ANGGARAN DAERAH Rp. 525,452,000,228
REALISASI KEUANGAN Rp. 478,838,316,045
91.13 %
BULAN TF RF TK RK
Januari1,080,511,063,07
Februari5,385,095,327,96
Maret11,0312,4810,8012,52
April15,5017,4314,9320,04
Mei21,9120,0220,3126,04
Juni31,4028,9828,7528,55
Juli38,9232,7936,7739,24
Agustus47,7244,8345,5346,32
September56,6751,6254,7254,21
Oktober63,1558,1461,6366,14
November77,6483,4276,1575,29
Desember100,0094,73100,0091,13

Realisasi Satuan Kerja

No Satuan Kerja Perangkat Daerah Aktivitas Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1.01.01.01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Pagu : Rp. 20.851.884.620
Realisasi : Rp. 19.001.702.173
Target Fisik 0,00 1,55 6,57 10,43 18,75 28,84 38,11 49,61 59,99 68,34 74,86 100,00
Keuangan 0,00 0,40 5,50 9,47 14,53 24,34 33,79 43,67 53,45 62,44 70,84 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,40 3,83 13,02 17,71 31,68 39,97 47,07 59,94 74,49 80,50 98,67
Keuangan 1,87 2,61 3,78 14,20 25,70 32,50 38,54 47,55 58,43 71,76 75,15 91,13
2 1.01.02.19
Sekolah


Pagu : Rp. 22.587.400.000
Realisasi : Rp. 22.587.400.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 82,65 100,00 100,00
Keuangan 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 82,65 100,00 100,00
3 1.02.01.01
Dinas Kesehatan


Pagu : Rp. 32.091.312.250
Realisasi : Rp. 27.923.838.877
Target Fisik 0,00 10,77 12,95 17,13 26,84 32,53 44,32 52,46 57,97 67,00 71,34 100,00
Keuangan 0,00 9,42 11,75 15,48 24,39 30,18 40,52 50,17 57,61 65,87 71,26 100,00
Realisasi Fisik 0,36 0,36 9,46 9,46 9,46 32,40 32,40 50,59 62,89 62,89 77,81 89,54
Keuangan 0,64 6,84 9,34 23,20 27,26 33,26 42,74 49,12 61,89 72,60 78,09 87,01
4 1.02.03.1
Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato


Pagu : Rp. 12.837.197.779
Realisasi : Rp. 12.107.603.775
Target Fisik 0,00 3,00 5,00 10,00 20,00 30,00 35,00 55,00 65,00 75,00 85,00 100,00
Keuangan 0,00 1,00 5,00 10,00 20,00 30,00 35,00 55,00 65,00 75,00 80,00 100,00
Realisasi Fisik 0,38 0,38 6,80 20,31 23,66 31,96 33,87 62,38 69,89 69,99 80,95 94,87
Keuangan 4,47 7,10 10,88 18,71 26,41 26,60 43,89 57,24 65,25 76,84 81,89 94,32
5 1.02.04.02
Puskesmas


Pagu : Rp. 21.526.619.000
Realisasi : Rp. 21.526.619.000
Target Fisik 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 75,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 25,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 87,50 100,00 100,00
Keuangan 0,00 0,00 25,00 50,00 50,00 50,00 50,00 75,00 75,00 87,50 100,00 100,00
6 1.02.1.2
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila


Pagu : Rp. 8.525.990.283
Realisasi : Rp. 8.126.662.808
Target Fisik 0,00 0,00 2,22 4,44 19,20 34,73 49,49 64,24 71,82 81,80 89,50 100,00
Keuangan 0,00 0,00 2,22 4,44 19,20 34,73 49,49 64,24 71,82 81,80 89,50 100,00
Realisasi Fisik 0,35 0,35 12,17 12,17 12,17 48,58 48,58 86,45 87,47 88,94 95,85 98,88
Keuangan 0,00 0,06 2,78 3,24 38,22 38,94 63,17 82,72 85,86 88,75 92,45 95,32
7 1.02.1.3
Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila (BLUD)


Pagu : Rp. 40.054.505.501
Realisasi : Rp. 34.469.641.419
Target Fisik 8,12 16,24 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Keuangan 8,33 16,67 25,00 33,33 41,67 50,00 58,33 66,67 75,00 83,33 91,67 100,00
Realisasi Fisik 5,84 5,84 28,35 28,35 28,35 44,01 44,01 63,73 81,82 86,39 96,31 97,95
Keuangan 8,19 16,31 23,52 35,75 45,52 49,92 54,96 59,16 69,67 78,48 78,92 86,06
8 1.03.01.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Pagu : Rp. 169.088.704.422
Realisasi : Rp. 145.709.329.696
Target Fisik 0,00 0,13 0,27 2,37 5,81 11,59 14,14 20,04 24,68 29,97 59,91 100,00
Keuangan 0,00 0,88 1,02 1,91 3,64 6,32 10,46 16,31 21,92 28,14 58,31 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,43 3,83 4,30 4,63 8,67 14,24 16,51 16,84 24,36 74,12 89,15
Keuangan 0,22 2,07 3,05 3,95 5,87 7,23 22,35 23,90 33,03 47,11 60,69 86,17
9 1.04.01.1
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan


Pagu : Rp. 25.043.138.352
Realisasi : Rp. 24.590.771.879
Target Fisik 0,00 24,00 30,98 36,66 51,93 55,97 60,34 65,38 82,47 86,04 93,65 100,00
Keuangan 0,00 23,43 29,59 37,42 46,46 52,27 55,38 62,68 74,35 83,01 90,08 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,40 7,19 9,17 10,98 13,67 14,80 70,33 73,57 77,38 86,43 95,43
Keuangan 12,21 18,70 22,39 38,60 47,00 48,09 50,30 53,74 59,13 78,75 83,32 98,19
10 1.05.03.01
Badan Narkotika Kabupaten


Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 1.05.1.1
DInas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran


Pagu : Rp. 2.917.880.000
Realisasi : Rp. 2.847.815.936
Target Fisik 0,28 1,24 11,87 14,34 19,20 26,04 37,39 42,07 55,73 68,70 82,80 100,00
Keuangan 0,62 2,45 12,40 14,58 19,26 26,12 37,34 42,02 54,83 67,78 82,26 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,93 16,93 52,28 57,13 69,50 78,62 79,39 79,39 94,86 99,41
Keuangan 1,05 14,61 23,15 32,20 44,34 49,01 56,75 65,47 72,15 83,05 88,99 97,60
12 1.06.01.1
Dinas Sosial


Pagu : Rp. 3.360.487.400
Realisasi : Rp. 3.248.342.398
Target Fisik 0,00 2,21 23,45 29,96 40,38 60,55 65,68 73,22 81,69 85,58 94,73 100,00
Keuangan 0,00 2,21 23,45 29,96 40,38 60,55 65,68 73,22 81,69 85,58 94,73 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,49 26,99 27,36 31,01 41,13 47,53 55,99 59,30 60,30 68,65 94,31
Keuangan 0,44 5,77 18,75 18,97 29,66 31,47 42,27 44,62 47,88 54,04 68,98 96,66
13 1.06.02.01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pagu : Rp. 1.588.120.100
Realisasi : Rp. 1.565.352.007
Target Fisik 0,00 8,53 13,15 17,80 22,64 27,48 32,32 37,74 45,04 50,35 55,66 100,00
Keuangan 0,00 4,84 9,84 14,68 19,52 24,36 29,20 34,62 41,92 46,76 51,60 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,39 15,59 22,41 29,01 42,03 48,06 56,47 56,47 59,30 69,78 86,49
Keuangan 0,89 12,36 20,48 24,94 34,91 38,07 42,18 49,97 54,60 58,09 70,67 98,57
14 2.03.1.1
Dinas Pangan


Pagu : Rp. 1.600.000.000
Realisasi : Rp. 1.574.570.888
Target Fisik 0,00 2,95 7,13 9,91 22,41 34,55 45,69 55,71 68,08 77,44 87,09 100,00
Keuangan 0,00 2,95 8,17 12,80 22,65 33,26 41,40 51,02 63,57 74,54 86,15 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,27 10,59 10,59 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 79,47 84,75 100,00
Keuangan 0,22 6,06 11,59 14,36 19,61 21,68 24,87 32,70 52,11 80,06 84,23 98,41
15 2.05.01.01
Dinas Lingkungan Hidup


Pagu : Rp. 6.169.808.000
Realisasi : Rp. 5.740.275.900
Target Fisik 0,00 3,18 6,80 15,40 20,64 28,32 36,49 53,81 62,27 77,61 86,80 100,00
Keuangan 0,03 2,80 4,66 10,51 19,84 30,07 37,66 49,66 60,45 67,61 76,25 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,78 10,87 13,90 16,28 26,12 54,09 60,31 60,94 60,94 80,80 93,05
Keuangan 3,64 7,76 11,50 16,54 20,06 22,96 48,68 58,15 61,69 67,95 70,59 93,04
16 2.05.02.1
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik


Pagu : Rp. 1.623.243.500
Realisasi : Rp. 1.621.965.500
Target Fisik 2,41 6,27 11,73 20,33 30,63 40,27 53,17 62,08 72,97 83,81 91,94 100,00
Keuangan 0,80 6,24 11,40 18,71 28,96 38,57 51,48 60,42 71,32 82,19 90,32 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,22 9,85 25,66 29,89 40,10 44,80 56,34 64,27 69,67 92,82 99,95
Keuangan 3,72 8,65 12,90 26,61 32,57 35,02 43,73 52,78 62,68 78,74 95,00 99,92
17 2.06.01.1
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Pagu : Rp. 2.124.848.000
Realisasi : Rp. 1.959.712.280
Target Fisik 0,95 7,10 12,30 25,04 34,26 43,49 53,76 62,98 72,21 81,55 90,78 100,00
Keuangan 0,70 2,62 7,62 17,77 27,54 38,23 47,77 57,45 68,08 78,00 89,00 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 15,54 15,54 29,03 60,44 66,80 74,80 77,69 89,37 91,24 91,24
Keuangan 6,24 11,98 18,40 25,09 32,44 36,90 56,19 60,18 66,70 90,66 92,23 92,23
18 2.07.01.1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


Pagu : Rp. 3.247.460.000
Realisasi : Rp. 3.029.810.976
Target Fisik 0,00 11,54 21,13 42,10 44,89 48,38 54,94 60,44 70,80 82,73 93,82 100,00
Keuangan 0,00 9,74 20,35 36,87 40,89 44,06 51,14 55,34 67,51 77,48 86,88 100,00
Realisasi Fisik 4,46 4,46 23,73 23,73 23,73 49,01 49,01 49,01 68,84 68,84 96,48 98,04
Keuangan 3,22 6,47 18,12 26,79 35,28 38,73 44,30 48,59 58,52 77,47 89,73 93,30
19 2.08.01.1
Dinas Pengendalian, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pagu : Rp. 6.726.895.000
Realisasi : Rp. 4.719.116.084
Target Fisik 0,00 0,46 4,30 4,72 18,34 35,38 50,68 60,14 72,43 79,49 89,45 100,00
Keuangan 0,00 1,44 3,20 3,50 18,24 31,46 47,20 57,78 69,03 76,12 82,70 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 74,76
Keuangan 0,64 1,96 4,31 7,25 12,19 12,51 34,52 49,75 54,16 54,16 54,31 70,15
20 2.09.01.01
Dinas Perhubungan


Pagu : Rp. 3.776.675.400
Realisasi : Rp. 3.767.696.106
Target Fisik 1,23 7,52 12,69 19,43 28,46 36,80 58,70 72,74 79,71 86,29 92,25 100,00
Keuangan 0,82 5,22 10,15 17,68 23,62 35,51 55,81 67,17 75,99 84,31 90,42 100,00
Realisasi Fisik 0,00 22,51 30,42 41,10 52,51 56,63 64,46 67,88 81,47 110,23 110,62 113,98
Keuangan 6,55 15,11 22,70 31,32 41,38 45,03 53,05 58,37 66,29 79,16 97,94 99,76
21 2.10.01.01
Dinas Komunikasi dan Informatika


Pagu : Rp. 2.970.600.000
Realisasi : Rp. 2.947.180.619
Target Fisik 0,47 4,45 7,08 10,68 33,37 40,31 49,70 56,95 67,13 74,57 89,81 100,00
Keuangan 0,47 4,56 7,19 10,94 34,41 41,54 51,14 58,63 69,15 76,79 92,19 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,12 1,20 6,51 6,86 19,75 24,17 42,67 42,90 63,01 83,29 94,91
Keuangan 3,48 7,43 8,89 16,20 23,62 30,32 35,19 42,20 53,84 73,76 87,56 99,21
22 2.12.01.1
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja


Pagu : Rp. 2.915.151.850
Realisasi : Rp. 2.854.932.801
Target Fisik 0,04 2,56 12,44 20,08 32,63 41,20 50,62 58,54 71,83 86,41 96,87 100,00
Keuangan 0,00 2,35 6,91 18,96 27,41 37,45 47,72 56,19 70,71 80,95 96,24 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,06 16,09 28,67 50,57 50,83 50,83 51,05 75,52 75,98 92,76 97,51
Keuangan 0,59 8,66 16,16 20,48 38,99 44,79 52,96 60,74 74,90 80,64 89,90 97,93
23 2.13.01.1
Dinas Pemuda dan Olah Raga


Pagu : Rp. 5.960.180.941
Realisasi : Rp. 5.676.572.230
Target Fisik 0,67 3,06 11,64 19,28 26,88 44,61 48,75 65,39 70,60 81,38 91,47 100,00
Keuangan 0,55 2,61 8,08 19,17 25,68 33,46 48,36 61,99 71,00 77,35 88,98 100,00
Realisasi Fisik 0,00 4,44 7,55 13,58 22,16 27,85 29,17 43,48 43,65 45,90 47,52 96,76
Keuangan 1,70 3,71 8,89 12,93 19,03 20,04 26,89 37,85 43,90 48,58 62,51 95,24
24 2.17.01.1
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan


Pagu : Rp. 1.546.885.000
Realisasi : Rp. 1.487.508.727
Target Fisik 0,55 10,29 16,45 23,18 42,10 46,58 59,24 68,77 76,22 86,62 94,17 100,00
Keuangan 0,34 7,87 13,01 19,33 37,98 41,82 54,77 62,84 68,85 80,11 89,42 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 16,23 16,23 19,53 59,63 59,63 59,63 82,24 82,24 90,25 90,25
Keuangan 8,10 12,16 24,06 39,87 51,53 53,70 64,47 67,73 74,90 83,08 87,46 96,16
25 3.01.01.01
Dinas Kelautan dan Perikanan


Pagu : Rp. 3.848.688.333
Realisasi : Rp. 3.071.080.365
Target Fisik 0,00 0,77 2,42 9,38 11,94 23,41 31,94 44,00 56,98 72,38 85,90 100,00
Keuangan 0,00 0,77 1,75 9,38 11,94 21,77 31,48 41,47 56,98 71,03 85,23 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,55 3,67 19,34 19,34 21,57 21,57 25,40 55,31 55,33 74,96 80,43
Keuangan 2,38 4,20 13,47 18,66 24,36 25,28 37,20 44,33 53,61 58,22 64,23 79,80
26 3.02.01.1
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif


Pagu : Rp. 4.500.570.000
Realisasi : Rp. 4.428.123.223
Target Fisik 1,20 3,46 6,45 11,04 16,30 23,75 33,32 44,99 59,11 71,14 84,86 100,00
Keuangan 1,22 2,97 5,38 11,42 18,05 24,90 32,42 47,85 59,02 71,36 84,96 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,65 18,40 19,68 29,79 38,22 38,22 41,56 69,02 70,68 90,11 98,38
Keuangan 6,90 12,68 18,64 26,46 37,16 39,90 51,88 60,00 70,60 83,29 91,81 98,39
27 3.03.1.1
Dinas Pertanian dan Peternakan


Pagu : Rp. 29.436.342.000
Realisasi : Rp. 27.717.887.149
Target Fisik 0,00 2,41 3,43 7,19 11,83 21,84 51,82 82,22 85,20 87,39 97,86 100,00
Keuangan 0,00 2,13 3,24 6,27 10,97 20,15 50,71 80,60 82,94 85,82 96,81 100,00
Realisasi Fisik 0,00 1,88 2,99 4,24 5,49 8,30 20,43 26,83 29,98 44,44 80,77 99,11
Keuangan 0,56 1,66 2,72 3,98 6,46 7,31 20,87 22,93 29,96 40,43 50,81 94,16
28 3.07.01.1
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Pagu : Rp. 8.678.107.800
Realisasi : Rp. 7.972.954.474
Target Fisik 2,30 5,19 9,45 17,66 29,00 46,24 57,47 61,91 72,16 77,30 87,51 100,00
Keuangan 2,28 5,10 9,25 15,49 27,42 43,11 52,74 56,43 69,26 75,82 84,34 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,61 6,50 7,61 9,91 27,17 28,38 54,35 64,13 64,13 95,36 95,36
Keuangan 1,20 3,27 6,47 7,51 14,01 25,26 40,26 57,84 65,17 70,96 91,87 91,87
29 4.01.01.01
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 4.01.02.01
Bagian Pemerintahan dan Kerjasama


Pagu : Rp. 1.118.838.000
Realisasi : Rp. 1.134.257.848
Target Fisik 10,16 13,53 23,43 31,92 38,38 44,09 65,28 84,06 86,67 96,19 97,74 100,00
Keuangan 0,00 2,42 11,76 27,68 30,80 44,36 52,33 72,98 76,03 81,37 86,85 100,00
Realisasi Fisik 0,00 7,15 21,66 26,30 26,30 56,98 56,98 97,21 97,21 97,21 103,33 103,74
Keuangan 12,21 20,60 29,67 37,75 42,89 45,88 65,12 82,93 88,84 94,64 98,12 101,38
31 4.01.02.02
Bagian Hukum dan Organisasi


Pagu : Rp. 1.079.996.697
Realisasi : Rp. 1.005.024.124
Target Fisik 0,00 8,98 11,07 17,35 26,48 37,52 47,64 57,44 65,84 74,81 86,84 100,00
Keuangan 0,00 8,53 8,98 15,57 19,16 36,11 46,74 55,42 63,50 72,47 85,93 100,00
Realisasi Fisik 0,00 2,58 6,92 16,17 19,86 36,19 36,19 55,29 61,24 69,13 79,14 93,31
Keuangan 2,30 7,95 13,17 19,41 30,50 35,00 46,65 53,34 63,78 71,53 82,18 93,06
32 4.01.02.03
Bagian Ekonomi dan Pembangunan


