***SELAMAT MELAKSANAKAN PENGINPUTAN***
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 159,475,992,198
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp. 43,303,179,113
BULAN TF RF TK RK
Januari3,230,952,660,70
Februari11,8711,779,679,43
Maret21,9422,3118,2618,35
April32,5328,4428,3623,70
Mei39,8436,7436,3831,25
Juni49,3144,4445,8439,43
Juli59,1346,8056,1741,75
Agustus67,3546,8064,3541,75

Realisasi Organisasi

No Organisasi Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Pagu : Rp. 42.276.458.650
Realisasi : Rp. 12.647.238.730
Target Fisik 0,59 3,06 16,16 26,10 34,87 44,73 61,58 74,26 86,92 92,17 96,25 100,00
Keuangan 0,17 1,95 9,80 15,22 19,65 27,60 46,34 66,32 86,64 92,04 95,83 100,00
Realisasi Fisik 0,68 2,09 4,11 16,76 21,65 39,93 39,93 39,93
Keuangan 0,81 2,47 4,14 14,07 18,57 29,92 29,92 29,92
2 1.02.01
Dinas Kesehatan


Pagu : Rp. 39.230.942.372
Realisasi : Rp. 13.079.927.949
Target Fisik 1,27 2,67 8,91 17,20 21,77 29,45 43,15 50,13 59,80 74,41 77,55 100,00
Keuangan 1,27 2,65 7,43 13,04 16,85 24,00 37,32 44,49 54,19 71,77 75,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,86 9,52 13,76 40,40 46,76 50,11 50,11
Keuangan 0,00 0,97 6,05 9,79 21,20 30,52 33,34 33,34
3 1.02.02
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila


Pagu : Rp. 11.714.786.582
Realisasi : Rp. 1.439.725.956
Target Fisik 0,12 1,64 13,89 23,24 37,81 48,00 58,68 62,12 76,24 92,69 99,12 100,00
Keuangan 0,00 1,49 12,82 22,03 34,47 44,19 54,81 58,19 73,21 91,18 98,75 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 5,56 7,70 11,62 11,71 14,47 14,47
Keuangan 0,00 0,00 4,23 6,73 10,16 10,25 12,29 12,29
4 1.02.03
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato


Pagu : Rp. 16.691.624.566
Realisasi : Rp. 4.068.297.427
Target Fisik 5,29 12,10 25,27 37,73 45,68 57,74 61,14 73,53 77,92 91,22 95,61 100,00
Keuangan 2,87 9,54 20,77 29,21 37,30 50,61 54,25 67,17 71,71 90,91 95,45 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,37 6,89 22,73 27,41 31,65 31,65 31,65
Keuangan 0,00 3,05 4,38 15,15 17,87 19,97 24,37 24,37
5 1.02.33
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila (BLUD)


Pagu : Rp. 41.000.000.000
Realisasi : Rp. 21.235.751.239
Target Fisik 4,96 16,25 24,55 32,86 41,16 49,59 57,89 66,20 74,62 82,98 91,28 100,00
Keuangan 4,96 16,24 24,54 32,84 41,14 49,57 57,87 66,17 74,59 82,94 91,24 100,00
Realisasi Fisik 4,88 7,94 15,90 15,90 38,54 56,68 56,82 56,82
Keuangan 0,52 0,98 9,98 9,98 19,93 51,29 51,79 51,79
6 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Pagu : Rp. 124.935.159.976
Realisasi : Rp. 29.995.846.804
Target Fisik 0,00 0,05 0,18 0,46 0,67 0,90 1,40 11,39 19,60 33,20 43,45 100,00
Keuangan 0,00 0,04 0,10 0,32 0,50 0,72 0,91 1,57 9,11 16,72 29,75 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,30 15,13 19,54 21,95 25,35 26,96 26,96
Keuangan 0,00 1,94 12,43 16,69 18,98 22,19 24,01 24,01
7 1.04.01
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan


Pagu : Rp. 19.778.972.313
Realisasi : Rp. 6.485.736.400
Target Fisik 1,20 2,95 6,72 15,86 18,17 23,67 34,86 51,20 65,34 86,60 93,44 100,00
Keuangan 1,20 2,88 6,64 14,37 16,67 22,16 33,78 48,30 60,59 86,57 93,43 100,00
Realisasi Fisik 0,32 4,20 13,01 20,34 26,70 29,00 36,86 36,86
Keuangan 0,26 3,46 9,74 17,18 23,93 29,76 32,79 32,79
8 1.05.01
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja


Pagu : Rp. 3.304.800.000
Realisasi : Rp. 1.268.959.750
Target Fisik 0,93 11,73 23,43 32,01 37,89 43,68 48,75 78,24 83,89 92,56 98,05 100,00
Keuangan 0,90 11,03 22,74 31,66 37,60 43,43 48,52 77,94 83,63 92,45 97,86 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,95 20,92 25,17 32,53 40,39 42,25 42,25
Keuangan 0,00 3,46 18,45 22,45 29,50 36,56 38,40 38,40
9 1.05.02
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Pagu : Rp. 1.910.000.000
Realisasi : Rp. 830.592.600
Target Fisik 0,00 6,13 13,41 28,09 36,62 42,87 50,72 56,08 61,37 87,17 92,16 100,00
Keuangan 0,00 6,13 13,42 28,09 36,63 42,87 50,72 56,09 61,37 87,18 92,16 100,00
Realisasi Fisik 2,74 4,31 11,64 23,60 34,26 37,04 43,88 43,88
Keuangan 2,51 4,07 11,56 23,45 34,03 36,54 43,49 43,49
10 1.06.01
Dinas Sosial


Pagu : Rp. 3.550.000.000
Realisasi : Rp. 1.793.025.777
Target Fisik 2,46 11,80 22,59 32,06 38,21 45,08 58,32 72,65 81,00 90,73 95,50 100,00
Keuangan 1,87 8,27 20,67 29,37 35,07 41,45 54,11 68,00 76,39 86,62 93,49 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,41 26,80 33,78 43,43 47,89 51,03 51,03
Keuangan 0,00 18,08 25,95 33,15 42,83 47,30 50,51 50,51
11 1.06.02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pagu : Rp. 1.200.000.000
Realisasi : Rp. 559.612.800
Target Fisik 0,25 9,66 16,75 26,27 37,18 44,70 54,46 62,04 70,44 82,69 86,51 100,00
Keuangan 0,25 9,63 16,78 26,22 37,10 44,68 54,46 62,01 70,38 82,56 86,40 100,00
Realisasi Fisik 4,00 12,20 20,73 29,77 40,34 44,98 53,20 53,20
Keuangan 3,65 10,13 14,55 23,14 31,45 37,64 46,63 46,63
12 2.03.01
Dinas Pangan


Pagu : Rp. 1.343.600.000
Realisasi : Rp. 520.471.204
Target Fisik 1,89 13,75 24,67 42,15 46,41 54,84 69,91 73,81 78,28 89,61 94,41 100,00
Keuangan 1,34 10,83 21,58 36,58 40,49 51,07 66,07 69,94 74,33 88,43 94,01 100,00
Realisasi Fisik 2,71 14,61 18,57 25,05 34,25 36,69 41,45 41,45
Keuangan 2,47 13,56 16,87 22,43 31,97 34,86 38,74 38,74
13 2.05.01
Dinas Lingkungan Hidup


Pagu : Rp. 3.635.718.550
Realisasi : Rp. 1.492.212.267
Target Fisik 6,96 16,29 21,25 34,56 41,43 46,07 58,25 68,88 73,23 91,08 95,77 100,00
Keuangan 6,73 16,11 21,07 34,49 41,40 46,03 58,21 68,87 73,22 90,95 95,69 100,00
Realisasi Fisik 0,00 15,42 21,99 25,48 36,33 42,35 42,35 42,35
Keuangan 0,00 16,23 22,21 24,48 34,54 41,04 41,04 41,04
14 2.06.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Pagu : Rp. 2.057.280.000
Realisasi : Rp. 1.313.750.200
Target Fisik 2,94 14,88 32,39 40,19 47,57 54,50 67,25 70,99 85,84 92,13 94,98 100,00
Keuangan 2,94 13,59 30,66 38,29 45,66 52,49 66,13 70,94 85,82 92,12 94,93 100,00
Realisasi Fisik 7,39 15,29 32,08 33,62 59,67 64,27 64,27 64,27
Keuangan 7,06 12,47 30,20 32,78 59,28 63,86 63,86 63,86
15 2.07.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


