KECAMATAN KABILA BONE
DARWIN MAKSUM, S.PD, M.KES
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 727,194,468
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DAHLAN TOMELO, S.PD
SEKRETARIS
BULAN TF RF TK RK
Januari2,883,570,000,96
Februari41,6443,410,7439,57
Maret48,7447,1612,0443,79
April53,0547,1618,2443,79
Mei58,0163,8449,2856,01
Juni62,1171,8152,7666,61
Juli69,3475,1059,3170,71
Agustus76,4579,0666,0275,77
September82,4484,4171,2180,76
Oktober87,0686,7476,8183,07
November93,1991,2680,4785,98
Desember100,0091,26100,0085,98

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu : Rp. 112.750.000
Realisasi : Rp. 92.950.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 3,06 11,49 19,91 28,34 36,76 50,55 58,98 67,41 75,83 83,15 100,00
Realisasi Fisik 16,67 21,94 21,94 21,94 43,88 50,00 58,33 75,00 75,00 75,00 91,67 91,67
Keuangan 7,23 16,85 16,85 16,85 37,96 49,45 57,87 74,72 74,72 74,72 82,44 82,44
2 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 64.074.000
Realisasi : Rp. 46.236.274
Target Fisik 2,18 5,28 8,38 17,79 27,18 34,40 43,37 51,17 61,11 71,65 81,72 100,00
Keuangan 0,00 0,00 1,72 6,55 11,08 17,17 24,82 32,31 39,80 49,16 59,15 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,75 9,75 9,75 37,28 48,00 48,00 52,13 75,23 75,23 81,78 81,78
Keuangan 0,00 8,12 8,12 8,12 26,30 34,07 34,07 40,85 67,15 67,15 72,16 72,16
3 Pengadaan Pakaian Dinas
Pagu : Rp. 14.245.000
Realisasi : Rp. 14.245.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Konsultasi ke Luar Daerah yang terlaksana
Pagu : Rp. 88.532.000
Realisasi : Rp. 87.668.194
Target Fisik 0,00 0,00 3,81 7,62 24,46 28,27 45,10 61,94 65,75 69,56 73,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 3,39 14,68 20,33 31,63 42,92 49,70 49,70 55,35 100,00
Realisasi Fisik 0,00 21,70 33,14 33,14 44,57 59,24 70,09 73,90 73,90 96,19 96,19 96,19
Keuangan 0,00 14,46 31,40 31,40 38,86 60,96 73,61 77,00 77,00 99,02 99,02 99,02
5 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pagu : Rp. 57.310.000
Realisasi : Rp. 37.940.000
Target Fisik 16,22 32,44 38,20 43,95 49,70 55,45 67,23 72,98 78,73 84,48 90,23 100,00
Keuangan 0,00 3,84 28,62 32,46 36,29 40,13 49,99 56,76 63,53 70,30 77,07 100,00
Realisasi Fisik 11,50 17,26 17,26 17,26 34,51 63,82 63,82 69,57 84,22 84,22 89,97 89,97
Keuangan 0,00 7,68 7,68 7,68 25,55 53,43 53,43 54,41 61,39 61,39 66,20 66,20
6 Pemeliharaan/Perbaikan Alat Kantor
Pagu : Rp. 3.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor
Pagu : Rp. 3.000.000
Realisasi : Rp. 3.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu : Rp. 246.000.000
Realisasi : Rp. 236.000.000
Target Fisik 0,00 97,56 97,56 97,56 97,56 97,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 93,50 93,50 93,50 95,93 95,93 95,93 95,93 100,00
Realisasi Fisik 0,00 97,56 97,56 97,56 97,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 93,50 93,50 93,50 93,50 95,93 95,93 95,93 95,93 95,93 95,93 95,93
9 Pembangunan Gedung BPU
Pagu : Rp. 8.285.000
Realisasi : Rp. 4.985.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 60,17 60,17 60,17 60,17 60,17 60,17 60,17 60,17
10 Bimbingan Teknis ASN
Pagu : Rp. 53.000.000
Realisasi : Rp. 50.500.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 75,47 96,23 96,23 96,23 96,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33
Keuangan 0,00 68,87 68,87 68,87 68,87 68,87 95,28 95,28 95,28 95,28 95,28 95,28
11 Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan
Pagu : Rp. 8.600.000
Realisasi : Rp. 6.350.000
Target Fisik 13,76 20,54 27,33 34,11 52,52 59,30 66,09 72,87 79,65 86,43 93,22 100,00
Keuangan 0,00 6,98 15,70 22,67 36,05 43,02 51,74 58,72 65,70 74,42 88,37 100,00
Realisasi Fisik 13,57 13,57 52,52 52,52 59,30 59,30 59,30 59,30 59,30 59,30 59,30 59,30
Keuangan 0,00 0,00 33,72 33,72 73,84 73,84 73,84 73,84 73,84 73,84 73,84 73,84
12 Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 13.750.000
Realisasi : Rp. 13.750.000
Target Fisik 3,64 3,64 40,00 58,18 58,18 58,18 78,18 98,18 98,18 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 3,64 40,00 58,18 58,18 78,18 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 Fasilitasi Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 12.800.000
Realisasi : Rp. 12.800.000
Target Fisik 0,00 86,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 86,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kecamatan
Pagu : Rp. 9.000.000
Realisasi : Rp. 6.000.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 66,67 66,67
Keuangan 0,00 0,00 16,67 16,67 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67
15 Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan
Pagu : Rp. 12.000.000
Realisasi : Rp. 12.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 62,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 62,50 81,25 81,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 62,50 83,33 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 Fasilitasi Perangkat Adat dan Keagamaan tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 42.000.000
Realisasi : Rp. 31.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
17 Fasilitasi Kegiatan Hari Hari Besar Keagamaaan Islam dan Hari Hari Besar Nasional Lainnya
Pagu : Rp. 20.000.000
Realisasi : Rp. 20.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 60,00 60,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00
Keuangan 0,00 32,50 32,50 32,50 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 100,00
18 Faslitasi Kegiatan Hari Kemerdekaan RI
Pagu : Rp. 7.200.000
Realisasi : Rp. 7.200.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 Faslitasi Kegiatan Pekan Olahraga Kecamatan
Pagu : Rp. 14.850.000
Realisasi : Rp. 14.120.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,08 95,08 95,08 95,08
20 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan STQ tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 13.750.000
Realisasi : Rp. 13.750.000
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Moloopu
Pagu : Rp. 10.250.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Fasilitasi Bimtek Penyusunan RKPDes/RPJMDes/Perdes (SISKEUDES)
Pagu : Rp. 7.750.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Fasilitasi Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan yang Baik
Pagu : Rp. 2.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan, Pemanfaatan ADD dan Pembangunan Desa
Pagu : Rp. 21.600.000
Realisasi : Rp. 16.200.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 16,67 16,67 16,67 16,67 33,33 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00
25 Fasilitasi Kegiatan Seminar Adat tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00