***INFORMASI BPK/IBU***MENGINGATKAN KEMBALI BAHWA RAPAT PIMPINAN TW III RENCANANYA AKAN DILAKSANAKAN PADA MINGGU KEDUA OKTOBER 2019***KIRANYA DAPAT MEMAKSIMALKAN PENGINPUTAN SESUAI BULAN BERJALAN SEPTEMBER 2019***ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH***
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 253,238,589,468
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp. 43,303,179,113
BULAN TF RF TK RK
Januari2,760,902,130,69
Februari10,3411,807,809,64
Maret19,2522,7915,4518,41
April28,2128,5424,2023,67
Mei34,7936,8931,5031,08
Juni43,0144,9039,6839,15
Juli51,7551,3048,6344,24
Agustus59,9560,6456,7653,53
September67,5473,9664,3566,54
Oktober78,7473,9676,1366,54

Realisasi Organisasi

No Organisasi Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Pagu : Rp. 42.622.658.650
Realisasi : Rp. 20.078.927.836
Target Fisik 0,38 1,66 3,32 9,78 13,67 28,07 41,28 54,01 58,14 73,11 90,76 100,00
Keuangan 0,10 1,29 2,70 6,75 10,32 21,70 33,81 45,15 49,71 68,10 89,40 100,00
Realisasi Fisik 0,44 1,67 3,52 17,58 22,75 52,54 64,63 71,89 74,12 74,12
Keuangan 0,80 2,45 4,11 13,82 18,28 29,50 32,00 44,75 47,11 47,11
2 1.02.01
Dinas Kesehatan


Pagu : Rp. 39.304.871.272
Realisasi : Rp. 23.312.897.709
Target Fisik 1,30 2,71 8,43 14,49 19,14 27,35 34,93 43,67 53,55 67,51 74,01 100,00
Keuangan 1,26 2,63 7,37 12,75 16,62 24,50 31,90 39,97 49,75 64,03 72,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,22 9,54 13,20 39,02 54,88 57,64 62,65 69,26 69,26
Keuangan 0,00 0,97 6,04 9,75 20,93 35,61 38,42 48,05 59,31 59,31
3 1.02.02
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila


Pagu : Rp. 12.469.786.581
Realisasi : Rp. 8.541.828.655
Target Fisik 0,09 0,18 6,07 11,40 17,96 22,21 25,24 29,69 31,59 74,59 98,10 100,00
Keuangan 0,00 0,09 6,05 11,17 17,58 21,38 24,33 28,81 30,74 74,45 97,98 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 5,11 7,22 11,00 11,11 13,72 18,83 70,15 70,15
Keuangan 0,00 0,00 3,97 6,32 9,54 9,63 11,55 18,16 68,50 68,50
4 1.02.03
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato


Pagu : Rp. 16.628.349.565
Realisasi : Rp. 6.728.126.881
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 3,50 7,38 24,07 29,07 33,72 35,49 37,94 61,83 61,83
Keuangan 0,00 3,06 4,40 15,21 17,94 20,05 25,12 28,24 40,46 40,46
5 1.02.33
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila (BLUD)


Pagu : Rp. 41.000.000.000
Realisasi : Rp. 26.628.441.558
Target Fisik 8,06 16,12 24,62 33,07 41,40 49,56 58,17 66,35 74,76 83,12 91,75 100,00
Keuangan 1,30 7,47 16,53 25,53 34,41 43,13 52,29 61,01 69,98 78,89 88,09 100,00
Realisasi Fisik 1,16 7,95 22,95 22,95 41,33 59,06 76,06 84,53 84,53 84,53
Keuangan 0,52 0,98 9,98 9,98 19,93 51,29 63,36 64,95 64,95 64,95
6 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Pagu : Rp. 117.314.126.174
Realisasi : Rp. 50.829.141.758
Target Fisik 0,00 2,19 15,40 20,03 22,38 24,34 29,61 36,46 40,57 43,42 50,15 100,00
Keuangan 0,00 1,10 11,41 14,77 17,18 19,12 23,88 31,08 33,25 34,75 36,93 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,55 16,35 21,13 23,70 27,14 32,90 42,28 53,91 53,91
Keuangan 0,00 2,07 13,24 17,77 20,21 23,64 30,67 40,35 43,33 43,33
7 1.04.01
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan


Pagu : Rp. 21.525.920.929
Realisasi : Rp. 12.083.668.061
Target Fisik 1,17 2,64 6,03 13,91 15,94 20,11 29,67 46,20 57,96 75,77 88,03 100,00
Keuangan 1,17 2,61 5,99 13,15 15,16 19,31 29,38 45,98 57,82 76,00 88,34 100,00
Realisasi Fisik 0,35 3,91 10,58 15,84 21,43 23,65 29,81 51,56 61,24 61,24
Keuangan 0,24 3,18 8,95 15,78 21,99 27,34 30,13 42,48 56,14 56,14
8 1.05.01
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja


Pagu : Rp. 2.626.025.000
Realisasi : Rp. 1.953.741.750
Target Fisik 0,85 14,28 26,11 34,29 42,17 48,82 55,48 63,47 73,02 87,44 97,66 100,00
Keuangan 0,85 13,76 25,13 33,25 40,79 47,81 54,58 62,62 72,61 87,12 97,39 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,26 24,63 29,96 39,18 47,93 55,14 63,86 75,26 75,26
Keuangan 0,00 4,35 23,21 28,25 37,06 45,93 53,78 63,29 74,40 74,40
9 1.05.02
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Pagu : Rp. 1.642.000.000
Realisasi : Rp. 1.074.096.500
Target Fisik 0,00 6,33 14,81 27,49 36,36 43,62 52,31 58,56 65,63 82,82 90,88 100,00
Keuangan 0,00 6,34 14,81 27,50 36,37 43,63 52,34 58,59 65,67 82,85 90,88 100,00
Realisasi Fisik 3,22 5,05 13,93 27,93 40,33 43,74 52,70 65,23 67,57 67,57
Keuangan 2,92 4,74 13,44 27,28 39,59 42,51 50,58 61,62 65,41 65,41
10 1.06.01
Dinas Sosial


Pagu : Rp. 3.607.500.000
Realisasi : Rp. 2.341.771.320
Target Fisik 2,18 11,08 21,81 28,96 35,28 41,51 48,72 56,42 64,97 74,83 80,39 100,00
Keuangan 1,83 7,65 19,61 25,78 31,51 37,11 44,19 50,70 59,09 69,47 77,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,14 26,23 33,28 42,79 47,18 56,01 56,82 65,54 65,54
Keuangan 0,00 17,76 25,51 32,59 42,12 46,51 55,38 56,19 64,91 64,91
11 1.06.02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pagu : Rp. 1.200.000.000
Realisasi : Rp. 810.033.959
Target Fisik 0,25 9,66 16,75 26,27 37,18 44,70 54,46 62,04 70,44 82,69 86,51 100,00
Keuangan 0,25 9,63 16,78 26,22 37,10 44,68 54,46 62,01 70,38 82,56 86,40 100,00
Realisasi Fisik 4,00 12,20 20,73 29,77 40,34 44,98 53,20 63,25 70,61 70,61
Keuangan 3,65 10,13 14,55 23,14 31,45 37,64 46,63 58,80 67,50 67,50
12 2.03.01
Dinas Pangan


Pagu : Rp. 1.393.600.000
Realisasi : Rp. 820.444.606
Target Fisik 1,26 13,36 22,29 39,76 43,83 47,26 61,75 66,15 70,43 86,35 94,39 100,00
Keuangan 1,06 9,68 18,10 35,11 38,86 42,32 56,64 61,02 65,25 82,93 94,20 100,00
Realisasi Fisik 2,58 14,52 17,72 23,60 32,44 34,77 38,90 49,06 62,36 62,36
Keuangan 2,39 13,08 16,27 21,63 30,83 33,61 37,35 47,64 58,87 58,87
13 2.05.01
Dinas Lingkungan Hidup


Pagu : Rp. 3.785.718.550
Realisasi : Rp. 2.280.173.140
Target Fisik 6,14 15,52 20,98 33,94 41,14 45,89 58,26 68,73 73,20 88,57 93,25 100,00
Keuangan 6,02 15,23 20,57 33,41 40,50 45,13 57,38 67,75 72,09 87,40 92,02 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,12 22,71 26,44 37,70 43,91 43,91 54,92 68,79 68,79
Keuangan 0,00 15,59 21,33 23,51 33,17 39,42 39,42 48,14 60,23 60,23
14 2.06.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Pagu : Rp. 2.177.280.000
Realisasi : Rp. 1.830.828.400
Target Fisik 3,08 14,75 29,15 37,07 44,61 51,73 65,05 68,96 86,01 92,33 95,11 100,00
Keuangan 2,78 12,84 26,44 33,66 40,61 47,62 60,51 65,06 80,38 91,64 94,75 100,00
Realisasi Fisik 7,82 16,06 35,19 36,70 63,10 67,63 69,11 80,37 85,48 85,48
Keuangan 6,67 11,78 28,53 30,97 56,01 60,34 62,36 75,01 84,09 84,09
15 2.07.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