Pagu : Rp. 3.626.518.150
Realisasi : Rp. 1.380.632.200
Target Fisik 1,09 7,70 25,87 34,28 37,19 51,30 60,13 63,82 80,40 89,52 94,88 100,00
Keuangan 0,84 6,21 20,83 28,65 31,95 47,01 58,43 62,33 79,57 88,38 93,97 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,52 24,77 24,77 36,68 47,29 47,29 47,29
Keuangan 0,00 8,82 18,53 18,53 29,96 38,07 38,07 38,07
16 2.08.01
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pagu : Rp. 7.470.528.000
Realisasi : Rp. 2.262.220.000
Target Fisik 2,86 8,22 15,65 29,92 34,24 59,22 69,64 74,77 85,01 90,37 94,60 100,00
Keuangan 2,84 8,19 15,62 29,90 34,23 59,20 69,64 74,77 85,00 90,37 94,60 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 7,69 7,69 9,56 34,95 34,95 34,95
Keuangan 0,00 0,00 6,71 6,71 7,82 30,28 30,28 30,28
17 2.09.01
Dinas Perhubungan


Pagu : Rp. 2.500.000.000
Realisasi : Rp. 1.615.052.375
Target Fisik 6,56 17,70 28,01 38,05 47,14 54,93 67,01 71,10 77,80 87,24 91,27 100,00
Keuangan 6,38 17,21 27,50 37,37 46,67 54,51 66,72 70,80 77,50 87,22 91,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 23,53 35,35 51,00 63,86 65,01 70,34 70,34
Keuangan 0,00 20,97 30,19 42,21 54,37 58,31 64,60 64,60
18 2.10.01
Dinas Komunikasi dan Informatika


Pagu : Rp. 3.050.000.000
Realisasi : Rp. 1.567.316.269
Target Fisik 1,62 12,00 27,17 30,81 39,52 52,69 61,51 63,70 76,82 79,01 81,26 100,00
Keuangan 1,37 9,56 21,79 25,35 35,29 45,12 58,86 60,97 72,59 74,69 77,62 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,83 19,58 37,75 39,63 45,92 52,48 52,48
Keuangan 0,00 5,87 14,61 35,39 39,18 45,23 51,39 51,39
19 2.12.01
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja


Pagu : Rp. 6.000.000.000
Realisasi : Rp. 2.654.420.858
Target Fisik 7,04 17,37 28,14 37,12 44,01 56,94 65,00 74,37 80,68 87,19 93,06 100,00
Keuangan 4,16 10,96 19,36 29,06 36,83 51,32 60,20 70,55 78,10 85,34 91,86 100,00
Realisasi Fisik 0,32 19,26 25,88 26,31 32,87 50,86 51,31 51,31
Keuangan 0,13 10,96 16,69 17,55 24,82 43,82 44,24 44,24
20 2.13.01
Dinas Pemuda dan Olahraga


Pagu : Rp. 2.474.075.000
Realisasi : Rp. 1.048.414.757
Target Fisik 6,55 11,96 22,28 29,91 36,97 53,02 76,11 85,99 88,47 95,89 97,94 100,00
Keuangan 5,67 10,81 19,27 25,02 31,12 45,50 68,44 79,06 82,23 95,38 97,95 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,44 14,65 22,56 25,73 31,81 46,05 46,05
Keuangan 0,00 5,79 9,60 14,02 17,36 25,66 42,38 42,38
21 2.17.01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Pagu : Rp. 3.125.000.000
Realisasi : Rp. 771.792.571
Target Fisik 0,00 7,20 12,90 43,98 45,41 46,63 69,12 73,13 75,59 97,67 98,78 100,00
Keuangan 0,00 6,55 12,25 38,97 40,45 41,66 62,30 66,70 69,20 97,56 98,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,03 8,62 8,62 14,36 24,05 24,05 24,05
Keuangan 0,00 5,52 8,03 8,03 13,89 24,70 24,70 24,70
22 3.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan


