Showing 1-30 of 444 items.

Evaluasi Program

Organisasi / Sasaran/ Program / Indikator Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
NoId PrioritasId SuborganisasiSasaranProgramIndikator ProgramKRp.KRp.KRp.KRp.
1
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan Administrasi Perkantoran
100.00 Persen
Rp. 1,435,697,500
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
2
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100.00 Persen
Rp. 1,723,961,900
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
3
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang ditingkatkan Kompetensinya
100.00 Persen
Rp. 223,000,038
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
4
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun brikutnya
100.00 Persen
Rp. 105,850,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
5
Non Prioritas
1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Profesional dan Berkinerja tinggi
1.01.22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase jumlah dokumen pendataan yang dihasilkan melalui penerapan sistem informasi
100.00 Persen
Rp. 652,782,500
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
6
Non Prioritas
1.02.1.2
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Toto Kabila yang profesional dan berkinerja tinggi
1.02.02
Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara dan diadakan
80.00 %
Rp. 440,453,200
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
7
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Disediakan dalam setahun
12.00 Dokumen
Rp. 1,257,091,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
8
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dokumen hasil rapat koordiansi dan konsultasi dalam dan keluar daerah dalam setahun
12.00 Dokumen
Rp. 96,251,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
9
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara
20.00 Unit
Rp. 104,754,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
10
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan dan dipelihara
20.00 Jenis
Rp. 55,760,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
11
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Gedung Pemerintahan yang dibangun dalam kondisi baik
1.00 Kali
Rp. 25,678,200
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
12
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan Bimbingan Teknis
15.00 orang
Rp. 88,400,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
13
Non Prioritas
1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Terwujudnya aparat dan Dinas PUPR yang profesional dan berkinerja tinggi
1.03. 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dokumen Laporan capaian kenerja SKPD
4.00 Dokumen
Rp. 518,633,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
14
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 600,798,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
15
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Prosentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Apartur Sesuai dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 328,726,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
16
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
Presentase Capaian ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
100.00 %
Rp. 80,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
17
Non Prioritas
1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Terwujudnya Aparat Dinas Perkimtan dan Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.04.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Presentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang disusun Tepat waktu
100.00 %
Rp. 37,136,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
18
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Layanan Administrasi Perkantoran
100.00 %
Rp. 347,464,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
19
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara
100.00 %
Rp. 161,472,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
20
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.05
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Persentase Aparat Yang Berkompetensi Melalui Bimtek /Diklat
100.00 %
Rp. 67,750,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
21
Non Prioritas
1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Terwujudnya ASN Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
1.05.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu
100.00 %
Rp. 12,735,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
22
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 611,025,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
23
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai Dengan Peruntukannya
100.00 %
Rp. 201,880,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
24
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Capaian ASN yang di Tingkatkan Kapasitassnya
100.00 %
Rp. 60,000,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
25
Non Prioritas
1.06.01.1
Dinas Sosial
Meningkatnya Pelayanan Bagi PMKS dan Meringankan/Mengurangi Beban Sosial Korban Bencana Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
1.06.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya ASN DInas Sosial Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
4.00 Dokumen
Rp. 2,129,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
26
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase Dokumen Laporan Administrasi Perkantoran yang disusun tepat waktu/dapat dipertanggungjawabkan
12.00 bulan
Rp. 459,974,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
27
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana Aparatur sesuai dengan Peruntukkannya
12.00 bulan
Rp. 157,150,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
28
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Prosentase Kualitas kapasitas sumberdaya aparatur
7.00 orang
Rp. 66,500,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
29
Non Prioritas
1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terwujudnya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang profesional dan berkinerja tinggi
1.06.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase Tertib pengelolaan pelaporan dan tatausaha keuangan
6.00 dokumen
Rp. 42,053,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
30
Non Prioritas
2.03.1.1
Dinas Pangan
Terwujudnya Aparat Dinas Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
2.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas
100.00 %
Rp. 393,178,000
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%
0.00
0.00%
0
0.00%