***INFORMASI BPK/IBU MOHON KIRANYA DAPAT MENYELESAIKAN PELAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN SESUAI BULAN BERJALAN AKHIR DESEMBER***MENGINGAT AKAN DILAKSANAKAN EVALUASI UNTUK FINALISASI REALISASI TA. 2019***ATAS KERJASAMANYA DISAMPAIKAN TERIMA KASIH***
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 419,354,266,542
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp. 43,303,179,113
BULAN TF RF TK RK
Januari2,821,122,200,90
Februari10,4312,087,989,88
Maret19,6022,8015,8418,73
April28,7328,6924,6423,99
Mei35,4537,0632,0431,25
Juni43,8445,0840,3939,17
Juli52,6451,4449,3844,31
Agustus60,9160,8857,5753,78
September68,7775,0365,4167,69
Oktober80,2678,8477,5672,30
November89,2989,1586,5884,31
Desember100,0097,92100,0096,19

Realisasi Organisasi

No Organisasi Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Pagu : Rp. 42.622.658.650
Realisasi : Rp. 40.704.970.363
Target Fisik 0,38 1,66 3,32 9,78 13,67 28,07 41,28 54,01 58,14 73,11 90,76 100,00
Keuangan 0,10 1,29 2,70 6,75 10,32 21,70 33,81 45,15 49,71 68,10 89,40 100,00
Realisasi Fisik 0,44 1,67 3,52 17,58 22,75 52,54 64,63 71,89 74,12 80,37 87,15 97,18
Keuangan 0,80 2,45 4,11 13,82 18,28 29,50 32,00 44,75 47,11 61,52 71,13 95,50
2 1.02.01
Dinas Kesehatan


Pagu : Rp. 39.304.871.272
Realisasi : Rp. 35.471.510.671
Target Fisik 1,30 2,71 8,43 14,49 19,14 27,35 34,93 43,67 53,55 67,51 74,01 100,00
Keuangan 1,26 2,63 7,37 12,75 16,62 24,50 31,90 39,97 49,75 64,03 72,21 100,00
Realisasi Fisik 2,03 4,25 11,57 15,23 41,05 56,91 59,67 64,68 71,28 74,60 84,78 92,58
Keuangan 2,16 3,13 8,19 11,91 23,09 37,77 40,58 50,21 61,47 64,16 75,00 90,25
3 1.02.02
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila


Pagu : Rp. 12.469.786.581
Realisasi : Rp. 11.574.834.874
Target Fisik 0,09 0,18 6,07 11,40 17,96 22,21 25,24 29,69 31,59 74,59 98,10 100,00
Keuangan 0,00 0,09 6,05 11,17 17,58 21,38 24,33 28,81 30,74 74,45 97,98 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 5,11 7,22 11,00 11,11 13,72 21,11 75,96 75,96 85,73 95,33
Keuangan 0,00 0,00 3,97 6,32 9,54 9,63 11,55 18,16 72,02 72,02 82,35 92,82
4 1.02.03
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato


Pagu : Rp. 16.628.349.565
Realisasi : Rp. 14.369.140.005
Target Fisik 3,02 7,55 20,59 33,27 41,50 53,86 57,60 70,40 75,47 89,18 94,59 100,00
Keuangan 1,11 5,76 15,83 23,20 30,29 42,87 46,76 59,77 65,92 86,47 93,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,50 7,38 24,07 29,07 33,72 35,49 37,94 77,17 77,17 81,23 89,90
Keuangan 0,00 3,06 4,40 15,21 17,94 20,05 25,12 28,24 64,31 65,47 71,49 86,41
5 1.02.33
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila (BLUD)