Pagu : Rp. 3.421.277.516
Realisasi : Rp. 677.169.296
Target Fisik 1,59 3,37 7,95 10,07 21,14 26,71 37,50 56,61 63,18 72,95 90,91 100,00
Keuangan 1,47 3,10 7,19 9,16 20,17 25,31 36,05 54,29 59,83 69,64 88,28 100,00
Realisasi Fisik 5,73 5,98 10,46 14,64 17,28 22,80 23,26 23,26
Keuangan 5,73 5,96 10,43 13,28 15,43 18,55 19,79 19,79
23 3.02.01
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Pagu : Rp. 3.752.170.000
Realisasi : Rp. 1.757.736.600
Target Fisik 6,03 12,78 19,17 30,57 44,06 53,28 62,99 72,14 82,73 93,33 96,81 100,00
Keuangan 4,40 10,68 16,93 27,30 33,75 50,50 53,73 62,36 76,98 83,40 92,37 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,98 17,20 17,87 31,64 48,74 48,74 48,74
Keuangan 0,00 11,34 16,59 17,17 30,10 46,85 46,85 46,85
24 3.03.01
Dinas Pertanian dan Peternakan


Pagu : Rp. 26.654.381.000
Realisasi : Rp. 5.979.204.705
Target Fisik 4,51 4,55 10,07 21,64 36,96 54,96 72,01 76,51 78,67 93,73 96,95 100,00
Keuangan 4,51 4,55 9,91 21,36 34,24 50,06 70,83 75,58 77,77 93,69 96,91 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,80 8,13 9,25 19,69 24,28 27,37 27,37
Keuangan 0,00 4,74 7,66 8,83 18,07 20,91 22,43 22,43
25 3.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Pagu : Rp. 6.442.738.850
Realisasi : Rp. 3.252.202.073
Target Fisik 0,40 5,05 21,12 29,82 32,42 51,06 61,43 73,53 74,79 87,41 89,11 100,00
Keuangan 0,37 4,95 20,78 29,29 31,80 50,34 60,65 69,96 71,14 85,12 87,15 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,72 25,52 25,52 48,72 50,95 52,56 52,56
Keuangan 0,00 7,12 24,28 24,28 46,94 49,15 50,48 50,48
26 4.01.02
Sekretariat Daerah


Pagu : Rp. 16.954.030.000
Realisasi : Rp. 9.507.326.066
Target Fisik 4,19 17,37 30,19 41,71 51,33 57,97 65,76 73,96 80,80 88,50 94,22 100,00
Keuangan 3,06 15,03 27,00 37,48 47,54 54,31 62,67 71,17 78,46 87,58 93,69 100,00
Realisasi Fisik 2,51 16,64 29,02 32,82 52,12 57,75 59,88 59,88
Keuangan 2,68 14,78 24,63 28,14 45,29 52,19 56,08 56,08
27 4.01.03
Sekretariat DPRD


Pagu : Rp. 18.175.095.000
Realisasi : Rp. 14.520.858.955
Target Fisik 13,51 28,75 38,72 55,07 67,51 74,94 81,83 89,30 91,03 95,73 98,35 100,00
Keuangan 13,51 28,61 38,07 54,42 67,37 74,94 81,83 89,30 91,03 95,73 98,35 100,00
Realisasi Fisik 0,00 24,67 29,29 58,31 69,48 70,32 81,50 81,50
Keuangan 0,00 28,86 32,68 55,56 69,20 70,51 79,89 79,89
28 4.01.04
Kecamatan Suwawa


Pagu : Rp. 683.652.000
Realisasi : Rp. 322.518.422
Target Fisik 3,80 12,97 25,77 40,68 45,79 52,61 64,50 71,82 78,03 85,99 91,10 100,00
Keuangan 2,50 8,55 19,75 37,65 41,80 47,82 60,56 67,43 74,12 83,27 87,81 100,00
Realisasi Fisik 3,64 15,78 21,00 30,86 39,45 47,56 47,56 47,56
Keuangan 1,85 13,26 17,03 30,94 38,37 47,18 47,18 47,18
29 4.01.05
Kecamatan Tapa


