KECAMATAN BULANGO ULU
HI. I WAYAN RANAWA,S.PT,MM
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 552,223,500
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan MISKE NAYOAN,S.PD
KASI PEMERINTAHAN
BULAN TF RF TK RK
Januari3,913,180,962,04
Februari13,5444,429,328,36
Maret55,1349,9718,5412,43
April59,8053,5822,7017,32
Mei63,2354,3651,6418,04
Juni66,5163,6355,0129,16
Juli72,1970,3268,6835,77
Agustus79,1376,5874,5374,10
September85,4979,6682,2678,13
Oktober91,2079,6688,0778,13

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Jasa Pelayanan Administrasi Umum Kantor
Pagu : Rp. 150.745.000
Realisasi : Rp. 96.367.000
Target Fisik 3,76 6,89 26,05 33,64 42,26 47,87 58,71 64,32 67,92 83,47 91,24 100,00
Keuangan 3,32 6,59 25,96 33,46 42,07 47,61 58,21 60,90 60,90 79,58 91,13 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,09 13,92 29,09 31,45 48,58 54,39 61,67 69,15 69,15
Keuangan 0,00 6,05 8,23 24,72 26,78 45,60 50,23 56,20 63,93 63,93
2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pagu : Rp. 23.025.000
Realisasi : Rp. 23.025.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 0,00 16,29 16,29 16,29 32,57 47,77 47,77 47,77 62,98 62,98 81,43 100,00
Realisasi Fisik 0,00 25,00 25,00 33,33 33,33 58,33 58,33 66,67 75,00 75,00
Keuangan 0,00 22,48 22,48 58,96 58,96 90,73 90,73 94,64 100,00 100,00
3 Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pagu : Rp. 38.860.000
Realisasi : Rp. 27.341.000
Target Fisik 0,00 33,33 33,33 50,00 50,00 50,00 50,00 66,67 83,33 83,33 83,33 100,00
Keuangan 0,00 20,17 20,17 40,35 40,35 40,35 40,35 40,35 80,70 80,70 80,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 33,33 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 21,87 38,71 38,71 38,71 38,71 38,71 70,36 70,36 70,36
4 Pengadaan Mobil Dinas
Pagu : Rp. 230.900.000
Realisasi : Rp. 230.900.000
Target Fisik 0,00 0,00 99,61 99,61 99,61 99,61 99,61 99,61 99,61 99,90 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 71,46 71,46 99,61 99,61 99,61 99,74 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 99,61 99,61 99,61 99,61 99,61 99,61 99,61 99,81 99,81
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,61 100,00 100,00
5 Pemeliharaan rutin kenderaan dinas
Pagu : Rp. 72.725.000
Realisasi : Rp. 50.015.500
Target Fisik 6,38 13,66 22,29 31,38 38,21 45,49 54,58 63,21 70,93 80,02 88,21 100,00
Keuangan 0,00 0,00 19,42 24,83 38,21 44,59 46,39 62,76 69,42 71,84 88,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 12,76 12,76 12,76 50,00 50,00 68,17 69,06 69,06
Keuangan 0,00 0,00 12,76 12,76 12,76 49,77 49,77 67,94 68,77 68,77
6 Jasa Pemeliharaan Dan Perbaikan Gedung Kantor
Pagu : Rp. 1.500.000
Realisasi : Rp. 700.000
Target Fisik 0,00 35,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 20,00 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67 46,67
7 Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara
Pagu : Rp. 45.000.000
Realisasi : Rp. 45.000.000
Target Fisik 25,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 49,89 63,56 63,56 83,56 83,56 83,56 83,56 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 32,11 46,56 64,44 65,94 65,94 85,33 85,33 85,33 100,00 100,00
8 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Pagu : Rp. 16.092.000
Realisasi : Rp. 11.485.000
Target Fisik 13,15 22,46 33,54 39,64 48,45 54,54 63,35 69,45 78,26 87,46 96,17 100,00
Keuangan 11,19 19,11 30,61 36,35 44,59 50,34 58,57 64,32 72,55 82,81 94,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,60 22,14 26,69 39,00 48,09 54,19 58,45 58,45 58,45
Keuangan 0,00 21,13 26,72 30,92 42,88 52,67 66,71 71,37 71,37 71,37
9 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 4.600.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 21.200.000
Realisasi : Rp. 16.950.000
Target Fisik 0,00 57,55 61,79 66,04 70,28 74,53 78,77 83,02 87,26 91,51 95,75 100,00
Keuangan 0,00 57,55 61,79 66,04 70,28 74,53 78,77 83,02 87,26 91,51 95,75 100,00
Realisasi Fisik 0,00 56,37 56,37 56,37 56,37 69,10 69,10 77,59 77,59 77,59
Keuangan 0,00 56,37 56,37 56,37 56,37 70,52 70,52 79,95 79,95 79,95
11 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pagu : Rp. 4.500.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Penyelenggaraan Kegiatan STQ Tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 7.000.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat kecamatan
Pagu : Rp. 7.200.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Penyelenggaraan Kegiatan HUT Proklamasi RI Tingkat Kecamatan
Pagu : Rp. 37.540.000
Realisasi : Rp. 37.540.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,20 80,53 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,36 78,02 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
Pagu : Rp. 23.500.000
Realisasi : Rp. 12.900.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,64 22,13 22,13 32,77 32,77 44,26 66,38 77,87 89,36 100,00
Keuangan 0,00 0,00 10,64 22,13 22,13 32,77 32,77 44,26 54,89 77,87 89,36 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,49 11,49 22,98 54,89 54,89
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,49 11,49 22,98 54,89 54,89
16 Pengawasan Pemerintahan Desa
Pagu : Rp. 22.450.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 8,99 17,98 26,97 35,96 44,95 53,94 62,93 71,92 80,91 91,01 95,51 100,00
Keuangan 0,00 8,24 16,48 24,72 32,96 41,20 49,44 57,68 65,92 75,28 83,52 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00