Pagu : Rp. 41.000.000.000
Realisasi : Rp. 39.072.858.834
Target Fisik 8,06 16,12 24,62 33,07 41,40 49,56 58,17 66,35 74,76 83,12 91,75 100,00
Keuangan 1,30 7,47 16,53 25,53 34,41 43,13 52,29 61,01 69,98 78,89 88,09 100,00
Realisasi Fisik 1,16 7,95 22,95 22,95 41,33 56,73 71,41 79,88 87,77 88,05 89,49 98,55
Keuangan 0,52 0,98 12,59 12,59 15,79 39,79 55,12 64,95 65,64 65,65 75,99 95,30
6 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Pagu : Rp. 117.189.126.174
Realisasi : Rp. 104.317.959.186
Target Fisik 0,00 2,19 15,42 20,05 22,40 24,37 29,64 36,47 41,77 48,90 77,47 100,00
Keuangan 0,00 1,10 11,42 14,79 17,20 19,14 23,90 31,07 33,57 37,95 58,71 100,00
Realisasi Fisik 2,95 5,51 19,33 24,10 26,68 30,13 35,89 45,28 57,48 68,55 85,83 98,33
Keuangan 0,00 2,07 13,25 17,79 20,24 23,66 30,70 40,40 43,97 58,42 67,79 89,02
7 1.04.01
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan


Pagu : Rp. 21.525.920.929
Realisasi : Rp. 21.216.851.919
Target Fisik 1,24 2,78 6,25 14,21 16,31 20,55 30,19 46,32 57,85 75,41 87,85 100,00
Keuangan 1,24 2,76 6,21 13,44 15,53 19,75 29,50 45,72 57,32 75,25 87,77 100,00
Realisasi Fisik 0,35 4,06 10,83 15,85 21,51 23,81 29,74 51,40 61,63 79,85 88,61 99,53
Keuangan 0,24 3,18 8,95 15,78 21,99 27,34 30,13 42,48 56,14 67,35 80,40 98,56
8 1.05.01
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja


Pagu : Rp. 2.626.920.000
Realisasi : Rp. 2.616.112.500
Target Fisik 0,85 14,36 26,21 34,38 42,26 48,91 55,58 63,56 73,11 87,22 97,66 100,00
Keuangan 0,85 13,76 25,12 33,24 40,78 47,80 54,56 62,60 72,59 86,90 97,39 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,33 24,73 30,07 39,28 48,02 55,24 63,95 75,38 76,59 98,34 99,88
Keuangan 0,00 4,35 23,21 28,25 37,05 45,91 53,76 63,27 74,49 75,66 97,63 99,59
9 1.05.02
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Pagu : Rp. 1.642.000.000
Realisasi : Rp. 1.619.254.324
Target Fisik 0,00 6,33 14,81 27,49 36,36 43,62 52,31 58,56 65,63 82,82 90,88 100,00
Keuangan 0,00 6,34 14,81 27,50 36,37 43,63 52,34 58,59 65,67 82,85 90,88 100,00
Realisasi Fisik 3,22 5,05 13,93 27,93 40,33 43,74 52,70 65,23 67,57 83,65 87,62 99,71
Keuangan 2,92 4,74 13,44 27,28 39,59 42,51 50,58 61,62 65,41 81,61 86,53 98,61
10 1.06.01
Dinas Sosial


Pagu : Rp. 3.607.500.000
Realisasi : Rp. 3.503.510.724
Target Fisik 2,18 11,08 21,81 28,96 35,28 41,51 48,72 56,42 64,97 74,83 80,39 100,00
Keuangan 1,83 7,65 19,61 25,78 31,51 37,11 44,19 50,70 59,09 69,47 77,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,14 26,23 33,28 42,79 47,18 56,01 56,82 65,90 67,81 70,90 97,16
Keuangan 0,00 17,76 25,51 32,59 42,12 46,51 55,38 56,19 65,33 67,24 70,43 97,12
11 1.06.02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pagu : Rp. 1.190.000.000
Realisasi : Rp. 1.142.134.995
Target Fisik 0,25 9,74 16,87 27,39 38,39 45,96 55,80 63,44 71,90 82,57 86,42 100,00
Keuangan 0,25 9,71 16,92 27,36 38,34 45,98 55,84 63,45 71,86 82,46 86,33 100,00
Realisasi Fisik 4,03 12,35 21,13 31,24 40,92 46,74 55,68 66,96 74,56 77,19 84,00 97,10
Keuangan 3,68 10,21 14,67 23,34 31,71 37,95 47,03 59,29 68,07 70,65 81,77 95,98
12 2.03.01
Dinas Pangan