Pagu : Rp. 611.269.000
Realisasi : Rp. 339.926.809
Target Fisik 0,00 6,71 23,41 32,51 37,38 53,46 62,65 71,83 79,44 86,81 91,06 100,00
Keuangan 0,00 5,17 21,24 31,50 35,86 51,28 60,96 71,09 78,55 86,43 91,02 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,87 30,99 38,57 50,67 59,62 64,62 64,62
Keuangan 0,00 11,09 24,27 31,82 42,61 51,00 55,61 55,61
30 4.01.06
Kecamatan Kabila


Pagu : Rp. 4.149.646.050
Realisasi : Rp. 1.156.312.170
Target Fisik 2,89 7,28 17,49 24,57 30,50 36,68 40,96 45,25 48,50 56,31 59,56 63,24
Keuangan 2,79 7,18 16,16 23,45 30,00 36,19 40,47 44,75 48,00 55,92 59,24 62,97
Realisasi Fisik 0,00 0,21 13,04 13,04 13,04 21,11 21,11 21,11
Keuangan 0,00 0,21 14,03 14,03 14,03 27,87 27,87 27,87
31 4.01.07
Kecamatan Bonepantai


Pagu : Rp. 782.883.000
Realisasi : Rp. 326.365.772
Target Fisik 0,00 3,13 14,78 25,47 29,82 34,86 41,61 53,42 58,98 77,46 90,93 100,00
Keuangan 0,00 3,01 14,11 24,61 28,97 34,25 40,93 52,90 58,65 77,38 90,85 100,00
Realisasi Fisik 0,00 15,40 20,09 30,56 35,83 41,09 42,02 42,02
Keuangan 0,00 14,95 20,30 29,27 35,04 40,74 41,69 41,69
32 4.01.08
Kecamatan Tilongkabila


Pagu : Rp. 662.327.000
Realisasi : Rp. 318.781.116
Target Fisik 0,00 23,78 31,21 37,26 45,70 57,06 66,68 75,58 80,93 90,26 94,99 100,00
Keuangan 0,00 18,35 25,79 32,77 40,78 50,40 61,01 70,24 75,39 86,82 91,69 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,12 35,39 35,39 39,91 50,68 50,68 50,68
Keuangan 0,00 12,84 34,12 34,12 38,99 48,13 48,13 48,13
33 4.01.09
Kecamatan Kabila Bone


Pagu : Rp. 853.796.000
Realisasi : Rp. 333.347.000
Target Fisik 2,88 35,10 42,07 46,71 49,88 53,72 60,26 64,52 70,23 74,58 80,43 85,18
Keuangan 0,00 0,66 7,10 12,58 42,15 45,44 51,77 57,68 62,66 66,85 70,27 85,10
Realisasi Fisik 3,75 43,29 46,74 46,74 63,05 70,90 70,90 70,90
Keuangan 0,95 12,26 16,44 16,44 28,55 39,04 39,04 39,04
34 4.01.10
Kecamatan Boneraya


Pagu : Rp. 622.309.000
Realisasi : Rp. 215.309.072
Target Fisik 0,00 10,09 19,62 29,71 36,05 45,03 55,49 64,80 72,38 78,09 89,40 100,00
Keuangan 0,00 4,69 12,77 22,88 28,29 42,82 53,69 63,76 71,33 77,04 88,34 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,90 16,73 16,73 33,89 37,17 37,17 37,17
Keuangan 0,00 9,16 15,02 15,02 31,64 34,60 34,60 34,60
35 4.01.11
Kecamatan Bone


Pagu : Rp. 658.306.000
Realisasi : Rp. 286.059.000
Target Fisik 0,40 7,52 16,08 26,13 35,88 45,51 54,71 60,92 66,75 76,94 85,60 100,00
Keuangan 0,00 6,07 14,19 24,03 34,06 43,82 52,77 58,91 64,72 75,09 84,42 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,24 22,89 30,44 35,97 45,16 45,16 45,16
Keuangan 0,00 12,22 21,41 28,84 34,62 43,45 43,45 43,45
36 4.01.12
Kecamatan Botupingge


