuangan 5,98 19,70 19,70 19,70
 
40 4.01.15
Kecamatan Suwawa Timur


Anggaran : Rp. 537.363.000
Realisasi : Rp. 68.900.000
Target Fisik 0,00 3,15 19,97 27,71 35,35 52,49 54,85 61,80 79,35 81,75 84,13 100,00
Keuangan 0,00 3,15 19,97 27,71 35,35 52,49 54,85 61,60 79,35 81,75 84,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 14,14 14,14 14,14
Keuangan 5,58 12,82 12,82 12,82
 
41 4.01.16
Kecamatan Bulango Utara


Anggaran : Rp. 461.812.000
Realisasi : Rp. 103.731.800
Target Fisik 0,00 15,38 22,16 34,33 39,16 47,46 58,32 73,30 81,26 87,14 94,21 100,00
Keuangan 0,00 14,13 19,13 33,25 37,67 45,60 56,27 71,14 78,84 84,47 91,43 100,00
Realisasi Fisik 0,00 14,79 25,43 25,43
Keuangan 0,00 12,29 22,46 22,46
 
42 4.01.17
Kecamatan Bulango Ulu


Anggaran : Rp. 410.003.000
Realisasi : Rp. 87.249.150
Target Fisik 9,51 26,57 34,80 41,89 52,73 59,11 68,88 76,25 83,34 88,40 94,54 100,00
Keuangan 7,45 19,12 24,96 37,62 45,69 54,93 65,84 72,71 80,00 85,09 88,86 100,00
Realisasi Fisik 9,48 19,28 19,28 19,28
Keuangan 0,00 7,19 21,28 21,28
 
43 4.01.18
Kecamatan Bulango Selatan


Anggaran : Rp. 452.208.000
Realisasi : Rp. 95.273.778
Target Fisik 5,97 14,05 23,35 30,10 34,29 42,64 58,49 65,77 73,52 84,60 89,26 100,00
Keuangan 5,85 13,45 22,72 29,17 33,31 41,63 57,50 64,73 72,75 84,24 88,97 100,00
Realisasi Fisik 6,85 18,28 24,97 24,97
Keuangan 5,81 13,69 21,04 21,07
 
44 4.01.19
Kecamatan Bulango Timur


Anggaran : Rp. 405.913.000
Realisasi : Rp. 89.290.900
Target Fisik 2,53 22,57 36,03 41,68 45,91 52,64 66,04 73,06 77,20 85,37 92,16 100,00
Keuangan 2,53 22,55 36,00 41,63 45,84 52,55 65,94 72,94 77,17 85,42 92,31 100,00
Realisasi Fisik 3,53 37,37 37,49 37,49
Keuangan 0,00 16,89 22,00 22,00
 
45 4.01.20
Kecamatan Bulawa


Anggaran : Rp. 433.444.200
Realisasi : Rp. 104.370.000
Target Fisik 2,65 20,37 26,13 40,67 47,66 57,58 65,00 75,34 80,14 87,01 93,91 100,00
Keuangan 2,65 16,71 26,53 39,77 47,32 57,42 64,95 75,02 80,00 86,57 93,83 100,00
Realisasi Fisik 2,42 21,65 21,65 21,65
Keuangan 3,06 24,02 24,08 24,08
 
46 4.01.21
Kecamatan Pinogu


Anggaran : Rp. 495.323.000
Realisasi : Rp. 73.145.000
Target Fisik 0,16 6,27 19,36 29,15 39,41 50,96 57,33 63,55 78,07 82,49 85,08 100,00
Keuangan 0,16 6,27 19,36 29,15 39,41 50,96 57,33 63,10 78,07 82,49 85,08 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,67 17,67 17,67
Keuangan 10,73 13,96 14,77 14,77
 
47 4.01.22
Kelurahan


Anggaran : Rp. 3.569.900.000
Realisasi : Rp. 72.511.000
Target Fisik 3,14 10,99 21,09 37,71 43,08 53,37 63,91 68,16 77,09 90,59 95,57 100,00
Keuangan 3,03 10,57 20,12 34,18 39,08 48,31 58,10 64,47 70,72 88,87 95,44 100,00
Realisasi Fisik 2,44 2,44 3,93 3,93
Keuangan 0,69 1,56 2,03 2,03
 
48 4.02.01
Inspektorat Daerah


Anggaran : Rp. 3.000.000.000
Realisasi : Rp. 183.267.460
Target Fisik 0,44 3,24 23,72 24,82 26,43 52,59 53,52 55,97 78,44 79,96 87,29 100,00
Keuangan 0,44 3,00 22,63 23,72 25,32 51,31 52,24 54,68 77,54 79,05 86,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,60 6,60 6,60
Keuangan 0,00 6,08 6,11 6,11
 
49 4.03.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan


Anggaran : Rp. 5.199.139.923
Realisasi : Rp. 371.431.066
Target Fisik 0,07 3,24 13,73 22,89 30,18 45,43 61,01 66,02 74,98 86,06 90,14 100,00
Keuangan 0,06 3,21 13,20 20,90 28,65 43,20 60,39 65,49 74,04 84,57 89,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,09 7,09 7,09
Keuangan 0,00 6,38 7,14 7,14
 
50 4.04.05
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Anggaran : Rp. 7.121.800.000
Realisasi : Rp. 1.627.351.879
Target Fisik 2,35 14,44 21,63 35,96 42,25 49,05 58,15 64,68 70,85 80,96 88,29 100,00
Keuangan 2,25 14,07 21,07 35,45 41,80 48,63 57,88 64,46 70,68 80,82 88,18 100,00
Realisasi Fisik 2,57 19,34 26,85 26,85
Keuangan 2,34 16,12 22,70 22,85
 
51 4.05.08
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah


Anggaran : Rp. 2.444.175.000
Realisasi : Rp. 169.986.784
Target Fisik 1,94 3,56 12,82 20,13 24,57 38,53 43,84 51,73 66,51 79,70 82,23 100,00
Keuangan 1,16 3,00 9,86 18,22 22,83 33,47 38,84 46,43 62,27 76,62 79,49 100,00
Realisasi Fisik 2,15 15,11 15,11 15,11
Keuangan 1,61 6,95 6,95 6,95