Pagu : Rp. 1.393.600.000
Realisasi : Rp. 1.346.992.153
Target Fisik 1,26 13,36 22,29 39,76 43,83 47,26 61,75 66,15 70,43 86,35 94,39 100,00
Keuangan 1,06 9,68 18,10 35,11 38,86 42,32 56,64 61,02 65,25 82,93 94,20 100,00
Realisasi Fisik 2,58 14,52 17,72 23,60 32,44 34,77 38,90 49,06 62,36 80,23 83,20 98,38
Keuangan 2,39 13,08 16,27 21,63 30,83 33,61 37,35 47,64 58,91 78,75 81,47 96,66
13 2.05.01
Dinas Lingkungan Hidup


Pagu : Rp. 3.779.248.550
Realisasi : Rp. 3.721.823.800
Target Fisik 6,15 15,14 20,61 28,51 35,71 40,47 47,78 53,18 60,17 72,52 79,67 100,00
Keuangan 6,03 14,85 20,20 27,97 35,07 39,71 46,90 52,19 59,06 71,36 78,44 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,15 22,74 26,49 37,76 43,98 43,98 52,44 63,75 76,48 94,22 99,87
Keuangan 0,00 15,61 21,37 23,55 33,22 39,48 39,48 48,23 60,33 72,37 90,15 98,48
14 2.06.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Pagu : Rp. 2.177.280.000
Realisasi : Rp. 2.170.125.900
Target Fisik 3,08 14,75 29,15 37,07 44,61 51,73 65,05 68,96 86,01 92,33 95,11 100,00
Keuangan 2,78 12,84 26,44 33,66 40,61 47,62 60,51 65,06 80,38 91,64 94,75 100,00
Realisasi Fisik 8,58 16,83 35,96 37,47 63,87 68,40 69,88 81,13 86,25 86,25 95,28 98,60
Keuangan 7,62 12,72 29,48 31,92 56,96 61,28 63,30 75,96 85,03 87,68 96,45 99,67
15 2.07.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


Pagu : Rp. 3.574.518.150
Realisasi : Rp. 3.508.018.368
Target Fisik 1,02 8,66 24,31 33,06 35,66 48,27 51,94 56,05 67,50 78,52 94,31 100,00
Keuangan 0,34 5,59 19,05 26,56 29,44 42,26 45,55 49,44 61,13 72,99 89,68 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,34 26,56 26,56 39,20 47,28 50,85 53,84 65,79 65,79 92,96 99,52
Keuangan 0,00 8,95 18,80 18,80 30,39 38,62 42,04 46,07 59,48 59,48 88,30 98,14
16 2.08.01
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pagu : Rp. 7.496.528.000
Realisasi : Rp. 5.856.088.286
Target Fisik 0,60 1,60 2,30 11,51 12,42 26,78 39,88 48,97 60,00 74,79 87,74 100,00
Keuangan 0,60 1,60 2,30 11,51 12,42 26,78 39,87 48,97 60,00 74,79 87,73 99,99
Realisasi Fisik 0,00 0,00 10,64 10,64 11,72 25,42 25,42 25,42 50,63 50,63 81,81 85,49
Keuangan 0,80 0,80 4,95 4,95 5,85 19,15 19,15 19,15 31,93 31,93 38,09 78,12
17 2.09.01
Dinas Perhubungan


Pagu : Rp. 2.544.400.000
Realisasi : Rp. 2.535.220.016
Target Fisik 6,86 17,30 27,69 36,83 46,35 52,59 64,69 68,89 77,01 86,46 90,60 100,00
Keuangan 6,70 15,63 26,15 35,30 45,08 51,63 63,82 68,12 76,36 86,21 90,45 100,00
Realisasi Fisik 0,00 24,78 36,72 52,49 66,29 67,42 72,70 76,66 84,91 92,11 94,80 99,93
Keuangan 0,00 20,60 29,66 41,47 53,42 57,29 63,47 68,22 79,07 88,51 93,84 99,64
18 2.10.01
Dinas Komunikasi dan Informatika


