***SELAMAT MELAKSANAKAN PENGINPUTAN***
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 342,022,566,227
Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung
Rp. 43,303,179,113
BULAN TF RF TK RK
Januari2,820,902,190,69
Februari10,4211,807,979,64
Maret19,5822,4715,8318,48
April28,7028,3324,6223,74
Mei35,4836,7032,0731,01
Juni43,8844,6940,4238,92
Juli52,6451,0449,3944,08
Agustus60,9360,3457,5953,54
September68,7674,4765,4167,43
Oktober80,2978,3077,5872,07
November89,2988,5986,5983,92
Desember100,0088,59100,0083,92

Realisasi Organisasi

No Organisasi Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Pagu : Rp. 42.622.658.650
Realisasi : Rp. 30.317.020.578
Target Fisik 0,38 1,66 3,32 9,78 13,67 28,07 41,28 54,01 58,14 73,11 90,76 100,00
Keuangan 0,10 1,29 2,70 6,75 10,32 21,70 33,81 45,15 49,71 68,10 89,40 100,00
Realisasi Fisik 0,44 1,67 3,52 17,58 22,75 52,54 64,63 71,89 74,12 80,37 87,15 87,15
Keuangan 0,80 2,45 4,11 13,82 18,28 29,50 32,00 44,75 47,11 61,52 71,13 71,13
2 1.02.01
Dinas Kesehatan


Pagu : Rp. 39.304.871.272
Realisasi : Rp. 28.631.781.884
Target Fisik 1,30 2,71 8,43 14,49 19,14 27,35 34,93 43,67 53,55 67,51 74,01 100,00
Keuangan 1,26 2,63 7,37 12,75 16,62 24,50 31,90 39,97 49,75 64,03 72,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,22 9,54 13,20 39,02 54,88 57,64 62,65 69,26 72,58 82,76 82,76
Keuangan 0,00 0,97 6,04 9,75 20,93 35,61 38,42 48,05 59,31 62,00 72,85 72,85
3 1.02.02
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila


Pagu : Rp. 12.469.786.581
Realisasi : Rp. 10.268.298.655
Target Fisik 0,09 0,18 6,07 11,40 17,96 22,21 25,24 29,69 31,59 74,59 98,10 100,00
Keuangan 0,00 0,09 6,05 11,17 17,58 21,38 24,33 28,81 30,74 74,45 97,98 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 5,11 7,22 11,00 11,11 13,72 18,83 73,68 73,68 83,44 83,44
Keuangan 0,00 0,00 3,97 6,32 9,54 9,63 11,55 18,16 72,02 72,02 82,35 82,35
4 1.02.03
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato


Pagu : Rp. 16.628.349.565
Realisasi : Rp. 11.887.436.996
Target Fisik 3,02 7,55 20,59 33,27 41,50 53,86 57,60 70,40 75,47 89,18 94,59 100,00
Keuangan 1,11 5,76 15,83 23,20 30,29 42,87 46,76 59,77 65,92 86,47 93,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,50 7,38 24,07 29,07 33,72 35,49 37,94 77,17 77,17 81,23 81,23
Keuangan 0,00 3,06 4,40 15,21 17,94 20,05 25,12 28,24 64,31 65,47 71,49 71,49
5 1.02.33
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila (BLUD)


Pagu : Rp. 41.000.000.000
Realisasi : Rp. 31.153.999.503
Target Fisik 8,06 16,12 24,62 33,07 41,40 49,56 58,17 66,35 74,76 83,12 91,75 100,00
Keuangan 1,30 7,47 16,53 25,53 34,41 43,13 52,29 61,01 69,98 78,89 88,09 100,00
Realisasi Fisik 1,16 7,95 22,95 22,95 41,33 56,73 71,41 79,88 87,77 88,05 89,49 89,49
Keuangan 0,52 0,98 12,59 12,59 15,79 39,79 55,12 64,95 65,64 65,65 75,99 75,99
6 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Pagu : Rp. 117.314.126.174
Realisasi : Rp. 79.446.085.219
Target Fisik 0,00 2,19 15,40 20,03 22,38 24,34 29,61 36,43 41,73 48,85 77,38 100,00
Keuangan 0,00 1,10 11,41 14,77 17,18 19,12 23,87 31,03 33,53 37,91 58,65 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,55 16,35 21,13 23,70 27,14 32,90 42,28 54,47 65,52 82,78 82,78
Keuangan 0,00 2,07 13,24 17,77 20,21 23,64 30,67 40,35 43,92 58,36 67,72 67,72
7 1.04.01
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan


