KECAMATAN BULANGO SELATAN
HI. SUKRIYANTO KATILI, S.IP.,M.SI
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 378,570,500
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan HAMZAH SALEH, SH
SEKCAM BULANGO SELATAN
BULAN TF RF TK RK
Januari3,910,003,660,00
Februari13,5020,6213,1320,20
Maret24,1129,8823,3028,47
April32,1429,8830,6128,47
Mei39,0846,0737,3946,38
Juni46,6746,0744,8246,38
Juli55,0546,0753,2746,38
Agustus59,2662,5357,3358,77
September69,6666,0667,7162,27
Oktober79,4666,0677,3162,27

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pagu : Rp. 132.570.000
Realisasi : Rp. 97.920.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 7,85 16,35 24,20 32,05 40,54 49,04 57,53 66,03 74,52 83,01 91,51 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,67 25,00 25,00 41,67 41,67 41,67 71,72 80,05 80,05
Keuangan 0,00 20,43 28,28 28,28 52,48 52,48 52,48 65,69 73,86 73,86
2 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 83.090.000
Realisasi : Rp. 49.659.400
Target Fisik 7,94 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 7,41 15,60 23,43 31,32 39,20 47,09 54,98 62,87 70,76 78,65 89,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,39 25,00 25,00 40,61 40,61 40,61 47,35 47,75 47,75
Keuangan 0,00 10,81 23,73 23,73 40,92 40,92 40,92 59,40 59,77 59,77
3 Pengadaan Pakaian Dinas
Pagu : Rp. 19.800.000
Realisasi : Rp. 9.000.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55 54,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 54,55 54,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45 45,45
4 Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
Pagu : Rp. 80.500.000
Realisasi : Rp. 56.671.000
Target Fisik 2,12 4,24 25,00 27,12 29,24 50,00 52,12 54,24 56,37 58,49 97,88 100,00
Keuangan 2,11 4,22 24,97 27,08 29,19 49,94 52,05 54,16 56,27 58,39 97,52 100,00
Realisasi Fisik 0,00 20,76 43,63 43,63 43,63 43,63 43,63 83,02 83,02 83,02
Keuangan 0,00 20,50 40,99 40,99 40,99 40,99 40,99 70,40 70,40 70,40
5 Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Pagu : Rp. 48.500.000
Realisasi : Rp. 16.650.000
Target Fisik 5,84 11,68 17,53 23,37 35,19 41,03 52,85 59,73 59,73 77,39 87,97 100,00
Keuangan 5,15 10,31 15,46 20,62 31,75 36,91 47,84 54,02 54,02 69,48 84,54 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,84 5,84 5,84 42,41 42,41 42,41 42,41 42,41 42,41
Keuangan 0,00 5,77 5,77 5,77 34,33 34,33 34,33 34,33 34,33 34,33
6 Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Pagu : Rp. 24.110.000
Realisasi : Rp. 10.110.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,93 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,93 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,93 41,93
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,93 41,93
7 Bimbingan Teknis
Pagu : Rp. 66.000.000
Realisasi : Rp. 50.979.600
Target Fisik 0,00 20,00 40,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 80,00 80,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 20,00 40,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 80,00 80,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 69,70 69,70 69,70 69,70 69,70 69,70 77,24 77,24 77,24
8 Penyediaan Jasa Administrasi Laporan Capaian Kinerja
Pagu : Rp. 19.042.000
Realisasi : Rp. 9.880.500
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 51,75 53,50 55,25 70,17 85,08 100,00
Keuangan 7,77 15,54 23,32 31,09 38,86 46,63 47,95 49,26 50,57 66,12 82,14 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,39 25,00 25,00 41,67 41,67 41,67 45,17 45,17 45,17
Keuangan 0,00 4,38 24,95 24,95 46,58 46,58 46,58 51,89 51,89 51,89
9 Penyediaan Jasa Administrasi Terpadu Kecamatan
Pagu : Rp. 5.225.000
Realisasi : Rp. 2.150.000
Target Fisik 0,00 0,00 5,86 5,86 5,86 50,00 50,00 50,00 55,86 55,86 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 5,74 5,74 5,74 49,76 49,76 49,76 54,07 54,07 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 8,73 8,73 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27
Keuangan 0,00 0,00 8,61 8,61 41,15 41,15 41,15 41,15 41,15 41,15
10 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Pagu : Rp. 20.250.000
Realisasi : Rp. 17.250.000
Target Fisik 0,00 55,56 55,56 60,49 65,43 70,37 75,31 80,25 85,19 90,12 95,06 100,00
Keuangan 0,00 55,56 55,56 60,49 65,43 70,37 75,31 80,25 85,19 90,12 95,06 100,00
Realisasi Fisik 0,00 55,56 55,56 55,56 70,37 70,37 70,37 75,31 75,31 75,31
Keuangan 0,00 55,56 55,56 55,56 70,37 70,37 70,37 85,19 85,19 85,19
11 Pelaksanaan Sosialisasi Kelompok Perempuan
Pagu : Rp. 9.400.000
Realisasi : Rp. 9.400.000
Target Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 Pelaksanaan Kegiatan PHBI dan PHBN
Pagu : Rp. 55.100.000
Realisasi : Rp. 30.850.000
Target Fisik 0,00 0,00 10,15 29,32 35,39 38,56 66,17 68,43 89,41 95,48 97,74 100,00
Keuangan 0,00 0,00 7,99 21,87 27,31 29,85 59,44 61,07 84,57 90,47 94,56 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 52,22 52,22 52,22 52,22 52,22 52,22
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 55,99 55,99 55,99 55,99 55,99 55,99
13 Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi
Pagu : Rp. 44.400.000
Realisasi : Rp. 18.050.000
Target Fisik 0,00 0,00 14,23 14,23 14,23 18,77 18,77 18,77 34,68 57,55 73,76 100,00
Keuangan 0,00 0,00 14,19 14,19 14,19 18,69 18,69 18,69 31,96 54,71 71,49 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 43,17 43,17 43,17
Keuangan 0,00 0,00 18,58 18,58 18,58 18,58 18,58 40,65 40,65 40,65