Pagu : Rp. 3.427.861.866
Realisasi : Rp. 3.250.050.309
Target Fisik 0,48 5,16 14,41 22,67 25,97 34,13 38,36 57,13 59,95 79,59 81,04 100,00
Keuangan 0,48 5,15 14,21 22,58 25,87 33,86 38,09 57,16 60,00 80,00 81,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,26 20,14 39,99 41,56 48,32 68,00 73,70 84,39 90,73 92,70 97,47
Keuangan 0,00 5,22 13,00 31,49 34,86 40,24 54,54 55,15 64,21 69,29 77,71 94,81
19 2.12.01
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja


Pagu : Rp. 6.164.000.000
Realisasi : Rp. 6.109.194.891
Target Fisik 5,79 13,43 24,12 32,39 40,82 50,34 61,13 68,01 76,63 85,82 94,24 100,00
Keuangan 5,77 13,20 23,76 32,07 40,49 49,99 61,01 67,89 76,52 85,71 94,18 100,00
Realisasi Fisik 0,31 17,86 23,74 24,14 30,68 47,40 48,48 54,05 66,86 75,90 86,88 99,71
Keuangan 0,13 10,68 16,26 17,09 24,17 42,59 43,99 50,81 65,30 76,56 89,20 99,11
20 2.13.01
Dinas Pemuda dan Olahraga


Pagu : Rp. 2.750.685.141
Realisasi : Rp. 2.693.873.410
Target Fisik 3,18 7,06 11,96 16,73 27,02 30,72 40,60 67,51 79,26 87,41 94,63 100,00
Keuangan 2,98 6,40 10,95 15,77 21,12 24,80 33,74 63,53 77,46 87,60 94,07 100,00
Realisasi Fisik 0,25 8,04 13,52 20,81 23,49 29,08 47,18 53,94 86,86 87,25 97,24 99,57
Keuangan 0,31 5,51 8,94 12,92 15,92 23,39 41,49 44,19 77,54 83,53 95,36 97,93
21 2.17.01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Pagu : Rp. 3.155.000.000
Realisasi : Rp. 3.012.666.116
Target Fisik 0,00 5,20 10,24 20,89 22,32 23,41 45,42 47,72 52,11 74,03 75,55 100,00
Keuangan 0,00 4,96 9,93 20,57 22,08 23,22 43,74 46,11 50,51 72,18 73,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,45 9,01 9,01 14,70 24,30 24,30 34,56 58,02 59,91 70,90 95,68
Keuangan 0,02 5,48 7,97 7,97 13,77 24,48 24,48 36,23 59,41 62,00 74,30 95,49
22 3.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan


Pagu : Rp. 3.320.777.516
Realisasi : Rp. 2.669.560.285
Target Fisik 1,26 2,71 6,74 8,47 19,50 23,86 34,51 53,60 60,78 70,21 90,03 100,00
Keuangan 1,20 2,56 6,19 7,79 18,47 22,75 33,30 51,36 57,61 67,22 87,66 100,00
Realisasi Fisik 5,90 6,14 10,83 15,28 18,43 23,78 25,25 45,83 51,35 51,35 58,35 92,98
Keuangan 5,90 6,14 10,75 13,50 15,72 18,92 21,03 34,62 40,52 40,52 56,02 80,39
23 3.02.01
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Pagu : Rp. 3.709.120.000
Realisasi : Rp. 3.664.079.504
Target Fisik 5,80 12,69 17,68 27,79 41,83 50,99 60,70 69,68 80,38 91,33 96,43 100,00
Keuangan 4,45 10,67 15,15 24,35 30,75 47,55 50,73 59,06 73,56 80,23 91,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,33 17,44 18,24 32,24 50,39 56,96 66,39 79,61 80,54 93,93 99,00
Keuangan 0,00 11,47 16,51 17,10 30,18 47,12 53,43 61,98 76,06 77,14 90,48 98,79
24 3.03.01
Dinas Pertanian dan Peternakan