Pagu : Rp. 21.525.920.929
Realisasi : Rp. 17.306.866.470
Target Fisik 1,24 2,78 6,25 14,21 16,31 20,55 30,19 46,32 57,85 75,41 87,85 100,00
Keuangan 1,24 2,76 6,21 13,44 15,53 19,75 29,50 45,72 57,32 75,25 87,77 100,00
Realisasi Fisik 0,35 4,06 10,83 15,85 21,51 23,81 29,74 51,40 61,63 79,85 88,61 88,61
Keuangan 0,24 3,18 8,95 15,78 21,99 27,34 30,13 42,48 56,14 67,35 80,40 80,40
8 1.05.01
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja


Pagu : Rp. 2.626.920.000
Realisasi : Rp. 2.564.659.500
Target Fisik 0,85 14,36 26,21 34,38 42,26 48,91 55,58 63,56 73,11 87,22 97,66 100,00
Keuangan 0,85 13,76 25,12 33,24 40,78 47,80 54,56 62,60 72,59 86,90 97,39 100,00
Realisasi Fisik 0,00 3,33 24,73 30,07 39,28 48,02 55,24 63,95 75,38 76,59 98,34 98,34
Keuangan 0,00 4,35 23,21 28,25 37,05 45,91 53,76 63,27 74,49 75,66 97,63 97,63
9 1.05.02
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Pagu : Rp. 1.642.000.000
Realisasi : Rp. 1.420.775.094
Target Fisik 0,00 6,33 14,81 27,49 36,36 43,62 52,31 58,56 65,63 82,82 90,88 100,00
Keuangan 0,00 6,34 14,81 27,50 36,37 43,63 52,34 58,59 65,67 82,85 90,88 100,00
Realisasi Fisik 3,22 5,05 13,93 27,93 40,33 43,74 52,70 65,23 67,57 83,65 87,62 87,62
Keuangan 2,92 4,74 13,44 27,28 39,59 42,51 50,58 61,62 65,41 81,61 86,53 86,53
10 1.06.01
Dinas Sosial


Pagu : Rp. 3.607.500.000
Realisasi : Rp. 2.540.613.978
Target Fisik 2,18 11,08 21,81 28,96 35,28 41,51 48,72 56,42 64,97 74,83 80,39 100,00
Keuangan 1,83 7,65 19,61 25,78 31,51 37,11 44,19 50,70 59,09 69,47 77,11 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,14 26,23 33,28 42,79 47,18 56,01 56,82 65,90 67,81 70,90 70,90
Keuangan 0,00 17,76 25,51 32,59 42,12 46,51 55,38 56,19 65,33 67,24 70,43 70,43
11 1.06.02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pagu : Rp. 1.200.000.000
Realisasi : Rp. 973.098.577
Target Fisik 0,25 9,66 16,75 26,27 37,18 44,70 54,46 62,04 70,44 82,69 86,51 100,00
Keuangan 0,25 9,63 16,78 26,22 37,10 44,68 54,46 62,01 70,38 82,56 86,40 100,00
Realisasi Fisik 4,00 12,20 20,73 29,77 40,34 44,98 53,20 63,25 70,61 73,22 79,47 79,47
Keuangan 3,65 10,13 14,55 23,14 31,45 37,64 46,63 58,80 67,50 70,06 81,09 81,09
12 2.03.01
Dinas Pangan