Pagu : Rp. 3.574.518.150
Realisasi : Rp. 2.126.135.365
Target Fisik 1,02 8,66 24,31 33,06 35,66 48,27 51,94 56,05 67,50 78,52 94,31 100,00
Keuangan 0,34 5,59 19,05 26,56 29,44 42,26 45,55 49,44 61,13 72,99 89,68 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,34 26,56 26,56 39,20 47,28 50,85 53,84 65,79 65,79
Keuangan 0,00 8,95 18,80 18,80 30,39 38,62 42,04 46,07 59,48 59,48
16 2.08.01
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pagu : Rp. 7.495.528.000
Realisasi : Rp. 2.333.653.642
Target Fisik 0,60 1,60 2,30 11,51 12,42 26,78 39,88 48,98 60,01 74,80 87,74 100,00
Keuangan 0,60 1,60 2,30 11,51 12,42 26,78 39,88 48,98 60,00 74,80 87,74 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 11,41 11,41 12,48 26,19 26,19 26,19 51,40 51,40
Keuangan 0,00 0,00 4,15 4,15 5,05 18,36 18,36 18,36 31,13 31,13
17 2.09.01
Dinas Perhubungan


Pagu : Rp. 2.544.400.000
Realisasi : Rp. 2.011.982.239
Target Fisik 6,86 17,30 27,69 36,83 46,35 52,59 64,69 68,89 77,01 86,46 90,60 100,00
Keuangan 6,70 15,63 26,15 35,30 45,08 51,63 63,82 68,12 76,36 86,21 90,45 100,00
Realisasi Fisik 0,00 24,78 36,72 52,49 66,29 67,42 72,70 76,66 84,91 84,91
Keuangan 0,00 20,60 29,66 41,47 53,42 57,29 63,47 68,22 79,07 79,07
18 2.10.01
Dinas Komunikasi dan Informatika


Pagu : Rp. 3.427.861.866
Realisasi : Rp. 2.188.221.302
Target Fisik 0,48 5,16 14,41 22,67 25,97 34,13 38,36 57,13 59,95 79,59 81,04 100,00
Keuangan 0,48 5,15 14,21 22,58 25,87 33,86 38,09 57,16 60,00 80,00 81,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,26 20,14 39,99 41,56 48,32 68,00 73,70 83,85 83,85
Keuangan 0,00 5,22 13,00 31,49 34,86 40,24 54,54 55,15 63,84 63,84
19 2.12.01
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja


Pagu : Rp. 6.164.000.000
Realisasi : Rp. 3.970.524.122
Target Fisik 6,47 17,45 27,65 36,05 42,74 56,05 64,29 74,46 80,56 86,78 92,48 98,10
Keuangan 4,05 10,66 18,83 28,28 35,86 49,96 58,97 69,02 76,33 83,32 89,66 96,44
Realisasi Fisik 0,30 17,93 25,34 25,73 32,25 48,97 50,04 55,61 67,39 67,39
Keuangan 0,13 10,67 16,25 17,08 24,16 42,59 43,98 50,80 64,41 64,41
20 2.13.01
Dinas Pemuda dan Olahraga


Pagu : Rp. 2.750.685.141
Realisasi : Rp. 2.081.138.348
Target Fisik 3,18 7,06 11,96 16,73 27,02 30,72 40,60 67,51 79,26 87,41 94,63 100,00
Keuangan 2,98 6,40 10,95 15,77 21,12 24,80 33,74 63,53 77,46 87,60 94,07 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,79 13,27 20,57 23,24 28,83 46,93 53,69 85,44 85,44
Keuangan 0,00 5,21 8,63 12,61 15,61 23,08 41,18 43,88 75,66 75,66
21 2.17.01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Pagu : Rp. 3.155.000.000
Realisasi : Rp. 1.873.967.496
Target Fisik 0,00 5,20 10,24 20,57 22,01 23,10 45,21 47,51 51,90 73,92 75,45 100,00
Keuangan 0,00 4,96 9,93 20,25 21,76 22,90 43,43 45,80 50,19 72,18 73,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,45 9,01 9,01 14,70 24,30 24,30 34,61 58,16 58,16
Keuangan 0,00 5,47 7,95 7,95 13,75 24,46 24,46 36,21 59,40 59,40
22 3.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan


Pagu : Rp. 3.320.777.516
Realisasi : Rp. 1.351.961.066
Target Fisik 1,25 2,70 6,87 8,75 19,81 24,55 35,36 54,60 60,73 70,93 90,32 100,00
Keuangan 1,20 2,56 6,04 7,80 18,73 22,81 33,52 51,79 56,84 67,46 87,50 100,00
Realisasi Fisik 5,90 6,14 10,68 15,23 18,10 23,60 25,03 45,48 51,00 51,00
Keuangan 5,90 6,14 10,75 13,68 15,90 19,11 21,22 34,81 40,71 40,71
23 3.02.01
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Pagu : Rp. 3.709.120.000
Realisasi : Rp. 2.821.151.554
Target Fisik 5,80 12,69 17,68 27,79 41,83 50,99 60,70 69,68 80,38 91,33 96,43 100,00
Keuangan 4,45 10,67 15,15 24,35 30,75 47,55 50,73 59,06 73,56 80,23 91,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,33 17,44 18,24 32,24 50,39 56,96 66,39 79,61 79,61
Keuangan 0,00 11,47 16,51 17,10 30,18 47,12 53,43 61,98 76,06 76,06
24 3.03.01
Dinas Pertanian dan Peternakan


Pagu : Rp. 26.654.381.000
Realisasi : Rp. 11.649.442.091
Target Fisik 4,51 4,55 10,07 21,64 36,96 54,96 72,01 76,51 78,67 93,73 96,95 100,00
Keuangan 4,51 4,55 9,91 21,36 34,24 50,06 70,83 75,58 77,77 93,69 96,91 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,80 8,13 9,25 19,69 24,28 38,32 58,28 70,65 70,65
Keuangan 0,00 4,74 7,66 8,83 18,07 20,91 26,98 34,49 43,71 43,71
25 3.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Pagu : Rp. 6.735.938.850
Realisasi : Rp. 4.856.732.399
Target Fisik 0,38 2,81 17,00 21,30 23,38 40,73 48,95 60,42 61,61 77,19 82,34 100,00
Keuangan 0,34 2,76 16,71 20,79 22,79 40,02 48,17 56,97 58,04 74,57 79,94 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,78 24,63 24,63 47,58 49,69 51,75 71,32 88,05 88,05
Keuangan 0,00 6,81 23,11 23,11 44,59 46,69 48,43 67,65 72,10 72,10
26 4.01.02
Sekretariat Daerah


Pagu : Rp. 20.174.580.000
Realisasi : Rp. 14.017.252.367
Target Fisik 2,31 12,92 25,14 34,21 43,36 50,26 58,33 68,49 76,62 84,48 93,38 100,00
Keuangan 1,25 9,86 21,56 30,00 39,67 46,71 55,24 65,60 74,01 83,25 92,60 100,00
Realisasi Fisik 3,04 18,66 31,25 34,94 53,89 59,79 64,11 68,36 78,78 78,78
Keuangan 2,25 12,42 20,65 23,60 38,00 43,79 48,40 52,31 69,48 69,48
27 4.01.03
Sekretariat DPRD


Pagu : Rp. 20.245.995.000
Realisasi : Rp. 17.369.528.561
Target Fisik 12,62 25,39 33,35 46,80 58,77 65,90 70,80 78,31 83,06 90,68 95,83 100,00
Keuangan 12,62 25,39 32,90 46,35 58,77 65,90 70,80 78,31 83,06 90,68 95,83 100,00
Realisasi Fisik 0,00 24,45 28,85 58,90 69,83 70,60 81,03 90,13 91,89 91,89
Keuangan 0,00 25,91 29,34 49,88 62,12 63,30 71,72 80,19 85,79 85,79
28 4.01.04
Kecamatan Suwawa


