KECAMATAN BONE
YASNI HADJU, S.PD
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 415,737,500
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SUWARDI HASAN, SH
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
BULAN TF RF TK RK
Januari0,400,000,000,00
Februari8,0713,876,1512,37
Maret16,1723,6313,7921,67
April25,5131,2822,9329,20
Mei34,3836,8833,0035,05
Juni44,1346,6442,8843,99
Juli52,6154,9150,6551,89
Agustus58,4464,0156,4563,24
September63,5264,4761,4663,93
Oktober74,4464,4771,8563,93

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Perkantoran
Pagu : Rp. 210.835.000
Realisasi : Rp. 142.948.500
Target Fisik 1,25 4,42 7,52 23,60 38,68 54,88 61,90 68,80 75,70 83,68 90,57 100,00
Keuangan 0,00 2,36 5,21 21,04 36,20 52,83 59,82 66,80 73,78 82,06 89,17 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,38 17,15 30,19 45,29 53,48 58,28 64,49 64,49 64,49
Keuangan 0,00 3,56 18,07 31,11 46,14 56,12 60,30 67,80 67,80 67,80
2 Perjalanan Dinas Dalam Dan Keluar Daerah
Pagu : Rp. 113.150.000
Realisasi : Rp. 98.050.000
Target Fisik 0,00 12,90 16,94 16,94 20,97 25,00 41,94 45,97 50,00 66,94 75,00 100,00
Keuangan 0,00 8,84 12,37 12,37 16,40 20,44 33,31 37,34 41,37 55,12 64,84 89,39
Realisasi Fisik 0,00 12,90 12,90 29,03 33,06 45,97 66,94 83,87 83,87 83,87
Keuangan 0,00 8,00 8,00 23,42 29,03 40,65 57,31 86,65 86,65 86,65
3 Pemeliharaan Kenderaan Dinas Roda Dua Dan Roda Empat
Pagu : Rp. 64.660.000
Realisasi : Rp. 37.339.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 22,32 22,32 39,23 43,87 58,45 58,45 73,04 77,68 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 22,32 22,32 39,23 43,87 58,45 58,45 73,04 77,68 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 29,17 29,17 29,17 48,40 48,40 56,60 61,24 61,24
Keuangan 0,00 0,00 18,23 18,23 18,23 37,24 37,24 50,79 57,75 57,75
4 Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Pagu : Rp. 18.500.000
Realisasi : Rp. 3.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 9,19 9,19 18,38 72,43 81,62 81,62 90,81 90,81 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 9,19 9,19 18,38 72,43 81,62 81,62 90,81 90,81 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,19 18,38 18,38 18,38 18,38
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,51 18,92 18,92 18,92 18,92
5 Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara
Pagu : Rp. 40.000.000
Realisasi : Rp. 39.650.000
Target Fisik 0,00 71,43 71,43 71,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 62,50 62,50 62,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 99,13 99,13 99,13 99,13 99,13 99,13 99,13 99,13 99,13
6 Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pagu : Rp. 9.761.000
Realisasi : Rp. 3.750.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,34 24,76 28,17 40,55 42,26 73,53 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,49 23,56 26,64 38,93 40,98 73,53 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 47,60 47,60 47,60 47,60
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,68 38,42 38,42 38,42 38,42
7 Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 23.000.000
Realisasi : Rp. 1.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 16,67 25,00 33,33 37,50 41,67 45,83 50,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 13,04 21,74 30,43 34,78 39,13 43,48 47,83 73,91 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52
8 Fasilitasi Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 35.550.000
Realisasi : Rp. 30.550.000
Target Fisik 0,00 0,00 74,68 74,68 74,68 83,12 83,12 83,12 91,56 91,56 91,56 100,00
Keuangan 0,00 0,00 74,68 74,68 74,68 83,12 83,12 83,12 91,56 91,56 91,56 100,00
Realisasi Fisik 0,00 68,21 73,28 84,53 84,53 84,53 85,94 85,94 85,94 85,94
Keuangan 0,00 68,21 73,28 84,53 84,53 84,53 85,94 85,94 85,94 85,94
9 Fasilitasi Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah
Pagu : Rp. 107.000.000
Realisasi : Rp. 44.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 14,02 14,02 21,49 26,20 26,20 32,14 40,31 54,96 78,61 100,00
Keuangan 0,00 0,00 12,29 12,29 23,50 28,18 28,18 33,79 41,36 55,42 87,52 111,21
Realisasi Fisik 0,00 0,00 10,37 10,37 10,37 10,37 23,55 43,78 43,78 43,78
Keuangan 0,00 0,00 8,64 8,64 8,64 8,64 26,64 41,59 41,59 41,59
10 Fasilitasi Tim Verifikasi dan Evaluasi ADD dan Dana Desa
Pagu : Rp. 27.850.000
Realisasi : Rp. 13.950.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 24,78 24,78 24,78 49,55 49,55 49,55 75,22 75,22 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 24,78 24,78 24,78 49,55 49,55 49,55 75,22 75,22 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 24,78 24,78 24,78 49,55 49,55 49,55 49,55 49,55
Keuangan 0,00 0,00 25,31 25,31 25,31 50,09 50,09 50,09 50,09 50,09