DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
SUGONDO MAKMUR, S.PD, MH
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 631,128,250
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan HANS BUYU, S.SOS
SEKRETARIS DINAS PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BULAN TF RF TK RK
Januari2,370,002,360,00
Februari20,479,5019,2312,77
Maret31,3926,4429,7027,50
April39,1827,1837,4628,24
Mei43,9031,8742,5132,66
Juni47,9241,1346,4842,47
Juli50,4747,0648,9948,33
Agustus53,7754,9952,2556,71
September65,3072,6164,6671,78
Oktober89,8172,6189,3471,78

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 332.607.000
Realisasi : Rp. 252.964.500
Target Fisik 3,95 8,52 24,41 36,68 41,24 47,98 52,40 58,14 79,13 86,46 92,41 100,00
Keuangan 3,91 8,37 24,16 36,33 40,79 47,40 51,72 57,36 78,25 85,54 91,36 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,23 19,91 21,87 28,57 50,08 64,12 68,72 76,43 76,43
Keuangan 0,00 1,13 20,14 22,10 28,60 49,33 63,16 68,70 76,06 76,06
2 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Pagu : Rp. 131.400.000
Realisasi : Rp. 131.190.000
Target Fisik 0,00 64,29 76,88 76,88 80,63 80,63 80,63 80,63 80,63 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 61,92 72,50 72,50 79,35 79,35 79,35 79,35 79,35 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 38,74 73,12 73,12 73,12 80,63 80,63 80,63 100,00 100,00
Keuangan 0,00 46,24 66,01 66,01 66,01 79,19 79,19 79,19 99,84 99,84
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pagu : Rp. 172.022.000
Realisasi : Rp. 106.150.000
Target Fisik 4,48 8,96 23,15 27,63 38,76 46,29 50,77 55,25 69,44 81,33 85,81 100,00
Keuangan 4,48 8,96 22,59 27,07 37,73 45,26 49,74 54,22 68,92 80,82 85,29 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 23,15 23,15 32,86 32,86 32,86 32,86 64,96 64,96
Keuangan 0,00 0,00 22,51 22,51 31,74 31,74 31,74 31,74 61,71 61,71
4 Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
Pagu : Rp. 169.397.000
Realisasi : Rp. 75.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 96,75 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 96,75 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 32,76 44,57 44,57
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 32,76 44,57 44,57
5 Diklat dan Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN
Pagu : Rp. 57.105.000
Realisasi : Rp. 57.105.000
Target Fisik 0,00 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 87,50 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 74,87 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 83,57 83,57 83,57 83,57 83,57 83,57 83,57 100,00 100,00
6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
Pagu : Rp. 16.685.000
Realisasi : Rp. 8.218.750
Target Fisik 0,00 10,71 24,02 24,02 37,32 37,32 37,32 50,63 50,63 58,12 76,33 100,00
Keuangan 0,00 10,11 23,42 23,42 36,72 36,72 36,72 50,03 50,03 57,52 76,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 10,71 10,71 24,02 24,02 24,02 50,63 50,63 50,63
Keuangan 0,00 0,00 9,70 9,70 17,79 17,79 17,79 49,26 49,26 49,26