Pagu : Rp. 818.431.500
Realisasi : Rp. 288.135.000
Target Fisik 0,60 8,63 19,80 24,75 27,33 58,79 66,73 72,39 82,38 87,66 92,77 100,00
Keuangan 0,29 5,42 12,31 21,15 24,06 55,32 63,83 68,79 76,86 84,95 89,97 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,55 21,33 55,00 56,23 64,97 64,97 64,97
Keuangan 0,00 6,68 14,30 24,12 24,95 35,21 35,21 35,21
37 4.01.13
Kecamatan Suwawa Tengah


Pagu : Rp. 581.952.000
Realisasi : Rp. 334.259.100
Target Fisik 4,67 19,74 30,47 47,97 57,26 66,87 73,34 80,22 84,32 91,86 96,60 100,00
Keuangan 2,23 12,42 22,41 38,66 51,69 58,21 69,87 77,23 81,35 91,15 96,30 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,97 38,80 38,80 38,80 58,36 58,36 58,36
Keuangan 0,00 7,33 33,50 33,50 33,50 57,44 57,44 57,44
38 4.01.14
Kecamatan Suwawa Selatan


Pagu : Rp. 631.820.000
Realisasi : Rp. 290.799.004
Target Fisik 0,00 15,52 23,57 34,20 43,81 51,62 64,01 69,76 75,65 88,94 94,93 100,00
Keuangan 0,00 14,31 21,46 30,44 38,86 46,00 59,80 65,98 72,16 85,89 93,08 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,11 26,99 26,99 29,01 49,02 53,20 53,20
Keuangan 0,00 1,04 21,11 21,11 23,46 43,74 46,03 46,03
39 4.01.15
Kecamatan Suwawa Timur


Pagu : Rp. 636.933.000
Realisasi : Rp. 242.554.392
Target Fisik 12,33 17,02 23,44 40,55 45,90 51,54 58,53 70,00 76,42 85,76 91,42 100,00
Keuangan 10,88 15,17 21,06 38,41 43,61 48,95 56,20 68,02 74,34 83,88 89,41 100,00
Realisasi Fisik 0,00 19,55 37,17 37,17 37,17 37,17 37,17 37,17
Keuangan 0,00 20,49 38,08 38,08 38,08 38,08 38,08 38,08
40 4.01.16
Kecamatan Bulango Utara


Pagu : Rp. 641.517.000
Realisasi : Rp. 367.702.644
Target Fisik 10,08 24,49 28,41 45,07 55,55 62,29 71,47 78,82 85,34 89,95 96,04 100,00
Keuangan 9,17 23,16 26,56 41,57 50,10 56,31 65,80 73,57 79,70 85,62 93,59 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,78 24,50 34,04 35,50 41,42 56,74 56,74
Keuangan 0,00 21,15 27,41 35,46 38,47 43,38 57,32 57,32
41 4.01.17
Kecamatan Bulango Ulu


Pagu : Rp. 706.837.000
Realisasi : Rp. 215.323.000
Target Fisik 3,91 13,54 55,13 59,80 63,23 66,51 72,19 79,13 85,49 91,20 94,86 100,00
Keuangan 0,96 9,32 18,54 22,70 51,64 55,01 68,68 74,53 82,26 88,07 93,93 100,00
Realisasi Fisik 3,18 44,42 49,97 53,58 54,36 63,63 65,01 65,01
Keuangan 2,04 8,36 12,43 17,32 18,04 29,16 30,46 30,46
42 4.01.18
Kecamatan Bulango Selatan


Pagu : Rp. 607.987.000
Realisasi : Rp. 284.240.500
Target Fisik 4,24 18,50 29,91 38,28 45,68 55,97 65,03 70,30 80,55 86,17 95,34 100,00
Keuangan 3,99 18,03 28,29 36,24 43,47 53,60 62,23 67,34 78,72 84,21 94,26 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,62 30,25 30,25 45,49 45,49 45,49 45,49
Keuangan 0,00 20,20 28,84 28,84 46,75 46,75 46,75 46,75
43 4.01.19
Kecamatan Bulango Timur