Pagu : Rp. 26.655.661.000
Realisasi : Rp. 22.224.486.633
Target Fisik 4,71 4,94 10,21 20,88 34,45 52,19 70,91 74,38 77,31 93,24 96,94 100,00
Keuangan 4,71 4,94 10,05 20,60 31,73 47,39 69,58 73,29 76,26 93,18 96,89 100,00
Realisasi Fisik 2,49 7,33 10,87 11,98 22,10 26,04 39,45 59,03 71,58 73,86 86,39 96,84
Keuangan 2,44 7,16 9,98 11,14 19,83 21,98 27,59 34,74 44,02 46,22 67,98 83,38
25 3.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Pagu : Rp. 6.735.938.850
Realisasi : Rp. 6.412.998.551
Target Fisik 0,38 2,81 17,00 21,30 23,38 40,73 48,95 60,42 61,61 77,19 82,34 100,00
Keuangan 0,34 2,76 16,71 20,79 22,79 40,02 48,17 56,97 58,04 74,57 79,94 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,78 24,63 24,63 47,58 49,69 51,75 71,32 88,05 88,36 95,23 99,28
Keuangan 0,00 6,81 23,11 23,11 44,59 46,69 48,43 67,65 72,10 72,41 90,77 95,21
26 4.01.02
Sekretariat Daerah


Pagu : Rp. 20.175.780.000
Realisasi : Rp. 19.251.734.012
Target Fisik 2,35 12,95 25,17 34,25 43,39 50,29 58,37 68,52 76,65 84,28 93,41 100,00
Keuangan 1,28 9,90 21,59 30,04 39,70 46,75 55,28 65,63 74,04 83,06 92,63 100,00
Realisasi Fisik 3,37 18,92 31,52 35,23 54,20 60,10 64,43 68,68 79,15 80,54 88,90 95,98
Keuangan 2,74 12,91 21,14 24,09 38,50 44,29 48,89 52,80 69,98 73,10 84,79 95,42
27 4.01.03
Sekretariat DPRD


Pagu : Rp. 20.245.995.000
Realisasi : Rp. 19.841.189.644
Target Fisik 12,62 25,39 33,35 46,80 58,77 65,90 70,80 78,31 83,06 90,68 95,83 100,00
Keuangan 12,62 25,39 32,90 46,35 58,77 65,90 70,80 78,31 83,06 90,68 95,83 100,00
Realisasi Fisik 0,00 24,45 28,85 58,90 69,83 70,60 81,03 90,13 91,89 93,71 95,46 99,39
Keuangan 0,00 25,91 29,34 49,88 62,12 63,30 71,72 80,19 85,79 89,19 92,70 98,00
28 4.01.04
Kecamatan Suwawa


Pagu : Rp. 671.902.000
Realisasi : Rp. 664.012.971
Target Fisik 3,70 12,95 27,22 41,10 45,90 52,29 63,98 70,12 75,98 81,67 87,10 100,00
Keuangan 1,88 6,36 17,43 33,72 37,57 42,90 55,58 61,03 67,88 73,71 79,15 100,00
Realisasi Fisik 3,63 15,48 21,12 33,04 42,74 51,95 59,49 79,19 85,59 90,70 95,93 100,00
Keuangan 1,88 13,50 17,33 31,49 39,04 48,01 53,59 74,51 79,15 85,63 94,33 98,83
29 4.01.05
Kecamatan Tapa


Pagu : Rp. 598.769.000
Realisasi : Rp. 593.236.125
Target Fisik 0,00 6,69 23,71 31,84 36,82 53,60 61,75 70,57 78,10 86,86 91,30 100,00
Keuangan 0,00 4,94 20,75 29,96 34,30 49,78 58,23 68,12 75,89 85,23 90,90 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,24 31,57 39,38 52,03 61,16 69,99 77,24 81,90 85,96 95,00 97,79
Keuangan 0,00 11,32 24,78 32,49 43,50 52,07 60,35 73,49 79,09 85,07 96,31 99,08
30 4.01.06
Kecamatan Kabila


Pagu : Rp. 4.093.885.050
Realisasi : Rp. 4.014.443.782
Target Fisik 3,35 7,44 17,26 30,40 36,61 43,28 48,53 53,68 66,42 76,18 88,17 100,00
Keuangan 3,07 6,96 14,92 27,62 34,55 40,99 46,09 51,40 64,34 75,15 86,84 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,22 12,25 12,25 12,25 20,46 37,63 64,42 79,68 83,58 93,88 100,00
Keuangan 0,00 0,22 14,22 14,22 14,22 28,24 37,83 54,72 70,39 76,41 86,02 98,06
31 4.01.07
Kecamatan Bonepantai