Pagu : Rp. 671.902.000
Realisasi : Rp. 531.802.694
Target Fisik 3,70 12,95 27,22 41,10 45,90 52,29 63,98 70,12 75,98 81,67 87,10 100,00
Keuangan 1,88 6,36 17,43 33,72 37,57 42,90 55,58 61,03 67,88 73,71 79,15 100,00
Realisasi Fisik 3,63 15,48 21,12 33,04 42,74 51,95 59,49 75,96 82,37 82,37
Keuangan 1,88 13,50 17,33 31,49 39,04 48,01 53,59 74,51 79,15 79,15
29 4.01.05
Kecamatan Tapa


Pagu : Rp. 598.769.000
Realisasi : Rp. 472.653.803
Target Fisik 0,00 6,69 23,71 31,84 36,82 53,60 61,75 70,57 78,10 86,86 91,30 100,00
Keuangan 0,00 4,94 20,75 29,96 34,30 49,78 58,23 68,12 75,89 85,23 90,90 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,24 31,57 39,38 52,03 61,16 69,99 77,24 81,72 81,72
Keuangan 0,00 11,32 24,78 32,49 43,50 52,07 60,35 73,49 78,94 78,94
30 4.01.06
Kecamatan Kabila


Pagu : Rp. 4.093.885.050
Realisasi : Rp. 2.759.452.630
Target Fisik 3,35 7,44 17,26 30,40 36,61 43,28 48,53 53,68 66,42 76,18 88,17 100,00
Keuangan 3,07 6,96 14,92 27,62 34,55 40,99 46,09 51,40 64,34 75,15 86,84 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,22 12,25 12,25 12,25 20,38 37,55 64,34 77,93 77,93
Keuangan 0,00 0,22 14,22 14,22 14,22 28,24 37,83 54,72 67,40 67,40
31 4.01.07
Kecamatan Bonepantai


Pagu : Rp. 711.383.000
Realisasi : Rp. 485.529.128
Target Fisik 0,00 3,45 16,35 28,48 33,27 38,75 46,54 59,53 64,06 71,67 76,44 100,00
Keuangan 0,00 3,31 15,90 27,82 32,62 38,42 46,14 59,31 64,05 71,58 76,35 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,39 22,56 34,08 39,88 46,04 59,10 66,83 69,77 69,77
Keuangan 0,00 16,45 22,34 32,21 38,57 44,84 57,08 65,50 68,25 68,25
32 4.01.08
Kecamatan Tilongkabila


Pagu : Rp. 626.602.000
Realisasi : Rp. 445.552.992
Target Fisik 0,00 24,23 32,11 38,71 47,66 56,91 64,35 73,97 79,84 85,85 94,49 100,00
Keuangan 0,00 19,39 26,07 33,44 41,91 49,32 57,91 67,66 73,11 86,07 91,22 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,50 37,28 37,28 42,49 54,51 54,51 67,15 75,11 75,11
Keuangan 0,00 13,57 36,06 36,06 41,21 50,87 50,87 64,10 71,11 71,11
33 4.01.09
Kecamatan Kabila Bone


Pagu : Rp. 845.746.000
Realisasi : Rp. 683.027.000
Target Fisik 2,88 41,64 48,74 53,05 58,01 62,11 69,34 76,45 82,44 87,06 93,19 100,00
Keuangan 0,00 0,74 12,04 18,24 49,28 52,76 59,31 66,02 71,21 76,81 80,47 100,00
Realisasi Fisik 3,57 43,41 47,16 47,16 63,84 71,81 75,10 79,06 84,41 84,41
Keuangan 0,96 39,57 43,79 43,79 56,01 66,61 70,71 75,77 80,76 80,76
34 4.01.10
Kecamatan Boneraya


Pagu : Rp. 585.109.000
Realisasi : Rp. 380.000.072
Target Fisik 0,00 10,73 20,76 27,88 34,25 41,78 48,49 55,93 63,87 70,88 85,12 100,00
Keuangan 0,00 4,98 13,37 20,49 25,85 39,30 45,42 52,86 60,92 67,93 82,16 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,53 17,80 17,80 36,04 39,66 39,66 66,69 66,69 66,69
Keuangan 0,00 9,74 15,98 15,98 33,65 36,80 36,80 64,95 64,95 64,95
35 4.01.11
Kecamatan Bone


Pagu : Rp. 650.306.000
Realisasi : Rp. 415.737.500
Target Fisik 0,40 8,07 16,17 25,51 34,38 44,13 52,61 58,44 63,52 74,44 83,79 100,00
Keuangan 0,00 6,15 13,79 22,93 33,00 42,88 50,65 56,45 61,46 71,85 82,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,87 23,63 31,28 36,88 46,64 54,91 64,01 64,47 64,47
Keuangan 0,00 12,37 21,67 29,20 35,05 43,99 51,89 63,24 63,93 63,93
36 4.01.12
Kecamatan Botupingge


