KECAMATAN SUWAWA TIMUR
MAXMILIAN ALI S.PD
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 485,160,551
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SULEMAN S. ADAM, S.PD, MM
SEKERTARIS CAMAT
BULAN TF RF TK RK
Januari13,130,0011,680,00
Februari18,7420,8016,8820,49
Maret24,0941,7821,7138,08
April41,0541,7838,9138,08
Mei47,2741,7844,9938,08
Juni53,7841,7851,1938,08
Juli60,5241,7858,1938,08
Agustus71,6341,7869,6538,08
September77,6980,0975,6176,17
Oktober86,7780,0984,8976,17

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 186.282.000
Realisasi : Rp. 134.976.751
Target Fisik 3,07 12,90 20,23 34,38 43,21 52,04 60,87 68,19 75,52 85,35 92,67 100,00
Keuangan 2,64 11,03 17,91 32,49 40,88 49,37 57,75 64,53 71,41 81,14 87,91 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,55 34,52 34,52 34,52 34,52 34,52 34,52 78,16 78,16
Keuangan 0,00 4,77 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 72,46 72,46
2 Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah
Pagu : Rp. 97.710.000
Realisasi : Rp. 80.548.700
Target Fisik 0,00 8,17 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Keuangan 0,00 8,17 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 40,86 81,88 81,88 81,88 81,88 81,88 81,88 98,23 98,23
Keuangan 0,00 33,65 52,73 52,73 52,73 52,73 52,73 52,73 82,44 82,44
3 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Pagu : Rp. 59.900.000
Realisasi : Rp. 49.900.000
Target Fisik 4,97 11,89 18,81 34,70 41,62 51,01 60,43 67,35 74,27 86,16 93,08 100,00
Keuangan 3,33 10,49 17,66 31,33 38,50 45,66 55,33 62,50 69,66 79,33 86,50 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,30 28,74 28,74 28,74 28,74 28,74 28,74 79,69 79,69
Keuangan 0,00 20,03 36,56 36,56 36,56 36,56 36,56 36,56 83,31 83,31
4 Pengadaan dan pemeliharaan perleengkapan/peralatan gedung kantor
Pagu : Rp. 15.000.000
Realisasi : Rp. 15.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 8,33 83,33 83,33 83,33 91,67 91,67 91,67 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 8,33 83,33 83,33 83,33 91,67 91,67 91,67 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Pagu : Rp. 32.000.000
Realisasi : Rp. 31.654.600
Target Fisik 66,67 66,67 66,67 91,67 91,67 91,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 62,50 62,50 62,50 84,38 84,38 84,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 100,00 100,00
Keuangan 0,00 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 98,92 98,92
6 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
Pagu : Rp. 6.941.000
Realisasi : Rp. 2.495.500
Target Fisik 19,24 22,12 25,00 44,24 47,12 50,00 69,24 72,12 75,00 94,24 97,12 100,00
Keuangan 19,24 22,12 25,00 44,24 47,12 50,00 69,24 72,12 75,00 94,24 97,12 100,00
Realisasi Fisik 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 41,36 41,36
Keuangan 0,00 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 35,95 35,95
7 Peningkatan penyelenggaraan Administrasi Kecamatab
Pagu : Rp. 23.550.000
Realisasi : Rp. 5.725.000
Target Fisik 3,24 6,48 25,00 28,24 31,48 50,00 53,24 56,48 75,00 78,24 81,48 100,00
Keuangan 3,24 6,48 25,00 28,24 31,48 50,00 53,24 56,48 75,00 78,24 81,48 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 25,90 25,90
Keuangan 0,00 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 24,31 24,31
8 Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan
Pagu : Rp. 32.700.000
Realisasi : Rp. 29.700.000
Target Fisik 72,48 72,48 74,77 77,06 79,36 81,65 83,94 86,24 88,53 90,83 93,12 100,00
Keuangan 72,48 72,48 74,77 77,06 79,36 81,65 83,94 86,24 88,53 90,83 93,12 100,00
Realisasi Fisik 0,00 67,13 67,13 67,13 67,13 67,13 67,13 67,13 90,83 90,83
Keuangan 0,00 67,13 67,13 67,13 67,13 67,13 67,13 67,13 90,83 90,83
9 Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya tingkat kecamatan
Pagu : Rp. 109.650.000
Realisasi : Rp. 85.860.000
Target Fisik 21,45 21,45 24,77 37,90 40,85 40,85 40,85 74,75 76,06 89,03 90,34 100,00
Keuangan 15,82 15,82 16,74 32,65 35,39 35,39 35,39 72,14 73,45 89,03 90,34 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,05 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 28,39 79,13 79,13
Keuangan 0,00 15,82 24,17 24,17 24,17 24,17 24,17 24,17 78,30 78,30
10 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa/Kelurahan
Pagu : Rp. 73.200.000
Realisasi : Rp. 49.300.000
Target Fisik 5,87 11,75 17,62 53,01 58,88 64,75 70,63 76,50 82,38 88,25 94,13 100,00
Keuangan 5,87 11,75 17,62 53,01 58,88 64,75 70,63 76,50 82,38 88,25 94,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 19,95 30,87 30,87 30,87 30,87 30,87 30,87 66,12 66,12
Keuangan 0,00 20,77 31,69 31,69 31,69 31,69 31,69 31,69 67,35 67,35
11 Belanja Jasa Pemeliharaan / Perbaikan Gedung Kantor
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00