KECAMATAN SUWAWA
ERWIN ILAHUDE, SP
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 531,802,694
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan HASNI HABIBULLAH, SE
PPTK
BULAN TF RF TK RK
Januari3,703,631,881,88
Februari12,9515,486,3613,50
Maret27,2221,1217,4317,33
April41,1033,0433,7231,49
Mei45,9042,7437,5739,04
Juni52,2951,9542,9048,01
Juli63,9859,4955,5853,59
Agustus70,1275,9661,0374,51
September75,9882,3767,8879,15
Oktober81,6782,3773,7179,15

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Penyediaan Administrasi Perkantoran
Pagu : Rp. 249.267.500
Realisasi : Rp. 187.425.644
Target Fisik 8,32 15,71 27,40 34,05 41,44 48,49 55,14 65,90 72,96 79,61 88,67 100,00
Keuangan 3,42 6,37 13,92 30,74 37,50 43,86 51,06 61,47 69,01 76,14 86,09 100,00
Realisasi Fisik 6,59 15,61 16,78 33,99 49,15 58,15 69,94 78,04 84,66 84,66
Keuangan 3,02 11,38 12,39 31,39 42,60 51,06 62,28 70,39 75,19 75,19
2 Rapat - rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Dan Dalam Daerah
Pagu : Rp. 113.084.400
Realisasi : Rp. 90.122.200
Target Fisik 0,00 10,21 20,43 46,95 46,95 46,95 63,26 63,26 73,48 73,48 73,48 100,00
Keuangan 0,00 2,21 4,42 23,29 23,29 23,29 37,73 37,73 51,00 51,00 51,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,31 32,62 32,62 32,62 48,94 79,57 79,57 79,57
Keuangan 0,00 0,00 9,86 37,69 37,69 37,69 43,87 79,10 79,69 79,69
3 Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara
Pagu : Rp. 82.144.500
Realisasi : Rp. 53.215.500
Target Fisik 5,02 10,05 21,12 32,19 37,21 48,28 62,79 67,81 78,88 83,91 88,93 100,00
Keuangan 4,98 10,01 18,56 29,13 34,16 42,72 56,72 61,75 75,85 80,88 85,90 100,00
Realisasi Fisik 5,02 10,05 10,05 27,16 37,21 43,95 43,95 59,02 80,54 80,54
Keuangan 4,98 10,01 10,01 24,10 34,16 43,23 43,23 53,28 64,78 64,78
4 Jumlah Peralatan / Perlengkapan Gedung Kantor yang diadkan dan Pelihara
Pagu : Rp. 16.400.000
Realisasi : Rp. 11.700.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 28,66 28,66 28,66 50,00 50,00 50,00 78,66 78,66 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 28,66 28,66 28,66 50,00 50,00 50,00 78,66 78,66 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 28,66 28,66 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34
Keuangan 0,00 0,00 0,00 28,66 28,66 71,34 71,34 71,34 71,34 71,34
5 Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek
Pagu : Rp. 46.055.600
Realisasi : Rp. 46.055.600
Target Fisik 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 Jumlah Dokumen Yang Disusun
Pagu : Rp. 71.150.000
Realisasi : Rp. 63.083.750
Target Fisik 0,00 30,45 30,45 60,90 60,90 60,90 91,36 91,36 91,36 91,36 91,36 100,00
Keuangan 0,00 14,05 14,05 49,19 49,19 49,19 91,36 91,36 91,36 91,36 91,36 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 37,20 37,20 67,65 67,65 67,65
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 29,44 29,44 88,66 88,66 88,66
7 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Partisipasi
Pagu : Rp. 12.800.000
Realisasi : Rp. 6.650.000
Target Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 48,05 48,05 48,05 48,05 48,05 48,05 48,05 48,05 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95 51,95
8 Pelaksanaan Kegiatan Sosial Budaya Dan Keagamaan
Pagu : Rp. 47.500.000
Realisasi : Rp. 47.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 10,14 28,11 46,08 46,08 64,06 64,06 64,06 82,03 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 3,89 12,84 25,05 25,05 36,21 36,21 36,21 50,95 100,00
Realisasi Fisik 8,07 9,19 44,01 44,01 56,93 56,93 56,93 93,79 100,00 100,00
Keuangan 2,11 2,95 28,42 28,42 39,26 39,26 39,26 93,79 100,00 100,00
9 Kegiatan Pembinaan dan Pengwasan Pemerintah Desa / Kelurahan
Pagu : Rp. 27.600.000
Realisasi : Rp. 20.150.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 23,31 27,60 34,06 57,37 63,83 68,12 91,43 95,71 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 21,38 23,73 28,26 49,64 54,17 56,52 77,90 80,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 29,71 29,71 37,68 53,08 74,52 74,52
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 28,62 28,62 35,51 50,91 73,01 73,01
10 Kegiatan Pengendalian dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Kecamatan
Pagu : Rp. 5.900.000
Realisasi : Rp. 5.900.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,98 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,98 100,00 100,00 100,00 100,00
11 Jumlah Aparatur Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00