Pagu : Rp. 1.393.600.000
Realisasi : Rp. 1.135.360.923
Target Fisik 1,26 13,36 22,29 39,76 43,83 47,26 61,75 66,15 70,43 86,35 94,39 100,00
Keuangan 1,06 9,68 18,10 35,11 38,86 42,32 56,64 61,02 65,25 82,93 94,20 100,00
Realisasi Fisik 2,58 14,52 17,72 23,60 32,44 34,77 38,90 49,06 62,36 80,23 83,20 83,20
Keuangan 2,39 13,08 16,27 21,63 30,83 33,61 37,35 47,64 58,91 78,75 81,47 81,47
13 2.05.01
Dinas Lingkungan Hidup


Pagu : Rp. 3.779.248.550
Realisasi : Rp. 3.408.079.290
Target Fisik 6,15 15,14 20,61 28,51 35,71 40,47 47,78 53,18 60,17 72,52 79,67 100,00
Keuangan 6,03 14,85 20,20 27,97 35,07 39,71 46,90 52,19 59,06 71,36 78,44 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,15 22,74 26,49 37,76 43,98 43,98 52,44 63,75 76,47 94,22 94,22
Keuangan 0,00 15,61 21,37 23,55 33,22 39,48 39,48 48,23 60,33 72,39 90,18 90,18
14 2.06.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Pagu : Rp. 2.177.280.000
Realisasi : Rp. 2.079.444.400
Target Fisik 3,08 14,75 29,15 37,07 44,61 51,73 65,05 68,96 86,01 92,33 95,11 100,00
Keuangan 2,78 12,84 26,44 33,66 40,61 47,62 60,51 65,06 80,38 91,64 94,75 100,00
Realisasi Fisik 7,82 16,06 35,19 36,70 63,10 67,63 69,11 80,37 85,48 85,48 94,51 94,51
Keuangan 6,67 11,78 28,53 30,97 56,01 60,34 62,36 75,01 84,09 86,73 95,51 95,51
15 2.07.01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


Pagu : Rp. 3.574.518.150
Realisasi : Rp. 3.156.311.217
Target Fisik 1,02 8,66 24,31 33,06 35,66 48,27 51,94 56,05 67,50 78,52 94,31 100,00
Keuangan 0,34 5,59 19,05 26,56 29,44 42,26 45,55 49,44 61,13 72,99 89,68 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,34 26,56 26,56 39,20 47,28 50,85 53,84 65,79 65,79 92,96 92,96
Keuangan 0,00 8,95 18,80 18,80 30,39 38,62 42,04 46,07 59,48 59,48 88,30 88,30
16 2.08.01
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pagu : Rp. 7.495.528.000
Realisasi : Rp. 2.795.538.742
Target Fisik 0,60 1,60 2,30 11,51 12,42 26,78 39,88 48,98 60,01 74,80 87,74 100,00
Keuangan 0,60 1,60 2,30 11,51 12,42 26,78 39,88 48,98 60,00 74,80 87,74 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 11,41 11,41 12,48 26,19 26,19 26,19 51,40 51,40 82,58 82,58
Keuangan 0,00 0,00 4,15 4,15 5,05 18,36 18,36 18,36 31,13 31,13 37,30 37,30
17 2.09.01
Dinas Perhubungan


Pagu : Rp. 2.544.400.000
Realisasi : Rp. 2.387.654.316
Target Fisik 6,86 17,30 27,69 36,83 46,35 52,59 64,69 68,89 77,01 86,46 90,60 100,00
Keuangan 6,70 15,63 26,15 35,30 45,08 51,63 63,82 68,12 76,36 86,21 90,45 100,00
Realisasi Fisik 0,00 24,78 36,72 52,49 66,29 67,42 72,70 76,66 84,91 92,11 94,80 94,80
Keuangan 0,00 20,60 29,66 41,47 53,42 57,29 63,47 68,22 79,07 88,51 93,84 93,84
18 2.10.01
Dinas Komunikasi dan Informatika


Pagu : Rp. 3.427.861.866
Realisasi : Rp. 2.663.898.544
Target Fisik 0,48 5,16 14,41 22,67 25,97 34,13 38,36 57,13 59,95 79,59 81,04 100,00
Keuangan 0,48 5,15 14,21 22,58 25,87 33,86 38,09 57,16 60,00 80,00 81,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,26 20,14 39,99 41,56 48,32 68,00 73,70 84,39 90,73 92,70 92,70
Keuangan 0,00 5,22 13,00 31,49 34,86 40,24 54,54 55,15 64,21 69,29 77,71 77,71
19 2.12.01
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja


Pagu : Rp. 6.164.000.000
Realisasi : Rp. 5.498.185.606
Target Fisik 5,79 13,43 24,12 32,39 40,82 50,34 61,13 68,01 76,63 85,82 94,24 100,00
Keuangan 5,77 13,20 23,76 32,07 40,49 49,99 61,01 67,89 76,52 85,71 94,18 100,00
Realisasi Fisik 0,31 17,86 23,74 24,14 30,68 47,40 48,48 54,05 66,76 75,80 86,77 86,77
Keuangan 0,13 10,68 16,26 17,09 24,17 42,59 43,99 50,81 65,30 76,56 89,20 89,20
20 2.13.01
Dinas Pemuda dan Olahraga


Pagu : Rp. 2.750.685.141
Realisasi : Rp. 2.494.031.707
Target Fisik 3,18 7,06 11,96 16,73 27,02 30,72 40,60 67,51 79,26 87,41 94,63 100,00
Keuangan 2,98 6,40 10,95 15,77 21,12 24,80 33,74 63,53 77,46 87,60 94,07 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,79 13,27 20,57 23,24 28,83 46,93 53,69 86,59 86,98 93,82 93,82
Keuangan 0,00 5,21 8,63 12,61 15,61 23,08 41,18 43,88 77,23 83,22 90,67 90,67
21 2.17.01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


Pagu : Rp. 3.155.000.000
Realisasi : Rp. 2.343.580.020
Target Fisik 0,00 5,20 10,24 20,89 22,32 23,41 45,42 47,72 52,11 74,03 75,55 100,00
Keuangan 0,00 4,96 9,93 20,57 22,08 23,22 43,74 46,11 50,51 72,18 73,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,45 9,01 9,01 14,70 24,30 24,30 34,56 58,02 59,91 70,90 70,90
Keuangan 0,00 5,47 7,95 7,95 13,75 24,46 24,46 36,21 59,40 61,98 74,28 74,28
22 3.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan


Pagu : Rp. 3.320.777.516
Realisasi : Rp. 1.837.306.857
Target Fisik 1,25 2,70 6,74 8,46 19,49 23,85 34,50 53,59 60,77 70,28 90,03 100,00
Keuangan 1,20 2,56 6,19 7,79 18,47 22,75 33,30 51,36 57,61 67,31 87,66 100,00
Realisasi Fisik 5,90 6,14 10,83 16,00 19,15 25,30 26,77 47,35 52,87 52,87 62,57 62,57
Keuangan 5,90 6,14 10,75 13,68 15,90 19,11 21,22 34,81 40,71 40,71 55,33 55,33
23 3.02.01
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Pagu : Rp. 3.709.120.000
Realisasi : Rp. 3.355.904.930
Target Fisik 5,80 12,69 17,68 27,79 41,83 50,99 60,70 69,68 80,38 91,33 96,43 100,00
Keuangan 4,45 10,67 15,15 24,35 30,75 47,55 50,73 59,06 73,56 80,23 91,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,33 17,44 18,24 32,24 50,39 56,96 66,39 79,61 80,54 93,93 93,93
Keuangan 0,00 11,47 16,51 17,10 30,18 47,12 53,43 61,98 76,06 77,14 90,48 90,48
24 3.03.01
Dinas Pertanian dan Peternakan