Pagu : Rp. 792.931.500
Realisasi : Rp. 643.882.500
Target Fisik 0,54 9,27 20,55 25,71 28,23 60,84 69,20 74,04 83,50 87,29 91,81 100,00
Keuangan 0,12 4,85 11,95 20,86 23,94 56,37 65,01 69,62 79,51 85,66 90,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,20 22,32 28,06 29,26 38,26 40,37 43,38 82,15 82,15
Keuangan 0,00 6,89 14,76 24,90 25,75 36,34 38,06 41,24 81,20 81,20
37 4.01.13
Kecamatan Suwawa Tengah


Pagu : Rp. 577.952.000
Realisasi : Rp. 473.193.400
Target Fisik 4,70 19,88 30,68 48,30 57,66 67,33 73,84 80,78 84,90 91,81 96,57 100,00
Keuangan 2,24 12,50 22,56 38,92 52,05 58,61 70,35 77,76 81,91 91,09 96,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,03 38,38 38,38 38,38 58,59 58,59 65,38 85,87 85,87
Keuangan 0,00 7,38 33,20 33,20 33,20 57,30 57,30 62,22 81,87 81,87
38 4.01.14
Kecamatan Suwawa Selatan


Pagu : Rp. 614.817.500
Realisasi : Rp. 437.841.010
Target Fisik 0,10 12,44 20,79 31,57 41,23 48,92 61,42 66,77 75,17 86,06 95,01 100,00
Keuangan 0,07 11,16 18,13 27,24 35,72 42,52 56,37 61,53 70,02 82,08 92,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,14 27,76 27,76 30,37 50,86 60,63 62,92 76,30 76,30
Keuangan 0,00 1,07 21,70 21,70 24,10 44,95 56,26 58,22 71,21 71,21
39 4.01.15
Kecamatan Suwawa Timur


Pagu : Rp. 636.933.000
Realisasi : Rp. 485.160.551
Target Fisik 13,13 18,74 24,09 41,05 47,27 53,78 60,52 71,63 77,69 86,77 92,27 100,00
Keuangan 11,68 16,88 21,71 38,91 44,99 51,19 58,19 69,65 75,61 84,89 90,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,80 41,78 41,78 41,78 41,78 41,78 41,78 80,09 80,09
Keuangan 0,00 20,49 38,08 38,08 38,08 38,08 38,08 38,08 76,17 76,17
40 4.01.16
Kecamatan Bulango Utara


Pagu : Rp. 631.517.000
Realisasi : Rp. 439.302.238
Target Fisik 8,57 16,56 20,14 35,19 44,16 50,05 62,83 70,97 76,67 86,34 92,96 100,00
Keuangan 7,81 15,68 19,11 32,39 40,06 46,64 59,14 67,67 74,02 84,45 91,52 100,00
Realisasi Fisik 0,00 19,15 25,07 34,52 36,22 42,08 57,64 69,37 74,08 74,08
Keuangan 0,00 21,48 27,84 36,02 39,08 44,07 58,23 65,22 69,56 69,56
41 4.01.17
Kecamatan Bulango Ulu


Pagu : Rp. 706.837.000
Realisasi : Rp. 552.223.500
Target Fisik 3,91 13,54 55,13 59,80 63,23 66,51 72,19 79,13 85,49 91,20 94,86 100,00
Keuangan 0,96 9,32 18,54 22,70 51,64 55,01 68,68 74,53 82,26 88,07 93,93 100,00
Realisasi Fisik 3,18 44,42 49,97 53,58 54,36 63,63 70,32 76,58 79,66 79,66
Keuangan 2,04 8,36 12,43 17,32 18,04 29,16 35,77 74,10 78,13 78,13
42 4.01.18
Kecamatan Bulango Selatan


Pagu : Rp. 607.987.000
Realisasi : Rp. 378.570.500
Target Fisik 3,91 13,50 24,11 32,14 39,08 46,67 55,05 59,26 69,66 79,46 93,05 100,00
Keuangan 3,66 13,13 23,30 30,61 37,39 44,82 53,27 57,33 67,71 77,31 91,83 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,62 29,88 29,88 46,07 46,07 46,07 62,53 66,06 66,06
Keuangan 0,00 20,20 28,47 28,47 46,38 46,38 46,38 58,77 62,27 62,27
43 4.01.19
Kecamatan Bulango Timur