Pagu : Rp. 1.286.105.000
Realisasi : Rp. 1.210.811.116
Target Fisik 0,00 8,51 11,10 20,25 21,89 28,78 38,04 40,92 46,72 58,75 82,49 100,00
Keuangan 0,00 8,04 12,70 18,37 18,53 27,85 34,87 39,79 46,02 58,39 75,80 100,00
Realisasi Fisik 0,00 9,68 10,72 22,13 22,13 26,93 34,86 40,43 54,86 72,65 87,59 94,18
Keuangan 10,31 13,92 14,71 22,44 29,04 31,24 41,16 47,36 54,47 78,92 87,05 94,15
33 4.01.02.04
Bagian Umum


Pagu : Rp. 7.531.889.000
Realisasi : Rp. 6.577.399.865
Target Fisik 0,00 9,37 21,48 31,66 31,83 47,31 52,59 59,37 70,45 75,24 84,72 100,00
Keuangan 0,00 10,38 21,48 31,66 31,83 47,31 52,59 59,37 69,69 75,24 84,72 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,90 26,37 26,37 26,37 68,58 68,58 68,58 68,58 74,79 82,79 82,79
Keuangan 12,02 14,62 19,30 29,14 48,27 52,06 58,21 65,18 73,23 85,75 87,33 87,33
34 4.01.02.05
Bagian Humas dan Protokoler


Pagu : Rp. 2.090.000.000
Realisasi : Rp. 2.069.875.900
Target Fisik 2,22 5,78 11,59 18,57 27,71 38,55 50,44 60,36 66,50 75,99 82,56 100,00
Keuangan 1,73 5,35 11,16 17,71 26,85 37,26 49,58 59,50 65,64 75,56 81,34 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,32 14,28 14,28 14,28 32,49 32,49 34,24 52,78 79,96 84,40 116,35
Keuangan 6,63 12,92 21,06 26,08 38,08 39,95 55,13 63,64 88,23 90,59 91,71 99,04
35 4.01.02.06
Bagian Kesejahteraan Rakyat


Pagu : Rp. 2.195.450.000
Realisasi : Rp. 2.035.290.025
Target Fisik 0,00 11,04 28,08 44,07 48,75 53,41 59,95 63,79 67,80 74,52 84,29 100,00
Keuangan 0,00 10,27 27,07 40,53 48,52 52,29 59,55 62,02 66,58 73,60 78,51 100,00
Realisasi Fisik 0,00 6,12 20,29 20,29 20,29 64,84 65,50 65,50 68,23 75,47 90,57 99,50
Keuangan 5,20 9,41 19,27 29,64 51,44 51,44 63,35 66,40 73,15 79,40 85,09 92,70
36 4.01.02.07
Bagian Tata Usaha Pimpinan


Pagu : Rp. 6.425.000.000
Realisasi : Rp. 6.222.709.136
Target Fisik 1,88 6,12 11,23 19,84 28,65 39,65 48,74 59,26 69,96 82,07 91,47 100,00
Keuangan 1,60 5,05 10,58 18,89 27,51 38,30 47,49 58,68 69,28 81,08 90,77 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,28 16,28 33,11 33,11 55,17 55,17 76,39 86,18 86,18 107,24 117,25
Keuangan 5,56 14,87 23,07 32,78 40,86 43,99 55,32 62,63 67,98 84,54 90,66 96,85
37 4.01.02.08
Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa


Pagu : Rp. 962.265.000
Realisasi : Rp. 947.094.458
Target Fisik 0,00 1,01 10,78 16,36 26,66 35,34 40,05 51,77 60,15 68,86 90,65 100,00
Keuangan 0,00 0,36 7,22 14,08 22,09 35,40 41,35 49,65 60,16 67,52 81,20 100,00
Realisasi Fisik 0,00 8,98 14,08 27,48 27,48 37,70 37,70 55,91 65,06 65,06 88,22 96,64
Keuangan 5,95 7,29 19,43 24,27 30,55 37,19 38,71 51,09 61,90 85,09 88,31 98,42
38 4.01.03.01
Sekretariat DPRD


Pagu : Rp. 22.400.000.000
Realisasi : Rp. 22.163.609.320
Target Fisik 5,98 18,49 27,95 38,15 49,69 61,68 72,61 81,29 89,85 97,76 98,97 100,00
Keuangan 5,98 18,49 27,95 38,15 49,69 61,68 72,61 81,29 89,85 97,76 98,97 100,00
Realisasi Fisik 0,00 28,22 37,26 53,80 72,68 80,71 82,43 101,16 107,70 107,70 110,41 114,04
Keuangan 10,19 20,13 33,53 44,58 58,26 61,15 71,06 78,89 83,24 94,21 96,99 98,94
39 4.01.04.01
Kecamatan Suwawa