Pagu : Rp. 711.383.000
Realisasi : Rp. 690.415.112
Target Fisik 0,00 3,45 16,35 28,48 33,27 38,75 46,54 59,53 64,06 71,67 76,44 100,00
Keuangan 0,00 3,31 15,90 27,82 32,62 38,42 46,14 59,31 64,05 71,58 76,35 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,39 22,56 34,02 39,82 45,98 59,04 66,77 70,75 80,17 86,53 98,59
Keuangan 0,00 16,45 22,34 32,21 38,57 44,84 57,08 65,50 69,37 77,33 83,55 97,05
32 4.01.08
Kecamatan Tilongkabila


Pagu : Rp. 626.602.000
Realisasi : Rp. 623.850.890
Target Fisik 0,00 24,23 32,11 38,71 47,66 56,91 64,35 73,97 79,84 85,85 94,49 100,00
Keuangan 0,00 19,39 26,07 33,44 41,91 49,32 57,91 67,66 73,11 86,07 91,22 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,50 37,28 37,28 42,49 54,51 54,51 67,15 75,11 75,11 89,83 99,82
Keuangan 0,00 13,57 36,06 36,06 41,21 50,87 50,87 64,10 71,11 71,11 87,15 99,56
33 4.01.09
Kecamatan Kabila Bone


Pagu : Rp. 845.746.000
Realisasi : Rp. 809.060.268
Target Fisik 2,88 41,64 48,74 53,05 58,01 62,11 69,34 76,45 82,44 87,06 93,19 100,00
Keuangan 0,00 0,74 12,04 18,24 49,28 52,76 59,31 66,02 71,21 76,81 80,47 100,00
Realisasi Fisik 3,57 43,41 47,16 47,16 63,84 71,81 75,10 79,06 84,41 86,74 91,26 96,84
Keuangan 0,96 39,57 43,79 43,79 56,01 66,61 70,71 75,77 80,76 83,07 85,98 95,66
34 4.01.10
Kecamatan Boneraya


Pagu : Rp. 585.109.000
Realisasi : Rp. 574.712.222
Target Fisik 0,00 10,73 20,76 27,88 34,25 41,78 48,49 55,93 63,87 70,88 85,12 100,00
Keuangan 0,00 4,98 13,37 20,49 25,85 39,30 45,42 52,86 60,92 67,93 82,16 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,53 17,80 17,80 36,04 39,66 39,66 66,69 66,69 66,69 82,41 98,88
Keuangan 0,00 9,74 15,98 15,98 33,65 36,80 36,80 64,95 64,95 64,95 80,23 98,22
35 4.01.11
Kecamatan Bone


Pagu : Rp. 650.306.000
Realisasi : Rp. 638.940.000
Target Fisik 0,40 8,07 16,17 25,51 34,38 44,13 52,61 58,44 63,52 74,44 83,79 100,00
Keuangan 0,00 6,15 13,79 22,93 33,00 42,88 50,65 56,45 61,46 71,85 82,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,87 23,63 31,28 36,88 46,64 54,91 64,01 64,47 69,97 87,27 98,42
Keuangan 0,00 12,37 21,67 29,20 35,05 43,99 51,89 63,24 63,93 69,04 86,52 98,25
36 4.01.12
Kecamatan Botupingge


Pagu : Rp. 792.931.500
Realisasi : Rp. 773.620.200
Target Fisik 0,54 9,27 20,55 25,71 28,23 60,84 69,20 74,04 83,50 87,29 91,81 100,00
Keuangan 0,12 4,85 11,95 20,86 23,94 56,37 65,01 69,62 79,51 85,66 90,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,20 22,32 28,06 29,26 38,26 40,37 43,38 82,15 84,53 89,23 98,71
Keuangan 0,00 6,89 14,76 24,90 25,75 36,34 38,06 41,24 81,20 83,16 88,19 97,56
37 4.01.13
Kecamatan Suwawa Tengah


