DINAS KESEHATAN
DR. MEYRIN KADIR
Realisasi Keuangan Belanja Langsung
Rp. 734,581,620
pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan MAYA RAHMATIAH, SKM.MPH
PPTK
BULAN TF RF TK RK
Januari2,420,002,420,00
Februari7,690,007,490,00
Maret15,518,9615,315,13
April22,8715,1022,917,32
Mei25,3032,7925,3319,69
Juni47,6733,5647,5120,27
Juli57,5339,3857,3629,74
Agustus65,1242,3564,7540,44
September74,0552,0773,6846,01
Oktober82,2463,2282,0656,81
November86,2070,0986,0264,72
Desember100,0070,09100,0064,72

Sub Kegiatan

No Sub Kegiatan Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan BOK
Pagu : Rp. 264.000.000
Realisasi : Rp. 215.500.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 83,33 83,33 83,33
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 11,36 52,08 52,08 52,08 81,63 81,63 81,63
2 Honor Pendamping STBM
Pagu : Rp. 66.000.000
Realisasi : Rp. 26.000.000
Target Fisik 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 62,12 62,12 62,12
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 39,39 39,39 39,39
3 operasional satker BOK
Pagu : Rp. 20.502.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,37 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,37 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 operasional JAMPERSAL
Pagu : Rp. 9.360.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,05 32,05 32,05 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,05 32,05 32,05 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Pertemuan Penyusunan Perencanaan
Pagu : Rp. 34.887.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,83 90,83 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,83 90,83 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Pertemuan Evaluasi Program
Pagu : Rp. 129.461.000
Realisasi : Rp. 3.745.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,09 79,10 99,49 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,09 79,10 99,49 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,62 55,62 55,62 55,62
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 2,89 2,89 2,89
7 Pertemuan koordinasi terpadu pelaksanaan kegiatan jampersal
Pagu : Rp. 49.990.000
Realisasi : Rp. 6.100.000
Target Fisik 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 49,44 69,99 69,99 85,00 85,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 49,44 69,99 69,99 85,00 85,00 85,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20 12,20
8 Konsultasi Program BOK dan JAMPERSAL ke Provinsi
Pagu : Rp. 10.800.000
Realisasi : Rp. 3.670.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 4,17 4,17 33,98 33,98 33,98 33,98
9 Monitoring Program BOK
Pagu : Rp. 91.500.000
Realisasi : Rp. 89.750.600
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 25,55 25,55 25,55 43,94 49,43 73,88 98,09 98,09
10 pemutakhiran komunikasi Data (KOMDAT) data dasar Puskesmas
Pagu : Rp. 25.150.000
Realisasi : Rp. 12.375.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,20 49,20 49,20 49,20
11 Monitoring dan evaluasi RTK
Pagu : Rp. 28.650.000
Realisasi : Rp. 24.525.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 66,67 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 27,84 27,84 27,84 27,84 27,84 27,84 56,72 85,60 85,60 85,60
12 Konsultasi dan Koordinasi ke Pusat
Pagu : Rp. 193.700.000
Realisasi : Rp. 193.329.820
Target Fisik 0,00 16,67 16,67 33,33 33,33 50,00 50,00 66,67 66,67 83,33 83,33 100,00
Keuangan 0,00 15,49 15,49 33,56 33,56 49,04 49,04 64,53 64,53 82,27 82,27 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 50,00 50,00 50,00 66,67 66,67
Keuangan 0,00 0,00 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 64,93 64,93 64,93 99,81 99,81
13 Honorarium Operator perencana
Pagu : Rp. 6.000.000
Realisasi : Rp. 4.500.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00
14 Belanja Alat tulis kantor
Pagu : Rp. 3.160.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Belanja Cetak
Pagu : Rp. 585.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Belanja Penggandaan
Pagu : Rp. 645.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Belanaj sewa rumah,gedung,sewa ruang rapat
Pagu : Rp. 7.500.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Belanja makanan dan minuman peserta pelatihan/sosialisasi/bimtek
Pagu : Rp. 8.424.000
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Perjalanan dinas dalam daerah
Pagu : Rp. 110.275.000
Realisasi : Rp. 108.339.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 11,63 11,63 84,89 84,89 84,89 98,24 98,24 98,24 98,24 98,24
20 Belanja jasa narasumber
Pagu : Rp. 4.800.000
Realisasi : Rp. 4.800.000
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 Perjalanan Dinas dalam daerah dan ke luar daerah
Pagu : Rp. 69.700.000
Realisasi : Rp. 41.947.200
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 60,18 60,18 60,18 60,18
22 Honor Tim Verifiasi Program
Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00