Pagu : Rp. 26.654.381.000
Realisasi : Rp. 18.817.272.249
Target Fisik 4,51 4,55 10,07 21,64 36,96 54,96 72,01 76,51 78,67 93,73 96,95 100,00
Keuangan 4,51 4,55 9,91 21,36 34,24 50,06 70,83 75,58 77,77 93,69 96,91 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,80 8,11 9,23 19,68 23,89 37,93 57,89 70,46 74,55 88,40 88,40
Keuangan 0,00 4,74 7,65 8,82 18,06 20,65 26,72 34,23 43,54 47,46 70,60 70,60
25 3.07.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Pagu : Rp. 6.735.938.850
Realisasi : Rp. 6.114.401.351
Target Fisik 0,38 2,81 17,00 21,30 23,38 40,73 48,95 60,42 61,61 77,19 82,34 100,00
Keuangan 0,34 2,76 16,71 20,79 22,79 40,02 48,17 56,97 58,04 74,57 79,94 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,78 24,63 24,63 47,58 49,69 51,75 71,32 88,05 88,36 95,23 95,23
Keuangan 0,00 6,81 23,11 23,11 44,59 46,69 48,43 67,65 72,10 72,41 90,77 90,77
26 4.01.02
Sekretariat Daerah


Pagu : Rp. 20.384.957.200
Realisasi : Rp. 17.063.709.676
Target Fisik 2,37 12,95 25,13 34,19 43,33 50,24 58,31 68,45 76,57 84,23 93,37 100,00
Keuangan 1,32 9,93 21,58 30,03 39,67 46,73 55,25 65,59 73,99 83,01 92,59 100,00
Realisasi Fisik 3,01 18,53 31,03 34,70 53,55 59,38 63,67 67,93 78,82 80,21 88,49 88,49
Keuangan 2,23 12,29 20,44 23,35 37,61 43,34 47,90 51,77 68,77 71,85 83,71 83,71
27 4.01.03
Sekretariat DPRD


Pagu : Rp. 20.245.995.000
Realisasi : Rp. 18.767.139.008
Target Fisik 12,62 25,39 33,35 46,80 58,77 65,90 70,80 78,31 83,06 90,68 95,83 100,00
Keuangan 12,62 25,39 32,90 46,35 58,77 65,90 70,80 78,31 83,06 90,68 95,83 100,00
Realisasi Fisik 0,00 24,45 28,85 58,90 69,83 70,60 81,03 90,13 91,89 93,71 95,46 95,46
Keuangan 0,00 25,91 29,34 49,88 62,12 63,30 71,72 80,19 85,79 89,19 92,70 92,70
28 4.01.04
Kecamatan Suwawa


Pagu : Rp. 671.902.000
Realisasi : Rp. 642.885.346
Target Fisik 3,70 12,95 27,22 41,10 45,90 52,29 63,98 70,12 75,98 81,67 87,10 100,00
Keuangan 1,88 6,36 17,43 33,72 37,57 42,90 55,58 61,03 67,88 73,71 79,15 100,00
Realisasi Fisik 3,63 15,48 21,12 33,04 42,74 51,95 59,49 75,96 82,37 87,30 95,67 95,67
Keuangan 1,88 13,50 17,33 31,49 39,04 48,01 53,59 74,51 79,15 85,61 95,68 95,68
29 4.01.05
Kecamatan Tapa


Pagu : Rp. 598.769.000
Realisasi : Rp. 560.205.642
Target Fisik 0,00 6,69 23,71 31,84 36,82 53,60 61,75 70,57 78,10 86,86 91,30 100,00
Keuangan 0,00 4,94 20,75 29,96 34,30 49,78 58,23 68,12 75,89 85,23 90,90 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,24 31,57 39,38 52,03 61,16 69,99 77,24 81,90 85,96 92,51 92,51
Keuangan 0,00 11,32 24,78 32,49 43,50 52,07 60,35 73,49 79,09 85,07 93,56 93,56
30 4.01.06
Kecamatan Kabila


Pagu : Rp. 4.093.885.050
Realisasi : Rp. 3.521.702.543
Target Fisik 3,35 7,44 17,26 30,40 36,61 43,28 48,53 53,68 66,42 76,18 88,17 100,00
Keuangan 3,07 6,96 14,92 27,62 34,55 40,99 46,09 51,40 64,34 75,15 86,84 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,22 12,25 12,25 12,25 20,38 37,55 64,34 79,60 83,50 93,80 93,80
Keuangan 0,00 0,22 14,22 14,22 14,22 28,24 37,83 54,72 70,39 76,41 86,02 86,02
31 4.01.07
Kecamatan Bonepantai