Pagu : Rp. 563.838.000
Realisasi : Rp. 370.116.500
Target Fisik 4,86 11,49 14,18 27,83 31,95 37,21 54,92 64,91 68,13 84,99 89,09 100,00
Keuangan 2,17 8,81 11,49 24,30 28,38 33,46 51,17 60,90 64,29 81,76 86,40 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 9,63 9,63 22,10 24,61 24,61 40,96 63,76 63,76
Keuangan 0,00 0,00 9,16 9,16 21,75 24,48 24,48 40,99 65,64 65,64
44 4.01.20
Kecamatan Bulawa


Pagu : Rp. 605.122.000
Realisasi : Rp. 470.351.100
Target Fisik 7,56 17,75 26,60 40,13 47,37 56,20 67,54 74,30 78,70 89,32 95,96 100,00
Keuangan 7,50 17,54 25,78 37,10 44,44 53,48 66,21 73,03 77,50 88,32 95,40 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,14 28,57 34,21 34,21 52,98 52,98 66,15 79,16 79,16
Keuangan 0,00 20,40 28,90 35,57 35,57 50,68 50,68 64,65 77,73 77,73
45 4.01.21
Kecamatan Pinogu


Pagu : Rp. 631.789.000
Realisasi : Rp. 513.057.000
Target Fisik 0,71 3,23 5,16 20,70 26,36 35,04 41,58 53,55 71,85 77,25 82,99 100,00
Keuangan 0,71 3,23 5,16 20,17 25,83 34,51 41,05 53,02 71,59 76,99 82,73 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,11 7,04 7,04 7,04 10,63 10,63 10,63 82,22 82,22
Keuangan 0,00 1,02 7,22 7,22 7,22 10,80 10,80 10,80 81,21 81,21
46 4.02.01
Inspektorat Daerah


Pagu : Rp. 3.193.725.000
Realisasi : Rp. 1.955.478.513
Target Fisik 2,14 4,29 13,12 15,82 18,87 30,55 34,76 37,31 46,51 60,94 79,44 100,00
Keuangan 2,14 4,29 12,84 15,54 18,59 30,18 34,32 36,87 46,02 60,24 78,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 30,85 41,45 45,32 63,51 63,51 64,51 73,88 73,88
Keuangan 0,00 0,00 15,00 29,19 32,36 47,03 47,03 49,05 61,23 61,23
47 4.03.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan


Pagu : Rp. 5.878.382.950
Realisasi : Rp. 4.175.785.665
Target Fisik 0,09 1,76 8,13 15,28 31,85 37,32 40,66 48,69 61,61 68,18 82,24 100,00
Keuangan 0,08 1,76 7,86 14,78 30,64 36,22 39,65 47,25 59,31 66,22 79,82 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,81 36,18 49,30 50,98 54,28 61,14 66,28 74,58 74,58
Keuangan 0,00 7,64 26,97 40,90 43,16 48,35 55,08 60,93 71,04 71,04
48 4.04.05
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Pagu : Rp. 6.891.360.000
Realisasi : Rp. 5.658.029.392
Target Fisik 3,63 13,19 21,50 29,41 37,91 45,13 53,04 60,82 67,79 78,33 87,24 100,00
Keuangan 3,36 12,13 20,00 27,54 35,51 42,61 50,28 57,71 64,41 74,80 83,65 100,00
Realisasi Fisik 5,13 24,69 35,88 51,74 61,61 69,33 73,86 79,33 85,46 85,46
Keuangan 3,42 19,94 29,65 43,47 52,54 60,93 66,89 74,20 82,10 82,10
49 4.05.08
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah


Pagu : Rp. 5.025.500.000
Realisasi : Rp. 2.546.029.095
Target Fisik 0,94 1,90 12,56 14,18 15,14 24,92 26,51 27,45 49,93 67,38 90,33 100,00
Keuangan 0,88 1,78 9,12 10,69 11,64 19,75 21,29 22,24 38,57 53,21 61,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,38 20,06 22,36 28,59 29,64 65,97 82,83 90,56 90,56
Keuangan 0,00 7,24 12,70 13,51 19,23 19,80 28,45 40,28 50,66 50,66