Pagu : Rp. 577.952.000
Realisasi : Rp. 575.685.500
Target Fisik 4,70 19,88 30,68 48,30 57,66 67,33 73,84 80,78 84,90 91,81 96,57 100,00
Keuangan 2,24 12,50 22,56 38,92 52,05 58,61 70,35 77,76 81,91 91,09 96,28 100,00
Realisasi Fisik 1,45 9,48 39,83 39,83 39,83 60,04 60,04 66,83 87,33 87,33 97,85 100,00
Keuangan 1,68 9,06 34,88 34,88 34,88 58,98 58,98 63,91 83,56 83,56 96,98 99,61
38 4.01.14
Kecamatan Suwawa Selatan


Pagu : Rp. 614.817.500
Realisasi : Rp. 613.311.253
Target Fisik 0,10 12,44 20,79 31,57 41,23 48,92 61,42 66,77 75,17 86,06 95,01 100,00
Keuangan 0,07 11,16 18,13 27,24 35,72 42,52 56,37 61,53 70,02 82,08 92,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,14 29,58 29,58 32,87 54,06 64,34 66,63 80,55 80,55 92,87 100,00
Keuangan 0,00 1,07 21,70 21,70 24,10 44,95 56,26 58,22 71,21 71,21 90,60 99,76
39 4.01.15
Kecamatan Suwawa Timur


Pagu : Rp. 636.933.000
Realisasi : Rp. 633.031.900
Target Fisik 13,13 18,74 24,09 41,05 47,27 53,78 60,52 71,63 77,69 86,77 92,27 100,00
Keuangan 11,68 16,88 21,71 38,91 44,99 51,19 58,19 69,65 75,61 84,89 90,25 100,00
Realisasi Fisik 0,46 21,26 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 42,25 80,56 80,56 96,30 99,49
Keuangan 1,60 22,09 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 39,68 77,77 77,77 93,77 99,39
40 4.01.16
Kecamatan Bulango Utara


Pagu : Rp. 631.517.000
Realisasi : Rp. 621.358.437
Target Fisik 8,57 16,56 20,14 35,19 44,16 50,05 62,83 70,97 76,67 86,34 92,96 100,00
Keuangan 7,81 15,68 19,11 32,39 40,06 46,64 59,14 67,67 74,02 84,45 91,52 100,00
Realisasi Fisik 0,00 19,15 25,07 34,52 36,22 42,08 57,64 69,37 74,08 79,05 87,28 98,52
Keuangan 0,00 21,48 27,84 36,02 39,08 44,07 58,23 65,22 69,56 74,04 85,62 98,39
41 4.01.17
Kecamatan Bulango Ulu


Pagu : Rp. 706.837.000
Realisasi : Rp. 688.965.800
Target Fisik 3,93 13,59 53,97 58,63 62,04 65,20 70,86 77,92 84,16 91,06 94,97 100,00
Keuangan 0,96 9,32 16,12 20,28 49,22 52,46 66,13 71,50 78,94 84,88 90,49 100,00
Realisasi Fisik 3,18 44,60 50,15 53,68 54,47 63,85 70,65 76,93 80,07 82,39 92,48 97,87
Keuangan 2,04 8,36 12,43 17,32 18,04 29,16 35,77 74,10 78,13 80,19 90,82 97,47
42 4.01.18
Kecamatan Bulango Selatan


Pagu : Rp. 607.987.000
Realisasi : Rp. 590.991.756
Target Fisik 3,91 13,50 24,11 32,14 39,08 46,67 55,05 59,26 69,66 79,46 93,05 100,00
Keuangan 3,66 13,13 23,30 30,61 37,39 44,82 53,27 57,33 67,71 77,31 91,83 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,62 29,88 29,88 46,07 46,07 46,07 62,53 68,09 77,22 87,94 97,30
Keuangan 0,00 20,20 28,47 28,47 46,38 46,38 46,38 58,77 66,26 75,13 86,89 97,20
43 4.01.19
Kecamatan Bulango Timur