Pagu : Rp. 711.383.000
Realisasi : Rp. 594.205.760
Target Fisik 0,00 3,45 16,35 28,48 33,27 38,75 46,54 59,53 64,06 71,67 76,44 100,00
Keuangan 0,00 3,31 15,90 27,82 32,62 38,42 46,14 59,31 64,05 71,58 76,35 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,39 22,56 34,08 39,88 46,04 59,10 66,83 70,82 80,16 86,52 86,52
Keuangan 0,00 16,45 22,34 32,21 38,57 44,84 57,08 65,50 69,37 77,31 83,53 83,53
32 4.01.08
Kecamatan Tilongkabila


Pagu : Rp. 626.602.000
Realisasi : Rp. 546.102.190
Target Fisik 0,00 24,23 32,11 38,71 47,66 56,91 64,35 73,97 79,84 85,85 94,49 100,00
Keuangan 0,00 19,39 26,07 33,44 41,91 49,32 57,91 67,66 73,11 86,07 91,22 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,50 37,28 37,28 42,49 54,51 54,51 67,15 75,11 75,11 89,83 89,83
Keuangan 0,00 13,57 36,06 36,06 41,21 50,87 50,87 64,10 71,11 71,11 87,15 87,15
33 4.01.09
Kecamatan Kabila Bone


Pagu : Rp. 845.746.000
Realisasi : Rp. 727.194.468
Target Fisik 2,88 41,64 48,74 53,05 58,01 62,11 69,34 76,45 82,44 87,06 93,19 100,00
Keuangan 0,00 0,74 12,04 18,24 49,28 52,76 59,31 66,02 71,21 76,81 80,47 100,00
Realisasi Fisik 3,57 43,41 47,16 47,16 63,84 71,81 75,10 79,06 84,41 86,74 91,26 91,26
Keuangan 0,96 39,57 43,79 43,79 56,01 66,61 70,71 75,77 80,76 83,07 85,98 85,98
34 4.01.10
Kecamatan Boneraya


Pagu : Rp. 585.109.000
Realisasi : Rp. 469.444.514
Target Fisik 0,00 10,73 20,76 27,88 34,25 41,78 48,49 55,93 63,87 70,88 85,12 100,00
Keuangan 0,00 4,98 13,37 20,49 25,85 39,30 45,42 52,86 60,92 67,93 82,16 100,00
Realisasi Fisik 0,00 10,53 17,80 17,80 36,04 39,66 39,66 66,69 66,69 66,69 82,41 82,41
Keuangan 0,00 9,74 15,98 15,98 33,65 36,80 36,80 64,95 64,95 64,95 80,23 80,23
35 4.01.11
Kecamatan Bone


Pagu : Rp. 650.306.000
Realisasi : Rp. 562.615.000
Target Fisik 0,40 8,07 16,17 25,51 34,38 44,13 52,61 58,44 63,52 74,44 83,79 100,00
Keuangan 0,00 6,15 13,79 22,93 33,00 42,88 50,65 56,45 61,46 71,85 82,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 13,87 23,63 31,28 36,88 46,64 54,91 64,01 64,47 69,97 87,27 87,27
Keuangan 0,00 12,37 21,67 29,20 35,05 43,99 51,89 63,24 63,93 69,04 86,52 86,52
36 4.01.12
Kecamatan Botupingge


Pagu : Rp. 792.931.500
Realisasi : Rp. 699.294.000
Target Fisik 0,54 9,27 20,55 25,71 28,23 60,84 69,20 74,04 83,50 87,29 91,81 100,00
Keuangan 0,12 4,85 11,95 20,86 23,94 56,37 65,01 69,62 79,51 85,66 90,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,20 22,32 28,06 29,26 38,26 40,37 43,38 82,15 84,53 89,23 89,23
Keuangan 0,00 6,89 14,76 24,90 25,75 36,34 38,06 41,24 81,20 83,16 88,19 88,19
37 4.01.13
Kecamatan Suwawa Tengah