Pagu : Rp. 664.734.000
Realisasi : Rp. 662.599.500
Target Fisik 0,00 8,37 11,85 15,53 18,42 23,96 33,69 41,54 52,45 68,06 74,82 100,00
Keuangan 0,00 8,41 11,92 15,69 18,57 24,11 34,64 43,00 53,74 68,06 74,82 100,00
Realisasi Fisik 0,00 23,10 23,10 37,79 37,79 41,15 42,35 63,13 78,76 80,54 97,33 99,68
Keuangan 7,95 25,19 30,96 38,85 42,37 47,59 56,71 70,02 81,17 94,41 98,76 99,68
40 4.01.05.01
Kecamatan Tapa


Pagu : Rp. 615.070.000
Realisasi : Rp. 586.472.117
Target Fisik 0,00 0,65 13,06 24,02 29,36 38,65 46,73 51,26 75,76 82,50 88,96 100,00
Keuangan 0,00 0,65 15,42 24,94 30,28 38,65 46,73 69,96 75,76 82,50 88,96 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,32 21,31 24,36 33,11 39,94 49,80 63,90 70,32 86,84 91,89 95,47
Keuangan 3,74 15,00 19,63 30,32 35,01 36,93 48,31 58,91 67,99 86,00 91,75 95,35
41 4.01.06.01
Kecamatan Kabila


Pagu : Rp. 2.696.749.000
Realisasi : Rp. 2.407.202.739
Target Fisik 0,00 4,97 8,99 11,41 16,19 24,61 29,68 42,42 54,15 63,80 73,45 100,00
Keuangan 0,00 4,97 8,69 11,41 16,19 24,61 29,97 41,39 55,41 64,85 74,30 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,15 9,95 11,51 24,41 34,92 34,92 51,37 56,51 56,51 68,85 68,85
Keuangan 4,25 10,89 18,26 27,20 31,28 34,46 41,46 48,16 62,12 81,50 84,87 89,26
42 4.01.07.01
Kecamatan Bonepantai


Pagu : Rp. 752.190.000
Realisasi : Rp. 736.173.014
Target Fisik 0,00 6,41 13,67 26,52 40,60 44,44 48,32 61,04 67,27 75,20 88,87 100,00
Keuangan 0,00 4,67 11,89 25,40 32,44 36,05 41,69 56,51 65,52 74,08 84,92 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 19,21 19,21 54,02 55,17 55,17 73,52 73,52 80,28 91,86 96,97
Keuangan 0,00 9,47 12,98 19,57 37,30 42,96 54,97 66,43 69,27 82,32 90,73 97,87
43 4.01.08.01
Kecamatan Tilongkabila


Pagu : Rp. 704.790.000
Realisasi : Rp. 652.912.397
Target Fisik 0,00 2,92 12,74 20,82 32,05 37,65 44,83 56,85 71,93 82,31 89,93 100,00
Keuangan 0,45 5,18 12,01 21,05 27,76 33,54 44,15 57,57 71,46 82,02 89,61 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 17,30 24,68 32,12 36,71 36,71 46,31 76,10 76,10 86,38 87,09
Keuangan 9,81 19,23 28,27 31,86 45,13 46,65 55,79 65,95 81,44 91,22 92,64 92,64
44 4.01.09.01
Kecamatan Kabila Bone


Pagu : Rp. 700.000.000
Realisasi : Rp. 686.552.707
Target Fisik 0,00 2,57 11,20 16,08 21,20 35,19 46,72 64,80 73,39 82,01 90,13 100,00
Keuangan 0,00 2,57 11,20 16,08 21,20 33,27 44,80 62,89 71,47 80,06 88,21 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,99 17,46 21,17 36,48 45,06 51,18 56,70 70,75 73,02 97,29 99,11
Keuangan 3,29 12,80 18,68 22,99 37,45 40,18 50,63 59,86 72,17 84,23 93,83 98,08
45 4.01.10.01
Kecamatan Boneraya


Pagu : Rp. 648.720.000
Realisasi : Rp. 634.848.728
Target Fisik 0,00 7,60 13,57 19,45 22,88 24,30 44,92 55,27 64,53 76,23 89,04 100,00
Keuangan 0,00 3,52 11,61 16,80 23,54 26,40 46,23 54,53 61,16 73,43 91,68 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 15,08 15,08 33,14 48,54 48,54 67,84 67,84 67,84 86,68 95,16
Keuangan 0,00 9,57 13,73 20,16 33,00 48,40 57,78 65,77 72,72 78,65 86,97 97,86
46 4.01.11.01
Kecamatan Bone


Pagu : Rp. 699.713.000
Realisasi : Rp. 635.571.700
Target Fisik 0,00 5,82 19,13 27,74 37,08 41,99 61,87 78,56 83,87 89,83 96,06 100,00
Keuangan 0,00 8,98 19,11 27,72 37,76 42,77 64,35 78,88 84,22 91,87 96,22 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 17,05 26,51 39,17 50,55 58,55 76,14 83,51 89,00 93,02 93,02
Keuangan 7,43 16,17 24,07 25,47 38,22 47,48 58,74 68,87 82,52 88,62 90,83 90,83
47 4.01.12.01
Kecamatan Botupingge