Pagu : Rp. 563.838.000
Realisasi : Rp. 191.845.000
Target Fisik 4,86 17,21 19,90 42,69 46,81 52,07 68,63 74,05 77,27 89,56 93,66 100,00
Keuangan 2,17 14,53 17,21 39,16 43,24 48,32 64,88 70,03 73,43 86,33 90,97 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,14 22,18 22,18 34,87 37,21 37,21 37,21
Keuangan 0,00 8,35 18,71 18,71 31,30 34,02 34,02 34,02
44 4.01.20
Kecamatan Bulawa


Pagu : Rp. 605.122.000
Realisasi : Rp. 306.682.600
Target Fisik 7,56 17,75 26,60 40,13 47,37 56,20 67,54 74,30 78,70 89,32 95,96 100,00
Keuangan 7,50 17,54 25,78 37,10 44,44 53,48 66,21 73,03 77,50 88,32 95,40 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,14 28,57 34,21 34,21 52,98 52,98 52,98
Keuangan 0,00 20,40 28,90 35,57 35,57 50,68 50,68 50,68
45 4.01.21
Kecamatan Pinogu


Pagu : Rp. 645.689.000
Realisasi : Rp. 68.250.000
Target Fisik 4,42 16,99 23,31 37,16 44,79 54,40 63,90 75,62 84,77 89,99 95,52 100,00
Keuangan 4,42 16,10 22,42 36,45 44,09 53,70 63,45 75,36 84,77 89,99 95,52 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,06 7,75 7,75 7,75 11,26 11,26 11,26
Keuangan 0,00 1,00 7,06 7,06 7,06 10,57 10,57 10,57
46 4.02.01
Inspektorat Daerah


Pagu : Rp. 3.060.475.000
Realisasi : Rp. 1.502.055.893
Target Fisik 5,80 11,59 21,70 30,21 43,08 57,54 64,84 70,57 79,46 84,66 90,53 100,00
Keuangan 5,80 11,59 21,48 29,99 42,86 57,26 64,56 70,29 79,13 84,33 90,20 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 23,79 32,94 36,60 53,23 53,23 53,23
Keuangan 0,00 0,00 15,65 30,46 33,77 49,08 49,08 49,08
47 4.03.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan


Pagu : Rp. 5.378.382.950
Realisasi : Rp. 2.849.565.004
Target Fisik 0,11 1,50 6,75 14,83 34,20 38,07 42,56 51,92 57,54 65,33 77,73 94,51
Keuangan 0,10 1,58 6,37 14,36 32,97 36,99 41,54 50,62 56,26 64,39 75,66 94,88
Realisasi Fisik 0,00 11,25 36,22 50,08 51,48 55,03 55,03 55,03
Keuangan 0,00 8,35 29,47 44,84 47,31 52,98 52,98 52,98
48 4.04.05
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Pagu : Rp. 6.907.500.000
Realisasi : Rp. 4.462.029.451
Target Fisik 3,45 12,69 20,64 33,63 41,42 48,25 55,65 63,15 69,49 80,08 88,33 100,00
Keuangan 3,07 11,46 18,82 31,26 38,46 45,04 51,96 58,97 64,84 74,88 83,00 100,00
Realisasi Fisik 4,48 23,00 33,48 48,24 57,44 64,55 68,02 68,02
Keuangan 3,41 19,90 29,58 43,37 52,41 60,79 64,60 64,60
49 4.05.08
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah


Pagu : Rp. 3.200.000.000
Realisasi : Rp. 1.048.435.421
Target Fisik 1,48 2,99 17,48 20,04 21,55 37,55 39,60 41,09 63,83 76,23 87,65 100,00
Keuangan 1,39 2,79 15,27 17,74 19,24 35,22 37,22 38,70 61,26 73,28 85,94 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,91 26,55 29,66 38,62 40,47 40,47 40,47
Keuangan 0,00 11,37 19,95 21,22 30,19 32,20 32,76 32,76