Showing 1-30 of 728 items.

Evaluasi Kegiatan

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramKegiatanIndikator KegiatanKRp.KRp.KRp.KRp.
1
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah pelayanan penyediaan administrasi perkantoran
12.00 bulan
Rp. 1,015,072,500
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
2
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.01.20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah keluar daerah
12.00 bulan
Rp. 420,625,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
3
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.05
Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah kenderaan dinas/operasional yang diadakan
3.00 unit
Rp. 163,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
4
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah kenderaan dinas/operasional yang dipelihara
3.00 unit
Rp. 323,480,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
5
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan peralatan gedung kantor
100.00 persen
Rp. 777,900,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
6
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.49
Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan)
Jumlah gedung yang dibangun
100.00 persen
Rp. 52,225,500
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
7
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.50
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (Lanjutan)
Jumlah pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan peralatan gedung kantor
100.00 persen
Rp. 398,443,200
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
8
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.02.51
Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan 2016)
Jumlah gedung yang dibangun
100.00 persen
Rp. 8,913,200
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
9
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.01.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah ASN yang di tingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan bimbingan teknis
120.00 org
Rp. 223,000,038
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
10
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu
8.00 dokumen
Rp. 105,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
11
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.22.01
Pelaksanaan Evaluasi hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Jumlah peserta bimtek perencanaan dan bimtek pengelolaan keuangan
167.00 org
Rp. 381,550,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
12
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.22.02
Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
Jumlah MOU dengan lembaga pendidikan
9.00 MOU
Rp. 271,232,500
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
13
Non Prioritas
1.02.1.2
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Toto Kabila yang profesional dan berkinerja tinggi
1.02.02
Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur
1.02.02.48
Pengadaaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor (DAK)
Jumlah peralatan/perlengkapan gedung kantor yang diadakan dan dipelihara
1.00 unit
Rp. 440,453,200
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
14
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.01 . 19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Jumlah belanja operasional administrasi
12.00 Dokumen
Rp. 1,257,091,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
15
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03. 01 . 2
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
12.00 Dokumen
Rp. 96,251,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
16
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03. 02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kenderaan Dinas/Operasional yang di pelihara
20.00 Unit
Rp. 104,754,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
17
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03. 02. 45
Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan dan dipelihara
20.00 Unit
Rp. 55,760,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
18
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.02.48
Pembangunan gedung kantor (Lanjutan)
Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun
6.00 Unit
Rp. 24,410,700
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
19
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.03.02.49
Pembangunan gedung kantor (DAK Lanjutan)
Jumlah gedung pemerintahan yang telah dibangun
4.00 Unit
Rp. 1,267,500
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
20
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03. 05. 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
jumlah peserta yang ditingkatkan kapasitasya melalui kegiatan
5.00 Orang
Rp. 88,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
21
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03.06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah dokumen capaian kinerja yang disususn tepat waktu
4.00 Dokumen
Rp. 518,633,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
22
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04.01.19
Kegiatan Pelayanan administrasi Perkantoran
Jumlah Dokumen Operasional Layanan administrasi Perkantoran Yang Sesuai Aturan
12.00 Dokumen
Rp. 470,990,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
23
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.04.01.20
Kegiatan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Keluar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan keluar Daerah Yang diikuti
12.00 Dokumen
Rp. 129,808,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
24
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.04.02.24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas dan Operasional Lapangan
9.00 Unit
Rp. 147,726,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
25
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1.04.02.45
Kegiatan pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung kantor
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
14.00 Unit
Rp. 181,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
26
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
1.04.05.03
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
6.00 Orang
Rp. 80,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
27
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.04.06.01
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
6.00 Dokumen
Rp. 37,136,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
28
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.19
Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 347,464,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
29
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.05.01.20
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah
Persentase Penyerapan Anggaran Dalam Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi
100.00 %
Rp. 126,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
30
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.05.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Sesuai Dengan Peruntukkannya
100.00 %
Rp. 161,472,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%