DINAS PENGENDALIAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DRA. MERY S. NGADJU, MM.PUB
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 104,265,469
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan MASTIN DJAHIDI, S.PD
KABID PPA
BULAN TF RF TK RK
Januari0,610,000,610,00
Februari1,210,001,210,00
Maret1,82103,501,8232,80
April36,97103,5036,9632,80
Mei37,57103,5037,5732,80
Juni38,62103,5038,6144,61
Juli39,22103,5039,2244,61
Agustus39,83103,5039,8244,61
September40,43121,6640,4376,38
Oktober83,29121,6683,2976,38
November98,30121,6698,2976,38

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Honorarium PNSD
Pagu : Rp. 600.000
Realisasi : Rp. 600.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Honorarium Non PNSD
Pagu : Rp. 7.200.000
Realisasi : Rp. 3.600.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
Keuangan 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
3 Belanja Bahan Pakai Habis
Pagu : Rp. 2.722.000
Realisasi : Rp. 1.369.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 8,30 16,61 24,91 33,21 41,51 49,82 58,12 66,42 74,72 83,03 91,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,29 50,29 50,29
4 Belanja Jasa Kantor
Pagu : Rp. 1.400.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Belanja Cetak dan Penggandaan
Pagu : Rp. 3.700.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Pagu : Rp. 22.000.000
Realisasi : Rp. 20.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,91 90,91 90,91
7 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Pagu : Rp. 3.900.000
Realisasi : Rp. 3.900.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,56 47,56 47,56
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
8 Belanja Makanan dan Minuman
Pagu : Rp. 12.000.000
Realisasi : Rp. 8.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 66,67 66,67
9 Belanja Perjalanan Dinas
Pagu : Rp. 75.328.000
Realisasi : Rp. 59.646.469
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,57 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,57 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 44,38 44,38 44,38 65,76 65,76 65,76 79,18 79,18 79,18
10 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
Pagu : Rp. 6.150.000
Realisasi : Rp. 7.150.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 67,48 67,48 67,48 67,48 67,48 67,48 67,48 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 67,48 67,48 67,48 67,48 67,48 67,48 67,48 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 1.043,09 1.043,09 1.043,09 1.043,09 1.043,09 1.043,09 1.043,09 1.043,09 1.043,09
Keuangan 0,00 0,00 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26 116,26
11 belanja sewa tenda
Pagu : Rp. 1.500.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00