Pagu : Rp. 595.200.000
Realisasi : Rp. 557.115.669
Target Fisik 0,21 6,58 16,39 23,79 27,45 32,98 47,91 55,71 62,24 81,51 86,30 100,00
Keuangan 0,00 4,23 10,40 17,70 21,81 29,99 42,74 48,69 53,93 71,53 81,63 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 15,66 25,02 29,72 37,36 43,86 49,99 61,72 76,41 90,08 96,62
Keuangan 0,83 8,45 14,42 17,36 27,53 31,21 36,19 42,07 52,04 67,32 76,74 93,60
48 4.01.13.01
Kecamatan Suwawa Tengah


Pagu : Rp. 603.306.000
Realisasi : Rp. 596.010.600
Target Fisik 0,00 6,44 13,80 19,74 27,35 35,43 47,25 62,70 71,67 83,02 91,93 100,00
Keuangan 0,00 6,44 13,80 19,74 27,35 35,43 47,25 62,70 71,67 83,02 91,93 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 26,69 26,69 26,69 44,99 44,99 44,99 79,17 79,17 98,79 98,79
Keuangan 2,62 14,44 23,30 31,35 42,94 44,35 58,66 62,25 81,57 91,67 98,55 98,79
49 4.01.14.01
Kecamatan Suwawa Selatan


Pagu : Rp. 662.838.000
Realisasi : Rp. 625.923.433
Target Fisik 1,61 11,49 19,81 25,84 37,58 42,43 64,97 70,98 78,70 86,22 91,88 100,00
Keuangan 1,61 11,23 18,67 22,63 31,67 36,88 63,45 70,49 78,00 86,26 91,87 100,00
Realisasi Fisik 0,00 5,44 19,23 25,59 25,59 37,99 39,60 49,52 66,25 74,96 80,14 93,65
Keuangan 17,14 17,14 23,24 31,54 38,10 39,67 49,99 53,58 67,97 75,98 90,69 94,43
50 4.01.15.01
Kecamatan Suwawa Timur


Pagu : Rp. 672.726.800
Realisasi : Rp. 671.563.500
Target Fisik 1,60 8,03 13,91 19,35 27,65 36,73 44,04 51,54 61,35 70,49 81,56 100,00
Keuangan 1,60 8,03 13,91 19,35 27,65 36,73 45,09 53,29 63,10 70,49 81,56 100,00
Realisasi Fisik 0,00 17,85 17,85 18,49 18,49 42,89 51,27 51,27 82,67 82,67 98,05 100,75
Keuangan 11,82 18,46 18,64 25,39 42,20 43,70 64,40 76,02 82,31 89,75 96,87 99,83
51 4.01.16.01
Kecamatan Bulango Utara


Pagu : Rp. 671.962.000
Realisasi : Rp. 575.514.681
Target Fisik 4,70 14,48 21,68 30,79 35,44 46,02 65,12 71,34 77,93 83,83 91,36 100,00
Keuangan 5,37 15,94 21,67 30,82 35,78 47,14 66,24 72,46 78,30 86,86 93,28 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 13,76 27,80 27,80 40,72 40,72 40,72 76,03 76,03 76,03 76,03
Keuangan 6,42 16,67 19,46 31,48 43,59 43,59 48,44 83,35 85,65 85,65 85,65 85,65
52 4.01.17.01
Kecamatan Bulango Ulu


Pagu : Rp. 634.726.000
Realisasi : Rp. 604.637.500
Target Fisik 4,27 13,82 22,26 26,39 32,40 37,01 43,31 53,94 72,82 82,30 96,31 100,00
Keuangan 3,86 13,08 20,94 24,80 31,05 36,06 41,86 52,42 66,63 73,56 83,34 100,00
Realisasi Fisik 0,00 16,13 20,67 20,67 20,67 30,64 30,64 46,64 67,01 67,01 88,48 88,48
Keuangan 12,01 16,13 20,27 28,04 32,82 33,26 40,78 50,17 61,78 82,14 88,65 95,26
53 4.01.18.01
Kecamatan Bulango Selatan


Pagu : Rp. 623.553.000
Realisasi : Rp. 603.124.628
Target Fisik 0,78 3,14 6,40 8,77 12,29 18,63 37,11 53,56 62,39 81,89 92,33 100,00
Keuangan 0,78 4,75 7,94 14,34 18,28 24,29 49,25 56,29 62,06 80,86 90,54 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 12,09 12,09 12,09 30,54 30,54 30,54 65,88 70,23 98,35 98,35
Keuangan 3,05 13,57 20,53 26,07 33,28 33,28 50,64 64,80 68,18 80,21 96,72 96,72
54 4.01.19.01
Kecamatan Bulango Timur