Pagu : Rp. 577.952.000
Realisasi : Rp. 550.753.500
Target Fisik 4,70 19,88 30,68 48,30 57,66 67,33 73,84 80,78 84,90 91,81 96,57 100,00
Keuangan 2,24 12,50 22,56 38,92 52,05 58,61 70,35 77,76 81,91 91,09 96,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,03 38,38 38,38 38,38 58,59 58,59 65,38 85,87 85,87 96,40 96,40
Keuangan 0,00 7,38 33,20 33,20 33,20 57,30 57,30 62,22 81,87 81,87 95,29 95,29
38 4.01.14
Kecamatan Suwawa Selatan


Pagu : Rp. 614.817.500
Realisasi : Rp. 557.009.753
Target Fisik 0,10 12,44 20,79 31,57 41,23 48,92 61,42 66,77 75,17 86,06 95,01 100,00
Keuangan 0,07 11,16 18,13 27,24 35,72 42,52 56,37 61,53 70,02 82,08 92,99 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,14 27,76 27,76 30,37 50,86 60,63 62,92 76,30 76,30 88,41 88,41
Keuangan 0,00 1,07 21,70 21,70 24,10 44,95 56,26 58,22 71,21 71,21 90,60 90,60
39 4.01.15
Kecamatan Suwawa Timur


Pagu : Rp. 636.933.000
Realisasi : Rp. 587.016.900
Target Fisik 13,13 18,74 24,09 41,05 47,27 53,78 60,52 71,63 77,69 86,77 92,27 100,00
Keuangan 11,68 16,88 21,71 38,91 44,99 51,19 58,19 69,65 75,61 84,89 90,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,80 41,78 41,78 41,78 41,78 41,78 41,78 80,09 80,09 95,84 95,84
Keuangan 0,00 20,49 38,08 38,08 38,08 38,08 38,08 38,08 76,17 76,17 92,16 92,16
40 4.01.16
Kecamatan Bulango Utara


Pagu : Rp. 631.517.000
Realisasi : Rp. 527.474.374
Target Fisik 8,57 16,56 20,14 35,19 44,16 50,05 62,83 70,97 76,67 86,34 92,96 100,00
Keuangan 7,81 15,68 19,11 32,39 40,06 46,64 59,14 67,67 74,02 84,45 91,52 100,00
Realisasi Fisik 0,00 19,15 25,07 34,52 36,22 42,08 57,64 69,37 74,08 79,05 85,95 85,95
Keuangan 0,00 21,48 27,84 36,02 39,08 44,07 58,23 65,22 69,56 74,04 83,52 83,52
41 4.01.17
Kecamatan Bulango Ulu


Pagu : Rp. 706.837.000
Realisasi : Rp. 641.939.700
Target Fisik 3,93 13,59 53,97 58,63 62,04 65,20 70,86 77,92 84,16 91,06 94,97 100,00
Keuangan 0,96 9,32 16,12 20,28 49,22 52,46 66,13 71,50 78,94 84,88 90,49 100,00
Realisasi Fisik 3,18 44,60 50,15 53,68 54,47 63,85 70,65 76,93 80,07 82,39 92,48 92,48
Keuangan 2,04 8,36 12,43 17,32 18,04 29,16 35,77 74,10 78,13 80,19 90,82 90,82
42 4.01.18
Kecamatan Bulango Selatan


Pagu : Rp. 607.987.000
Realisasi : Rp. 528.294.001
Target Fisik 3,91 13,50 24,11 32,14 39,08 46,67 55,05 59,26 69,66 79,46 93,05 100,00
Keuangan 3,66 13,13 23,30 30,61 37,39 44,82 53,27 57,33 67,71 77,31 91,83 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,62 29,88 29,88 46,07 46,07 46,07 62,53 68,09 77,22 87,94 87,94
Keuangan 0,00 20,20 28,47 28,47 46,38 46,38 46,38 58,77 66,26 75,13 86,89 86,89
43 4.01.19
Kecamatan Bulango Timur


Pagu : Rp. 551.088.000
Realisasi : Rp. 549.213.000
Target Fisik 4,97 11,76 14,51 28,48 32,69 38,07 56,19 66,42 69,71 84,65 88,84 100,00
Keuangan 2,22 9,01 11,76 24,87 29,03 34,23 52,35 62,31 65,78 81,34 86,09 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 9,20 9,20 22,62 25,18 25,18 41,59 64,92 71,20 99,66 99,66
Keuangan 0,00 0,00 9,37 9,37 22,25 24,91 24,91 41,80 67,07 73,09 99,66 99,66
44 4.01.20
Kecamatan Bulawa