Pagu : Rp. 551.088.000
Realisasi : Rp. 551.088.000
Target Fisik 4,97 11,76 14,51 28,48 32,69 38,07 56,19 66,42 69,71 84,65 88,84 100,00
Keuangan 2,22 9,01 11,76 24,87 29,03 34,23 52,35 62,31 65,78 81,34 86,09 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 9,20 9,20 22,62 25,18 25,18 41,59 64,92 71,20 99,66 100,00
Keuangan 0,00 0,00 9,37 9,37 22,25 24,91 24,91 41,80 67,07 73,09 99,66 100,00
44 4.01.20
Kecamatan Bulawa


Pagu : Rp. 594.622.000
Realisasi : Rp. 593.992.000
Target Fisik 7,69 18,08 27,11 40,90 46,82 55,75 67,23 74,13 78,62 88,61 95,62 100,00
Keuangan 7,63 17,87 26,27 37,81 43,85 52,99 65,88 72,83 77,41 87,59 95,05 100,00
Realisasi Fisik 0,00 22,58 32,07 38,86 38,86 57,97 57,97 71,39 85,31 85,31 95,69 100,00
Keuangan 0,00 21,30 30,27 37,23 37,23 52,62 52,62 66,83 80,68 80,68 92,03 99,89
45 4.01.21
Kecamatan Pinogu


Pagu : Rp. 631.789.000
Realisasi : Rp. 630.683.500
Target Fisik 0,71 3,23 5,16 20,70 26,36 35,04 41,58 53,55 71,85 77,25 82,99 100,00
Keuangan 0,71 3,23 5,16 20,17 25,83 34,51 41,05 53,02 71,59 76,99 82,73 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,11 7,04 7,04 7,04 10,63 10,63 10,63 82,22 82,22 96,78 100,00
Keuangan 0,00 1,02 7,22 7,22 7,22 10,80 10,80 10,80 81,21 81,21 96,35 99,83
46 4.02.01
Inspektorat Daerah


Pagu : Rp. 3.193.725.000
Realisasi : Rp. 3.040.328.329
Target Fisik 2,14 4,29 13,12 15,82 18,87 30,55 34,76 37,31 46,51 60,94 79,44 100,00
Keuangan 2,14 4,29 12,84 15,54 18,59 30,18 34,32 36,87 46,02 60,24 78,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,49 32,05 35,99 54,95 54,95 56,66 68,78 68,78 82,07 96,02
Keuangan 0,00 0,00 15,65 29,84 33,02 47,69 47,69 49,71 61,88 61,88 79,52 95,20
47 4.03.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan


Pagu : Rp. 5.878.382.950
Realisasi : Rp. 5.747.367.511
Target Fisik 0,09 1,76 8,13 15,28 31,85 37,32 40,66 48,69 61,61 68,18 82,24 100,00
Keuangan 0,08 1,76 7,86 14,78 30,64 36,22 39,65 47,25 59,31 66,22 79,82 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,81 36,18 49,30 50,98 54,28 61,14 66,28 76,98 77,91 86,38 98,32
Keuangan 0,00 7,64 26,97 40,90 43,16 48,35 55,08 60,93 72,62 74,53 81,48 97,77
48 4.04.05
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Pagu : Rp. 6.891.360.000
Realisasi : Rp. 6.822.559.729
Target Fisik 3,63 13,19 21,50 29,41 37,91 45,14 53,04 60,82 67,79 78,33 87,24 100,00
Keuangan 3,36 12,13 20,00 27,54 35,51 42,61 50,28 57,71 64,41 74,80 83,65 100,00
Realisasi Fisik 5,13 24,72 36,12 52,00 61,88 69,76 74,38 79,86 85,99 89,82 95,31 99,29
Keuangan 3,42 19,94 29,65 43,47 52,54 60,93 66,89 74,20 82,10 87,19 93,89 99,00
49 4.05.08
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah


Pagu : Rp. 5.025.500.000
Realisasi : Rp. 4.985.370.984
Target Fisik 0,94 1,90 12,56 14,18 15,14 24,92 26,51 27,45 49,93 67,38 90,33 100,00
Keuangan 0,88 1,78 9,12 10,69 11,64 19,75 21,29 22,24 38,57 53,21 61,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,38 20,06 22,36 28,59 29,64 65,97 82,83 90,56 93,82 94,69 99,20
Keuangan 0,00 7,24 12,70 13,51 19,23 19,80 28,45 40,28 50,96 67,86 87,28 99,20