Pagu : Rp. 580.435.000
Realisasi : Rp. 568.420.730
Target Fisik 0,00 3,85 17,52 25,61 31,43 37,67 45,44 69,97 76,18 80,65 89,82 100,00
Keuangan 0,00 4,91 17,82 24,67 29,47 36,76 43,96 66,44 73,70 79,72 88,67 100,00
Realisasi Fisik 0,00 18,98 26,75 26,75 35,24 42,30 49,08 54,96 69,25 72,93 80,58 99,67
Keuangan 1,68 18,10 24,86 26,43 32,19 36,85 48,01 50,37 68,28 70,31 80,75 97,93
55 4.01.20.01
Kecamatan Bulawa


Pagu : Rp. 645.741.200
Realisasi : Rp. 641.864.152
Target Fisik 5,29 15,76 23,00 28,37 33,02 45,36 48,24 51,64 60,81 66,19 78,46 100,00
Keuangan 3,85 14,92 20,75 27,97 32,44 42,41 47,33 51,59 60,73 64,49 79,93 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 21,96 21,96 21,96 43,61 43,61 43,61 61,19 61,89 81,06 99,24
Keuangan 7,30 18,64 22,92 29,64 41,68 44,82 62,18 69,26 79,06 85,25 92,70 99,40
56 4.01.21.01
Kecamatan Pinogu


Pagu : Rp. 583.784.000
Realisasi : Rp. 572.614.600
Target Fisik 1,87 15,43 23,85 43,48 45,80 48,02 78,84 83,05 85,23 95,72 97,86 100,00
Keuangan 2,46 16,43 25,24 45,30 48,06 50,71 76,08 80,72 85,35 94,88 97,44 100,00
Realisasi Fisik 0,00 11,08 15,20 18,82 22,93 34,63 34,80 34,80 64,26 83,31 83,31 94,38
Keuangan 0,00 9,02 18,62 22,76 30,81 41,57 48,75 58,51 64,33 64,33 81,30 98,09
57 4.02.01.01
Inspektorat


Pagu : Rp. 3.320.000.000
Realisasi : Rp. 3.212.660.501
Target Fisik 0,00 4,53 9,06 14,36 19,68 30,63 52,20 64,63 73,47 86,73 95,58 100,00
Keuangan 0,11 3,76 7,21 13,93 17,46 29,82 51,36 63,73 71,74 82,34 91,17 100,00
Realisasi Fisik 0,00 0,82 5,60 18,86 18,86 42,28 46,43 64,22 72,41 94,65 94,65 96,23
Keuangan 4,27 8,85 22,57 29,13 36,46 42,61 53,56 62,40 71,17 95,26 96,77 96,77
58 4.03.01.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan


Pagu : Rp. 6.351.224.500
Realisasi : Rp. 5.852.755.771
Target Fisik 0,03 0,79 8,06 13,27 18,64 23,39 30,28 40,01 49,37 61,38 74,91 100,00
Keuangan 0,03 0,72 8,76 14,60 20,55 26,24 34,76 43,17 53,82 68,29 82,85 99,69
Realisasi Fisik 0,00 0,08 22,71 27,32 28,88 37,17 39,20 49,61 57,46 58,17 91,71 98,06
Keuangan 2,86 9,50 12,85 18,45 25,97 30,56 35,09 38,64 48,05 55,35 64,65 92,15
59 4.04.05.01
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah


Pagu : Rp. 7.046.298.500
Realisasi : Rp. 6.886.764.980
Target Fisik 3,33 9,47 18,47 24,91 33,02 40,41 46,86 55,55 65,07 75,33 83,80 100,00
Keuangan 3,44 8,97 17,27 24,97 32,46 39,46 47,03 54,99 65,38 75,69 82,92 100,00
Realisasi Fisik 0,00 24,86 36,13 43,57 58,47 60,77 66,49 79,75 81,82 87,89 88,79 99,24
Keuangan 13,09 21,66 31,46 37,61 45,32 49,40 57,23 66,27 71,11 82,53 91,21 97,74
60 4.04.05.02
Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)


Pagu : Rp. 0
Realisasi : Rp. 0
Target Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realisasi Fisik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 4.05.08.01
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah


Pagu : Rp. 4.290.000.000
Realisasi : Rp. 4.226.473.316
Target Fisik 0,00 4,78 14,11 23,32 30,97 40,84 48,77 60,26 69,87 76,68 83,73 100,00
Keuangan 0,00 3,85 12,74 21,89 29,70 39,64 46,87 57,49 68,76 75,43 82,16 100,00
Realisasi Fisik 0,00 12,13 25,84 28,21 32,25 36,58 38,28 44,34 73,44 79,99 88,83 98,23
Keuangan 5,26 16,85 28,33 33,39 38,96 41,23 47,22 72,25 77,64 85,14 93,70 98,52