Pagu : Rp. 605.122.000
Realisasi : Rp. 534.066.600
Target Fisik 7,56 17,75 26,60 40,13 47,37 56,20 67,54 74,30 78,70 89,32 95,96 100,00
Keuangan 7,50 17,54 25,78 37,10 44,44 53,48 66,21 73,03 77,50 88,32 95,40 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,14 28,57 34,21 34,21 52,98 52,98 66,15 79,16 79,16 88,84 88,84
Keuangan 0,00 20,40 28,90 35,57 35,57 50,68 50,68 64,65 77,73 77,73 88,26 88,26
45 4.01.21
Kecamatan Pinogu


Pagu : Rp. 631.789.000
Realisasi : Rp. 608.719.000
Target Fisik 0,71 3,23 5,16 20,70 26,36 35,04 41,58 53,55 71,85 77,25 82,99 100,00
Keuangan 0,71 3,23 5,16 20,17 25,83 34,51 41,05 53,02 71,59 76,99 82,73 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,11 7,04 7,04 7,04 10,63 10,63 10,63 82,22 82,22 96,78 96,78
Keuangan 0,00 1,02 7,22 7,22 7,22 10,80 10,80 10,80 81,21 81,21 96,35 96,35
46 4.02.01
Inspektorat Daerah


Pagu : Rp. 3.193.725.000
Realisasi : Rp. 2.539.755.055
Target Fisik 2,14 4,29 13,12 15,82 18,87 30,55 34,76 37,31 46,51 60,94 79,44 100,00
Keuangan 2,14 4,29 12,84 15,54 18,59 30,18 34,32 36,87 46,02 60,24 78,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,49 32,05 35,99 54,95 54,95 56,66 68,78 68,78 82,26 82,26
Keuangan 0,00 0,00 15,65 29,84 33,02 47,69 47,69 49,71 61,88 61,88 79,52 79,52
47 4.03.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan


Pagu : Rp. 5.878.382.950
Realisasi : Rp. 4.789.759.806
Target Fisik 0,09 1,76 8,13 15,28 31,85 37,32 40,66 48,69 61,61 68,18 82,24 100,00
Keuangan 0,08 1,76 7,86 14,78 30,64 36,22 39,65 47,25 59,31 66,22 79,82 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,81 36,18 49,30 50,98 54,28 61,14 66,28 76,98 77,91 86,38 86,38
Keuangan 0,00 7,64 26,97 40,90 43,16 48,35 55,08 60,93 72,62 74,53 81,48 81,48
48 4.04.05
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Pagu : Rp. 6.891.360.000
Realisasi : Rp. 6.470.120.678
Target Fisik 3,63 13,19 21,50 29,41 37,91 45,14 53,04 60,82 67,79 78,33 87,24 100,00
Keuangan 3,36 12,13 20,00 27,54 35,51 42,61 50,28 57,71 64,41 74,80 83,65 100,00
Realisasi Fisik 5,13 24,69 35,88 51,74 61,61 69,33 73,86 79,33 85,46 89,29 94,51 94,51
Keuangan 3,42 19,94 29,65 43,47 52,54 60,93 66,89 74,20 82,10 87,19 93,89 93,89
49 4.05.08
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah


Pagu : Rp. 5.025.500.000
Realisasi : Rp. 4.386.339.107
Target Fisik 0,94 1,90 12,56 14,18 15,14 24,92 26,51 27,45 49,93 67,38 90,33 100,00
Keuangan 0,88 1,78 9,12 10,69 11,64 19,75 21,29 22,24 38,57 53,21 61,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,38 20,06 22,36 28,59 29,64 65,97 82,83 90,56 93,82 94,69 94,69
Keuangan 0,00 7,24 12,70 13,51 19,23 19,80 28,45 40,28 50,96 67,86 87,28 87,28